Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.



Podobne dokumenty
Kielce, dnia 23 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/137/2016 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Wydatki w roku L.p. lub koordynująca. - środki z budżetu krajowego

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie ,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/90/16 RADY GMINY STRZYŻEWICE. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r.

Uchwała Nr VI/ 35/ 11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 lutego 2011 r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

UCHWAŁA NR XVI / 88 / 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia roku

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

UCHWAŁA Nr X/47/2015 RADY GMINY MASŁOWICE Z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Załącznik Nr 3/2006 do uchwały Rady Gminy Nr V/10/06 Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2006rok

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Plan dochodów Gminy Oleśnica na

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

, ,00 Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i. Wydatki bieżące: 0,00 0,00 różnicowanie gospodarstw wiejskich

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

Budżet na rok 2015: Dochody

UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia r

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r.

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

UCHWAŁA NR... z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na r.

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 15 marca 2011 r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2015r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2015 z dnia r.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie % wyk.

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238, Izby rolnicze 8 238, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 390 UCHWAŁA NR XLIX RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XIX/124/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 6 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/64/2011 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 września 2011 r.

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr III/14/06

Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2018

DOCHODY - zadania własne

UCHWAŁA Nr XIV/115/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

w złotych Dział Rozdział

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r.

Wykonanie budżetu miasta Siedlce za 2015 rok

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UCHWAŁA NR VIII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH. z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Białystok, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/175/12 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr IV/

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 w zł/

Transkrypt:

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 205/XXII/09 Rady Gminy w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r 1 2 3 4 1. Dochody 2. Wydatki 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 14 227 406,99 16 344 659,99-2 117 253 2 348 253 1 818 997 529 256 231 000 231 000 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Bastkowski

Zadania inwestycyjne w 2009 roku Załącznik Nr 3 Rady Gminy z dnia 23.07.2009 r. Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01095 Nazwa zadania inwestycyjnego Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin, Krzynowłoga Mała 2009-2011 Łączne koszty finansowe rok 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst 4 287 100,00 40 000,00 31 600,00 Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty środki i pochodzące pożyczk z innych i źródeł* 8 400,00 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka w złotych organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu 2 010 01010 6050 3 010 01095 Renowacja stawu w Czernicach Borowych 2009 Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy 2009-2011 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 487 602,00 97 600,00 14 640,00 82 960,00 Strona 2

Zadania inwestycyjne w 2009 roku Załącznik Nr 3 Rady Gminy z dnia 23.07.2009 r. 4 600 60014 6300 5 600 60016 6050 6 600 60016 6050 Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski na obszarze administracyjnym 100 000,00 100 000,00 Gminy 2009 100 000,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Olszewiec w ciągu drogi 428 000,00 428 000,00 242 688,00 Olszewiec-Kijewice- Przasnysz 2009 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jastrzębiec 2009 161 397,00 161 397,00 106 397,00 185 312,00 55 000,00 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 7 600 60016 Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikację pomiędzy gminami, Przasnysz i Miastem Przasnysz2009-2011 8 369 480,09 125 352,00 18 802,80 106 549,20 Strona 3

Zadania inwestycyjne w 2009 roku Załącznik Nr 3 Rady Gminy z dnia 23.07.2009 r. 8 600 60016 Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą, Powiat przasnyski 2009-2011 4 949 190,32 627 668,00 461 748,00 165 920,00 9 600 60016 6050 10 700 70095 6050 11 750 75023 6060 Budowa zatoczek autobusowych i chodników w Czernicach Borowych 2009 Przystosowanie budynku komunalnego na mieszkania socjalne 2009 Wymiana centrali abonenckiej 2009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 8 223,00 8 223,00 8 223,00 Strona 4

Zadania inwestycyjne w 2009 roku Załącznik Nr 3 Rady Gminy z dnia 23.07.2009 r. 12 754 75411 6300 Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na zakup wentylatora oddymiającego z generatorem piany lekkiej plus osprzęt, zestawu poduszek podnoszących i uszczelniających oraz sprzętu do podjęcia działań z ratownictwa wodnego.2009 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 13 801 80101 6050 Plac zabaw dla dzieci dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych2009 12 300,00 12 300,00 12 300,00 Szkoła Podstawowa im.janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 14 801 80101 6050 Plac zabaw dla dzieci dla Szkoły Podstawowej w Węgrze2009 7 700,00 7 700,00 7 700,00 15 801 80101 6060 Zakup wertikali 2009 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Szkoła Podstawowa im.janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych Strona 5

Zadania inwestycyjne w 2009 roku Załącznik Nr 3 Rady Gminy z dnia 23.07.2009 r. 16 801 80195 17 854 85401 6060 18 900 90001 19 900 90001 20 900 90015 6050 Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 2009 r. 60 000,00 21 900 90095 6060 Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu 2009-2010 Zakup wyposażenia do świetlicy w Gimnazjum 2009 Budowa kanalizacji sanitarnej 2009-2011 10 500 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 2008-2011 1 652 000,00 Zakup samochodu ciężarowego i ładowarki 2009 100 000,00 1 498 502,00 50 000,00 7 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 3 500 000,00 525 000,00 500 000,00 125 000,00 60 000,00 60 000,00 100 000,00 100 000,00 42 500,00 Gimnazjum w Czernicach Borowych 2 975 000,00 375 000,00 22 900 90095 Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno - sportowe 2009-2010 775 417,00 542 258,00 42 258,00 500 000,00 Strona 6

Zadania inwestycyjne w 2009 roku Załącznik Nr 3 Rady Gminy z dnia 23.07.2009 r. 23 921 92120 6570 Dofinansowanie do odwodnienia Kościoła Parafialnego w Rostkowie 2009 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Zakup wyposażenia 1 575,00 6068 związanego z realizacją 24 801 80104 6069 Projektu"Mini Przedszkola 10 500,00 8 925,00 Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych"2009 10 500,00 Ogółem 36 568 911,41 6 532 498,00 2 025 356,80 0,00 250 287,00 4 256 854,20 Do Budżetu Gminy przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie 6 412 498 zł oraz wydatki na pomoc finansową w kwocie 110 000 zł. oraz wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 10 000 zł. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budżet Województwa Mazowieckiego Inne źródła Budżet Gminy Krzynowłoga Mała (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Bastkowski Strona 7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załącznik Nr 4 Rady Gminy Lp. Dział Rozdz. ** Planowane wydatki w 2009 roku z tego źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 01095 2 010 01095 3 600 60016 4 600 60016 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin, Krzynowłoga Mała 2009-2011 Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy 2009-2011 Łączne koszty finansowe Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikację pomiędzy gminami, Przasnysz i Miastem Przasnysz2009-2011 8 369 480,09 Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą, Powiat przasnyski 2009-2011 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst 4 287 100,00 40 000,00 31 600,00 3 487 602,00 97 600,00 14 640,00 125 352,00 18 802,80 4 949 190,32 627 668,00 461 748,00 kredyt y i pożyc zki środki pochodzą ce z innych źródeł* 8 400,00 Strona 8

5 801 80195 6 900 90001 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Budowa kanalizacji sanitarnej 2009-2011 7 900 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 2008-2011 1 652 000,00 8 900 90095 Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu 2009-2010 Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno - sportowe 2009-2010 1 498 502,00 50 000,00 7 500,00 10 500 000,00 3 500 000,00 525 000,00 500 000,00 125 000,00 775 417,00 542 258,00 42 258,00 Załącznik Nr 4 Rady Gminy 9 900 90095 Odnowa wsi (3 projekty) 2008-2011 4 015 307,00 Ogółem 39 534 598,41 5 482 878,00 1 226 548,80 0 8 400,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Budżet Województwa Mazowieckiego Inne źródła Budżet Gminy Krzynowłoga Mała (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załącznik Nr 4 Rady Gminy 009 roku Planowane wydatki w latach następnych ła finansowania Lp. 2010 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. środki wymienione w art. 5 ust. 1 Sodki do 2011 środki wymienione w art. 5 ust. 1 Sodki do razem dochody dochody pozyskania z Razem rok rok2010(13+1 własne jst własne jst innych źródeł 2011(17+18+19) 4+15) pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pozyskania z innych źródeł 1 2 261 100,00 119 165,00 100 000,00 120 000,00 1 921 935,00 100 000,00 1 986 000,00 197 900,00 1 688 100,00 82 960,00 2 2 060 202,00 309 031,00 1 751 171,00 1 329 800,00 199 470,00 1 130 330,00 106 549,20 3 3 513 307,53 526 996,13 2 986 311,40 4 730 820,56 709 623,08 4 021 197,48 165 920,00 4 1 512 289,01 226 843,35 1 285 445,66 2 809 233,31 421 385,00 2 387 848,31 Strona 10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załącznik Nr 4 Rady Gminy 42 500,00 5 1 448 502,00 217 275,00 1 231 227,00 2 975 000,00 6 3 500 000,00 525 000,00 2 975 000,00 3 500 000,00 525 000,00 2 975 000,00 375 000,00 7 500 000,00 125 000,00 375 000,00 500 000,00 125 000,00 375 000,00 500 000,00 8 233 159,00 233 159,00 9 1 980 000,00 500 000,00 1 480 000,00 1 980 000,00 500 000,00 1 480 000,00 4 247 929,20 17 008 559,54 2 782 469,48 14 006 090,06 220 000,00 16 835 853,87 2 678 378,08 14 057 475,79 100 000,00 zowieckiego Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Bastkowski Strona 11

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załącznik Nr 4 Rady Gminy Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 21 Strona 12

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załącznik Nr 4 Rady Gminy x Strona 13

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy Lp. Projekt w tym: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2009 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki majątkowe 1 razem: x 39545098,41 7224678,36 32320420,05 5493378 1236523,8 1236523,8 4256854,2 4256854,2 Program:RPOWM Priorytet:IV Działanie:4.1 Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty Nazwa projektu:moderniza cja stacji uzdatniania wody i 1.1 sieci wodociągowej na terenie gminy Razem wydatki: z tego: 2009r. 010 01095 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 :04.01.00 Gospodarka wodno - ściekowa, Nazwa projektu:"modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy " 3 487 602 523 141 2 964 461 97 600 14 640 14 640 82 960 82 960 2010 r. 2 060 202 309031 1751171 1751171 1751171 309031 309031 2011r. 1329800 199470 1130330 97 600 14 640 82 960 97 600 14 640 14 640 82 960 82 960 6 058 82 960 82 960 82 960 82 960 82 960 6 059 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 6 058 6 059 6 058 6 059 1130330 1130330 199470 199470 Strona 14

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.2 Program:RPOWM Priorytet:III Działanie:3.1 Nazwa projektu:przebudow a dróg gminnych i powiatowych usprawniajacych komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą, Powiat Przasnyski Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa, Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniajacych komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą, Powiat Przasnyski Razem wydatki: 4 949 190,32 1 109 976,35 3 839 213,97 627668 461 748,00 461 748,00 165 920,00 165 920,00 z tego: 2009 r. 627 668,00 461 748,00 165 920,00 627668 461 748,00 461 748,00 165 920,00 165 920,00 600 60016 165 920,00 165 920,00 165 920,00 165 920,00 165 920,00 461 748,00 461 748,00 461 748,00 461 748,00 461 748,00 2010r. 1 512 289,01 226 843,35 1 285 445,66 1 285 445,66 1 285 445,66 226 843,35 226 843,35 2 809 233,31 421 385,00 2 387 848,31 2 387 848,31 2 387 848,31 421 385,00 421 385,00 Strona 15

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.3 Program:RPOWM Priorytet:III Działanie:3.1 Nazwa projektu:przebudow a dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami,przasnysz i Miastem Przasnysz Razem wydatki: z tego: 2009 r. 600 60016 2010r. 2011r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa, Nazwa projektu:przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami,przasnysz i Miastem Przasnysz 8 369 480,09 1 255 422,01 7 114 058,08 125 352,00 18 802,80 18 802,80 106 549,20 106 549,20 125 352,00 18 802,80 106 549,20 125 352,00 18 802,80 18 802,80 106 549,20 106 549,20 106 549,20 106 549,20 106 549,20 106 549,20 106 549,20 18 802,80 18 802,80 18 802,80 18 802,80 18 802,80 3 513 307,53 526 996,13 2 986 311,40 2 986 311,40 2 986 311,40 526 996,13 526 996,13 4 730 820,56 709 623,08 4 021 197,48 4 021 197,48 4 021 197,48 709 623,08 709 623,08 Strona 16

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.4 Program:RPOWM Priorytet:IV Działanie:4.4 Nazwa projektu:zapewnieni e bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin, Krzynowłoga Mała Razem wydatki: 4 287 100 677 065 3 610 035 40000 40000 40000 z tego: 2009 r. 40000 40000 40000 40000 40000 010 01095 2010r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 Ochrona przyrody, Nazwa projektu:"zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin, Krzynowłoga Mała" 40 000 40 000 40000 40000 40000 2 261 100 339 165 1 921 935 1 921 935 1 921 935 339 165 339 165 2011r. 1 986 000 297 900 1 688 100 1 688 100 1 688 100 297 900 297 900 Strona 17

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.5 Program:RPOWM 2007-2013 Priorytet:VII Działanie:7.2 Nazwa projektu: Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowanie Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, Nazwa projektu: m terenu Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu Razem wydatki: 1 498 502 224 775 1 273 727 50000 7 500 7 500 42 500 42 500 z tego: 2009 r. 50000 7 500 42 500 50000 7 500 7 500 42 500 42 500 801 80195 2010r. 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 1 448 502 217 275 1 231 227 1 231 227 1 231 227 217 275 217 275 Strona 18

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.6 Program:RPOWM Priorytet:IV Działanie:4.1 Nazwa projektu:budowa kanalizacji Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 :04.01.00 Gospodarka wodno - ściekowa, Nazwa sanitarnej projektu:"budowa kanalizacji sanitarnej" Razem wydatki: 10 500 000 1 575 000 8 925 000 3500000 525 000 525 000 2 975 000 2 975 000 z tego: 2009 r. 3500000 525 000 2 975 000 3500000 525 000 525 000 2 975 000 2 975 000 900 90001 2010r. 3500000 525 000 2 975 000 2 975 000 2 975 000 525 000 525 000 2011r. 3500000 525 000 2 975 000 2 975 000 2 975 000 525 000 525 000 2 975 000 2 975 000 2 975 000 2 975 000 2 975 000 525 000 525 000 525 000 525 000 525 000 Strona 19

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.7 Program:RPOWM Priorytet:IV Działanie:4.1 Nazwa projektu:budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 :04.01.00 Gospodarka wodno - ściekowa, Nazwa projektu:"budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy " Razem wydatki: 1 652 000 527 000 1 125 000 500000 125 000 125 000 375 000 375 000 2008 152 000 152 000 z tego: 2009 r. 500000 125 000 375 000 500000 125 000 125 000 375 000 375 000 900 90001 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 2010r. 500000 125 000 375 000 375 000 375 000 125 000 125 000 2011r. 500000 125 000 375 000 375 000 375 000 125 000 125 000 Strona 20

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.8 Program:PROW Działanie:312,322,3 23 Nazwa projektu:odnowa wsi- (3 projekty)" Razem wydatki: 2008r. z tego: 2009 r. 900 90095 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 312,322,323 "Odnowa i Rozwój Wsi", Nazwa projektu:"odnowa wsi- (3 projekty)" 4 015 307 1 055 307 2 960 000 55 307 55 307 2010r. 1980000 500 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 500 000 500 000 2011r. 1980000 500 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 500 000 500 000 Strona 21

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.9 Program:POKL 2007-2013 Priorytet:IX Działanie:9.1 Poddziałanie 9.1.1 Nazwa projektu:mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych Razem wydatki: z tego: 2009 r. 801 80104 6068 6069 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako sci usług edukacyjnych świadczonych w regionach, Nazwa projektu: Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych 10 500,00 1 575,00 8 925,00 10 500,00 1 575,00 1 575,00 8 925,00 8 925,00 10 500,00 1 575,00 8 925,00 10 500,00 1 575,00 1 575,00 8 925,00 8 925,00 8 925,00 8 925,00 8 925,00 8 925,00 8 925,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 Strona 22

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 1.10 Program:PROW Działanie:312,322,3 23 Nazwa projektu:rozbudow a i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 312,322,323 "Odnowa i Rozwój Wsi", Nazwa projektu:"rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie sportowe terenu na potrzeby kulturalno - sportowe" Razem wydatki: 775 417 275 417 500 000 542258 42 258 42 258 500 000 500 000 z tego: 2009 r. 542258 42 258 500 000 542258 42 258 42 258 500 000 500 000 900 90095 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 42 258 42 258 42 258 42 258 42 258 2010r. 233159 233 159 233 159 233 159 Strona 23

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 2 Wydatki bieżące razem: x 298 417,00 44 762,55 253 654,45 298 417,00 44 762,55 44 762,55 253 654,45 253 654,45 2.1 Program:POKL 2007-2013 Priorytet:IX Działanie:9.1 Poddziałanie 9.1.1 Nazwa projektu:mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych Razem wydatki: z tego: 2009 r. 801 80104 4018 4019 4118 4119 4128 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach, Nazwa projektu: Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych 212 314,00 31 847,10 180 466,90 212 314,00 31 847,10 31 847,10 180 466,90 180 466,90 212 314,00 31 847,10 180 466,90 212 314,00 31 847,10 31 847,10 180 466,90 180 466,90 23 497,44 23 497,44 23 497,44 23 497,44 23 497,44 3 682,56 3 682,56 3 682,56 3 682,56 3 682,56 16 513,33 16 513,33 16 513,33 16 513,33 16 513,33 2 587,97 2 587,97 2 587,97 2 587,97 2 587,97 2 644,28 2 644,28 2 644,28 2 644,28 2 644,28 4129 414,42 414,42 414,42 414,42 414,42 4178 101 649,33 101 649,33 101 649,33 101 649,33 101 649,33 4179 15 930,67 15 930,67 15 930,67 15 930,67 15 930,67 4218 25 568,79 25 568,79 25 568,79 25 568,79 25 568,79 4219 4 071,21 4 071,21 4 071,21 4 071,21 4 071,21 4308 10 593,73 10 593,73 10 593,73 10 593,73 10 593,73 4309 5 160,27 5 160,27 5 160,27 5 160,27 5 160,27 Strona 24

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Rady Gminy 2.2 Program:POKL 2007-2013 Priorytet:VII Działanie:7.1 Poddziałanie 7.1.1 Nazwa projektu:chcę być aktywnym Razem wydatki: z tego: 2009 r. 852 85219 Ogółem (1+2) Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym 86 103,00 12 915,45 73 187,55 86 103,00 12 915,45 12 915,45 73 187,55 73 187,55 86 103,00 12 915,45 73 187,55 86 103,00 12 915,45 12 915,45 73 187,55 73 187,55 86 103,00 12 915,45 73 187,55 86 103,00 12 915,45 12 915,45 73 187,55 73 187,55 3119 9 040,81 9 040,81 9 040,81 9 040,81 9 040,81 4018 30 614,05 30 614,05 30 614,05 30 614,05 30 614,05 4019 1 620,75 1 620,75 1 620,75 1 620,75 1 620,75 4048 875,88 875,88 875,88 875,88 875,88 4049 46,37 46,37 46,37 46,37 46,37 4118 5 057,29 5 057,29 5 057,29 5 057,29 5 057,29 4119 267,74 267,74 267,74 267,74 267,74 4128 771,66 771,66 771,66 771,66 771,66 4129 40,86 40,86 40,86 40,86 40,86 4178 4 558,66 4 558,66 4 558,66 4 558,66 4 558,66 4179 241,34 241,34 241,34 241,34 241,34 4218 4 736,82 4 736,82 4 736,82 4 736,82 4 736,82 4219 250,77 250,77 250,77 250,77 250,77 4308 25 452,52 25 452,52 25 452,52 25 452,52 25 452,52 4309 1 347,48 1 347,48 1 347,48 1 347,48 1 347,48 4418 474,86 474,86 474,86 474,86 474,86 4419 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 4748 265,92 265,92 265,92 265,92 265,92 4749 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 4758 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 4759 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 x 39 843 515,41 7 269 440,91 32 574 074,50 5 791 795,00 1 281 286,35 1 281 286,35 4 510 508,65 4 510 508,65 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Bastkowski Strona 25