UCHWAŁA NR 210/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR /III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

UCHWAŁA NR 851/LII/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

UCHWAŁA NR /VI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

UCHWAŁA NR 109/VIII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR /XI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR /XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR /XII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR 50/V/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR 539/XXXVIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR /L/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR 572/XL/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR 641/XLII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

UCHWAŁA NR 692/XLV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

UCHWAŁA NR 231/XV/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

UCHWAŁA NR 772/LI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok

UCHWAŁA NR 267/XX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

2012/ UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 17/IV/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 310/XXIII/2012 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR /XXVII/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok

UCHWAŁA NR 32/IV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR 752/L/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Id: D492EA88-7A23-48ED A89A97F7B55. Podpisany Strona 1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 407/XXIX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR 709/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Kraków, dnia 12 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/262/2017 RADY POWIATU W KRAKOWIE. z dnia 27 września 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR 701/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Wydatki budżetu na 2018 rok

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG


UCHWAŁA NR XXXIX/374/2017 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 24 lipca 2017 r.

Wydatki na zadania gminne

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Wydatki razem ,31

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Wydatki budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Transkrypt:

UCHWAŁA NR 210/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), - art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa, - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), - art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 17/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu ( 1 uchwały) ogółem o 173.012,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały) ogółem per saldo o 8.229.448,67 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 1.062.585,72 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 9.292.034,39 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 540.592,40 zł, w tym wydatki bieżące - 277.000,40 zł oraz wydatki majątkowe - 263.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały) o 8.402.461,39 zł, do 163.745.221,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z kredytów 84.512.749 zł, b) z wolnych środków 79.232.472,12 zł, 4) zmniejszyć o 8.402.461,39 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały) na 164.652.649,66 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 80.139.900,66 zł, b) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.512.749 zł, c) 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł, 5) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ( 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 500.700 zł, do 19.579.871 zł, w tym dla: a) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 23.000 zł do 6.137.094 zł, b) Domu Kultury Boguszowice o 147.100 zł do 1.617.680 zł, c) Domu Kultury Niedobczyce o 138.000 zł do 1.840.145 zł, d) Industrialnego Centrum Kultury o 12.000 zł do 1.727.474 zł, Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 1

e) Teatru Ziemi Rybnickiej o 180.600 zł do 4.952.284 zł, 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały Zestawienie planowanych na 2019 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Kiljańczyk Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do uchwały nr 210/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. Zwiększenia dochodów Pozycja Dział NAZWA ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 173 012,72 A DOCHODY WŁASNE 67 712,72 E INNE DOTACJE 105 300,00 DOCHODY BIEŻĄCE 173 012,72 ZADANIA GMINY 17 792,72 A DOCHODY WŁASNE 9 792,72 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 792,72 754 7 980,36 801 1 309,96 852 502,40 E INNE DOTACJE 8 000,00 750 8 000,00 ZADANIA POWIATU 155 220,00 A DOCHODY WŁASNE 57 920,00 3. 801 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 51 700,00 9. 853 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 6 220,00 E INNE DOTACJE 97 300,00 853 97 300,00 Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 2 do uchwały nr 210/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. KLASY- FIKACJA I. Zmiany wydatków NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO 8 229 448,67 WYDATKI OGÓŁEM 9 330 761,40 1 101 312,73 Wydatki bieżące per saldo 1 062 585,72 - wydatki bieżące ogółem 13 727,00 1 076 312,72 Wydatki majątkowe per saldo 9 292 034,39 - wydatki majątkowe ogółem 9 317 034,40 25 000,01 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 833 034,40 919 492,73 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 333 836,01 0,01 60016 Drogi publiczne gminne 229 528,00 0,00 - wydatki majątkowe 229 528,00 0,00 60095 Pozostała działalność 104 308,01 0,01 - wydatki majątkowe 104 308,01 0,01 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 104 308,01 0,01 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 493 215,43 7 980,36 75412 Ochotnicze straże pożarne 493 215,43 0,00 - wydatki majątkowe 493 215,43 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 0,00 7 980,36 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 7 980,36 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000,00 201 309,96 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 309,96 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 1 309,96 80195 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 200 000,00 - wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 502,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 502,40 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 502,40 855 RODZINA 0,00 184 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 184 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 184 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 776 000,00 25 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 201 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 201 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 575 000,00 25 000,00 - wydatki majątkowe 575 000,00 25 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 998 925,68 500 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 477 700,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 477 700,00 92116 Biblioteki 0,00 23 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 23 000,00 92195 Pozostała działalność 3 998 925,68 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 12 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 3 986 925,68 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 420 765,75 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 31 057,28 0,00 92601 Obiekty sportowe 31 057,28 0,00 - wydatki majątkowe 31 057,28 0,00 Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 1

KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 497 727,00 181 820,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 496 000,00 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 496 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 3 496 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 66 700,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 15 000,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań 0,00 15 000,00 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 0,00 11 700,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 11 700,00 80195 Pozostała działalność 0,00 40 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 40 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 727,00 6 220,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 6 220,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 6 220,00 * wynagrodzenia 0,00 4 578,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 904,54 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 737,46 85295 Pozostała działalność 1 727,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 727,00 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 108 900,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 108 900,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 108 900,00 * wynagrodzenia 0,00 83 091,37 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 14 208,63 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 11 600,00 KLASY- FIKACJA II. Przeniesienia wydatków NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA OGÓŁEM WYDATKI 540 592,40 540 592,40 Wydatki bieżące ogółem 277 000,40 277 000,40 Wydatki majątkowe ogółem 263 592,00 263 592,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 226 380,40 309 446,40 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36 166,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 36 166,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 36 166,00 0,00 * wynagrodzenia 29 576,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 5 770,00 0,00 * związane z realizacją statutowych zadań 820,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 132 714,40 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 86 860,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 86 860,00 0,00 * wynagrodzenia 71 300,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 15 560,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 854,40 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 45 854,40 0,00 Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 2

KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 57 500,00 309 446,40 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 57 500,00 45 854,40 - wydatki jednostek budżetowych 57 500,00 45 854,40 * wynagrodzenia 45 000,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 12 500,00 0,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 45 854,40 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 263 592,00 - wydatki majątkowe 0,00 263 592,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 314 212,00 231 146,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 4 155,00 01095 Pozostała działalność 0,00 4 155,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 4 155,00 * wynagrodzenia 0,00 3 550,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 605,00 020 LEŚNICTWO 0,00 1 320,00 02095 Pozostała działalność 0,00 1 320,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 1 320,00 * wynagrodzenia 0,00 1 250,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 70,00 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 620,00 0,00 10095 Pozostała działalność 50 620,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 50 620,00 0,00 * wynagrodzenia 41 050,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 9 570,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 1 100,00 60095 Pozostała działalność 0,00 1 100,00 - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia 0,00 1 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 96 230,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 86 180,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 86 180,00 * wynagrodzenia 0,00 73 000,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 13 180,00 71095 Pozostała działalność 0,00 10 050,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 10 050,00 * wynagrodzenia 0,00 9 400,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 650,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 128 341,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 128 341,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 128 341,00 * wynagrodzenia 0,00 98 626,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 28 895,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 820,00 855 RODZINA 263 592,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 263 592,00 0,00 - wydatki majątkowe 263 592,00 0,00 Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 3

Lp. Dział Rozdział Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2019 ROK KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM do uchwały nr 210/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. KWOTA DOTACJI podmiotowe 1 2 3 4 5 6 w złotych celowe RAZEM 63 716 587,51 44 788 501,60 18 928 085,91 - dotacje na zadania bieżące *) 61 576 693,51 44 788 501,60 16 788 191,91 - dotacje na zadania inwestycyjne 2 139 894,00 0,00 2 139 894,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 20 931 206,58 19 809 871,00 1 121 335,58 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 000,00 0,00 600 000,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 600 000,00 0,00 600 000,00 2 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 230 000,00 230 000,00 0,00 73095 Pozostała działalność 230 000,00 230 000,00 0,00 3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000,00 0,00 100 000,00 75020 Starostwa powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 4. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200 000,00 0,00 200 000,00 75495 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 200 000,00 5. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 435,58 0,00 14 435,58 80101 Szkoły podstawowe 13 045,58 0,00 13 045,58 80110 Gimnazja 850,00 0,00 850,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 540,00 0,00 540,00 6. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 900,00 0,00 1 900,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 900,00 0,00 1 900,00 7. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 784 871,00 19 579 871,00 205 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 803 329,00 11 598 329,00 205 000,00 - dotacje na zadania bieżące 11 663 329,00 11 598 329,00 65 000,00 - dotacje na zadania inwestycyjne 140 000,00 0,00 140 000,00 92116 Biblioteki 6 137 094,00 6 137 094,00 0,00 92118 Muzea 1 844 448,00 1 844 448,00 0,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 42 785 380,93 24 978 630,60 17 806 750,33 1. 630 TURYSTYKA 10 000,00 0,00 10 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 0,00 10 000,00 2. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 247 750,00 0,00 247 750,00 75095 Pozostała działalność 247 750,00 0,00 247 750,00 3. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 134 019,00 0,00 1 134 019,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 004 019,00 0,00 1 004 019,00 - dotacje na zadania bieżące 344 125,00 0,00 344 125,00 - dotacje na zadania inwestycyjne 659 894,00 0,00 659 894,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 130 000,00 0,00 130 000,00 4. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 192 060,00 0,00 192 060,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 192 060,00 0,00 192 060,00 5. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 616 969,85 22 575 870,00 41 099,85 80101 Szkoły podstawowe 4 018 960,00 4 018 960,00 0,00 80104 Przedszkola 941 000,00 941 000,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 1 262 000,00 1 262 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 197 000,00 197 000,00 0,00 80110 Gimnazja 812 855,31 812 855,31 0,00 Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 1

Lp. Dział Rozdział NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM KWOTA DOTACJI podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 80115 Technika 1 601 000,00 1 601 000,00 0,00 80116 Szkoły policealne 2 115 765,43 2 115 765,43 0,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 563 460,00 2 563 460,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 340 000,00 3 340 000,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 649 829,26 649 829,26 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 557 000,00 2 557 000,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 599 000,00 1 599 000,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 918 000,00 918 000,00 0,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 41 099,85 0,00 41 099,85 6. 851 OCHRONA ZDROWIA 1 719 500,00 0,00 1 719 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 250 000,00 0,00 250 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 340 000,00 0,00 1 340 000,00 85195 Pozostała działalność 129 500,00 0,00 129 500,00 7. 852 POMOC SPOŁECZNA 5 144 321,48 0,00 5 144 321,48 85203 Ośrodki wsparcia 1 265 131,00 0,00 1 265 131,00 85295 Pozostała działalność 3 879 190,48 0,00 3 879 190,48 8. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 507 960,60 177 960,60 330 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 177 960,60 177 960,60 0,00 85395 Pozostała działalność 330 000,00 0,00 330 000,00 9. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 516 000,00 241 000,00 275 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 241 000,00 241 000,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 270 000,00 0,00 270 000,00 85495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 10. 855 RODZINA 2 887 800,00 1 978 800,00 909 000,00 85504 Wspieranie rodziny 909 000,00 0,00 909 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 978 800,00 1 978 800,00 0,00 11. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 468 000,00 0,00 1 468 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne 40 000,00 0,00 40 000,00 90095 Pozostała działalność 1 428 000,00 0,00 1 428 000,00 - dotacje na zadania bieżące 128 000,00 0,00 128 000,00 - dotacje na zadania inwestycyjne 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 12. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 600 000,00 5 000,00 595 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 415 000,00 5 000,00 410 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 185 000,00 0,00 185 000,00 13. 926 KULTURA FIZYCZNA 5 741 000,00 0,00 5 741 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 741 000,00 0,00 5 741 000,00 *) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące Id: A2B49943-5B76-4AD7-9D32-AAB70E9F7D98. Podpisany Strona 2