Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013



Podobne dokumenty
Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Społeczeństwo Informacyjne nabór w trybie systemowym

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2009 r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

DECYZJA KOMISJI. z

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Przygotowania Dolnego Śląska do uruchomienia RPO WD oraz najbliższy harmonogram działań. Wrocław, r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r.

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego


Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP dla Działań

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Stan realizacji RPO WL

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rola Instytucji Zarządzającej Programem

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 11 maja 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

Stan realizacji RPO WL

Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Plan działania na lata

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD

Nie dotyczy działania 1.1 i 1.2. Strona 1 z 11

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Środki publiczne krajowe. Europejski Fundusz Społeczny. Fundusz Spójności. Ogółem 7= Kwartał I ,5

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Spis treści Od autorów

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 18 listopada 2009 r.

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata (wersja z dnia r.)

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel składania harmonogramów

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Uchwała Nr 4760/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r.

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

L= A U PLN + RN + KS

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Plan działania na lata

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

Plan działania na lata

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik do Uchwały Nr 1897/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2008 roku

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i

Transkrypt:

Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik II a I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Polska/Województwo Dolnośląskie (NUTS2) Okres programowania: 2007-2013 Numer programu (CCI): 2007PL161PO005 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania 1 : I/2009/RPO/02 Okres sprawozdawczy: 1.01.2009 r. 30.06.2009 r. 1 Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 1

II. Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Cel Programu został określony jako Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe Programu: 1. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność. 2. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej. Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów. Poniższy wykres przedstawia informację o indykatywnej alokacji w każdym Priorytecie oraz udział procentowy w alokacji Programu, która wynosi 1 213 144 879 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sprawozdaniu do przeliczeń zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego z dn. 29.06.2009 r. wynoszący 1 EUR = 4,4960 PLN. 1. Realizacja i analiza postępów 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych Programu Operacyjnego Tabela 1. Postęp fizyczny Programu Operacyjnego 2 - tabela została przedstawiona w formacie Excel jako załącznik nr 1 do załącznika IIa sprawozdania okresowego. 2 Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. 2

W ramach Priorytetów 1-9 w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2009 r.), mimo rozpoczęcia procesu rozliczania projektów, nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność końcową. W związku z powyższym nie można przedstawić postępu w realizacji wskaźników produktu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wskaźniki zostaną wykazane dopiero po zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową. Postęp w realizacji wskaźników występuje natomiast w przypadku Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. Wskaźniki są realizowane zgodnie z założeniami i nie występują zagrożenia w ich realizacji. 1.2 Informacje finansowe Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania w okresie sprawozdawczym oraz narastająco Dane w zakresie wydatków poniesionych przez beneficjentów zaprezentowano w PLN. Natomiast kwota płatności przekazywanej przez Komisję Europejską została podana w euro. 3

Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania w okresie sprawozdawczym oraz narastająco 3 Wydatki prywatne 4 Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 5 Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy I półrocze 2009 roku Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24 400,00 24 400,00 0,00 20 642,40 0,005-24 400,00 24 400,00 0,00 20 642,40 0,005-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24 400,00 24 400,00 0,00 20 642,40 0,005-24 400,00 24 400,00 0,00 20 642,40 0,005 - Oś priorytetowa 3 "Transport" 1 199 010,04 1 199 010,04 0,00 599 385,12 0,06-1 199 010,04 1 199 010,04 0,00 599 385,12 0,06 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 199 010,04 1 199 010,04 0,00 599 385,12 0,06-1 199 010,04 1 199 010,04 0,00 599 385,12 0,06-3 Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanych przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych. 4 Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. 5 Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. 4

Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy I półrocze 2009 roku Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Oś priorytetowa 5 Energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 "Turystyka i Kultura" W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Oś priorytetowa 7 "Edukacja" 5 302 628,70 5 302 628,70 0,00 964 773,15 0,22-5 302 628,70 5 302 628,70 0,00 964 773,15 0,22 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 302 628,70 5 302 628,70 0,00 964 773,15 0,22-5 302 628,70 5 302 628,70 0,00 964 773,15 0,22-5

Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy I półrocze 2009 roku Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 8 "Zdrowie" 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00-12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00-12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 - Oś priorytetowa 9 "Miasta" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 10 Pomoc Techniczna W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 067 360,09 8 067 360,09 0,00 6 857 253,12 3,31-17 476 864,02 17 476 864,02 0,00 14 855 330,20 7,18-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 067 360,09 8 067 360,09 0,00 6 857 253,12 3,31-17 476 864,02 17 476 864,02 0,00 14 855 330,20 7,18 - OGÓŁEM 14 605 598,83 14 605 598,83 0,00 8 442 053,79 0,15 1 824 028,39 24 015 102,76 24 015 102,76 0,00 16 440 130,87 0,30 1 824 028,39 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - przez EFRR 6 Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany - - - - przez EFS 6 6 Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 6

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej W Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 38 415 850,00 PLN (II kwartał 2009 r. 5 137 524,00 PLN, III kwartał 2009 r. 13 161 212,00 PLN, IV kwartał 2009 r. 20 117 114,00 PLN). Zaplanowane wydatki dotyczyły trybu konkursowego. Płatności zaplanowane na II kwartał 2009 nie zostały przekazane na rzecz beneficjentów. Opóźnienie wynikało z przeciągającej się procedury oceny wniosków o dofinansowanie z powodu konieczności uzupełniania dokumentacji przez beneficjentów, co wpłynęło na termin złożenia wniosków o płatność. Prognozy wykazane na III i IV kwartał 2009 r. w porównaniu ze sprawozdaniem za poprzedni okres sprawozdawczy uległy zwiększeniu. Znaczna zmiana w prognozie była spowodowana: - decyzją Instytucji Zarządzającej o przystąpieniu do Inicjatywy JEREMIE w ramach Działania 1.3, - zwiększenie alokacji w Działaniu 1.3 do wysokości 99 273 973,00 EUR. W Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 48 238 243,00 PLN (I kwartał 2009 r. 20 642,00 PLN, III kwartał 2009 r. 943 329,00 PLN, IV kwartał 2009 r. 47 274 272,00 PLN). Prognozy dotyczące I półrocza 2009 r. zostały zrealizowane w zakładanej wysokości. Prognozy na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wpływ na taką sytuację miały następujące czynniki: - zmiany w Ramowym Planie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 w okresie 2009-2011. Nabór na Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego został przesunięty na listopad 2009 r. z powodu braku rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, - przedłużenie terminu zakończenia naboru wniosków nr 10/K/2.2/2009 - e-usługi w ramach Działania 2.2 prowadzonego w trybie konkursowym. Przesunięcie nastąpiło ze względu na małą ilość złożonych wniosków. IZ podjęła decyzję o przesunięciu daty zakończenia naboru z 07.05.2009 r. na 19.06.2009 r., - obniżenie prognozowanych płatności w ramach naboru wniosków nr 10/K/2.2/2009 e-usługi w Działaniu 2.2 prowadzonego w trybie konkursowym w związku z analizą otrzymanych wniosków o dofinansowanie, które podlegały ocenie formalnej. Większość wskazywanych przez beneficjentów kosztów na IV kwartał 2009 r. dotyczy zwrotu kosztów dokumentacji, będących niewielkimi kosztami w ramach poszczególnych projektów, - obniżenie prognozowanych płatności w projektach indywidualnych. W Priorytecie 3 Transport w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków z EFRR w wysokości 129 210 121,38 PLN (I kwartał 2009 r. 3 910 310,69 PLN, II kwartał 2009 r. 25 399 533,76 PLN, III kwartał 2009 r. 30 478 762,76 PLN, IV kwartał 2009 r. 69 421 514,17 PLN). Prognozy wydatków w zakładanych kwotach w I półroczu 2009 r. nie zostały zrealizowane. Prognozy na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać: - przedłużanie procedury oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z powodu konieczności uzupełniania przez beneficjentów dokumentacji, a także procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów ze względu na brak uzyskania przez beneficjentów w zakładanym czasie pozwoleń na budowę, - oszczędności poprzetargowe lub uzyskane w trakcie aktualizacji kosztorysów przez beneficjentów, - liczne błędy popełniane przez beneficjentów w dostarczanych do Instytucja Zarządzająca dokumentach do podpisania umowy oraz w składanych wnioskach o płatność, co wpływa na wydłużenie procedury weryfikacji, - zmiany terminów składania wniosków o dofinansowanie dla projektów indywidualnych. Zmiany spowodowane były m.in. opóźnieniami w procedurze uzyskania decyzji administracyjnej - pozwoleń na budowę oraz przedłużaniem się procedury przetargowej, 7

- zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji w ramach projektów, których rozpoczęcie warunkowano podpisaniem umowy o dofinansowanie. W Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 88 782 077,57 PLN (II kwartał 2009 r. 24 319 729,35 PLN, III kwartał 2009 r. 31 459 542,80 PLN, IV kwartał 2009 r. 33 002 805,42 PLN). Prognozowane na I i II kwartał 2009 r. płatności nie zostały zrealizowane. Wśród przyczyn braku realizacji zakładanego poziomu wydatkowania należy wskazać: - podjęcie przez Instytucję Zarządzającą decyzji o przedłużeniu terminu preselekcji w ramach naboru nr 9/S/4.2/2008 w związku z nieuregulowaniem kwestii dotyczącej Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, - przedłużanie procedury oceny formalnej wniosków o dofinansowanie ze względu na uzupełnianie dokumentacji przez beneficjentów. Prognozy wydatkowania środków EFRR na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmniejszeniu przede wszystkim z powodu zawieszenia procedury oceny propozycji projektów w poprzednim okresie sprawozdawczym oraz konieczności ponownej weryfikacji zgodności projektów ze zaktualizowanym KPOŚK przed podpisaniem umowy. W Priorytecie 5 Energetyka nie przewidziano wydatkowania w 2009 r. W Priorytecie 6 Turystyka i kultura w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 46 763 822,80 PLN (II kwartał 2009 r. 10 112 200,00 PLN, IV kwartał 2009 r. 36 651 622,80 PLN). Prognozy dotyczące I półrocza 2009 r. nie zostały zrealizowane. Na II kwartał 2009 r. założono wydatkowanie środków z EFRR w wysokości 10 112 200,00 PLN. Planowane płatności dotyczyły projektu indywidualnego jednak beneficjent nie złożył wniosku o płatność. Zasadniczą przyczyną zmiany prognoz na III i IV kwartał 2009 r. jest przedłużający się proces oceny wniosków o dofinansowanie ze względu na uzupełnianie dokumentacji przez beneficjentów oraz ze względu na dużą ilość wniosków złożonych w odpowiedzi na nabory. W Priorytecie 7 Edukacja w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 82 308 396,12 PLN (I kwartał 2009 r. 13 588 594,81 PLN, II kwartał 2009 r. 11 262 446,68 PLN, III kwartał 2009 r. 26 855 176,08 PLN, IV kwartał 2009 r. 30 602 178,55 PLN). Prognozy na I i II kwartał 2009 r. nie zostały zrealizowane. W I kwartale 2009 r. beneficjenci nie wystąpili z wnioskami o płatność. Rzeczywiste płatności w II kwartale 2009 r. były znacznie niższe od planowanych. Prognozy wydatków na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać: - opóźnienia w składaniu przez beneficjentów wniosków o płatność, - złożenie przez beneficjentów wniosków o płatność zawierających liczne błędy, - brak zainteresowania beneficjentów naborami nr 4/K/7.1/2008 w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego ( współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń) oraz nr 5/K/7.2/2008 ( współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń) w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Żaden wniosek o dofinansowanie nie został złożony. W Priorytecie 8 Zdrowie w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 56 215 889,48 PLN (II kwartał 2009 r. 19 500 327,84 PLN, III kwartał 2009 r. 10 952 815,82 PLN, IV kwartał 2009 r. 25 762 745,82 PLN). Prognoza na II kwartał 2009 r. nie została zrealizowana. Prognozy wydatków na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać: - brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie, co wpływa na termin ich podpisania, - brak wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. Beneficjenci mają obowiązek złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 3 miesiące, stąd większość wniosków o płatność wpłynęła w czerwcu 2009 r. (pierwszą umowę podpisano w marcu 2009 r.), 8

- błędy popełniane przez beneficjentów podczas wypełniania wniosków o płatność. W Priorytecie 9 Miasta w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 79 762 398,26 PLN (III kwartał 2009 r. 15 952 479,65 PLN, IV kwartał 2009 r. - 63 809 918,61 PLN). Zaplanowane wydatki dotyczyły trybu konkursowego. Zasadniczą przyczyną zmniejszenia prognoz wydatkowania środków z EFRR w III i IV kwartale 2009 r. jest wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do dwóch miesięcy - zakończenie naboru nastąpi w III kwartale 2009 r. Wpływ na to ma przede wszystkim brak rozporządzenia z dziedziny mieszkalnictwa dotyczącego pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji. W Priorytecie 10 Pomoc Techniczna w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości 28 151 773,96 PLN (I kwartał 2009 r. 8 572 089,33 PLN, II kwartał 2009 r. 8 029 633,53 PLN, III kwartał 2009 r. 5 633 280,14 PLN, IV kwartał 2009 r. 5 916 770,96 PLN). W I kwartale 2009 roku, stopień realizacji zakładanych w sprawozdaniu za II półrocze 2008 r. prognoz wyniósł 6,65% w części dotyczącej środków z EFRR tj. 570 489,16 PLN. Prognozy dotyczące II kwartału 2009 r. zaprezentowane w poprzednim okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 78,29% w części dotyczącej środków z EFRR tj. 6 286 763,96 PLN. Nieosiągnięcie poziomu płatności założonych w prognozach przedstawionych w poprzednim okresie sprawozdawczym było związane z przedłużającymi się terminami kontroli przeprowadzanych na zakończenie realizacji projektów. Część z planowanych kontroli nie odbyła się w wyznaczonym terminie i została przesunięta, tym samym dane dotyczące prognoz na I i II kwartał 2009 r. wykazane w poprzednim okresie sprawozdawczym uległy zmianie. Kolejnym problemem, który uniemożliwił spełnienie zakładanych w poprzednim sprawozdaniu prognoz były wydłużające się w czasie weryfikacje składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Wynikało to z tego, iż część wniosków zawierała błędy, co w konsekwencji uniemożliwiało poświadczenie ich prawidłowości. Prognozy na III i IV kwartał 2009 r. uległy zwiększeniu. Wpływ na to ma zmiana terminu wypłaty środków dla wniosków złożonych w I półroczu 2009 r. 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego Zał. II b Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN). Prognoza na cztery kolejne kwartały III i IV kwartał 2009 r. oraz I i II kwartał 2010 r. sporządzona została m.in. w oparciu o harmonogramy składania wniosków o płatność składane przez beneficjentów, planowane nabory wniosków o dofinansowanie zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, w oparciu o Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasad crossfinancing zamieszczoną w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto przy sporządzaniu prognozy uwzględniono minimalny okres niezbędny na zakończenie procedury naboru, oceny i wyboru projektów, podpisania umów i weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność. W skali całego Programu zaplanowano płatności w ciągu najbliższych 12 miesięcy na poziomie 849 426 601,47 PLN środków z EFRR. Przewidywane płatności realizują 15,57% alokacji Programu na lata 2007-2013. W Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 523 252 094,06 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 32 297 512,50 PLN (całość stanowią środki budżetu państwa). Środki prywatne stanowią natomiast 71 727 064,01 PLN. W ramach Priorytetu zaplanowano płatności wynikające z przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym, w tym płatności dla projektu realizowanego w ramach Inicjatywy JEREMIE. W Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 30 741 194,58 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 6 690 521,34 PLN, w tym 384 802,59 PLN stanowią środki budżetu państwa, 5 890 767,75 PLN środki JST, a 414 951,00 PLN inne środki publiczne. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym oraz systemowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. 9

W Priorytecie 3 Transport płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 83 134 123,34 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 83 134 123,34 PLN (całość stanowią środki JST). W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie systemowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 5 807 000,00 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 1 051 391,40 PLN, w tym 889 103,00 PLN stanowią środki budżetu państwa, a 162 288,40 PLN środki JST. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym i systemowym. W Priorytecie 5 Energetyka nie planuje się wypłaty żadnych środków z EFRR oraz nie planuje się naborów wniosków o dofinansowanie w 2009 r. Pierwsze nabory planowane są w II kwartale 2010 r. W Priorytecie 6 Turystyka i Kultura płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 26 405 139,54 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 5 595 480,35 PLN, w tym 2 904 106,56 PLN stanowią środki JST, a 2 691 373,79 PLN inne środki publiczne. Środki prywatne stanowią natomiast 5 309 065,50 PLN. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 7 Edukacja płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 77 012 175,77 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 33 005 218,17 PLN, w tym 12 075 436,38 PLN stanowią środki budżetu państwa, a 20 929 781,79 PLN stanowią środki JST. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym oraz systemowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 8 Zdrowie płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 49 915 393,75 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 9 720 301,72 PLN (całość stanowią środki JST). Środki prywatne stanowią natomiast 936 370,56 PLN. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym oraz systemowym, a także wynikające z realizacji projektu umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 9 Miasta płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 26 756 298,22 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 6 460 707,64 PLN, w tym 5 627 075,04 PLN stanowią środki JST, a 833 632,60 PLN inne środki publiczne. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym. W Priorytecie 10 Pomoc Techniczna płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości 26 403 182,21 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi 4 659 385,10 PLN (środki JST). W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów. Instytucja Zarządzająca, aby zapewnić realizację prognoz i przyśpieszyć wydatkowanie środków prowadzi stałe konsultacje, w trakcie których beneficjenci mają możliwość uzyskania pomocy z zakresu prawidłowości przygotowania wniosku o płatność. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również 2 szkolenia dla beneficjentów Priorytetów 1-9 z zakresu wypełniania wniosków beneficjentów o płatność, w których łącznie wzięło udział 83 beneficjentów. Istnieje także możliwość bieżących kontaktów z pracownikami Instytucji Zarządzającej. W Instytucji Zarządzającej trwają też prace nad usprawnieniem systemu kontroli realizacji projektów w Priorytecie 10. Organizowane są również spotkania dla beneficjentów Priorytetu 10 mające na celu poprawienie jakości składanych wniosków o płatność. 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu Instytucja Zarządzająca Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu na rachunku Instytucji Zarządzającej w I półroczu 2009 r. wyniosła 108 623,42 PLN. Wartość odsetek w I kwartale 2009 r. wyniosła 10

40 712,52 PLN i w II kwartale 2009 r. wyniosła 67 910,90 PLN. Od początku realizacji Programu wartość odsetek wyniosła 516 798,46 PLN. Odsetki przeznaczono na wkład własny w projektach realizowanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym nie przekazała Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej środków finansowych na rachunki otwarte do obsługi Działań 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 RPO. W konsekwencji brak jest odsetek narosłych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych DIP. 11

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w PLN) Oś priorytetowa Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia Programu Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia Programu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 3 Transport Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet 5 Energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 6 Turystyka i Kultura 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 7 Edukacja 3 960 781,63 3 960 781,63 0,00 0,00 Priorytet 8 Zdrowie 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 9 Miasta 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 10 Pomoc Techniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 3 960 781,63 3 960 781,63 0,00 0,00 12

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii Tabela 7 - Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN) Od uruchomienia Programu w ramach Priorytetów 1 10 zawarto/podjęto 326 umów/decyzji o dofinansowanie. W wyniku powyższych działań odnotowano 33 kombinacje kodów reprezentujących 5 wymiarów kategorii interwencji: 1. 08 01 01 04 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 765 000,00 PLN (1 umowa), 2. 08 01 01 06 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 42 746 183,22 PLN (39 umów), 3. 08 01 05 06 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 24 446 032,19 PLN (22 umów), 4. 08 01 01 10 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 458 150,00 PLN (1 umowa), 5. 08 01 01 12 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 6 025 293,00 PLN (7 umów), 6. 08 01 05 12 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 12 814 621,37 PLN (6 umów), 7. 08 01 01 13 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 1 334 627,99 PLN (3 umowy), 8. 08 01 05 13 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 147 305,00 PLN (1 umowa), 9. 08 01 01 14 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 945 297,46 PLN (3 umowy), 10. 08 01 05 14 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 815 996,68 PLN (2 umowy), 11. 08 01 01 19 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 152 718,56 PLN (3 umowy), 12. 08 01 05 19 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 196 860,00 PLN (1 umowa), 13. 08 01 01 20 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 229 245,00 PLN (1 umowa). 14. 08 01 01 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 18 478 978,37 PLN (33 umowy), 15. 08 01 05 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 9 243 641,40 PLN (18 umów), 16. 11 01 01 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 13 062 391,99 PLN (20 umów), 17. 11 01 05 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 106 071,50 PLN (1 umowa), 18. 13 01 01 18 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 4 035 751,01 PLN (4 umowy), 19. 13 01 01 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 3 048 649,43 PLN (2 umowy), 20. 13 01 05 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 5 941 394,55 PLN (1 umowa), 21. 23 01 01 11 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 34 842 769,42 PLN (5 umów), 22. 23 01 05 11 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 59 732 934,83 PLN (6 umów), 23. 57 01 01 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 23 581 583,34 PLN (1 umowa), 24. 59 01 01 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 7 721 669,43 PLN (1 umowa), 25. 75 01 01 18 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 170 265 687,04 PLN (22 umowy), 26. 75 01 05 18 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 39 893 048,72 PLN (11 umów), 27. 76 01 01 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 162 821 758,55 PLN (32 umowy), 28. 76 01 05 22 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 13 219 705,68 PLN (14 umów), 29. 77 01 01 18 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 4 077 992,65 PLN (3 umowy), 30. 77 01 05 18 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 6 815 953,02 PLN (10 umów), 31. 79 01 01 18 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 3 679 559,04 PLN (1 umowa), 32. 85 01 00 17 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 39 144 855,92 PLN (32 umowy), 33. 86 01 00 17 NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: 7 982 304,81 PLN (19 umów). 1) Kryterium Priorytetowy obszar tematyczny wystąpiło 12 rodzajów kategorii interwencji. Dla kategorii interwencji 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 141 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 118 799 950,24 PLN, co stanowi 17,95% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania innowacyjne, treści cyfrowe, itp.) wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 21 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 13 168 463,49 PLN, co stanowi 19,52% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e zdrowie, e administracja, e edukacja, integracja) wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 7 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 13 025 794,99 PLN, co stanowi 5,76% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Dla kategorii interwencji 23 Drogi regionalne/lokalne wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 11 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 94 575 704,25 PLN, co stanowi 14,02% całkowitej 13

alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 23 581 583,34 PLN, co stanowi 10,08% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 7 721 669,43 PLN, co stanowi 11,68% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Dla kategorii interwencji 75 Infrastruktura systemu oświaty wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 33 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 210 158 735,76 PLN, co stanowi 50,72% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 76 Infrastruktura ochrony zdrowia wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 46 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 176 041 464,23 PLN, co stanowi 79,77% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 13 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 10 893 945,67 PLN, co stanowi 113,48% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 79 Pozostała infrastruktura społeczna wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 3 679 559,04 PLN, co stanowi 46,85% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Dla kategorii interwencji 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 32 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 39 144 855,92 PLN, co stanowi 23,61% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 19 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 7 982 304,81 PLN, co stanowi 19,40% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. 2) Kryterium Forma finansowania we wszystkich przypadkach wystąpiła kategoria interwencji 01 Pomoc bezzwrotna. Łączna wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z podpisanych umów i wydanych decyzji wynosi 718 774 031,17 PLN, co stanowi 13,18% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 3) Kryterium Obszar realizacji wystąpiły 3 rodzaje kategorii interwencji. Dla kategorii interwencji 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 93 podpisanych umów wynosi 173 373 564,94 PLN, co stanowi 14,24% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 01 Obszar miejski wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 182 podpisanych umów wynosi 498 273 305,50 PLN, co stanowi 12,63% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 00 Nie dotyczy wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 51 podpisanych umów wynosi 47 127 160,73 PLN, co stanowi 18,86% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 14

4) Kryterium Rodzaj działalności gospodarczej wystąpiło 12 rodzajów kategorii interwencji. Dla kategorii interwencji 04 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy wynosi 765 000,00 PLN, co stanowi 0,01% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dla kategorii interwencji 06 Nieokreślony przemysł wytwórczy wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 61 podpisanych umów wynosi 67 192 215,41 PLN, co stanowi 1,23% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 10 Poczta i telekomunikacja wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy wynosi 458 150,00 PLN, co stanowi 0,01% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dla kategorii interwencji 11 Transport wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 11 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 94 575 704,25 PLN, co stanowi 1,73% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 12 Budownictwo wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 13 podpisanych umów wynosi 18 839 914,37 PLN, co stanowi 0,35% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dla kategorii interwencji 13 Handel hurtowy i detaliczny wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 4 podpisanych umów wynosi 1 481 932,99 PLN, co stanowi 0,03% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dla kategorii interwencji 14 Hotele i restauracje wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 5 podpisanych umów wynosi 1 761 294,14 PLN, co stanowi 0,03% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dla kategorii interwencji 17 Administracja publiczna wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 51 podpisanych umów wynosi 47 127 160,73 PLN, co stanowi 0,86% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dla kategorii interwencji 18 Edukacja wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 51 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 228 767 991,48 PLN, co stanowi 4,19% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 4 podpisanych umów wynosi 349 578,56 PLN, co stanowi 0,01% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 20 Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy wynosi 229 245,00 PLN, co stanowi 0,004% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dla kategorii interwencji 22 Inne niewyszczególnione usługi wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 123 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 257 225 844,24 PLN, co stanowi 4,72% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 15

1.8 Analiza jakościowa I. Opis postępu w realizacji Programu W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO kontynuowała procesy związane z przygotowaniem lub aktualizacją i zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez beneficjentów: A. Kontrakt Wojewódzki W dniu 30.06.2009 r. został podpisany pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego aneks nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego. Aneks nr 1 wprowadził zmiany w zakresie możliwości przeznaczenia środków budżetu państwa na współfinansowanie nie tylko w projektach objętych pomocą publiczną. B. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO przyjęła kolejne dokumenty niezbędne w procesie wdrażania Programu 1. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów realizowanych w ramach RPO na lata 2007-2013 W dniu 10.03.2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2497/III/09 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów realizowanych w ramach Programu. 2. Wytyczne do przygotowania obligatoryjnego załącznika pn. Analiza wykonalności do wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 W dniu 5.05.2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2717/III/09 w sprawie przyjęcia Wytycznych do przygotowania obligatoryjnego załącznika pn. "Analiza wykonalności" do wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP. 3. Wzór wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie dla projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy W dniu 5.05.2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2716/III/09 w sprawie zatwierdzenia wzorów Wniosku o dofinansowanie projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 oraz Umowy o dofinansowanie projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy nr UDA-RPDS.0 0 00-02-0 / -00 w ramach Priorytetu nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działania nr 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. C. Instytucja Zarządzająca dokonała również zmian i aktualizacji dokumentów wykorzystywanych w procesie realizacji Programu 1. Szczegółowy Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 w dniu 10.02.2009 r. (Uchwała nr 2402/III/09) i w dniu 5.05.2009 r. (Uchwała nr 2713/III/09). 2. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (OSZiK) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (OSZiK) w wersji zaopiniowanej pozytywnie przez Instytucję Certyfikującą został przyjęty Uchwałą nr 1828/III/08 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 12.08.2008 r. Wskazana Uchwała 16

została zmieniona w dniu 26.05.2009 r. (Uchwała nr 2802/III/09). Zmiana ta polegała na wprowadzeniu nowych wersji załączników do OSZiK. W dniu 29.05.2009 r. przekazano do Instytucji Certyfikującej w celu zaopiniowania kolejną wersję OSZiK, w której uwzględniono istotne zmiany w przepisach prawnych oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad wdrażania programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013. Najważniejsze zmiany w OSZiK obejmują procedurę odwoławczą, system finansowania realizacji projektów przez państwowe jednostki budżetowe oraz dostosowanie systemu wdrażania Programu do wymogów inicjatywy JEREMIE. 3. Zestaw Instrukcji Wykonawczych W okresie sprawozdawczym dokonano 12 zmian poszczególnych instrukcji wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych. Ostatnia zmiana Zestawu Instrukcji Wykonawczych w okresie sprawozdawczym została dokonana dnia 23.06.2009 r. (Uchwała nr 2940/III/09). Konieczność dokonania uaktualnienia instrukcji wynikała ze zmian wprowadzonych przez MRR w Wytycznych obowiązujących w procesie wdrażania programu operacyjnego oraz ze zmian przepisów prawnych. 4. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W okresie sprawozdawczym dokonano 4 zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniach 27.01.2009 r. (Uchwała nr 2362/III/09), 17.03.2009 r. (Uchwała nr 2519/III/09), 7.04.2009 r. (Uchwała nr 2621/III/09) i 2.06.2009 r. (Uchwała nr 2849/III/09) przyjmował kolejne zmiany we wskazanym dokumencie. Zmiany te były każdorazowo zatwierdzane przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 w dniach 13.02.2009 r. (Uchwała nr 21/09), 6.03.2009 r. (Uchwała nr 23/09), 6.04.2009 r. (Uchwała nr 26/09), 23.04.2009 r. (Uchwała nr 28/09) i 18.06.2009 r. (Uchwała nr 30/09). Zmiany Przewodnika zostały przyjęte przez Instytucję Zarządzającą w dniach 24.02.2009 r., 13.03.2009 r., 7.05.2009 r. i 25.06.2009 r. 5. Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie 2009-2011 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmian Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie 2009-2011 w dniach 5.05.2009 r. (Uchwała nr 2715/III/09), 26.05.2009 r. (Uchwała nr 2803/III/09) i 30.06.2009 r. (Uchwała nr 2987/III/09). Zmiany w Ramowym Planie Realizacji dotyczyły przesunięcia terminu naborów wniosków o dofinansowanie głównie ze względu na brak rozporządzeń w zakresie pomocy publicznej. 6. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych W dniu 23.06.2009 r. Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych zwiększając liczbę projektów z 41 (w tym 2 na liście rezerwowej) do 56 (w tym 3 na liście rezerwowej). Łączna szacunkowa wartość projektów znajdujących się w Wykazie wynosi 2 508 048 428,60 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 1 409 603 704,86 PLN dla projektów z listy podstawowej i 43 463 356,40 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 32 732 989,58 PLN dla projektów z listy rezerwowej (Uchwała nr 2950/III/09). 7. Poradnik dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 Instytucja Zarządzająca dokonała zmian Poradnika w dniach 3.03.2009 r., 13.05.2009 r. oraz 3.06.2009 r. 8. Wniosek Beneficjenta o płatność oraz Instrukcja do wniosku Beneficjenta o płatność składanego w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2) W dniu 19.01.2009 r. nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność wraz z instrukcją został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą. 17

9. Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki w ramach Priorytetów 1-9 W dniu 23.06.2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 2954/III/09 w sprawie określenia zasad przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki w ramach Priorytetów 1-9 (z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 RPO WD) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu W dniu 26.05.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła wzór umowy o dofinansowanie projektu (Uchwała nr 2804/III/08). 11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013 dla państwowych jednostek budżetowych W dniu 26.05.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła wzór umowy o dofinansowanie projektu dla państwowych jednostek budżetowych (Uchwała nr 2805/III/09). 12. Wytyczne do studium wykonalności projektów inwestycyjnych Metodologia opracowania studium wykonalności analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem monitoringu luki finansowej dla projektów przychodowych W dniu 24.02.2009 r. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała zmiany do Wytycznych do studium wykonalności projektów inwestycyjnych "Metodologia opracowania studium wykonalności analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby RPO WD 2007-2013" wraz z załącznikami monitoringu luki finansowej dla projektów przychodowych. 13. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W dniu 27.01.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9. Kolejna zmiana nastąpiła w dniu 14.04.2009 r. (Uchwała nr 2641/III/09). 14. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku W dniu 2.06.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej dotyczących zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na dolnym Śląsku (Uchwała nr 2847/III/09). 15. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 W dniu 7.04.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 (Uchwała nr 2622/III/09). 16. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie możliwości łączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach RPO WD W dniu 3.03.2009 r. oraz w dniu 28.04.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych w zakresie możliwości łączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach RPO. 17. Wzór Zobowiązania do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 18

W dniu 24.03.2009 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzór zobowiązania do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (Uchwała nr 2535/III/09). 18. Wzór Planu Działań Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 oraz Instrukcja jego wypełniania W dniu 9.04.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Planu Działań. 19. Wzór Wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 oraz Instrukcji wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność W dniu 9.04.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wniosku beneficjenta o płatność. 20. Wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W dniu 20.01.2009 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Uchwała nr 2341/III/09). 21. Wzór uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W dniu 20.01.2009 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzór uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Uchwała nr 2341/III/09). D. Inne dokumenty związane z realizacją Programu: - Kwartalny Plan Kontroli na II kwartał 2009 r. (Uchwała nr 2527/III/09), - Plan Kontroli Zadań na 2009 r. - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (Uchwała nr 2610/III/09), - Kwartalny Plan Kontroli na III kwartał 2009 r. (Uchwała nr 2921/III/09). E. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw oraz Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu) 1. Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w poszczególnych instrukcjach wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w dniach 3.03.2009 r. (Uchwała nr 2485/III/09), 28.04.2009 r. (Uchwała nr 2682/III/09), 5.05.2009 r. (Uchwała nr 2719/III/09) i 2.06.2009 r. (Uchwała nr 2852/III/09). 2. Wzór Wniosku beneficjenta o Płatność Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu 13.02.2009 r. nowy Wzór Wniosku beneficjenta o Płatność składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 wraz z Instrukcją jego wypełniania w ramach Schematu 1.1.A2. 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu 20.02.2009 r. wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 oraz Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Opisywany dokument był w okresie sprawozdawczym zmieniany jeszcze trzykrotnie w dniach 20.03.2009 r., 16.04.2009 r. i 11.05.2009 r. 19

4. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.D1 Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu 12.03.2009 r. wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 oraz w dniu 16.04.2009 r. Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Schematu 1.1.D1. 5. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.D2 Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu 12.03.2009 r. wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 oraz w dniu 16.04.2009 r. Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Schematu 1.1.D2. 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1 i 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W dniu 5.05.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1/1.2 RPO (Uchwała nr 2721/III/09). 7. Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.E. Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do lat 2. W dniu 20.01.2009 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Schematu 1.1.E. 8. Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu 13.05.2009 r. zmiany w Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). 9. Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki, w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność), Działanie 1.1 i 1.2 Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki, w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.1 i 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zostały przyjęte przez Instytucje Zarządzającą dnia 23.06.2009 r. (Uchwała nr 2955/III/09). 10. Inne dokumenty związane z realizacją Programu W dniu 15.04.2009 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła Aktualizację Rocznego Planu Kontroli Projektów w ramach Działania 1.1. i 1.2. 20