UCHWAŁA NR VII/47/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 97 655 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 97 655 zł. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 066 801 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 13 531721 zł, w tym: 2) dochody majątkowe kwota 3 535 080 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 340 333 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 13 691 747 zł, w tym: 2) wydatki majątkowe kwota 3 648 586 zł, w tym: 1. 2. 3. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 273 532 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 12 512 zł i wolnymi środkami w kwocie 261 020 zł. 4. Przychody budżetu 3 748 106 zł. 5. Rozchody budżetu 3 474 574 zł. 4. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2011 roku przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskie j w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1
6. Załącznik Nr 7 "Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskie j w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 7. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Dochody zwiększenia/zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Własne 65 277,00 Własne 65 277,00 Własne 65 277,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1
gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Własne 32 388,00 Własne 32 388,00 Własne 32 388,00 97 665,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Wydatki zwiększenia/zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna własne 4 800,00 Własne 4 800,00 Własne 6 300,00 4430 Różne opłaty i składki Własne 1 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4126 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4306 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4416 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe Własne 65 277,00 Własne 11 519,00 Własne 11 519,00 Własne 76 796,00 Własne 3 037,00 Własne 536,00 Własne 458,00 Własne 81,00 Własne 75,00 Własne 13,00 Własne 850,00 Własne 150,00 Własne 4 820,00 Własne 850,00 Własne 55 059,00 Własne 9 716,00 Własne 298,00 Własne 53,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1
4616 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Własne 680,00 Własne 120,00 851 Ochrona zdrowia Własne 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 0,00 Własne 260,00 Własne 41,00 Własne 300,00 Własne 2 400,00 Własne 2 401,00 852 Pomoc społeczna zlecone 4 800,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Zlecone 48,00 Zlecone 852,00 Zlecone 500,00 Zlecone 400,00 Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Własne 4 800,00 Własne 4 800,00 Własne 0,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 139,00 Własne 196,00 4430 Różne opłaty i składki Własne 443,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Własne 500,00 Własne 32 388,00 Własne 32 388,00 Własne 32 388,00 : 97 665,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Objaśnienia do wydatków i dochodów 1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 65 277 zł organizacja imprezy Dni Rajgrodu w ramach programu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. 2. Zmniejsza się wydatki z wynagrodzeń administracji o kwotę 11 519 zł jako udział własny do realizacji imprezy Dni Rajgrodu. 3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 32 388 zł wpłata przez ZGKiM w Rajgrodzie nadwyżki środków obrotowych za 2010 r., kwotę tę przeznacza się na udzielenie dotacji dla ZGKiM na dofinansowanie do zakupu ciągnika o małej mocy. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500 zł w rozdziale gospodarka mieszkaniowa i w rozdziale dodatki mieszkaniowe o kwotę o kwotę 4 800 zł. Zwiększa się wydatki w rozdziale gospodarka gruntami o kwotę 6 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyceny przez rzeczoznawcę nieruchomości w Kozłówce i Woznejwsi, oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale ochrona zdrowia o kwotę 300 zł i kwotę 2 401 zł z tytułu oszczędności, i zwiększa się wydatki o tę kwotę w tym samym rozdziale. 6. Dokonuje się zwiększeń wydatków na kwotę 900 zł i zmniejszeń o tę samą kwotę w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 7. Dokonuje się zwiększeń wydatków na kwotę 639 zł i zmniejszeń o tę samą kwotę w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 3
Zmiany dokonane w pkt. 5, 6, 7 wniosek Kierownika OPS. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+1 2) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje Planowane wydatki pozostałe* * 2011r. z tego: Wydatki razem (14+15+1 6+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki majątkow e razem: x 6154790,4 1 2328917,8 1 3982626,1 4 3456548,3 4 1164526,0 3 1089786,1 9 0,00 74749,84 2311012,2 9 2126080,8 6 obligacje pozostałe 0,00 0,00 184931,43 1.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 010/01010 6057 i 6059 1174553,1 6 647091,00 684095,00 329160,94 133514,00 133514,00 0,00 0,00 198664,00 198664,00 0,00 0,00 0,00 2009r. 37 058,80 34 978,00 2 080,82 0,00 0,00 2010r. 805 316,36 2011 332 178,00 478 599,00 133 514,00 483 350,18 198 664,00 329 160,94 133 514,00 133 514,00 198 664,00 198 664,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1
1.2 1.3 1.4 1.5 z tego: 2011 r. z tego: 2011 r. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen 750 75075 4016 4619 76796,00 11519,00 65277,00 76796,00 11519,00 0,00 0,00 11519,00 65277,00 65277,00 0,00 0,00 0,00 76 796,00 11 519,00 65 277,00 76 796,00 11 519,00 11 519,00 65 277,00 65 277,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa 750 75095 6639 2012 r. 925,65 138,85 786,80 2013 r. 68 759,68 10 313,95 58 445,73 70221,79 10533,27 59688,52 536,86 536,86 0,00 0,00 536,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,46 80,47 455,99 536,86 536,86 536,86 Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007 2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójnośc transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejacych sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pozarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko Litewskiej" 754 75412 4018 6069 2010r. 128 140,65 176055,56 26408,34 149647,22 47914,91 7187,22 0,00 0,00 7187,22 40727,64 40727,64 0,00 0,00 0,00 19 221,10 108 919,55 2011r. 47 914,91 7 187,24 40 727,67 47 914,91 7 187,22 7 187,22 40 727,64 40 727,64 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 Oś Piorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrasteruktury ochrony środowiska. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2
1.6 1.7 1.8 754 75412 6067 606 9 2010r. 6 100,00 915,00 5 185,00 2011r. 441 220,00 447320,00 68012,00 380222,00 441220,00 67097,00 67097,00 0,00 0,00 375037,00 375037,00 0,00 0,00 0,00 67 097,00 375 037,00 441 220,00 67 097,00 67 097,00 375 037,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nier ówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 801 80104 4017i 6659 2010rr. 109 472,15 2011 r. 160 959,49 270431,64 39771,45 229866,89 160959,49 25520,76 0,00 0,00 25520,76 134645,43 0,00 134645,43 14 250,69 95 221,46 25 520,76 134 645,43 160 959,49 25 520,76 25 520,76 134 645,43 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes 801 80195 4017 i 4749 2010r. 63 460,00 9 519,00 53 941,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 3 375 037,00 134645,43 164260,00 24639,00 139621,00 59160,00 8874,00 0,00 0,00 8874,00 50286,00 0,00 0,00 0,00 50286,00 2011r. 59 160,00 8 874,00 50 286,00 59 160,00 8 874,00 8 874,00 50 286,00 50 286,00 2012r 26 020,00 3 903,00 22 117,00 2013r 15 620,00 2 343,00 13 277,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 900 90017 6217 i 6219 3392143,9 6 1405809,9 6 2009r. 65 238,77 65 238,77 1986334,0 0 1960845,7 3 817220,00 817220,00 0,00 0,00 1159478,0 0 1159478,0 0 0,00 0,00 0,00
1.9 1.10 1.11 2010 r. 1 350 207,19 2011r. 1 976 698,00 523 351,19 817 220,00 826 856,00 1159478,0 0 1960845,7 3 817 220,00 817 220,00 1 159 478,00 1159478,0 0 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013.Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 2013,działanie 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,tj operacji,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiagnięcia celu tej osi 921 92120 6057 i 6059 2009r. 3 053,89 2 076,60 977,29 34679,30 24005,79 10673,51 31625,41 21929,19 21929,19 0,00 0,00 9696,22 9696,22 0,00 0,00 0,00 2011 r. 31 625,41 21 929,19 9 696,22 31 625,41 21 929,19 21 929,19 9 696,22 9 696,22 Program Operacyjny Ryby na 2007 2013 Oś piorytetowa 4, działanie I wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszrów zależnych od rybactwa. 921 92120 6057 i 6059 2011 r. 137 210,00 137210,00 39460,00 97750,00 137210,00 39460,00 39460,00 0,00 0,00 97750,00 97750,00 0,00 0,00 0,00 39 460,00 97 750,00 137 210,00 39 460,00 39 460,00 97 750,00 97 750,00 Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007 2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójnośc transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejacych sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Poznajmy się lepiej " 926 92695 4018 6069 2011 r. 211 119,00 Ogółem 6154790,4 1 211119,00 31668,00 179451,00 211119,00 31668,00 10566,00 0,00 21112,00 179451,00 179451,00 0,00 0,00 0,00 31 668,00 179 451,00 2328917,8 1 3982626,1 4 211 119,00 3456548,3 4 31 668,00 21 112,00 179 451,00 1164526,0 3 1089786,1 9 0,00 74749,84 2311012,2 9 179 451,00 2126080,8 6 0,00 0,00 184931,43 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 4
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Lp 1 2 3 4 5 6 Podmiot dotowany Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dom Kultury w Rajgrodzie Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Starostwo Powiatowe Grajewo Starostwo Powiatowe Grajewo Starostwo Powiatowe Ełk Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp zadania lub podmiot 2 250 817 113 042 1 79 949 2 128 000 3 85 000 4 822 8 500 7 Urząd 700 Społeczno Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawny m Edukator Łomża Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1 15 000 4 000 2 000 177 928
8 Marszałkowski województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego 537 Ogółem 2 346 376 207 949 113 042 Ogółem 21 000 177 928 0 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty zakładu, dział rozdz. Stan środków obrotowych na 1.01.2011r. Ogółem Dotacje z budzetu gminy dotacja przedmiotowa w tym: Dotacje celow na inwestycje Kwota zakres dotacji Kwota Cel dotacji ogółem Stan środków obrotowych na 31.12.2011r. Wpłata do budzetu nadwyżki środków obrotowych 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017 33 987 3 530 784 2 365 859 113 042 Dopłata do cen jednostkowych 2 250 817 Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy Rajgród Kol.Prawa Orzechówka 1 960 845, 73 w tym: wykonawstwo i inspektor nadzoru 1933 845,73, opłaty za ZDP i DDKi A za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4 252 zł, obsługa pożyczki w BGK 10 000 zł, opłata czynszu dzierżawnego za umieszczenie urządzeń na gruntach Nadleśnictwo Rajgród w Tamie 1 748 zł, zapłata za realizację nadfzoru archeologicznego polegającego na przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej, nadzoru terenowego i opracowanie dokumentacji z nadzoru 11 000 zł ; zakup inwestycyjny 241 731 zł,wodociag i inspektor nadzoru 15852, 32 388 dofinansowanie do zakupu ciągnika o małej mocy. 3 488 607 76 164 0 Ogółem 33 987 3 530 784 2 365 859 113 042 x 2 250 817 x 3 488 607 76 164 0 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2