PLAN DZIAŁANIA GMINY REGNÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Nazwa Gminy Regnów Województwo Łódzkie Miejscowość Regnów Ulica - Nr domu 95 Kod pocztowy 96-232 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Imię Mariusz Nazwisko Cheba Stanowisko Podinspektor RIZN Nr telefonu /46/813-16-23 Nr faksu /46/813-16-25 Adres poczty e- ugregnow@pro.onet.pl mail 3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas warsztatów i spotkań roboczych Zespołu Roboczego oraz Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i merytorycznego opracowania Planu, w skład których weszli pracownicy samorządowi, radni, przedstawiciele organizacji społecznych, nauczyciele oraz lokalni liderzy; otwartych konsultacji społecznych, a takŝe z zapisami Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Regnów na lata 2009-2015 planujemy w 2009 realizację następujących działań i usług społecznych: I. Usługi dla dzieci i młodzieŝy: 1) Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy w wieku 7 10 lat (utworzenie dziecięcej druŝyny piłkarskiej) w tym zapewnienie uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich. 2) Zorganizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieŝy (utworzenie sekcji młodzieŝowej orkiestry dętej), w tym zapewnienie uczestnictwa w róŝnego rodzaju imprezach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich oraz zapewnienie wyjazdu na Krajowy Przegląd Orkiestr. Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieŝy wynosi 63.600,35 zł, co stanowi 73,30 % alokacji środków PIS na rok 2009. 1
II. III. Usługi dla dzieci i młodzieŝy, rodzin oraz osób starszych: 1) Zwiększenie integracji społecznej poprzez zorganizowanie imprez lokalnych, spotkań, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru, ogrodu botanicznego itp. Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieŝy, rodzin oraz osób starszych wynosi 16.666,00 zł, co stanowi 19,21 % alokacji środków PIS na rok 2009. Usługi szkoleniowe 1) Wyjazd studyjny lub wyjazdowe szkolenie m.in. dla liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników Warsztatów Aktualizujących SRPS. Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi szkoleniowe wynosi 6.500,00 zł, co stanowi 7,49 % alokacji środków PIS na rok 2009. 4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)? TAK Proszę zacytować odpowiednie zapisy: Działanie I Planu Gminy Regnów na 2009 r. Usługi dla dzieci i młodzieŝy jest spójne z następującymi celami i kierunkami działania Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Regnów na lata 2009-2015. Cel strategiczny 2: Stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i mobilności rodzin. cel operacyjny 1: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieŝy. Cel strategiczny 4: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców i zwiększenie integracji społecznej. cel operacyjny 2: Rozszerzenie oferty edukacyjnej. cel operacyjny 3: Rozwój sportu i aktywności fizycznej mieszkańców gminy. Działanie II Planu Usługi dla dzieci i młodzieŝy, rodzin oraz osób starszych" jest spójne z następującymi celami i kierunkami działania Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Regnów na lata 2009-2015. Cel strategiczny 4: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców i zwiększenie integracji społecznej. cel operacyjny 1: Rozszerzenie oferty świetlicy środowiskowej. Działanie III Planu Usługi szkoleniowe jest spójne z następującymi celami i kierunkami działania Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Regnów na lata 2009-2015. Cel strategiczny 1: Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie udziału pozarolniczej działalności gospodarczej. cel operacyjny 1: Aktywizacja i dokształcanie mieszkańców gminy. NIE Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieŝności: 2
5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Główne etapy realizacji Planu ROK 2008 ROK 2009 Kwartały I II III IV I II III IV Przygotowanie planu działania Upowszechnianie i promocja działań Ogłoszenie konkursów Podpisywanie umów z wykonawcami WdraŜanie Planu Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy w wieku 7 10 lat (utworzenie dziecięcej druŝyny piłkarskiej) w tym zapewnienie uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieŝy (utworzenie sekcji młodzieŝowej orkiestry dętej), w tym zapewnienie uczestnictwa w róŝnego rodzaju imprezach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich oraz zapewnienie wyjazdu na Krajowy Przegląd Orkiestr. Zwiększenie integracji społecznej poprzez zorganizowanie imprez lokalnych, spotkań, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru, ogrodu botanicznego itp. Wyjazd studyjny lub wyjazdowe szkolenie m.in. dla liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników Warsztatów Aktualizujących SRPS. Promocja realizowanych projektów przez wykonawców Monitoring i ewaluacja realizowanych projektów i Planów Opracowanie raportu i sprawozdań z realizacji Planu 3
6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe TABELA 6.1. Rodzaje usług* zgodnie z podziałem w punkcie 3, np.: Usługi dla osób starszych Kwota (w złotych) % kwoty objętej Planem Usługi dla dzieci i młodzieŝy 63.600,35 73,30 Usługi dla rodzin Usługi dla osób starszych oraz dzieci i młodzieŝy Usługi dla osób starszych oraz rodzin Usługi dla dzieci i młodzieŝy oraz rodzin Usługi dla dzieci i młodzieŝy, osób starszych oraz rodzin. Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp) do 10% alokacji Razem: 86.766,35 16.666,00 19,21 6.500,00 7,49 100% kwoty objętej Planem * Gminy, które zakończyły opracowywanie PD wg poprzedniego wzoru korygują tabelkę przy najbliŝszej aktualizacji Planu. TABELA 6.2. Podział kwot Kwota objęta Planem Kwota pozostająca nadal w dyspozycji gminy RAZEM 86.766,35 Kwota zł % 86.766,35 100% 0 100% kwoty alokowanej na gminę Przyjęty kurs Euro wyliczono w oparciu o średni kurs NBP z 14.04.2008 r. (data podpisania Porozumienia z ZW) 1 EURO=3,4295 PLN Tabela numer 73/A/NBP/2008 z dnia 2008-04-14 TABELA 6.3. Kwota w rozbiciu na kwartały* ROK 2008 ROK 2009 RAZEM Kwartały I II III IV I II III IV Kwota (w złotych) - - - - 15900,00 31000,00 24866,35 15000,00 86766,35 * - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS 4
7. Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z prawdą. WyraŜam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Imię i nazwisko osoby uprawnionej Tomasz Wojdalski Stanowisko Wójt Gminy Regnów Miejsce i data 12.11.2008 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY): Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę? Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną gminę? Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach strategicznych gminy, w tym w szczególności w strategii rozwiązywania problemów społecznych? DATA: PODPIS: 5