Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Podobne dokumenty
Załącznik nr 3 do LSR Mały Rudnik, r. Plan działania. dla Lokalnej Grupy Działania Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2016 r. Zarządu Stowarzyszenia LGD Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję w Stolnie z dnia r.

Załącznik nr 3 do LSR. Plan działania. dla Lokalnej Grupy Działania Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję r.

Załącznik nr 3: Plan działania

Załącznik nr 3 do LSR. Plan działania. dla Lokalnej Grupy Działania Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycje. Aktualizacja: r.

ZAŁĄCZNIK 3. PLAN DZIAŁANIA.

ZAŁĄCZNIK 3. PLAN DZIAŁANIA.

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

ROZDZIAŁ V. Cele i wskaźniki 5.1 Cele i wskaźniki

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

Lokalna Strategia Rozwoju na lata Lokalna Grupa Działania Solna Dolina CHODÓW DĄBIE GRZEGORZEW KŁODAWA OLSZÓWKA PRZEDECZ

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

wskaźnika narastająco wskaźnika narastająco Planowane wsparcie Wartość z jednostką % realizacji miary (zł)

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

PLAN DZIAŁANIA LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW

Załącznik nr 3: Plan Działania Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ

Matryca logiczna projektów do GPR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna Grupa Działania LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

Wykaz zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy Projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd LGD Sandry Brdy oraz Radę

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Ankieta monitorująca

projekty związane z podejmowaniem działalności gospodarczej wysokość pomocy

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW

Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

I. DANE BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny. Numer umowy. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD. Nazwa beneficjenta. Adres beneficjenta

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Lata RAZEM Cel szczegółowy 1.1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, Supraśl, tel/ fax: ,

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

Suchowola, r.

Duże projekty możliwości finansowania

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja 1 EFS EFRROW I

Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność EFRROW 2 EFS 2 EFRR 2 EFMR 2

Transkrypt:

CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane jedno wskaź wsparcie jedn wsparcie jednost wskaź e wsparcie ć (PRODUKTU) nika wsparcie s. nika (zł) os. (zł) ką nika (zł) wskaźn narast (zł) miary narast miar miary naras ików a aj. y ta jąco jąco Progra m (PROW / ) Poddział anie/zak res Program u Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na teren w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 223 PROW/ CIE I.1.2. Inwestycja w przyszłość z PROW CIE I.1.1. Inwestycja w przyszłość z EFS Liczba inwestycji w infrastrukturę służącą edukacji (EFRROW) Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie (EFRROW) Liczba podmiotów które zrealizowały operacje w ramach projektów parasolowych na rzecz dzieci i młodzieży (EFRROW) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (EFS) Liczba miejsc wychowania 1 szt. 1 3, - 5 szt 8 6, 4-8szt 1 25, 1 8, - - 1szt. 3, 5 szt. 6, 8 25, 4 8, PROW 5 5

CIE I.1.3. Likwidujemy bariery z EFS przedszkolnego dofinansowanych w programie(efs) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie(efs) Liczba szkół wspartych w programie (EFS) Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie(efs) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (EFS) z niepełnosprawnościam i objętych wsparciem w programie(efs) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie(efs) biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (EFS) o niskich 9 9 1, 1, 4 1 4 1 1 29 - - 12 - - 3 - - 1 59,15 - - 4 44,44 283, 19 1 141, 48 1 - - 12 5 3 1 6 1 - - 1 5 1 9 424,

CIE I.1.4 Likwidujemy bariery z EFRR kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (EFS) Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej (EFRR) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościam i (EFRR) - - - 3szt. 1 11, 3 szt 11, Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie (EFRROW) 2 szt. 1 8, 1 szt. 1 25, 2 8, CIE I.1.5. Likwidujemy bariery z PROW Liczba ogólnodostępnych obiektów małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (EFRROW) 1 25, PROW projekty parasolo we Liczba organizacji pozarządowych wspartych w ramach programu (EFRROW) 7 szt. 1 25, 7 25, projekty parasolo we CIE I.1.6. Pamiętajmy Liczba zabytków objętych wsparciem (EFRR) 4 szt 8 39, 1 1 1, 5 4,

skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy CIE I.1.7. Silna LGD siłą regionu Razem cel szczegółowy I.1 WSKAŹNIKI Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (EFRR) Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (EFRR) Liczba działań promocyjnych na obszarze LGD (wskaźnik własny). Liczba wydawnictw promocyjnych Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD. Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD (12 członków) Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa Liczba lat realizacji pozostałych działań bieżących LSR Liczba nowych, dodatkowych 2,5 ha 92,59 4szt 66,66 5szt. 3, 5 szt,2 ha 5 1, 5 szt 1szt 5 1szt 2 oso bod ni 5 oso bod ni 7 szt 2,5 roku 44,44 47,62 33,33 35,71 24, 75, 1 111, 2 szt 1 12, 2 osobo dni 4 osobo dni 7szt 3 lata 1 szt 1 1, - - - 5 szt 2,7 ha 6 szt 1 szt 1 2szt 88,88 85,71 66,66 78,57 315, 8935, 5 osobod ni 15 osobod ni 7 szt 1,5 roku 1 1 1 1 315, 1725, 45 osobod ni 15 osobod ni 21szt 7 lat 11, 42, 2, 33, 1816, 1 8, 1szt 8, Koszty bieżące/ aktywiza cja Koszty bieżące/ aktywiza cja

REZULTATU I.1 rodzajów zajęć nauczania przedszkolnego zrealizowanych w ramach programu (EFS) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EFS) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (EFS) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu(efs) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu(efs) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 4szt. 1 osó b 2 5, 9 17 4 4 1 1 1, 18, 4szt. 1 1 83, 9 17 5 4 1, 185, 83,

(EFS) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu(efs) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu(efs) Liczba rodzin w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze wspartych w ramach programu(efs) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(efrr) korzystająca z 225 o sób 1 33,33 14,92 9, 95 1 szt. 2sz t 2 95 1 83, 1 szt. 83, 1 161, 66,66 6, 2szt. 2 1-6 7, 3 59,7 3, 27 1-67 161, 15, 1,

infrastruktury społecznej do końca trwania programu(efrr) Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze objętym rewitalizacją (EFRR) 2,5 ha 8 35,,2 ha 1 52,,8 ha 42, Cel szczegółowy I.2. Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 223 CIE I.2.1. Przetwórstwo rolno spożywcze Liczba wspartych inicjatyw w zakresie powstawania punktów przetwórstwa produktów rolno spożywczych (EFRROW) Liczba podmiotów wspartych poprzez specjalistyczne doradztwo (EFRROW) Liczba powstałych powiązań pomiędzy podmiotami w tym w zakresie krótkich łańcuchów dostaw (EFFROW) Liczba międzynarodowych partnerskich inicjatyw służących promocji produktów lokalnych i tradycyjnych (projekty partnerskie EFFROW) Liczba zrealizowanych 2szt. 66,66, 2szt. 1 7, 2szt. 7, 1szt. 1, 3szt., 1szt. 1 1, 1szt. 1, 1szt 1 szt 1 4, - - - 1szt. - 1szt. PROW/ PROW 4, PROW Projekty partners kie - współpr acy

projektów współpracy, w tym projektów międzynarodowych (projekty partnerskie EFFROW) Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy (projekty partnerskie EFFROW) 4szt 4szt. Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFRROW) 21 szt 1 21, 21szt 21, CIE I.2.2. Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW CIE I.2.3. Wsparcie Ilość mikroprzedsiębiorstw wspartych w zakresie rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy (EFRROW) Ilość innowacyjnych rozwiązań powstałych w przedsiębiorstwach (EFFROW) Liczba powstałych powiązań pomiędzy podmiotami w tym w zakresie krótkich łańcuchów dostaw (EFFROW) Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFS) 5szt 83 14, 1szt 1 1szt. 1 - - - 1szt. 12 szt 48 7, 13sz t 1 15,, 6szt. 155, 1szt, PROW 1, 1szt. 1, PROW 1 36317, 25szt 16317,

procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków EFS biernych zawodowo objętych wsparciem w programie(efs) pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (EFS) 12 12 48-48 - 13 13 1 25 25 Długość utworzonych/ odnowionych szlaków turystycznych (EFRR 32k m 1 932678, 32km 932678, CIE I.2.4. Ekologiczna Suwalszczyzna CIE I.2.5. Partnerstwo na rzecz ekologii Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (EFRR) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (EFRR) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (EFRR) Ilość ponadregionalnych inicjatyw partnerskich wspartych w programie (projekty partnerskie EFFROW 24szt 1 13szt. 111,4 MWh 32 1344155, 24szt. 3 szt. 1 15845, 1 43szt. 111,4 MWh 145, 1szt. 1 1, 1szt. 1, PROW Projekty współpr acy

4szt 1 Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy (projekty partnerskie EFFROW) - 4szt. Razem cel szczegółowy 1.2 5644155, 243484, - 8794, WSKAŹNIKI REZULTATU I.2 Liczba pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu (EFS) pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (EFS) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych ze EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej(efs) 25 25 25 szt. 1 25 1 1, 25 1 25szt. 1, i e LSR Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/now ych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE(EFRR) Produkcja energii cieplnej z nowo 648 kw h/ro k 4681 1 145, 1 648k Wh/ro k 46816 145, i e LSR

wybudowanych/now ych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (EFRR) 6 kwh /rok kwh/r ok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (EFRR) 81,9 5Mg CO2 /rok 1 81,95 MgCO2 /rok Powierzchnia terenów chronionych na których kierunkowany został ruch turystyczny z poszanowaniem środowiska przyrodniczego (EFRR) 15 km² 1 932678, 15 km² 932678, Razem cel ogólny I 13144155, 1136984, 1725, 26 238 995, Razem LSR 13144155, 1136984, 1725, Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 26 238 995, 5 budżetu poddziałania Realizacja LSR