WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

Podobne dokumenty
WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany

kwota w zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/371/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 listopada 2017r. WYDATKI LISTOPAD/2017

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 26 marca 2015 roku

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Wydatki na zadania powiatowe

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

w złotych Dział Rozdział DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 17 listopada 2015 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

postanawiam RAZEM WYDATKI : , , , ,76

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

4430W Różne opłaty i składki 27,00 1,00 28,00

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/787/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 18 grudnia 2013 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ZARZĄDZENIE VII/508/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA 23 kwietnia 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, Warszawa

Plan wydatków na 2017 rok

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 176/169/2017 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 9 listopada 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

Transkrypt:

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany w zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 813 000 1 813 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 813 000 813 000 Wydatki bieżące 813 000 813 000 wydatki jednostek budżetowych 813 000 813 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 900 15 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 797 100 797 100 70095 Pozostała działalność 1 000 000 1 000 000 Wydatki bieżące 1 000 000 1 000 000 wydatki jednostek budżetowych 1 000 000 1 000 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 000 1 000 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 945 000 945 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 770 000 770 000 Wydatki bieżące 770 000 770 000 wydatki jednostek budżetowych 770 000 770 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 770 000 770 000

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 2 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 175 000 175 000 Wydatki bieżące 175 000 175 000 wydatki jednostek budżetowych 175 000 175 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 200 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174 800 174 800 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 466 814 466 814 75095 Pozostała działalność 466 814 466 814 Wydatki bieżące 466 814 466 814 wydatki jednostek budżetowych 466 814 466 814 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 320 11 320 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 455 494 455 494 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 905 186 4 905 186 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 4 905 186 4 905 186 Wydatki bieżące 4 905 186 4 905 186 wypłaty z tytyłu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 4 905 186 4 905 186 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 33 000 33 000 386 481 386 481 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 386 481 386 481 Wydatki bieżące 386 481 386 481 wydatki jednostek budżetowych 386 481 386 481 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 386 481 386 481

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 3 75820 Prywatyzacja 33 000 33 000 Wydatki bieżące 33 000 33 000 wydatki jednostek budżetowych 33 000 33 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 000 33 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 836 219 13 612 500 8 223 719 80101 Szkoły podstawowe 6 106 700 6 106 700 Wydatki bieżące 6 106 700 6 106 700 wydatki jednostek budżetowych 6 106 700 6 106 700 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 106 700 6 106 700 80102 Szkoły podstawowe specjalne 233 200 233 200 Wydatki bieżące 233 200 233 200 wydatki jednostek budżetowych 233 200 233 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 200 233 200 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 39 600 39 600 Wydatki bieżące 39 600 39 600 wydatki jednostek budżetowych 39 600 39 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 600 39 600 80104 Przedszkola 3 553 400 3 553 400 Wydatki bieżące 3 553 400 3 553 400 wydatki jednostek budżetowych 3 553 400 3 553 400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 553 400 3 553 400

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 4 80105 Przedszkola specjalne 53 500 53 500 Wydatki bieżące 53 500 53 500 wydatki jednostek budżetowych 53 500 53 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 500 53 500 80110 Gimnazja 3 006 100 3 006 100 Wydatki bieżące 3 006 100 3 006 100 wydatki jednostek budżetowych 3 006 100 3 006 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 006 100 3 006 100 80111 Gimnazja specjalne 96 100 96 100 Wydatki bieżące 96 100 96 100 wydatki jednostek budżetowych 96 100 96 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 100 96 100 80120 Licea ogólnokształcące 3 575 100 3 575 100 Wydatki bieżące 3 575 100 3 575 100 wydatki jednostek budżetowych 3 575 100 3 575 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 575 100 3 575 100 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 11 600 11 600 Wydatki bieżące 11 600 11 600 wydatki jednostek budżetowych 11 600 11 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 600 11 600

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 5 80130 Szkoły zawodowe 3 628 919 3 628 919 Wydatki bieżące 3 628 919 3 628 919 wydatki jednostek budżetowych 3 628 919 3 628 919 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 628 919 3 628 919 80132 Szkoły artystyczne 674 100 244 000 430 100 Wydatki bieżące 674 100 244 000 430 100 wydatki jednostek budżetowych 674 100 244 000 430 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 674 100 244 000 430 100 80134 Szkoły zawodowe specjalne 54 100 54 100 Wydatki bieżące 54 100 54 100 wydatki jednostek budżetowych 54 100 54 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 100 54 100 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 169 000 169 000 Wydatki bieżące 169 000 169 000 wydatki jednostek budżetowych 169 000 169 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 000 169 000

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 300 17 300 80149 Wydatki bieżące 17 300 17 300 wydatki jednostek budżetowych 17 300 17 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 300 17 300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 128 500 128 500 Wydatki bieżące 128 500 128 500 wydatki jednostek budżetowych 128 500 128 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 500 128 500 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 479 300 463 400 15 900 Wydatki bieżące 479 300 463 400 15 900 wydatki jednostek budżetowych 479 300 463 400 15 900 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479 300 463 400 15 900 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 9 700 9 700 Wydatki bieżące 9 700 9 700 wydatki jednostek budżetowych 9 700 9 700 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 700 9 700

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 777 300 256 800 1 520 500 85401 Świetlice szkolne 256 800 256 800 Wydatki bieżące 256 800 256 800 wydatki jednostek budżetowych 256 800 256 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 800 256 800 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1 093 000 1 093 000 Wydatki bieżące 1 093 000 1 093 000 wydatki jednostek budżetowych 1 093 000 1 093 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 093 000 1 093 000 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 278 300 278 300 Wydatki bieżące 278 300 278 300 wydatki jednostek budżetowych 278 300 278 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278 300 278 300 85410 Internaty i bursy szkolne 144 500 144 500 Wydatki bieżące 144 500 144 500 wydatki jednostek budżetowych 144 500 144 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 500 144 500 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 700 4 700 Wydatki bieżące 4 700 4 700 wydatki jednostek budżetowych 4 700 4 700 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 700 4 700

1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 8 926 KULTURA FIZYCZNA 37 000 37 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 000 37 000 Wydatki bieżące 37 000 37 000 wydatki jednostek budżetowych 37 000 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 37 000 Wydatki ogółem 8 200 000 8 200 000 24 000 000 14 255 781 9 744 219 Wydatki bieżące 8 200 000 8 200 000 24 000 000 14 255 781 9 744 219