Lp. 2019 Tytuł szkolenia 2019 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 21-22 17-18 23-24 v v 2 Antykorupcja - Norma ISO 37001 a dokumenty powiązane 20 29 29 30 3 Auditor wewnętrzny normy ISO 37001 / 2017-05 19 25 24 17 4 Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 19011:2012 23 29 29 28 5 Audyt i kontrola - alternatywne źródła uzyskiwania wiedzy 23-24 27-28 22-23 10-11 11-12 20-21 6 Audyt informatyczny w praktyce 4-5 v v v v 7 Audyt inwestycji i remontów 21-22 2-3 v v v 8 Audyt ochrony danych osobowych w organizacji 21-22 24-25 23-24 21-22 v v 9 Audyt podatności na zagrożenia przestępczością gospodarczą 8-9 5-6 5-6 14-15 13-14 12-13 10 Audyt procedur zarządzania majątkiem organizacji 21-22 18-19 20-21 5-6 v v v 11 Audyt systemów bezpieczeństwa informacji 28-29 25-26 20-21 22-23 18-19 12 13 Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy PZP Działania odnoszące się do ryzyk i szans w ramach systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 7-8 7-8 6-7 v v 7 18 v v 26 14 v
Efektywny audytor/kontroler-jak zarządzać czasem i radzić sobie ze 14 stresem podczas kontroli i audytu? 23-24 v v v v v 15 Identyfikacja fraudów - taktyka i techniki prowadzenia śledztw 14-15 18-19 20-21 19-20 24-25 12-13 16 Identyfikacja źródłowych przyczyn nieprawidłowości z wykorzystaniem narzędzia Thinking Tools 6-7 10-11 12-13 4-5 13-14 17 Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach? 22-23 25-26 v v v 18 Jak opracować i skutecznie wdrożyć Kodeks Etyki 28 28 27 26 19 Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego - aspekty praktyczne pisania protokołu kontroli 21-22 27-28 15-16 17-18 25-26 27-28 20 Jak wdrożyć normę PN ISO 37001 /2017-05 18 24 23 16 21 Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych 9-10 4-5 v v 22 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 7-8 v v v v 23 Korupcja jako zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne 16-17 20-21 15-16 7-8 2-3 v 24 25 26 Krajowe Ramy Interoperacyjności - jak przeprowadzać audyty bezpieczeństwa? Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji 18-19 v 1-2 v v 28-29 25-26 29-30 24-25 26-27 21-22 16-17 28-29 18-19 24-25 9-10 9-10 27 Mapowanie procesów w kontroli i audycie 19-20 28-29 23-24 17-18 26-27 28 Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących 20-21 27-28 24-25 29-30 26-27 7-8 18-19 30-31 27-28 18-19 29 Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących 4-5 11-12 29-30 27-28 24-25 26-27 28-29 25-26
30 Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej 11-12 25-26 20-21 8-9 19-20 9-10 21-22 18-19 2-3 31 Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 11-12 25-26 v 6-7 v 15-16 v 7-8 2-3 32 Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z v v v v 33 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce 7-8 25-26 v v v v v v v v 34 Międzynarodowa norma PN-EN ISO 9001:2015-10 21-22 27-28 26-27 25-26 35 Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce 19-20 18-19 15-16 17-18 36 Nadużycia klientów na szkodę banku - wyłudzenia bankowe 6-7 v v v v 37 38 39 40 41 Ochrona danych osobowych (wg RODO) dla osób upoważnionych do ich przetwarzania Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa Praktyczne przygotowanie do ochrony danych osobowych po wdrożeniu RODO Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w perspektywie rządowego programu przeciwdzialania korupcji szkolenie e-learning 28-29 25-26 6-7 22-23 14-15 2-3 14 v v v v v 14-15 28-29 25-26 23-24 27-28 25-26 22-23 17-18 12-13 14-15 25-26 13-14 15-16 23-24 4-5 v 42 Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy 23-24 27-28 15-16 16-17 25-26 27-28 v 43 Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych 28-29 18-19 24-25 9-10 9-10 44 Sygnalista w organizacji - skuteczny system 17-18 v v v 45 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO) 25 27 26 25
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z 46 wymaganiami normy ISO/IEC 27001 47 48 49 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnobiurowych Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE I stopnia Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE II stopnia 17-18 v v v szkolenie e-learning 14-15 11-12 27-28 22-23 24-25 19-20 6-7 18-19 13-14 29-30 3-4 19-20 50 Ujawnianie fałszerstw dokumentów 8-9 12-13 21-22 16-17 3-4 5-6 51 Ustawa o jawności życia publicznego w biznesie 11 12 28 v v 52 53 Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jednostach sektora finansów publicznych Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds. zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19011:2012 11-12 v v v 24 30 30 29 54 Warsztaty praktyczne dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych 4-6 3-5 2-4 55 Wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu Compliance w organizacji 14-15 22-23 18-19 v v 56 Wdrożenie modelu COSO 11-12 25-26 29-30 20-21 24-25 v v v v v 57 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 wprowadzenie do budowy systemu 21-22 25-26 24-25 23-24 58 Wymogi RODO wobec Administratora Danych Osobowych 10-11 v v v v v 59 60 Zaawansowana metodyka audytu w przedsiębiorstwie, czyli co skontrolować i o co pytać Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami - kompetencje niezbędne w pracy audytora wewnętrznego i pracownika kontroli v v v v v v 13-14 28-29 v v 61 Zarządzanie ryzykiem wg standardów kontroli zarządczej 31 28 8 6 v 17 5
Kursy modułowe 62 Audyt systemów informatycznych 7-29 v v v 63 Audyt śledczy w procesie kontroli 11.02.-6.03. v v 64 Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji 21.01-13.02 v v v 65 Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie 3.12-9.01 11.03.-3.04 v v 66 Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki v v v v 67 Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej 4-27 v v Ważne wydarzenia w 2019 r. 68 IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej 25-26 kwietnia, WARSZAWA 69 Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw 26-27 września, KRAKÓW Podane terminy i ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Potwierdzone terminy zostaną zamieszczone na stronie w bieżących szkoleniach www.pikw.pl