SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku kwartał

Podobne dokumenty
SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017

WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Profilaktyka i strategia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

SZKOLENIA Czerwiec - Sierpień 2019

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr OR OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

Spis treści Wprowadzenie Notka biograficzna Wykaz skrótów 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Sygnaliści w organizacji:

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

lub na

Skuteczna i efektywna ochrona danych osobowych - dostosowanie firmy do wymagań RODO

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA. Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2019

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBAWIE

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

1. Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

Pakiet antykorupcyjny dla firm - wymóg ustawy o jawności życia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SKZ System Kontroli Zarządczej

Standardy kontroli zarządczej

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach

Procedura przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom. Spis treści

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ. lp. data nazwa dokumentu w sprawie

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Karta Audytu Wewnętrznego

Kiedy audyt jest audytem a kiedy nie? PURECONFERENCES, WARSZAWA 9/10/2014

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

PROGRAM SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień)

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej

Opis systemu kontroli wewnętrznej w PLUS BANK S.A.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.).

Opis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

System Zarządzania Jakością

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO kwiecieo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

OFERTA Usług audytowych i doradczych w zakresie ochrony danych osobowych dla jednostek administracji publicznej

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W BYDGOSZCZY ZA ROK 2012

Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kontroli Wewnętrznej w HSBC Bank Polska S.A.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

24-25 LIPCA 2019r. Praktyczne aspekty dotyczące współpracy

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 413/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 listopada 2016 r.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych

CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO str. 23

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Regulamin audytu wewnętrznego

Transkrypt:

Lp. 2019 Tytuł szkolenia 2019 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 21-22 17-18 23-24 v v 2 Antykorupcja - Norma ISO 37001 a dokumenty powiązane 20 29 29 30 3 Auditor wewnętrzny normy ISO 37001 / 2017-05 19 25 24 17 4 Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 19011:2012 23 29 29 28 5 Audyt i kontrola - alternatywne źródła uzyskiwania wiedzy 23-24 27-28 22-23 10-11 11-12 20-21 6 Audyt informatyczny w praktyce 4-5 v v v v 7 Audyt inwestycji i remontów 21-22 2-3 v v v 8 Audyt ochrony danych osobowych w organizacji 21-22 24-25 23-24 21-22 v v 9 Audyt podatności na zagrożenia przestępczością gospodarczą 8-9 5-6 5-6 14-15 13-14 12-13 10 Audyt procedur zarządzania majątkiem organizacji 21-22 18-19 20-21 5-6 v v v 11 Audyt systemów bezpieczeństwa informacji 28-29 25-26 20-21 22-23 18-19 12 13 Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy PZP Działania odnoszące się do ryzyk i szans w ramach systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 7-8 7-8 6-7 v v 7 18 v v 26 14 v

Efektywny audytor/kontroler-jak zarządzać czasem i radzić sobie ze 14 stresem podczas kontroli i audytu? 23-24 v v v v v 15 Identyfikacja fraudów - taktyka i techniki prowadzenia śledztw 14-15 18-19 20-21 19-20 24-25 12-13 16 Identyfikacja źródłowych przyczyn nieprawidłowości z wykorzystaniem narzędzia Thinking Tools 6-7 10-11 12-13 4-5 13-14 17 Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach? 22-23 25-26 v v v 18 Jak opracować i skutecznie wdrożyć Kodeks Etyki 28 28 27 26 19 Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego - aspekty praktyczne pisania protokołu kontroli 21-22 27-28 15-16 17-18 25-26 27-28 20 Jak wdrożyć normę PN ISO 37001 /2017-05 18 24 23 16 21 Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych 9-10 4-5 v v 22 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 7-8 v v v v 23 Korupcja jako zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne 16-17 20-21 15-16 7-8 2-3 v 24 25 26 Krajowe Ramy Interoperacyjności - jak przeprowadzać audyty bezpieczeństwa? Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji 18-19 v 1-2 v v 28-29 25-26 29-30 24-25 26-27 21-22 16-17 28-29 18-19 24-25 9-10 9-10 27 Mapowanie procesów w kontroli i audycie 19-20 28-29 23-24 17-18 26-27 28 Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących 20-21 27-28 24-25 29-30 26-27 7-8 18-19 30-31 27-28 18-19 29 Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących 4-5 11-12 29-30 27-28 24-25 26-27 28-29 25-26

30 Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej 11-12 25-26 20-21 8-9 19-20 9-10 21-22 18-19 2-3 31 Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 11-12 25-26 v 6-7 v 15-16 v 7-8 2-3 32 Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z v v v v 33 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce 7-8 25-26 v v v v v v v v 34 Międzynarodowa norma PN-EN ISO 9001:2015-10 21-22 27-28 26-27 25-26 35 Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce 19-20 18-19 15-16 17-18 36 Nadużycia klientów na szkodę banku - wyłudzenia bankowe 6-7 v v v v 37 38 39 40 41 Ochrona danych osobowych (wg RODO) dla osób upoważnionych do ich przetwarzania Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa Praktyczne przygotowanie do ochrony danych osobowych po wdrożeniu RODO Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w perspektywie rządowego programu przeciwdzialania korupcji szkolenie e-learning 28-29 25-26 6-7 22-23 14-15 2-3 14 v v v v v 14-15 28-29 25-26 23-24 27-28 25-26 22-23 17-18 12-13 14-15 25-26 13-14 15-16 23-24 4-5 v 42 Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy 23-24 27-28 15-16 16-17 25-26 27-28 v 43 Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych 28-29 18-19 24-25 9-10 9-10 44 Sygnalista w organizacji - skuteczny system 17-18 v v v 45 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO) 25 27 26 25

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z 46 wymaganiami normy ISO/IEC 27001 47 48 49 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnobiurowych Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE I stopnia Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE II stopnia 17-18 v v v szkolenie e-learning 14-15 11-12 27-28 22-23 24-25 19-20 6-7 18-19 13-14 29-30 3-4 19-20 50 Ujawnianie fałszerstw dokumentów 8-9 12-13 21-22 16-17 3-4 5-6 51 Ustawa o jawności życia publicznego w biznesie 11 12 28 v v 52 53 Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jednostach sektora finansów publicznych Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds. zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19011:2012 11-12 v v v 24 30 30 29 54 Warsztaty praktyczne dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych 4-6 3-5 2-4 55 Wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu Compliance w organizacji 14-15 22-23 18-19 v v 56 Wdrożenie modelu COSO 11-12 25-26 29-30 20-21 24-25 v v v v v 57 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 wprowadzenie do budowy systemu 21-22 25-26 24-25 23-24 58 Wymogi RODO wobec Administratora Danych Osobowych 10-11 v v v v v 59 60 Zaawansowana metodyka audytu w przedsiębiorstwie, czyli co skontrolować i o co pytać Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami - kompetencje niezbędne w pracy audytora wewnętrznego i pracownika kontroli v v v v v v 13-14 28-29 v v 61 Zarządzanie ryzykiem wg standardów kontroli zarządczej 31 28 8 6 v 17 5

Kursy modułowe 62 Audyt systemów informatycznych 7-29 v v v 63 Audyt śledczy w procesie kontroli 11.02.-6.03. v v 64 Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji 21.01-13.02 v v v 65 Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie 3.12-9.01 11.03.-3.04 v v 66 Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki v v v v 67 Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej 4-27 v v Ważne wydarzenia w 2019 r. 68 IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej 25-26 kwietnia, WARSZAWA 69 Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw 26-27 września, KRAKÓW Podane terminy i ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Potwierdzone terminy zostaną zamieszczone na stronie w bieżących szkoleniach www.pikw.pl