Instrukcja składnia i rozliczania wniosków z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW w systemie ewniosek2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja składnia i rozliczania wniosków z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW w systemie ewniosek2."

Transkrypt

1 Instrukcja składnia i rozliczania wniosków z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW w systemie ewniosek.. Aktualny system wniosków i rozliczeń SSPW stanowi elektroniczny system ewniosek: Przed złoŝeniem wniosku. Na tygodnie przed rozpoczęciem przedsięwzięcia naleŝy wysłać na adres mailowy kd@samorzad.pw.edu.pl wypełniony Załącznik nr a i b do Uchwały Komisji Dydaktycznej w sprawie Zasad przyznawania dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW.. Na podstawie, Załącznika nr, i 4 do Uchwały Komisji Dydaktycznej w sprawie Zasad przyznawania dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW oraz 5 punkt Uchwały, Przewodniczący ustala kwotę dofinansowania, która moŝe zostać przyznana na realizację projektu.. Wniosek o dofinansowanie naleŝy złoŝyć minimum 4 dni przed terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.. Dane organizatora: Składanie wniosku Dane organizatora są generowane automatycznie przez system.. Projekt: azd Nazwa projektu wpisywana jest przez wnioskodawcę zgodnie z nomenklaturą przyjętą w Załączniku nr do Uchwały Komisji Dydaktycznej w sprawie Zasad przyznawania dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW. Strona z 5

2 Data rozpoczęcia projektu wpisywana jest przez wnioskodawcę. Dniem rozpoczęcia projektu jest: data wyjazdu w przypadku wyjazdów: naukowych, na targi, konferencje, na seminaria, na konkursy o charakterze naukowo- dydaktycznym, na zawody konstruktorskie, data rozpoczęcia działań projektowych w przypadku realizacji projektów naukowych, data inauguracji w przypadku organizacji: konferencji, seminariów, warsztatów, data rozpoczęcia obsługi na stoisku w przypadku udziału w: pikniku naukowym, targach, data odbioru zamówionych środków trwałych lub niskocennych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Kół Naukowych. Ilość dni przeznaczonych na realizację projektu jest wypełniana przez wnioskodawcę. Obejmuje okres od początku rozpoczęcia działań mających na celu realizację projektu do czasu ich zakończenia, z wyłączeniem okresu planowania przedsięwzięcia. Liczbę studentów PW wypełnia wnioskodawca. W przypadku realizacji projektów masowych jest to liczba orientacyjna. UWAGA: osoby niebędące studentami PW, studenci studiów doktoranckich lub pracownicy naukowo-dydaktyczni PW (np. opiekun Koła Naukowego) nie są uprawnieni do otrzymania dofinansowania z FKW, którym dysponuje SSPW. Liczbę wszystkich uczestników wypełnia wnioskodawca. Jest to liczba wszystkich osób biorących udział w przedsięwzięciu. Miejsce realizacji projektu wypełnia wnioskodawca. W przypadku kilku miejsc docelowych (np. na wyjeździe naukowym) naleŝy wpisać największe odwiedzane miejsca realizacji projektu. Poparcie dla projektu wypełnia wnioskodawca. Wypełnienie tego pola oznacza, Ŝe osoba popierająca projekt wspomaga go finansowo. Osobodzień jest generowany automatycznie przez system na podstawie wypełnionej tabeli Źródła finansowania. Oznacza całkowite przyznane dofinansowanie w ramach FKW (pula Komisji + pula subkonta jednostki) na jednego studenta PW w trakcie jednego dnia realizacji projektu. Osobodzień jest generowany automatycznie przez system na podstawie wypełnionej tabeli Źródła finansowania. Oznacza całkowite przyznane dofinansowanie w ramach FKW z puli Komisji Dydaktycznej na jednego studenta PW w trakcie jednego dnia realizacji projektu. Zaznacza wnioskodawca. Lista uczestników oznacza listę studentów PW korzystających z dofinansowania, jest przewidziana w szczególności dla projektów: wyjazdy naukowe, na targi, konferencje, na seminaria, na konkursy o charakterze naukowo- dydaktycznym, na zawody konstruktorskie, realizacja projektów naukowych, udziału w: pikniku naukowym, targach, i inne. Zaznacza wnioskodawca. Oznacza Ŝe projekt była realizowany wcześniej, co najmniej jednokrotnie. Zaznacza wnioskodawca. Preliminarz jest składany przez jednostkę pod koniec kaŝdego roku. Projekty umieszczone w preliminarzu traktowane są priorytetowo oraz przyznawane są w nich większe kwoty dofinansowania. Strona z 5

3 4 Wniosek o delegację za granicę drukuje wnioskodawca i składa wypełniony w biurze SSPW, przy podpisywaniu wniosku. UWAGA: wniosek o delegację za granicę jest podstawą przyznania dofinansowania przy wyjazdach zagranicznych. NaleŜy go dołączyć do wniosku w trakcie jego podpisywania biurze SSPW (p.65, GG). Sposób wypełniania wniosku o delegację za granicę: (przykład zostanie pokazany po zweryfikowaniu ustaleń z BSS) Rodzaj projektu zaznacza wnioskodawca. Z listy rozwijanej dla projektów dofinansowywanych z puli Komisji Dydaktycznej zostały przeznaczone następujące rodzaje projektów: dydaktyka, inne, konferencja, konkurs, piknik naukowy, projekt naukowy, promocja, seminarium, szkolenie, targi, warsztat, wyjazd naukowy, środki trwałe lub niskocenne, zawody konstruktorskie. UWAGA: materiały biurowe nie mogą zostać dofinansowane w trybie wnioskowania opisanym w instrukcji. Są one dofinansowywane w ramach przetargu organizowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej dla wszystkich jednostek. Aby jednostka mogła otrzymać materiały biurowe musi w terminie zgłaszania zapotrzebowania na materiały biurowe, przekazać informacje o zapotrzebowaniu. Termin zgłaszania zapotrzebowania jest podawany odpowiednio wcześnie.. Koszty projektu: 4 (Pula KD) 5. Koszty muszą być planowane w sposób celowy, uzasadniony merytorycznie i oszczędny. Koszty projektu wypełnia wnioskodawca. Muszą być to wszystkie koszty, które będą poniesione w ramach realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys jest podstawą przyznania dofinansowania w świetle. pkt 6 Zasad przyznawania dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW. Strona z 5

4 4 5 Nazwa kosztu musi zostać określona w miarę moŝliwości precyzyjnie. NaleŜy wskazać równieŝ sposób obliczenia pełnego kosztu. Ilość odnosi się do liczby jednostkowych kosztów poniesionych w ramach projektu np. 6 osób x 7 noclegów =. Cena oznacza wydatkowany koszt jednostkowy np. dla kosztu nr oznacza to cenę jednego noclegu dla jednego uczestnika. We wniosku naleŝy wskazać rodzaj wydatku finansowany z FKW. 4. Źródła finansowania: 4 Rodzaj puli, z której przyznane jest dofinansowanie oraz wysokość dofinansowanie wpisuje wnioskodawca zgodnie z kwotą ustaloną za pomocą Załącznika nr a i b do Uchwały Komisji Dydaktycznej w sprawie Zasad przyznawania dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW. Rodzaj subkonta, z którego pobierane są środki oraz wysokość dofinansowania wpisuje wnioskodawca zgodnie z ilością środków na subkoncie. Subkonto jednostki- są to środki przeznaczone w ramach puli Komisji dla danej jednostki. UWAGA: obowiązkiem dysponentów jest sprawdzenie czy wpisana kwota moŝe być pokryta ze środków z subkonta. Inne środki uzupełnia wnioskodawca. UWAGA: obowiązuje kulturalne nazewnictwo- Dziekan ani Rektor nie jest środkiem: Strona 4 z 5

5 4 Razem- suma źródeł finansowania musi być równa sumie kosztów poniesionych w ramach organizacji przedsięwzięcia. 5. Zaliczka: Odbiorcą zaliczki nie musi być wnioskodawca, musi to być jednak osoba zarejestrowana w systemie wniosków i rozliczeń ew. Dane są generowane automatycznie po uŝyciu funkcji Wstaw moje dane, w przypadku innego zaliczkobiorcy niŝ wnioskodawca dane te naleŝy wpisać. UWAGA:, jeśli któryś z kosztów wymaga przedpłaty, zamiast pobierać zaliczkę moŝna zwrócić się do Przewodniczącego Komisji o zapłacenie danego kosztu za pomocą polecenia przelewu (np. opłata konferencyjna). Aby przewodniczący mógł wystawić polecenie przelewu naleŝy dostarczyć Fakturę Pro Forma, którą wystawia Podmiot Zewnętrzny, oraz uzasadnienie merytoryczne wraz podpisem wnioskodawcy. Po zakończeniu przedsięwzięci naleŝy dostarczyć oryginał Faktury VAT do faktury Pro Forma. Jeśli w systemie pojawi się taki znaczek, wtedy naleŝy skontaktować się z BSS, (np. w celu ustalenia formy wypłaty zaliczki). BSS mieści się w Gmachu Biurowym, ul. Noakowskiego 8/0, kl. A, piętro, pok. 0, tel. wew.: (0 ) 4 + wew: Uzasadnienie merytoryczne: Uzasadnienie merytoryczne moŝe zostać przesłane w formie elektronicznego załącznika do wniosku. Strona 5 z 5

6 Uzasadnienie merytoryczne wpisane w odpowiednie pole lub dołączone do wniosku w formie załącznika, jest podstawą akceptacji wniosku. 7. ZłoŜenie wniosku: Wniosek przed złoŝeniem moŝna wcześniej wypełnić i zapisać. Przewodniczący Komisji nie otrzyma wtedy informacji o stworzeniu wniosku. Wniosek zostaje złoŝony do akceptacji. UWAGA: zanim wniosek trafi do Przewodniczącego Komisji, musi zostać zaakceptowany przez dysponenta jednostki. Po zaakceptowaniu wniosku przez dysponenta wniosek jest akceptowany przez Przewodniczącego. Dysponent jednostki- jest osoba, której administrator systemu ew nadał prawo do akceptowania wniosków oraz kontrolowania wydatków w ramach danej jednostki. UWAGA: wniosku nie moŝna złoŝyć, jeśli suma źródeł finansowania nie jest równa sumie kosztów, wtedy naleŝy wprowadzić odpowiednie poprawki. Po zapisaniu wniosku i przed złoŝeniem go do akceptacji wniosek moŝna wycofać. 8. Po złoŝeniu wniosku: 8.. Wniosek jest akceptowany przez dysponenta jednostki, a następnie przez Przewodniczącego Komisji. 8.. W przypadku wnioskowania do kilku pul jednocześnie, wniosek musi zostać zaakceptowany przez dysponentów wszystkich pul. 8.. Po akceptacji wniosek zostaje wydrukowany Po wydruku wniosku wnioskodawca jest zobowiązany podpisać wniosek w biurze SSPW, Gmach Główny- Pl. Politechniki, p.65. UWAGA: wniosek nie zostanie podpisany przez Przewodniczącego do czasu podpisania przez wnioskodawcę. UWAGA: Do wniosków na środki trwałe i niskocenne oraz materiay promocyjne (np. smycze) naleŝy dołączyć specyfikację. Specyfikacja jest ot zestawienie wyszukanych ofert, oraz ma za zadanie udokumentować celowość i oszczędność wydatku. UWAGA: W przypadku wyjazdów zagranicznych, do wniosku w trakcie podpisu naleŝy dołączyć wniosek o delegację zagranicę Po złoŝeniu podpisu przez wnioskodawcę, wniosek podpisuje Przewodniczący Komisji, a następnie przekazuje do BSS. UWAGA: procedura przyjęcia wniosku w BSS trwa od jednego do kilku dni, w związku z tym aby otrzymać zaliczkę wnioskodawca jest zobowiązany podpisać wniosek co najmniej na 7dni przed rozpoczęciem projektu. Realizacja przedsięwzięcia. W trakcie realizacji przedsięwzięcia naleŝy dokumentować realizację wszystkich kosztów projektu za pomocą: biletów przejazdu PKP i PKS, biletów wstępu na targi, Strona 6 z 5

7 do fabryk, firm i in. (UWAGA:, jeśli na bilecie nie ma podanej jego ceny, naleŝy zachować równieŝ paragon zakupu biletów.), Faktur za nocleg, transport, materiały niskocenne, opłatę konferencyjną i in. oraz polisę ubezpieczeniową. Dane do faktury i polisy ubezpieczeniowej: Politechnika Warszawska Samorząd Studentów Pl. Politechniki Warszawa NIP: Regon: NaleŜy wypełnić załącznik nr 5 do wniosku, jeśli w trakcie realizacji projektu wymagana jest lista uczestników. Lista uczestników obowiązuje tylko studentów PW. UWAGA: Z5 moŝna wydrukować z systemu ew. Z5 jest wymagany dla projektów wyjazdowych i naukowych.. NaleŜy dokumentować realizację przedsięwzięcia (np. fotografie). UWAGA: do rozliczenia naleŝy dołączyć zdjęcie uczestników przedsięwzięcia. Rozliczenie. Wniosek naleŝy rozliczyć w ciągu 4 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Nie rozliczenie sie z pobranej zaliczki w ciągu 4 dni od dnia zakończenia projektu powoduje konieczność zwrotu bądź utratę przyznanych środków.. Organizator i projekt: Strona 7 z 5

8 Dane odnośnie organizatora i projektu generowane są automatycznie przez system elektroniczny Ilość dni, liczba studentów PW oraz liczba uczestników są generowane automatycznie, ale w przypadku jakichkowleiek zmian w porównaniu do złoŝonego wniosku moŝna edytować te pola.. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników - studentów PW, krótszego czasu trwania lub niewykonania programu przedsięwzięcia naleŝy poinformować Przewodniczącego Komisji o zaistniałych w stosunku do wniosku rozbieŝnościach. Przewodniczący zadecyduje czy stawka dofinansowania ulegnie zmianie. 4. Kosztorys wstępny: Kosztorys wstępny jest generowany automatycznie na podstawie wniosku. 5. Rozliczenie wydatków: Strona 8 z 5

9 Wydatki- muszą to być wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu. Wstawiając wydatek naleŝy podać jego nazwę, datę, typ i numer dokumentu potwierdzającego wydatek, NIP podmiotu wystawiającego dokument, oraz kwotę. Wszystkie te dane naleŝy podać zarówno dla wydatków, których realizację potwierdzamy dołączonym oryginałem, jaki tych niepotwierdzanych Nazwa wydatku- jest to nazwa, która została umieszczona na dokumencie poświadczającym dany wydatek. Data wydatku- jest to data wystawienia dokumentu poświadczającego dany wydatek (np. data zakupu biletu, wystawienia faktury). Typ dokumentu potwierdzającego wydatek- do wyboru z listy rozwijanej są następujące typy: Faktura VAT- ten typ dokumentu stosowany jest dla wydatków, które zostały zapłacone przez wnioskodawcę przy realizacji usługi, jest to Faktura VAT gotówkowa, Faktura VAT- przelew PW- ten typ dokumentu jest stosowany dla wydatków, w których Faktura VAT została wystawiona przez jednostkę organizacyjną PW, Faktura VAT- przelew- ten typ dokumentu stosowany jest dla wydatków, dla których została wystawiona Faktura VAT bezgotówkowa, Faktura do Pro Formy- jest to typ dokumenty w przypadku zapłaty za wydatek poleceniem przelewu, Bilet- wstępu na targi, przejazdu PKP lub PKS i in., UWAGA: w przypadku duŝej liczby uczestników naleŝy dokonywać zakupu biletów grupowych. Strona 9 z 5

10 Ryczałt- ten typ dokumentu jest stosowany dla wydatków, których udokumentowanie jest utrudnione. UWAGA: Wydatki których udokumentowanie jest utrudnione to wydatki potwierdzone paragonem- poniewaŝ paragon nie jest podstawą rozliczenia. W wydatku ryczałt nie zostaje dołączony oryginał. Nota księgowa- ten typ dokumentu jest stosowany dla wydatków, w których usługa została wykonana przez PW, ale nie została wystawiona faktura. Notę księgową wystawiają instytucje PW dla innych jednostek PW. Polisa- ten typ dokumentu jest stosowany dla polis ubezpieczeniowych. UWAGA: przy płatności przelewem lub kartą razem z oryginałem faktury naleŝy dostarczyć potwierdzenie zapłaty (wykonanie przelewu). UWAGA: jeśli Faktura VAT została wystawiona na kilka kosztów, wpisując wydatki wpisujemy tylko wydatek, jakim było zapłacenie całej faktury i nie rozgraniczamy kosztów. Numer wydatku- to numer identyfikacyjny dokumentu potwierdzającego wydatek (nr faktury, biletu, polisy). NIP- naleŝy wpisać NIP podmiotu zewnętrznego wystawiającego dokument potwierdzający wydatek. Kwota wydatku to całkowita kwota wydatku, która jest wpisana na potwierdzającym go dokumencie. UWAGA: waŝna jest całkowita kwota wpisana na dokumencie potwierdzającym wydatek, nie moŝna jej pomniejszać lub powiększać o części groszowe wydatku, np. 000,00 zł 000,0 zł. Dołączam oryginał- to pole przeznaczone dla wydatków, które są finansowane z FKW. Wszystkie wydatki finansowane z FKW muszą być potwierdzane dokumentem potwierdzającym wydatek na kwotę równą lub wyŝszą przyznanemu dofinansowaniu z Puli Komisji oraz ze środków pobieranych z subkonta jednostki. UWAGA: Kwota wydatków nie moŝe być mniejsza niŝ wysokość dofinansowania nawet dla części groszowych wydatku, np. kwota dofinansowania 000,00 zł, kwota dołączonych oryginałów 999,99 zł, jest równoznaczne ze obowiązkiem zwrócenia 0.0 zł zaliczki, lub przyznaniu pomniejszonego o 0.0 zł dofinansowania. Razem- orientacyjna kwota kosztorysu we wniosku powinna być jak najbardziej zbliŝona do kwoty rozliczenia. Razem z dołączonymi oryginałami- kwota dołączonych oryginałów dokumentów potwierdzających wydatek. Strona 0 z 5

11 6. Źródła finansowania: 4 4 Wszystkie pola w źródłach finansowania są generowane automatycznie, ale w przypadku jakichkowleiek zmian w porównaniu do złoŝonego wniosku moŝna edytować te pola. Środki z Puli Komisji mogą zostać pomniejszone, jeśli wystąpiły dysproporcje pomiędzy realizacją projektu a treścią wniosku. W takim przypadku kwotę dofinansowania naleŝy ustalić z Przewodniczącym Komisji. Kwota pobierana z subkonta zaleŝy od wnioskodawcy, nawet, jeśli wystąpiły dysproporcje pomiędzy realizacją projektu a treścią wniosku. Najkorzystniej jest zmniejszyć składkę studentów, jeśli zostały zmniejszone koszty całego projektu. 7. Sprawozdanie merytoryczne: Sprawozdanie merytoryczne jest podstawą akceptacji rozliczenia. Powinno zawierać treściwy opis zadań z kaŝdego dnia przedsięwzięcia, opis realizacji zamierzonego celu i jakie korzyści przyniosło dane przedsięwzięcie szerszej grupie studentów. Strona z 5

12 W przypadku dysproporcji pomiędzy realizacją projektu a treścią wniosku naleŝy wyjaśnić przyczynę zaistniałej sytuacji. Sprawozdanie merytoryczne moŝe zostać równieŝ przedstawione za pomocą załącznika, w sprawozdaniu merytorycznym naleŝy równieŝ zamieścić zdjęcie uczestników przedsięwzięcia. 8. ZłoŜenie rozliczenia: Zanim rozliczenie zostanie zapisane naleŝy je ponownie sprawdzić, aby uniknąć jakichkolwiek błędów. 9. Po złoŝeniu rozliczenia 9.. Rozliczenie jest akceptowane przez dysponenta jednostki, a następnie przez Przewodniczącego Komisji. 9.. W przypadku wnioskowania do kilku pul jednocześnie, wniosek musi zostać zaakceptowany przez dysponentów wszystkich pul. 9.. Po akceptacji rozliczenie zostaje wydrukowane Po wydruku rozliczenia wnioskodawca jest zobowiązany podpisać wniosek w biurze SSPW, Gmach Główny- Pl. Politechniki, p.65; a takŝe dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające wydatek. UWAGA: rozliczenie nie zostanie podpisane przez Przewodniczącego do czasu podpisania przez wnioskodawcę Po złoŝeniu podpisu przez wnioskodawcę, wniosek podpisuje Przewodniczący Komisji, a następnie przekazuje do BSS. 0. Przygotowanie dokumentów potwierdzających wydatek do złoŝenia w biurze SSPW: 0.. Wszystkie wydatki które mają być rozliczone muszą być potwierdzone Fakturą VAT gotówkową lub bezgotówkową w obrębie i poza PW, biletem na przejazd PKP lub PKS, lub polisą ubezpieczeniową. 0.. Jeśli dokumentem potwierdzającym wydatek jest Faktura VAT, musi ona zostać wystawiona na następujące dane nabywcy: Politechnika Warszawska Samorząd Studentów Pl. Politechniki Warszawa NIP: Regon: W danych nabywcy nie mogą znaleźć się Ŝadne dane osobowe osób dokonujących zakupu. Politechnika Warszawska-Zbigniew Samorządowiec Samorząd Studentów Pl. Politechniki Warszawa NIP: Regon: Strona z 5

13 Taki błąd spowoduje, Ŝe faktura będzie musiała zostać skorygowana. 0.. Podstawą do rozliczenia dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej jest: w przypadku organizacji konferencji, seminariów, warsztatów- Faktura VAT za wynajęcie sali do przeprowadzenia w/w przedsięwzięć, materiały promocyjne (koszulki, smycze, plakaty, banery), abstrakty, dekorację, usługa dowozu członków konferencji, seminarium, warsztatu do miejsca realizacji przedsięwzięcia, polisa ubezpieczeniowa. w przypadku wyjazdów naukowych, na targi- Faktura VAT za transport, nocleg, materiały promocyjne (koszulki, smycze, plakaty, banery), bilety za transport PKS lub PKP, bilety wstępu na targi, do fabryk, polisa ubezpieczeniowa. w przypadku wyjazdów na konkursy o charakterze naukowo- dydaktycznym, zawody konstruktorskie- Faktura VAT za transport uczestników lub urządzeń konstruktorskich, nocleg, materiały konstruktorskie, materiały promocyjne (koszulki, smycze, plakaty, banery), bilety za transport PKS lub PKP, opłata organizacyjna, polisa ubezpieczeniowa w przypadku wyjazdów na konferencje, seminaria- Faktura VAT za transport, nocleg, materiały promocyjne (koszulki, smycze, plakaty, banery), bilety za transport PKS lub PKP, opłata konferencyjna/ seminaryjna, polisa ubezpieczeniowa. w przypadku realizacji projektów naukowych- Faktura VAT za materiały konstruktorskie, dowóz zamówienia. w przypadku szkoleń wewnętrznych członków Kół Naukowych nieposiadających budŝetu w ramach FKW- Faktura VAT za wynajęcie sali szkoleniowej, materiały promocyjne (koszulki, smycze), transport, nocleg, bilety za transport PKS lub PKP, polisa ubezpieczeniowa. w przypadku organizacji stoiska na pikniku naukowym, targów- Faktura VAT za wynajęcie stoiska, transport uczestników lub prezentowanych urządzeń, materiały promocyjne (koszulki, smycze, plakaty, banery). w przypadku zakupu środków trwałych lub niskocennych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Kół Naukowych- Faktura VAT za zakup środków trwałych lub niskocennych. w przypadku innych projektów- dowolna kombinacja w/w wymienionych kosztów Podstawą rozliczenia dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej nie jest: Paragon za jakikolwiek wydatek, Faktura VAT za: wyŝywienie, catering, przerwy kawowe, napoje, materiały biurowe, upominki okolicznościowe (np. kwiaty), wyroby alkoholowe, artykuły higieny osobistej (np. chusteczki higieniczne). Bilet transportu miejskiego KaŜdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, naleŝy odpowiednio opisać. Opis naleŝy umieścić na odwrocie faktury, poczynając od lewego górnego rogu. Bilety i inne faktury mniejsze niŝ A5 muszą zostać przymocowane do kartki A4, gdzie z tyłu kartki zostanie umieszczony opis Dokument potwierdzający wydatek jest poprawnie opisany jeśli: opisany jest czarnym lub niebieskim długopisem, Strona z 5

14 UWAGA: do opisu dokumentu nie moŝna uŝywać kolorowych długopisów, kredek, ołówka. w opisie nie są uŝywane skróty, zawiera informacje: numer Faktury VAT/ biletu/ polisy, za jaką usługę został wystawiony dokument, jaka jest data i nazwa przedsięwzięcia, gdzie był realizowany projekt, dla kogo był realizowany projekt (ze szczególnym uwzględnieniem dla studentów PW ), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rozliczenie, datę złoŝenia oryginału faktury i podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie. UWAGA: jeśli dokument potwierdzający wydatek został wystawiony w walucie zagranicznej w opisie naleŝy jeszcze umieścić: przeliczenie kwoty na dokumencie na polską walutę. Do przeliczenia obowiązuje kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu. Kursy walut dostępne są w systemie ew. Przykład poprawnie opisanego dokumentu potwierdzającego wydatek: Faktura VAT krajowa: Faktura VAT nr /VBKI/009 za transport studentów Politechniki Warszawskiej w trakcie wyjazdu naukowego do Torunia Członków Koła Naukowego Samorządowców Politechniki Warszawskiej. Zbigniew Samorządowiec Warszawa, Faktura VAT zagraniczna: Faktura VAT nr /VBKI/009 za transport studentów Politechniki Warszawskiej w trakcie wyjazdu naukowego do Berlina Członków Koła Naukowego Samorządowców Politechniki Warszawskiej. Kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury: zł. 4.7 zł x 500 euro = 85,6 zł Zbigniew Samorządowiec Warszawa, Bilet Bilet grupowy PKP nr 8849/009 za transport 5 studentów Politechniki Warszawskiej na trasie Warszawa- Toruń- Warszawa w trakcie wyjazdu naukowego do Torunia Członków Koła Naukowego Samorządowców Politechniki Warszawskiej. Zbigniew Samorządowiec Warszawa, Strona 4 z 5

15 0.7. W przypadku zakupu środków trwałych lub niskocennych jednostka jest zobowiązana wpisać zakup na stan pomieszczenia jednostki. Zakup środków trwałych wymaga zgody Przewodniczącego Komisji Finansowo- Gospodarczej. Zakupu środków trwałych mogą dokonywać tylko jednostki posiadające do dyspozycji pomieszczenia na terenie PW. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący KFG moŝe odstąpić od tego wymogu. Po złoŝeniu rozliczenia i dostarczeniu faktur, faktury za środki trwałe są opisywane, pieczętowane i podpisywane przez Przewodniczących KD (jeśli środki pochodzą z puli KD) i KFG. Następnie faktura zostaje przekazana do Biura Prorektora ds. Studenckich. W Biurze faktura zostaje podpisane przez właściwego Prorektora. Podpisaną fakturę naleŝy odebrać i zanieść do księgowości/administracji budynku, w którym siedzibę ma dana jednostka. Pracownik księgowości wpisuje sprzęt na stan budynku, nadaje mu numer i zaznacza to na fakturze. Tak przygotowaną fakturę naleŝy przekazać do BSS. Nowo zakupiony sprzęt musi zostać wpisany do rejestru sprzętu w systemie ew (ma do niego dostęp dysponent jednostki). UWAGA: w przypadku Faktur gotówkowych lub bezgotówkowych wraz z opisanym oryginałem Faktury naleŝy dostarczyć potwierdzenie zapłaty lub przelewu. UWAGA: w przypadku Faktur za materiały promocyjne (smycze, koszulki) wraz z oryginałem Faktury naleŝy jeszcze dostarczyć specyfikację zawierającą zestawienie wyszukanych ofert potwierdzające wybranie najkorzystniejszej oferty.. Jeśli w projekcie wymagany jest zwrot zaliczki naleŝy skontaktować się z BSS, tam zostaną przekazane wszystkie instrukcje odnośnie zwrotu zaliczki. Strona 5 z 5

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz . REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz 1. Postanowienia ogólne Sformułowania użyte w Uchwale oznaczają odpowiednio: PRz Politechnika Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY Załącznik do Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2007

Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2007 załącznik nr.2 do prowizorium budŝetowego na rok 2008 Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2007 1. Wydatkowanie z Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 4 grudnia 2010 r. Rozdział I Budżet 1. 1. KFG, przygotowuje projekt Budżetu, przeznaczonego na działalność

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2011

Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2011 załącznik nr.2 do prowizorium budżetowego na rok 2011 Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2011 1. Wydatkowanie z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. Znak sprawy: DN-650-1/2017 Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wnioskowania, realizacji, finansowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl.

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl. Wykaz najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów we Wnioskach beneficjentów o płatność Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWYWANIA INICJATYW NAUKOWYCH PRZEZ UNIWERSYTET NA RZECZ STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W RAMACH INDYWIDUALNEGO TOKU STUDIÓW

REGULAMIN DOFINANSOWYWANIA INICJATYW NAUKOWYCH PRZEZ UNIWERSYTET NA RZECZ STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W RAMACH INDYWIDUALNEGO TOKU STUDIÓW REGULAMIN DOFINANSOWYWANIA INICJATYW NAUKOWYCH PRZEZ UNIWERSYTET NA RZECZ STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W RAMACH INDYWIDUALNEGO TOKU STUDIÓW Łódź 2019 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ KÓŁ NAUKOWYCH, UCZELNIANYCH SEKCJI ZAINTERESOWAŃ WSOWL ORAZ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ KÓŁ NAUKOWYCH, UCZELNIANYCH SEKCJI ZAINTERESOWAŃ WSOWL ORAZ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki ZATWIERDZAM PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr Magdalena HOPEJ-KAMIŃSKA dnia.. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 13 grudnia 2018 r.

REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 13 grudnia 2018 r. REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 13 grudnia 2018 r. I tak nikt nie przestrzega regulaminów, więc nie przejmuj się i nie czytaj tego. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I 1. Środki zgromadzone na subkoncie Fundacji zgodnie z Ustawą o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lutego 2019 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2019; poz. 40 ZARZĄDZENIE Nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 467/2008 z dnia r.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 467/2008 z dnia r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 467/2008 z dnia 22.12.2008r. Szczegółowe zasady i procedury udzielania osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach projektu Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku o płatność w FMP

Składanie wniosku o płatność w FMP Składanie wniosku o płatność w FMP W pierwszej kolejności naleŝy wejść w zakładkę Konto projektów, w której naleŝy wybrać projekt, w ramach którego będzie składany wniosek o płatność. W wyniku tej operacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych Wydziału Biologii UW

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych Wydziału Biologii UW Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych Wydziału Biologii UW I. Postanowienia Ogólne 1 1. Komisja do spraw finansowania Kół Naukowych Wydziału Biologii,

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe Podróże służbowe Każdy pracownik Politechniki Śląskiej ma dostęp do Systemu Obiegu Dokumentów (SOD), gdzie w module Delegacje może osobiście wypełnić wniosek o wyjazd. Wniosek może zostać wypełniony również

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Obsługa dokumentacji w zakresie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Elektroniki w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych Symbol : WEK/P14/2014 Data: 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej 1 Przyznawaniem środków finansowych na działalność programową

Bardziej szczegółowo

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia),

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia), Zarządzenie Nr R- 0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II

INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II UWAGA! Na KUL obowiązuje całkowity zakaz dokonywania zakupów towarów i usług przed złożeniem odpowiedniego wniosku zakupowego

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Określa się następujące wytyczne realizacji i rozliczania WYDARZEŃ:

Określa się następujące wytyczne realizacji i rozliczania WYDARZEŃ: Uchwała nr 1_24/07/2017 Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego z dnia 24.07.2017 roku w sprawie zasad dotyczących organizacji wydarzeń w ramach PTMyk Działając na podstawie 19 punkt 4 Statutu Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół

REGULAMIN dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia REGULAMIN dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1 z wykonania zadania w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa

RAPORT KOŃCOWY 1 z wykonania zadania w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa pieczęć Zleceniobiorcy Data wpływu do Instytucji Zarządzającej RAPORT KOŃCOWY 1 z wykonania zadania w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa zgodnie z umową w okresie od 2017 04 07 do 2017 10 31 określonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU Załącznik do zarządzenia nr 72/R/19 REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU 1. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady odbywania podróży służbowych poza granice kraju w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR ...

Data wpływu do PCPR ... ... Data wpływu do PCPR Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji I. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki REGULAMIN

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki REGULAMIN AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki ZATWIERDZAM REKTOR - KOMENDANT z upoważnienia Prorektor ds. studenckich dr Magdalena Hopej -Tomaszycka dnia... REGULAMIN WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22 marca 2010 roku DOP-013/28/2010

Poznań, 22 marca 2010 roku DOP-013/28/2010 DOP-013/28/2010 Poznań, 22 marca 2010 roku Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kosztów związanych z podróŝami słuŝbowymi pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CZERNICE BOROWE Nr.. z dnia... 2011r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY CZERNICE BOROWE Nr.. z dnia... 2011r. UCHWAŁA NR RADY GMINY CZERNICE BOROWE Nr.. z dnia... 2011r. PROJEKT w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Borowe w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Gminy Czernice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji mobilności i rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach projektu PROM

Zasady realizacji mobilności i rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach projektu PROM Zasady realizacji mobilności i rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach projektu PROM Uczestników Projektu prosimy o ponowne zapoznanie się z Regulaminem i załącznikami dostępnymi na stronie projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 29/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ LITWA-POLSKA 2007-2013 KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2007-2013 LITWA POLSKA FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW SUWAŁKI, 16 MARZEC 2010 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ, edycja 2019 GRUPY NIEFORMALNE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ, edycja 2019 GRUPY NIEFORMALNE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ, edycja 2019 GRUPY NIEFORMALNE FINANSOWANIE PROJEKTU Strony zobowiązują się stosować przy realizacji projektu: regulamin

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego? Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego? Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu EOD

Logowanie do systemu EOD Logowanie do systemu EOD Logowanie za pomocą strony internetowej Uczelni http://www.up.wroc.pl/pracownicy/42389/intranet_eod_hrm.html Lub bezpośrednio do systemu EOD https://eod.up.wroc.pl/default.aspx

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu Procedura zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu dla osób uczestniczących w konferencji upowszechniającej rezultaty projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych 1 Uczestnikom biorącym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową Instrukcja stanowiskowa Proces składania wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. 2. W celu złożenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę RPD PT na miejscu naleŝy kierować się zasadą unikania dublowania czynności weryfikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu strona https//eod.ur.edu.pl

1. Logowanie do systemu strona https//eod.ur.edu.pl INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI DELEGACJI KRAJOWEJ W SYSTEMIE EOD Dostęp do systemu elektronicznego obiegu dokumentów mamy za pomocą przeglądarki. Zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer od wersji 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 r.

Zarządzenie nr 156/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 r. Zarządzenie nr 156/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie obiegu dokumentów i zasad działania przy prowadzeniu projektów badawczych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW (Zał. nr 7 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Zarządzenie Rektora nr /2014 z dnia ) INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU /Imię i nazwisko/. /PESEL/ /Adres zamieszkania/ Dnia.. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń I. Na podstawie art.41 ust. 4b i art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową Instrukcja stanowiskowa Proces składania wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. 2. W celu złożenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGA FINANSOWA ORGANIZACJI FUNKCJONUJĄCYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGA FINANSOWA ORGANIZACJI FUNKCJONUJĄCYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ INSTRUKCJA OBSŁUGA FINANSOWA ORGANIZACJI FUNKCJONUJĄCYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Zasady wykorzystania środków finansowych pochodzących z róŝnych źródeł finansowania 1) Środki pochodzące

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych Wydziału Biologii UW

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych Wydziału Biologii UW Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych Wydziału Biologii UW I. Postanowienia Ogólne 1 1. Komisja do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU.11.01.00-06-0108/16 1 Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czek Projektu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Mobilność Erasmusa 2011/ Umowa z NA. 2. Przewodnik dla Beneficjenta Koszty uprawnione:

Mobilność Erasmusa 2011/ Umowa z NA. 2. Przewodnik dla Beneficjenta Koszty uprawnione: Mobilność Erasmusa 2011/2012 1. Umowa z NA Warszawa, 30 czerwca 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl 2. Przewodnik dla Beneficjenta Aktualizacja z 02.11.2011 Koszty uprawnione: - poniesione

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2018 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 15/2018 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 7 czerwca 2018 r. Warszawa, 7 czerwca 2018r. Uchwała nr 15/2018 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 7 czerwca 2018 r. Działając na podstawie 16 ust. 1 pkt. 14 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budŝetu Powiatu Sztumskiego dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Procedura zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu dla uczestników w ramach projektu KOMPETENTNY PERSONEL MEDYCZNY - program specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM FINANSOWANIE PROJEKTU Patron zapewnia wykonanie Projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach EFS 03 w ramach PO KL

Zarządzanie finansami w projektach EFS 03 w ramach PO KL Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej ESF O3 Zarządzanie finansami w projektach EFS 03 w ramach PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Poz. 332 ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 12 grudnia 2018 r.

Poz. 332 ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 12 grudnia 2018 r. Poz. 332 ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ "SERCA DLA MALUSZKA" W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ SERCA DLA MALUSZKA W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Siedziba: ul. Kowalska 89 43 300 Bielsko Biała Tel. 692 093 760 / 515 252 428 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ "SERCA DLA MALUSZKA" W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ...... /pieczęć Wnioskodawcy/ data wpływu...... nr kolejny wniosku /pieczęć PCPR/ W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Uczelnianej Rady Doktorantów nr 01/01/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Uchwała Uczelnianej Rady Doktorantów nr 01/01/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Uchwała Uczelnianej Rady Doktorantów nr 01/01/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z II posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów z dnia 11 grudnia 2018 r. 1. Uczelniana Rada Doktorantów

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 Na podstawie 25 ust. 2 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia POLITES z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

PASZPORTY EDUKACYJNE

PASZPORTY EDUKACYJNE PASZPORTY EDUKACYJNE Zasady organizacji i rozliczania wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu Kompetencje kluczowe drogą do kariery zadanie Paszporty edukacyjne Definicje: Paszporty edukacyjne zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu Procedura zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu dla Asystentów ds. testów uczestniczących w spotkaniach grupy roboczej w ramach projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych 1 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2605/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 listopada 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 2605/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 2605/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 listopada 2009 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów słuŝbowych. Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL

INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL Spis treści I. Dodawanie sprawozdań... 3 II. Wypełnianie sprawozdania... 4 III. Składanie sprawozdania... 9 V. Weryfikacja... 13 I. Dodawanie sprawozdań

Bardziej szczegółowo