Sprawozdanie z wykonania budżetu



Podobne dokumenty
Sprawozdanie z wykonania budżetu

XXXVI Zgromadzenie Ogólne Poznań, 5-6 marca Sprawozdanie z wykonania budżetu

XXXVII Zgromadzenie Ogólne Dąbrowa Górnicza 3-4 marca Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2017

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH. na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Struktura przychodów i kosztów Związku na koniec grudnia 2016 roku w porównaniu do lat ubiegłych ( )

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf ,00 333, ,00 333,00

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5357

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lipca 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

UCHWAŁA NR 2/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 9 marca 2015 r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA I PÓŁROCZE 20ł6r.

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

- w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie ( odział Grodzisk Mazowiecki) kredyt nr

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 1407

Uchwała Nr XV/11/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA

PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH NA ROK 2018

Łączna na lata ,

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 2/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA. z dnia 28 marca 2014 r.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Powiatu Ostródzkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Uchwała Nr 5/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku

KONKURS OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

ZARZĄDZENIE NR 326/17 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 14 listopada 2017 r.

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XIII/87/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 8/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 19 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/305/17 RADY GMINY BRANICE. z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2014 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.).

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

Zamawiający: Gmina Suwałki ul. Świerkowa Suwałki Suwałki, Znak sprawy: IZP

Zarządzenie Nr 119/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

UCHWAŁA Nr. RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia. roku.

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami

Wielkość zmian dokonywanych w budżecie w I półroczu 2017 r., w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła:

Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2013 rok.

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

Przewidywane wykonanie planu % z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz 1. wartości niematerialne i prawne

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

UCHWAŁA NR 01/2015 ZGROMADZENIA SAMORZĄDOWEGO CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

SPR. NR 100. Prezydent Miasta Bielska-Białej

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 519/62/16 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Transkrypt:

XXXV Zgromadzenie Ogólne Zabrze, 13-14 lutego 2014 Apo Sprawozdanie z wykonania budżetu 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Wprowadzenie Rok 2013 był rokiem równoważenia budżetu po wykorzystaniu w latach 2010-12 dużego kredytu. Był on konieczny, gdyż realizowany w latach 2007-11 projekt norweski, finansowany przez trzy lata z góry, przeszedł w końcowej fazie zgodnie z regulaminem i umową na finansowanie z dołu. Projekt ten był szczególnie ważny, ponieważ w różnych jego działaniach uczestniczyło łącznie około 700 osób z 204 miast członkowskich Związku. Trudną sytuację w roku 2012 dodatkowo pogłębiły koszty kampanii Stawka większa niż 8 mld, związanej z wypromowaniem i przeprowadzeniem akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego w Karpaczu. Koszty tej akcji, które przekroczyły ćwierć miliona złotych, nie były ujęte w budżecie na rok 2012. Przychody Związku, osiągnięte w roku 2013, po raz pierwszy przekroczyły 10 mln zł, przede wszystkim dzięki pozyskanym dotacjom na projekty. Dochody ze składek członkowskich (nasze dochody własne ), mimo że po raz pierwszy przekroczyły kwotę 3,8 mln. zł, stanowiły w ub. r. tylko ok. 35 % przychodów (poprzednio: 42 % w r. 2012, 38% w r. 2011, 45 % w r. 2010, 42% w r. 2009, 49% w r. 2008, 63% w r. 2007, 77% w 2006). Dzięki realizowanym projektom na stałe udało się uzyskać stan, w którym pozyskane z różnych programów dotacje stanowią większość środków, z których finansujemy funkcjonowanie Związku, a udział ten stale wzrasta. Budżet jest z jednej strony mniej autonomiczny, z drugiej jednak pozwala znacząco poszerzyć zakres działalności Związku oraz sfinansować część kosztów ogólnych (w tym płac pracowników Biura) i administracyjnych w ramach realizowanych projektów. Wszystkie projekty są programowane dla miast i realizowane wspólnie z miastami. Mniejsze projekty, zwłaszcza w ramach programu Europe for Citizen, dotyczą współpracy bliźniaczej naszych miast albo wymiany doświadczeń między miastami. Zaplanowane na rok 2013 nowe projekty, w tym zwłaszcza trzeci projekt norweski, rozpoczęty w pierwszym półroczu 2013 r., miały umożliwić częściowe zrównoważenie niedoboru z lat 2010-2012. Plan na rok 2013 zakładał też niezbędne oszczędności. Założenia te zostały wykonane, stąd wynik finansowy ubiegłego roku jest wyraźnie dodatni. Tym niemniej podejście oszczędnościowe musi być kontynuowane w roku 2014. Trzeba dodać, że każdy z projektów ma odmienne zasady rozliczania, co utrudnia dokładne planowanie budżetu, a nawet dokonywanie korekt w budżecie w ciągu roku. Zarząd, który otrzymywał co kwartał informację o bieżącym wykonaniu budżetu, skorygował budżet jeden raz, w granicach posiadanych upoważnień. Plan, plan po zmianach i wykonanie są przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1. 1

Przychody Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Plan przychodów Związku na rok 2013 przewidywał, że wyniosą one 9,47 mln zł., z czego 3,7 mln miało pochodzić ze składek członkowskich, a 4,0 mln zł z dotacji na realizowane projekty. Łącznie przychody budżetu ZMP wyniosły w 2013 roku 10,9 mln zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło: - 115,9 % w relacji do planu pierwotnego, - 101,0 % w stosunku do planu skorygowanego w ciągu roku. Składki członkowskie zostały wykonane w 101,6 % w stosunku do planu. Po raz pierwszy w historii Związku nie ma żadnych zaległości ze strony miast. W 2012 zaległości z 3 lat były bardzo małe - wynosiły 15 tys. (0,4 %). Ta regularność w opłacaniu składek utrzymuje się od lat (od 2000 roku zaległość nigdy nie przekroczyła 1%). Największa różnica pomiędzy planem a wykonaniem przychodów wystąpiła w pozycji dotacje (granty). Zostały one zaplanowane zbyt ostrożnie, z powodu braku wiedzy na początku roku na temat zasad rozliczania nowych projektów. Ostatecznie pozyskano nieco ponad 5,4 mln zł. Oczywiście, środki te są przeznaczone wyłącznie na konkretne projekty. Część z nich wpływa w formie zaliczek na subkonta projektów i nie mogą one być wydatkowane na inne działania (stąd ponownie znaczna pozostałość na kontach bankowych w rozliczeniu ubiegłego roku). Koszty Plan kosztów na rok 2013 zakładał ich wykonanie na poziomie 8,845 mln zł, który później Zarząd nieznacznie podniósł - do 8,863 mln. Ostatecznie koszty funkcjonowania Związku w roku ubiegłym wyniosły 8 990 835 zł (101,4 % skorygowanego planu). W relacji do faktycznie uzyskanych przychodów wydatki wyniosły 81,9 %. Bezpośrednie koszty wykonania zadań statutowych wyniosły 6 897,1 tys. zł (102,4% planu), a koszty obsługi wykonania zadań statutowych 2 093,7 tys. zł (98,4 % planu). Koszty obsługi funkcjonowania Związku wyniosły więc 23,3 % wszystkich wydatków (w poprzednich latach: 2012 31,4 %, 2011 25,2 %, 2010 28,0%, 2009 27,2%, 2008 31,0%, 2007-42,3%, 2006-49,0%), w tym koszty osobowe wraz z nagrodami i pochodnymi (1 508 tys. zł) 16,8 % wszystkich kosztów (poprzednio: w 2012 22,7 %, 2011 17,7%, w 2010 r. 19,1%, w 2009 r. 19,5%, w 2008 r. 21,5%, w 2007 r. 29,2%, w r. 2006 34,2%). Skorygowany plan kosztów osobowych wykonano w 98,6 %. Refundacja kosztów osobowych pracowników Biura z projektów w 2013 r. wyniosła 711 tys. zł (w 2012 r. - 529 tys. zł). Nowe projekty umożliwiają zwiększenie poziomu refundacji kosztów funkcjonowania Związku w 2014 r. z grantów do jeszcze wyższego poziomu. 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku W r. 2013 nastąpiło więc zmniejszenie udziału kosztów obsługi wykonania zadań statutowych, w tym także kosztów osobowych, w kosztach ogółem, do poziomu najniższego w historii, o ponad 400 tys. zł niższego niż w roku 2012. Trzeba podkreślić, że większość kosztów obsługi wykonania zadań statutowych w naszym planie kont to - w rozumieniu przepisów - także koszty realizacji tych zadań (w tym płace, materiały itp.). Faktyczne koszty administracyjno-biurowe to tylko około 848 tys. zł (9,4 % wszystkich kosztów) - są one niższe niż w roku poprzednim (990 tys. 12,1 %), kształtując się następująco: ok. 330 tys. zł płace z pochodnymi (księgowość, kadry, sekretariat, obsługa techniczna), ok. 198 tys. zł czynsz za lokal Biura i zakup wyposażenia, ok. 60 tys. zł materiały i energia, ok. 74 tys. zł usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ok. 186 tys. zł pozostałe usługi (serwisy, internet itp.). Oczywiście zdecydowana większość tych wydatków jest związana bezpośrednio z realizacją zadań statutowych. Spośród kwot wyszczególnionych w zestawieniu kosztów wyjaśnienia wymagają zmiany w następujących pozycjach: a) Składka CEMR za 2013 r. nie została uregulowana w całości, ze względu na stan finansów Związku (spłata kredytu); zaległość zostanie spłacona w roku 2014. b) Zwiększenie kosztów konferencji i innych wydarzeń spowodowane było brakiem możliwości sfinansowania części z nich z projektów i koniecznością sfinansowania z budżetu Związku. Wydatki w tym zakresie, które wyniosły 246,0 tys. zł (115,0% planu), zostały poniesione m.in. na następujące działania: XI Kongres Miast Polskich, (Kraków, 7-8 listopada - 92 tys. zł); Kongres Regionów (Świdnica 56,6 tys. zł) V Samorządowe Forum Kultury (Gorzów Wlkp., 9,0 tys. zł.) Konkurs pisma Samorząd terytorialny na rozprawy doktorskie i magisterskie (5,0 tys.zł) Konferencja Samorządowy Lider Zarządzania (Warszawa, 6,0 tys. zł.) Forum Ratownictwa (Inowrocław, 5,0 tys. zł.) Polsko niemiecka grupa robocza (7,4 tys. zł) Konferencja prasowa dot. finansów JST (Warszawa, 3,8 tys. zł) Konferencja Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST (Katowice, 4,2 tys. zł) Spotkanie Biur Promocji Miast, (Bełchatów, 24-25 października 14,6 tys. zł) Warsztaty Współpraca samorządu lokalnego (3,3 tys. zł) Konferencja Oblicza Małych Miast (Łęczyca/Uniejów, 16-17 maja - 7,4 tys.) Konferencja Skutki finansowe planowania przestrzennego (Poznań, 5,2 tys. zł) Warsztaty Współpraca międzynarodowa (1,4 tys. zł) CEMR biuro wykonawcze ( 5,5 tys. zł) Grand Prix Festiwalu Kolęd i Pastorałek (Będzin, 5,0 tys. zł) dofinansowanie Nagrody im. Grzegorza Palki (3,0 tys. zł) dofinansowanie Mistrzostw Samorządowych w Piłce Siatkowej (Reda, 3 tys. zł) 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku dofinansowanie Turnieju Piłki Nożnej Burmistrzów i Prezydentów (Włochy, 2,5 tys. zł) Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie ziemnym (Konin i Rzeszów 6,0 tys.) Konkursy i kilka ważnych konferencji sfinansowaliśmy z dotacji, dlatego nie ma ich w powyższym zestawieniu. c) W 2013 r. nastąpiło po raz kolejny zmniejszenie kosztów posiedzeń organów Związku w porównaniu z rokiem poprzednim. W ramach tych kosztów: koszty posiedzenia ZO w Kołobrzegu wyniosły 89 tys. zł, koszty posiedzeń Zarządu wyniosły 59,7 tys. zł (koszt noclegów i wyżywienia; członkowie Zarządu nie otrzymują diet; dojeżdżają na swój koszt); średni koszt posiedzenia wynosił ok. 5 tys. zł, koszty posiedzeń komisji wyniosły 8,4 tys. zł (stanowią dofinansowanie posiedzeń, które odbywają się ze wsparciem miast goszczących, a część kosztów ponoszą uczestnicy). d) Wydatki na ekspertyzy i opracowania zostały wykonane w 102,7 % planu, osiągając kwotę 123,2 tys. zł (opracowania powstałe w ramach projektów nie są ujęte w poniższym zestawieniu). Najważniejsze ekspertyzy i opracowania opłacone w roku 2013 dotyczyły: możliwości wprowadzenia komunalnej części podatku PIT (12,3 tys. zł) celowości wprowadzania w gminach opłat dotyczących wód opadowych (24,6 tys. zł), możliwości powierzania zadań dot. zagosp. odpadów zakładom budżetowym (14,7 tys. zł), ogólnopolskich badań opinii publicznej dot. działalności i finansowania JST (20,3 tys.), opracowania planu działań PR w ramach II etapu kampanii promocyjnej obywatelskiego projektu ustawy o dochodach JST (38,7 tys. zł) prace nad Albumem Miast Polskich (12,5 tys. zł.). Wynik W roku 2013 na koncie bankowym pozostało 1 136, 0 tys. zł. Jednocześnie wykorzystano kredyt krótkoterminowy debet na koncie, w wysokości 396,9 tys. zł. Należności wynoszą ogółem 78,8 tys. zł. Kwota zaległych składek wynosi 77 zł. Zobowiązania (poza debetem) wyniosły na końcu roku ogółem 187,7 tys. zł, w tym: a) zobowiązania wobec partnerów w projektach 5,7 tys zł.; b) bieżące zobowiązania ZMP 182,0 tys. zł, tzn. rachunki i rozliczenia bieżące, z terminem płatności w styczniu 2013 r. (w tym podatki i składki ZUS za grudzień, płatne w styczniu 2014 r. 104,7 tys. zł); zostały one uregulowane w styczniu 2013 r.; Zobowiązaniem jest też zaległa składka CEMR - 189,2 tys. zł - wystąpiliśmy o jej umorzenie. Wynik bilansowy roku 2013 jest dodatni i wynosi 347,7 tys. zł. W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano dalsze oszczędności, które - przy dobrym wykorzystaniu grantów - umożliwią przywrócenie równowagi finansom Związku. 4