KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podobne dokumenty
KSIĄŻKA PROCEDUR. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;

KSIĄŻKA PROCEDUR PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIESKICH NA LATA

KSIĄŻKA PROCEDUR. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Kontrole administracyjne w ramach PROW

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kontrole administracyjne w ramach PROW

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasad konkurencyjności wydatków

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone

Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasad konkurencyjności wydatków

Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasad konkurencyjności wydatków

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych PROW PROW

Załącznik Nr 1 do Uchwały 546/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 12 kwietnia 2016r.

KSIĄŻKA PROCEDUR POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY

II. Zasady ogólne 1. AP jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację przepływu informacji w obszarze zadań delegowanych przez AP, w szczególności za

Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Najczęściej popełnianie naruszenia/uchybienia w obszarze zamówień publicznych w ramach PROW

Zamówienia publiczne

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Warszawa październik 2010 r.

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW Olsztyn, 3 listopada 2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich

Strona 1z 13. Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/111/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2011 r.

Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd

KSIĄŻKA PROCEDUR PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; Warszawa KSIĄŻKA PROCEDUR

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zamówienia publiczne

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych PROW PROW

Błędy popełnianie przez beneficjentów przy realizacji zamówień publicznych w ramach PROW

Załącznik nr 6 rejestr wezwań do usunięcia naruszenia prawa

Zasady konkurencyjności wydatków

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.

Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasad konkurencyjności wydatków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; Warszawa KSIĄŻKA PROCEDUR

Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Operacyjny Rybactwo i Morze

1 Postanowienia Ogólne

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Umowa o przyznaniu pomocy Nr.

e-wnioski - jakie konsekwencje czekają rolników, jeśli źle je wypełnią?

Załącznik do zarządzenia nr /2018 Prezesa ARiMR z dnia r. Umowa o przyznaniu pomocy Nr.

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017

ZASADY WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

KONKURENCYJNY WYBÓR WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI.

U-1/PROW /7.4.2/17/2z str Niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, Białystok tel fax

Umowa o przyznaniu pomocy Nr.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Biuro Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 7/9, Sobótka

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Umowa o przyznaniu pomocy Nr.

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

2 Zasady ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW dla Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej

Pan Andrzej Fijołek Wójt Gminy Brochów

podmiotom do dnia umożliwienia przez Agencję udostępniania tych zapytań przez ich zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję

ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

3.23. Instrukcja w sprawie ustalania kwot nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych (I-5/188)

WYBÓR WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI I WARUNKI DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ KWOT POMOCY

Najważniejsze zmiany wprowadzane w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to (obowiązują od 21 lutego 2018 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia r.

Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.

Weryfikacja postępowa. powań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli

Zestawienie dokumentów niezbędnych

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTZRA ŁASKU. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o płatność w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

zakres: lności energii elektrycznej i cieplnej

Transkrypt:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wersja zatwierdzona 1z

Karty obiegowe KP Zatwierdzenie KP Opracowali Bogusław Uściński Magdalena Zdunek Maciej Zieliński Data złożenia podpisu 16.06.2016 16.06.2016 16.06.2016 Podpis i pieczęć Bogusław Uściński Magdalena Zdunek Maciej Zieliński \ 17.06.2016 17.06.2016 Krzysztof Słoma Zastępca Dyrektora DDD Marzena Cieślak Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych 17.06.2016 Dyrektor DDD Mariusz Bednarz Zatwierdził Data złożenia podpisu Podpis i pieczęć Zastępca Prezesa ARiMR 17.06.2016 Zastępca Prezesa Maria Fajger Wprowadzenie KP w życie Zakres obowiązywania Data wprowadzenie KP w _życie Wprowadzający KP w życie Data złożenia podpisu Podpis i pieczęć: KP obowiązuje w pełnym zakresie 30.06.2016 Zastępca Prezesa ARiMR 17.06.2016 Zastępca Prezesa Maria Fajger Metryczka zmian: Lp. Data Imię i nazwisko Wersja Opis zmian do poprzedniej wersji 1 18.09.2015 2 17.06.2016 Zieliński Maciej Zdunek Magdalena Bogusław Uściński Zieliński Maciej Zdunek Magdalena 1.1r Utworzenie wersji roboczej KP 1.1.r 1z Utworzenie wersji zatwierdzonej KP 1z

Spis treści: 1. PROCEDURY... 4 1.1. Procedura weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 4 1.1.1. Przedmiot procedury... 4 1.1.2. Obszar procedury... 4 1.1.3. Funkcja procedury... 4 1.1.4. Przebieg procesu... 5 1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma... 5 1.1.4.2. Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 6 1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu... 7 1.1.6. Załączniki... 8 2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy... 10 3. ZAŁĄCZNIKI... 15 Strona 3 z 15

1. PROCEDURY 1.1. Procedura weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1.1.1. Przedmiot procedury Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1.2. Obszar procedury Procedura weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy sposobu oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich działaniach PROW 2014-2020 wdrażanych przez ARiMR oraz zewnętrzne podmioty wdrażające. 1.1.3. Funkcja procedury Procedura przedstawia przebieg procesu weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 4 z 15

1.1.4. Przebieg procesu 1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma Strona 5 z 15

1.1.4.2. Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Strona 6 z 15

1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R1. Beneficjent (z wyłączeniem beneficjenta Pomocy Technicznej) przedkłada dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa z wykonawcą; 2) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy. 3) nie później niż w dniu upływu terminu złożenia wniosku o płatność w przypadku gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie. W przypadku pomocy technicznej beneficjent przedkłada dokumentację z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie lub wnioskiem o płatność pomocy. R2. Beneficjent przedkłada dokumentację, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego. W przypadku Projektu budowlanego przekazanego przez Beneficjenta w formie elektronicznej, należy uzyskać oświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego o zgodności przekazanego materiału z oryginałem. R3. Dokumentacja, obejmuje: 1) kompletną dokumentację przetargową przygotowaną przez Zamawiającego w tym ogłoszenia; 2) kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej; 3) kompletną ofertę wybranego Wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym Wykonawcą oraz formularze ofertowe pozostałych Wykonawców; 4) kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu; 5) upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Zamawiającego 1. R4. Podczas oceny można żądać innych dokumentów przetargowych, jeżeli w procesie oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zajdzie potrzeba ich zweryfikowania. R5. W przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Beneficjent zobligowany jest do przedłożenia: 1) protokołów z kolejno unieważnionych postępowań, zawierających podstawę prawną i odpowiednie uzasadnienie faktyczne w przypadku, gdy unieważnienie postępowania nastąpiło w konsekwencji braku ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) kompletnej dokumentacji związanej z unieważnionymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy przyczyną unieważnienia postępowania było odrzucenie wszystkich złożonych ofert, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 1 Jeżeli dotyczy Strona 7 z 15

R6. Oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje się w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji. R7. W przypadku, gdy złożona dokumentacja, zawiera braki, wzywa się Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. R8. Jeżeli istnieje konieczność uzyskania wyjaśnień, można wezwać Beneficjenta do udzielenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. R9. Wezwania o których mowa w R7 i R8, oraz przypadki, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie opinii innego podmiotu lub wystąpienie o kontrolę doraźną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wydłużają termin dokonania oceny, o której mowa w R6, o czas niezbędny do usunięcia braków/składania wyjaśnień oraz o czas niezbędny do uzyskania opinii lub wyników kontroli doraźnej, o czym podmiot wdrażający informuje Beneficjenta na piśmie. R10. Jeżeli Beneficjent, nie złożył wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w R7, lub nie złożył wyjaśnień w terminie określonym w R8, podmiot wdrażający dokonuje oceny w oparciu o posiadane dokumenty. R11. Pracownik weryfikujący prowadzi elektroniczny Rejestr zamówień publicznych. Rejestr zawiera co najmniej: znak sprawy numer umowy o przyznanie pomocy, nazwa beneficjenta, nr zamówienia tryb zamówienia data przekazania dokumentacji postępowania, data oceny postępowania, data zgłoszenia uzupełnienia/wyjaśnienia, data zgłoszenia wniosku o ponowną ocenę postępowania, wynik oceny postępowania. Rejestr o którym mowa wyżej prowadzi się w wersji elektronicznej. R12. W przypadku wniesienia przez Beneficjenta prośby o ponowną ocenę postępowania należy postępować zgodnie z KP-611-366/ARiMR w sprawie rozpatrywania odwołań w ramach działań PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające.. 1.1.6. Załączniki 1 2 3 Symbol dokumentu P-1/357 P-2/357 Nazwa Pismo w sprawie złożenia uzupełnień/wyjaśnień Pismo informujące o pozytywnej ocenie postępowania i ewentualnych uchybieniach obarczonych karami administracyjnymi Opis dokumentu Pismo w sprawie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Pismo informujące o pozytywnej ocenie postępowania i ewentualnych uchybieniach obarczonych karami administracyjnymi Strona 8 z 15

P-3/357 P-4/357 P-5/357 P-6/357 Pismo o negatywnej ocenie postępowania Pismo informujące o zaistniałej konieczności zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego Pismo o karze umownej w związku z nieterminowym złożeniem dokumentacji z postępowania Deklaracja bezstronności KW/357 Karta weryfikacji Dokument wyjściowy IKW/357 Instrukcja wypełniania karty weryfikacji Dokument wyjściowy Pismo informujące o negatywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pismo informujące o zaistniałej konieczności zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego Pismo o karze umownej w związku z nieterminowym złożeniem dokumentacji z postępowania Deklaracja bezstronności składana przez osoby biorące udział w procesie weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 9 z 15

2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy Dokumentacja aktowa prowadzonych spraw, na wszystkich stanowiskach pracy, powinna być na bieżąco znakowana, gromadzona oraz przechowywana w teczkach aktowych (opisanych zgodnie z postanowieniami aktualnej Instrukcji Kancelaryjnej i Rzeczowego Wykazu Akt) w kolejności chronologicznej, wynikającej z zasad prowadzenia akt, umożliwiając łatwe ich odszukanie i sprawdzenie, a także chronienie ich przed osobami nieupoważnionymi. Archiwizacja odbywa się zgodnie z aktualną Instrukcją Kancelaryjną, Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. W przypadku dołączonych dokumentów do sprawy, w których system informatyczny nie generuje znaku sprawy lub brak jest pola na znak sprawy, należy manualnie nanieść znak sprawy na dokument na nośniku papierowym lub elektronicznym. Stanowisko Procedura Proces Funkcja Zakres czynności Pracownik Weryfikujący Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1.1.4.2. Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Określenie i zatwierdzenie wyniku weryfikacji przeprowadzenia postępowania w części D Karty Weryfikacji Określenie wyniku weryfikacji kompletności i poprawności przeprowadzenia postępowania Sprawdzenie czy jest konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej Sprawdzenie czy jest potrzeba zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba uzupełnień Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba dodatkowych wyjaśnień Określenie i zatwierdzenie wyniku weryfikacji przeprowadzenia postępowania w części D Karty Weryfikacji Określenie wyniku weryfikacji kompletności i poprawności przeprowadzenia postępowania Sprawdzenie czy jest konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej Sprawdzenie czy jest potrzeba zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba uzupełnień Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba dodatkowych wyjaśnień Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku Strona 10 z 15

Stanowisko Procedura Proces Funkcja Zakres czynności Pracownik kancelaryjny Pracownik sprawdzający Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma 1.1.4.2. Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Weryfikacja kompletności dokumentacji zgodnie z częścią B Karty weryfikacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji Weryfikacja poprawności przeprowadzenia postępowania zgodnie z częścią C Karty weryfikacji Weryfikacja wstępna zgodnie z częścią A Karty Weryfikacji Rejestracja i wysłanie pisma Określenie wyniku weryfikacji kompletności i poprawności przeprowadzenia postępowania Sprawdzenie czy jest konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej Sprawdzenie czy jest potrzeba zasięgnięcia opinii podmiotu zew. Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba uzupełnień Weryfikacja kompletności dokumentacji zgodnie z częścią B Karty weryfikacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji, złożonej w wyniku wyjaśnień Weryfikacja otrzymanej dokumentacji, złożonej w wyniku uzupełnień Weryfikacja otrzymanej dokumentacji, złożonej w wyniku uzupełnień Weryfikacja poprawności przeprowadzenia postępowania zgodnie z częścią C Karty weryfikacji Weryfikacja wstępna zgodnie z częścią A Karty Weryfikacji Rejestracja i wysłanie pisma Określenie wyniku weryfikacji kompletności i poprawności przeprowadzenia postępowania Sprawdzenie czy jest konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej Sprawdzenie czy jest potrzeba zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba uzupełnień Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku P-1/357 Strona 11 z 15

Stanowisko Procedura Proces Funkcja Zakres czynności Pracownik zatwierdzający Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1.1.4.2. Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba dod. wyjaśnień Weryfikacja kompletności dokumentacji zgodnie z częścią B Karty weryfikacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji Weryfikacja poprawności przeprowadzenia postępowania zgodnie z częścią C Karty weryfikacji Weryfikacja wstępna zgodnie z częścią A Karty Weryfikacji Zatwierdzenie wyniku weryfikacji przeprowadzenia postępowania w części D Karty weryfikacji Sprawdzenie czy jest potrzeba zasięgnięcia opinii podmiotu zew. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji przeprowadzenia postępowania w części D Karty weryfikacji Sprawdzenie czy zaistniała potrzeba dod. wyjaśnień Weryfikacja kompletności dokumentacji zgodnie z częścią B Karty weryfikacji Weryfikacja otrzymanej dokumentacji, złożonej w wyniku wyjaśnień Weryfikacja otrzymanej dokumentacji, złożonej w wyniku II uzupełnień Weryfikacja otrzymanej dokumentacji, złożonej w wyniku I uzupełnień Weryfikacja poprawności przeprowadzenia postępowania zgodnie z częścią C Karty weryfikacji Weryfikacja wstępna zgodnie z częścią A Karty Weryfikacji Zatwierdzenie wyniku weryfikacji przeprowadzenia postępowania w części D Karty weryfikacji Sprawdzenie czy jest potrzeba zasięgnięcia opinii podmiotu zew. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji przeprowadzenia postępowania w części D Karty weryfikacji Wypełnienie sekcji Zatwierdzenie w przypadku braku zgodności pomiędzy opinią pracownika weryfikującego i Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku Strona 12 z 15

Stanowisko Procedura Proces Funkcja Zakres czynności sprawdzającego Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku Strona 13 z 15

3. ZAŁĄCZNIKI 1. Wykaz uwag do KP-611-357-ARiMR/1.1.r Strona 15 z 15