P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 27 listopada 2015 r.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 26 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 17 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 grudnia 2015 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 21 czerwca 2017 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 26 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr I/83/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

ZARZĄDZENIE NR 37/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Zarządzenie Nr 414/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 295/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 485/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 158/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 07 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 31 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 145/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 30 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

ZARZĄDZENIE NR 89/14 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,95

ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Ni4?.7 Z19

ZARZĄDZENIE NR 903/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/16. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 178/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 12 lutego 2016 r. wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 30 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7?./19. ' w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 535/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 sierpnia 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 250/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. zarządzam, co następuje:

UCHWAŁA NR XXXI/324/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 680/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 246/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 488/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 118/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 439/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Zarządzenie Nr 27/ 03. BURMISTRZA GMINY MYSZYNIEC z dnia 24 września 2003 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2003 rok

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 376/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Oświata i wychowanie , , ,07

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 457/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 27.FIN,2015 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Redy na 2015r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2014r.

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Transkrypt:

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 537/2015 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) oraz 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów. 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych: 1. Przedszkola Nr 10, 2. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1, 3. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2, 4. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4, 5. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 5, 6. Zespołu Szkół Nr 4, 7. Gimnazjum Nr 3, 8. Gimnazjum Nr 6, 9. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 10. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planach finansowych jednostek. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikom samorządowych jednostek budżetowych. Przygotował: Zaopiniował pod względem prawnym

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 537/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 r. Komórka Dział Rozdział Grupa Paragrafów Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach P 10 Przedszkole Nr 10 656 500,00 647 500,00-10 000,00 10 000,00 647 500,00 801 Oświata i wychowanie 656 500,00 647 500,00-10 000,00 10 000,00 647 500,00 80104 Przedszkola 656 500,00 647 500,00-10 000,00 10 000,00 647 500,00 B1PZB statutowych zadań 140 700,00 131 700,00-10 000,00 0,00 121 700,00 składki od nich naliczane 515 800,00 515 800,00 0,00 10 000,00 525 800,00 ZSP 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 4 466 236,00 4 474 779,44-127 015,00 127 015,00 4 474 779,44 801 Oświata i wychowanie 4 466 236,00 4 474 779,44-127 015,00 127 015,00 4 474 779,44 80101 Szkoły podstawowe 3 277 372,00 3 210 339,44-52 906,00 66 502,00 3 223 935,44 B1PZB statutowych zadań 284 507,00 347 431,79-15 598,00 0,00 331 833,79 składki od nich naliczane 2 982 240,00 2 814 974,65 0,00 29 194,00 2 844 168,65 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 625,00 47 933,00-37 308,00 37 308,00 47 933,00 80104 Przedszkola 1 053 398,00 1 109 337,00-67 070,00 10 344,00 1 052 611,00 B1PZB statutowych zadań 179 508,00 176 628,00-6 557,00 0,00 170 071,00 składki od nich naliczane 869 535,00 918 010,00-50 169,00 0,00 867 841,00 80146 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 355,00 14 699,00-10 344,00 10 344,00 14 699,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 5 350,00-2 770,00 0,00 2 580,00 B1PZB statutowych zadań 0,00 5 350,00-2 770,00 0,00 2 580,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 135 466,00 146 761,00-4 269,00 0,00 142 492,00 B1PZB statutowych zadań 17 625,00 28 920,00-3 265,00 0,00 25 655,00 składki od nich naliczane 117 841,00 117 841,00-1 004,00 0,00 116 837,00 80195 Pozostała działalność 0,00 2 992,00 0,00 50 169,00 53 161,00 składki od nich naliczane 0,00 2 992,00 0,00 50 169,00 53 161,00 ZSP 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 0,00 3 007 258,95-219 346,83 229 375,00 3 017 287,12 801 Oświata i wychowanie 0,00 3 003 032,95-218 800,83 228 829,00 3 013 061,12 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 133 388,73-2 500,00 214 353,00 1 345 241,73 B1PZB statutowych zadań 0,00 149 933,73-500,00 8 390,00 157 823,73 składki od nich naliczane 0,00 975 223,00-2 000,00 205 507,00 1 178 730,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 8 232,00 0,00 456,00 8 688,00 80104 Przedszkola 0,00 1 290 078,34-155 702,71 4 137,00 1 138 512,63 B1PZB statutowych zadań 0,00 308 584,31-20 202,71 4 137,00 292 518,60 składki od nich naliczane 0,00 981 494,03-135 500,00 0,00 845 994,03 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 75 275,00-2 767,00 1 884,00 74 392,00 B1PZB statutowych zadań 0,00 14 813,00-28,00 328,00 15 113,00 2

Komórka Dział Rozdział Grupa Paragrafów Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach składki od nich naliczane 0,00 58 780,00-2 439,00 1 556,00 57 897,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 1 682,00-300,00 0,00 1 382,00 szkołach artystycznych 0,00 169 152,59-35 101,83 0,00 134 050,76 składki od nich naliczane 0,00 169 152,59-35 101,83 0,00 134 050,76 80195 Pozostała działalność 0,00 335 138,29-22 729,29 8 455,00 320 864,00 B1PZB statutowych zadań 0,00 194 553,29-271,29 8 455,00 202 737,00 składki od nich naliczane 0,00 140 585,00-22 458,00 0,00 118 127,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 4 226,00-546,00 546,00 4 226,00 85401 Świetlice szkolne 0,00 4 226,00-546,00 546,00 4 226,00 B1PZB statutowych zadań 0,00 4 058,00-546,00 536,00 4 048,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 168,00 0,00 10,00 178,00 ZSP 4 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 0,00 1 378 734,97 0,00 21 401,00 1 400 135,97 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 378 734,97 0,00 21 401,00 1 400 135,97 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 378 734,97 0,00 21 401,00 1 400 135,97 składki od nich naliczane 0,00 1 378 734,97 0,00 21 401,00 1 400 135,97 ZSP 5 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 0,00 1 133 460,83-11 670,00 44 565,00 1 166 355,83 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 105 494,83-11 670,00 33 965,00 1 127 789,83 80101 Szkoły podstawowe 0,00 560 711,65-5 280,00 23 900,00 579 331,65 B1PZB statutowych zadań 0,00 72 896,15-5 280,00 21 000,00 88 616,15 składki od nich naliczane 0,00 487 815,50 0,00 2 900,00 490 715,50 80104 Przedszkola 0,00 374 701,00-4 000,00 900,00 371 601,00 B1PZB statutowych zadań 0,00 83 914,00-4 000,00 0,00 79 914,00 składki od nich naliczane 0,00 290 787,00 0,00 900,00 291 687,00 Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli 0,00 0,00 0,00 4 865,00 4 865,00 B1PZB statutowych zadań 0,00 0,00 0,00 4 865,00 4 865,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 46 235,00 0,00 2 300,00 48 535,00 składki od nich naliczane 0,00 46 235,00 0,00 2 300,00 48 535,00 szkołach artystycznych 0,00 118 864,18-2 000,00 2 000,00 118 864,18 B1PZB statutowych zadań 0,00 4 800,81 0,00 2 000,00 6 800,81 składki od nich naliczane 0,00 114 063,37-2 000,00 0,00 112 063,37 80195 Pozostała działalność 0,00 4 983,00-390,00 0,00 4 593,00 3

Komórka Dział Rozdział Grupa Paragrafów B1PZB Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach statutowych zadań 0,00 4 983,00-390,00 0,00 4 593,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 27 966,00 0,00 10 600,00 38 566,00 85401 Świetlice szkolne 0,00 27 966,00 0,00 10 600,00 38 566,00 składki od nich naliczane 0,00 27 966,00 0,00 10 600,00 38 566,00 ZS 4 Zespół Szkół Nr 4 4 778 770,00 4 921 799,44-18 086,00 42 967,68 4 946 681,12 801 Oświata i wychowanie 4 778 770,00 4 921 799,44-18 086,00 42 967,68 4 946 681,12 80101 Szkoły podstawowe 492 031,00 571 615,57-1 438,00 2 351,00 572 528,57 B1PZB statutowych zadań 476 793,00 556 377,57 0,00 2 351,00 558 728,57 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 238,00 15 238,00-1 438,00 0,00 13 800,00 80110 Gimnazja 3 636 409,00 3 610 901,55-13 637,00 8 097,00 3 605 361,55 B1PZB statutowych zadań 293 706,00 336 729,87-6 637,00 0,00 330 092,87 składki od nich naliczane 3 331 863,00 3 263 331,68-7 000,00 0,00 3 256 331,68 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 840,00 10 840,00 0,00 8 097,00 18 937,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 26 491,00 26 491,00-430,00 459,00 26 520,00 B1PZB statutowych zadań 23 302,00 23 302,00 0,00 459,00 23 761,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 189,00 3 189,00-430,00 0,00 2 759,00 szkołach artystycznych 0,00 71 272,32 0,00 24 881,68 96 154,00 składki od nich naliczane 0,00 71 272,32 0,00 24 881,68 96 154,00 80195 Pozostała działalność 623 839,00 641 519,00-2 581,00 7 179,00 646 117,00 B1PZB statutowych zadań 612 769,00 624 049,00-1 181,00 7 179,00 630 047,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 070,00 17 470,00-1 400,00 0,00 16 070,00 G 3 Gimnazjum Nr 3 3 522 548,00 3 799 802,99-10 419,25 9 373,00 3 798 756,74 801 Oświata i wychowanie 3 522 548,00 3 799 802,99-10 419,25 9 373,00 3 798 756,74 80110 Gimnazja 3 447 388,00 3 120 954,39-5 419,25 0,00 3 115 535,14 B1PZB statutowych zadań 284 917,00 308 545,46-1 046,25 0,00 307 499,21 składki od nich naliczane 3 162 471,00 2 812 408,93-4 373,00 0,00 2 808 035,93 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 75 160,00 80 380,00 0,00 4 373,00 84 753,00 składki od nich naliczane 75 160,00 80 380,00 0,00 4 373,00 84 753,00 szkołach artystycznych 0,00 598 468,60-5 000,00 5 000,00 598 468,60 B1PZB statutowych zadań 0,00 15 145,53 0,00 5 000,00 20 145,53 składki od nich naliczane 0,00 583 323,07-5 000,00 0,00 578 323,07 G 6 Gimnazjum Nr 6 2 912 056,00 2 761 403,56-7 176,57 37 421,57 2 791 648,56 4

Komórka Dział Rozdział ORDN Grupa Paragrafów Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 2 912 056,00 2 761 403,56-7 176,57 37 421,57 2 791 648,56 80110 Gimnazja 2 912 056,00 2 761 403,56-7 176,57 27 201,42 2 781 428,41 B1PZB statutowych zadań 272 893,00 306 867,11-7 176,57 14 923,42 314 613,96 składki od nich naliczane 2 639 163,00 2 454 536,45 0,00 12 278,00 2 466 814,45 szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 10 220,15 10 220,15 B1PZB statutowych zadań 0,00 0,00 0,00 10 220,15 10 220,15 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 1 195 711,00 1 193 923,00-5 000,00 5 000,00 1 193 923,00 851 Ochrona zdrowia 1 195 711,00 1 193 923,00-5 000,00 5 000,00 1 193 923,00 85195 Pozostała działalność 1 195 711,00 1 193 923,00-5 000,00 5 000,00 1 193 923,00 składki od nich naliczane 1 189 411,00 1 187 623,00-5 000,00 0,00 1 182 623,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 300,00 6 300,00 0,00 5 000,00 11 300,00 MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 107 185,00 6 094 539,00-2 280,00 280 552,00 6 372 811,00 852 Pomoc społeczna 5 107 185,00 6 094 539,00-2 280,00 280 552,00 6 372 811,00 85216 Zasiłki stałe 3 056 368,00 3 682 050,00 0,00 276 600,00 3 958 650,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 056 368,00 3 682 050,00 0,00 276 600,00 3 958 650,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 509 213,00 498 380,00 0,00 2 552,00 500 932,00 B1PZB statutowych zadań 480 476,00 449 968,00 0,00 38,00 450 006,00 85228 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 737,00 48 412,00 0,00 2 514,00 50 926,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146 348,00 161 468,00-2 280,00 0,00 159 188,00 składki od nich naliczane 146 348,00 161 468,00-2 280,00 0,00 159 188,00 85295 Pozostała działalność 1 395 256,00 1 752 641,00 0,00 1 400,00 1 754 041,00 B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 395 256,00 1 752 641,00 0,00 1 400,00 1 754 041,00 Razem 22 639 006,00 29 413 202,18-410 993,65 807 670,25 28 809 878,78 5

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 10 WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Rozdział 80104 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10.000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 Rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.502,00 zł z przeznaczeniem nawynagrodzenia orazbieżącą działalność statutową szkoły, w tym kwota 54.806,00 zł pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się o kwotę 52.906,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.344,00 zł, pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się o kwotę 67.070,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80146- zmniejsza się o kwotę 2.770,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80148 zmniejsza się o kwotę 4.269,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.169,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 214.353,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na bieżącą działalność statutową szkoły oraz zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.137,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową oraz zmniejsza się o kwotę 155.702,71 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.884,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.767,00 zł, celem dostosowania planu Rozdział zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.101,83 zł, celem dostosowania planu Rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.455,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.729,29 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 85401 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 546,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. 6

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.401,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 5 Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.900,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na bieżącą działalność statutową. Jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 5.280,00 zł, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.865,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne. Rozdział przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2.000,00 zł, celem dostosowania planu Rozdział 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 390,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4 Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.351,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychoraz zmniejsza się o kwotę 1.438,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Rozdział 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.097,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników i na wypłatę odszkodowania dla pracownika oraz zmniejsza się o kwotę 13.637,00 zł, celem dostosowania planu Rozdział 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 459,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zmniejsza się o kwotę 430,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.881,68 zł, celem dostosowania planu Rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.179,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.581,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3 Rozdział 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.419,25 zł, w tym o kwotę 1.046,25 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, celem dostosowania planu 7

Rozdział 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.373,00 zł, celem dostosowania planu Rozdział przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5.000,00 zł, celem dostosowania planu Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6 Rozdział 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.201,42 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 7.176,57 zł, celem dostosowania Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.220,15 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania. Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Rozdział 85195 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rozdział 85215 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.357.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.257,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.358.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.670,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.359.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 587,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Rozdział 85216 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.383.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własneo kwotę 276.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85219 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.325.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.552,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85228 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.360.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.280,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział 85295 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.346.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 8

ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. 9