1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

Podobne dokumenty
Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3)

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. Warszawa 15 maja 2019

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej.

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Podstawa prawna

Umowa Operatorska EDI

Regulamin korzystania z faktur elektronicznych w Nice Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. firmą... z siedzibą w..., NIP:...REGON/PESEL:...,... reprezentowaną przez

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Faktura elektroniczna Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna

Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

wersja dokumentu 1.0 data wydania

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Prezesa Zarządu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim z dnia r.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

Regulamin korzystania z Usługi INVO24 przez Odbiorcę i Użytkownika Odbiorcy

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2014/2015

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY ZADAŃ NR Ilość Zgodnie z opisem. 7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o.

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2015/2016

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. Warszawa, 15 maja 2019

Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług CZAKI Thermo-Product

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Obszar obowiązywania Rozdział III Zakres zastosowania Rozdział IV Definicje...

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

Regulamin przesyłania dokumentów w formie elektronicznej Spółki Wodnej Łeba

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

Etykieta logistyczna GS1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego Pyskowice NIP REGON Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

Quatra Max EDI. Moduł do elektronicznej wymiany danych w modelu B2B oraz B2G

REGULAMIN W SPRAWIE WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELETRONICZNEJ. Postanowienia ogólne

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

PROCEDURA ZAPEWNIENIA AUTENTYCZNOŚCI POCHODZENIA I INTEGRALNOŚCI TREŚCI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu INVRPT EANCOM/EDIFACT.

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

ZASADY. 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

GS1 The global language of business

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PeF. Dyrektywa 2014/55/UE. Ustawa. Faktura elektroniczna vs. PDF. Norma europejska. Projekt ustawy o e-fakturowaniu

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

2 Przedmiot Zamówienia i zasady składania i potwierdzania Zamówień

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Wydanie 1.1, Marzec przyjęty przez Grupę Roboczą EDI. Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu PARTIN EANCOM/EDIFACT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW P R O T O K Ó Ł. (wzór)

z dnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Serializacja produktów leczniczych. Jak skutecznie i efektywnie przygotować się na rok 2019?

REGULAMIN PLATFORMY ebok WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELETRONICZNEJ. Postanowienia ogólne

1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od r.

REGULAMIN SKLEPU. 1 Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER

SI. 3. Przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej podlega akceptacji ich odbiorcy.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMOWY nr.z dnia

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

Zasady wystawiania faktur

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne. 2 Odkrywcy Win

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin udostępniania i korzystania z systemu teleinformatycznego Serwis e-bok w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Gdańsku

Interpretacje podatkowe. Powrót Drukuj Wyszukiwarka. IPTPP2/ /12-4/KW, interpretacja indywidualna

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych

Postanowienia ogólne

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

Umowa nr. Wzór umowy o ochronie danych osobowych do umowy nr... z dnia...

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

Faktury elektroniczne - przesyłanie, przechowywanie oraz obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

UMOWA w sprawie ochrony zdrowia pracowników

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ FIRMY KSE SP. Z O.O.

IT w ludzkim wymiarze Bezpieczeństwo IT szkolenia, audyty, konsultacje, wdrożenia. Osoba zgłaszająca. Dane do faktury Zamawiającego.

Transkrypt:

1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI 3 DOKUMENTY ZASADY OGÓLNE 4 Zakres systemu EDI i standard komunikatów 1. Jako standard dla komunikatów w systemie EDI wykorzystywany będzie EANCOM UN/EDIFACT, wersja D.96 A, opublikowany na stronach internetowych Klubu ECR Polska, pod adresem: http://www.ecr.pl. 2. Elektroniczną wymianą danych objęte będą komunikaty zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. (Kolumna 1 zawiera wszystkie komunikaty możliwe do wymiany w systemie EDI, natomiast kolumna 5 wskazuje na to, czy dany komunikat będzie wymieniany w postaci elektronicznej w ramach niniejszego Porozumienia) Dokument handlowy Nazwa Komunikatu EDI Wydanie (Reference Directory) Wersja EANCOM Komunikat objęty EDI Utrzymanie formy pisemnej dokumentu Źródło specyfikacji dokumentu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Faktura INVOIC D.96.A 008 TAK NIE www.ecr.pl Faktura korygująca INVOIC CORRECTED D.96.A 001 TAK NIE www.ecr.pl (W tabeli można zdefiniować wszystkie komunikaty przesyłane pomiędzy partnerami) 3. Termin oraz rodzaj wymienianych komunikatów EDI będzie uzgadniany między Koordynatorami EDI.

2 / 5 4. Komunikaty EDI zostaną przetworzone możliwie najszybciej po otrzymaniu, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym. Identyfikacja artykułów w systemie EDI Do identyfikacji artykułów w systemie EDI wykorzystywane są numery GTIN z zachowaniem następujących reguł: Do oznaczania swoich artykułów w EDI Dostawca obowiązany jest używać kodów GTIN uzyskanych z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w przypadku produktów krajowych lub od upoważnionej do nadawania kodów GTIN jednostki zagranicznej w przypadku produktów zagranicznych. Numer GTIN produktu jest podstawowym identyfikatorem artykułu dla potrzeb EDI. Wszelkie inne identyfikatory należy uzupełniać zgodnie ze specyfikacją szczegółową dla poszczególnych dokumentów dostępną na stronie www.ecr.pl Kod GTIN artykułu Dostawcy stosowany w ramach systemu EDI jest jednoznacznie powiązany z jednym tylko numerem artykułu zamawiającego w ramach tego samego numeru dostawcy i związanego z nim kodu GLN. Dostawca, który będzie uczestniczył w systemie EDI, zobowiązuje się, że będzie bezwzględnie przestrzegał obowiązku nadawania kodów GTIN dla każdego artykułu dostarczanego do zamawiającego, przy czym artykuł rozumiany jest jako jednostka zamawiającego (zgodnie z ustaleniami z ogólnych warunków handlowych) identyfikowana jednoznacznie przez numer artykułu zamawiającego i w ramach jednego numeru Dostawcy zamawiającego. Przed przystąpieniem do testów EDI Dostawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Działem Handlowym kodów GTIN dla aktywnych do zamówień artykułów oraz każdorazowego uaktualniania kodów GTIN w przypadku jakichkolwiek zmian. Dostawca, zobowiązuje się, że będzie bezwzględnie przestrzegał reguł nadawania numerów identyfikacyjnych GTIN. W szczególności numery, które uprzednio były wykorzystywane do oznaczania artykułu, mogą być użyte ponownie do oznaczenia innego artykułu nie wcześniej niż po upływie 3 lat od zaprzestania wykorzystania w sposób poprzedni. Dostawca, zobowiązuje się, że będzie informował Osoby odpowiedzialne za sprawy handlowe u Zamawiającego z przynajmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem o numerze GTIN nowych produktów (w momencie uzgadniania warunków handlowych dla danego artykułu). Wszelkie zmiany kodów GTIN artykułu dostawcy stosowanego w zamówieniach w systemie EDI muszą dokonywać się za wiedzą i potwierdzeniem osoby odpowiedzialnej za sprawy handlowe u Zamawiającego i z przynajmniej 1

3 / 5 tygodniowym wyprzedzeniem, gdyż musi on dokonać zmiany przyporządkowania kodu GTIN do numeru artykułu zamawiającego. Możliwe do stosowania kody GTIN to: kody 8, 12, 13, 14 nadawane artykułom sztukowym lub opakowaniom zbiorczym; kody 14 nadawane artykułom zmiennowagowym (cyfrą wiodącą jest 9). Należy przestrzegać aby rodzaj stosowanych kodów GTIN był zgodny z wytycznymi Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Stosowanie zasad identyfikowania i znakowania towarów o zmiennej ilości, zgodnie z globalnymi standardami systemu GS1, konieczne jest ze względu na odrębność zasad w porównaniu z towarami o standardowych - o stałych ilościach. Właściwe ich kodowanie pozostaje w zgodzie z globalnymi standardami GS1 i jest warunkiem koniecznym do prowadzenia elektronicznej wymiany danych. Identyfikacja podmiotów w systemie EDI Do identyfikacji podmiotów w systemie EDI wykorzystywany jest Globalny Numer Lokalizacyjny GLN oraz dodatkowo numer dostawcy wg zamawiającego z zachowaniem następujących reguł: Dostawca może używać jedynie numerów lokalizacyjnych GLN przyznanych mu przez GS1. O każdej planowanej zmianie własnego numeru lokalizacyjnego GLN Dostawca musi poinformować pisemnie lub poczta elektroniczną Koordynatora EDI zamawiającego co najmniej z 1 tygodniowym wyprzedzeniem. Zarządzanie archiwum wiadomości 1. Zamawiający i Dostawca zobowiązuje się przechowywać kopie wszystkich przychodzących i wychodzących dokumentów EDI, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 2. Czas przechowywania kopii dokumentów będzie nie krótszy niż wynika to z wymogów prawa, albo w przypadku braku uregulowań dotyczących dokumentów elektronicznych, nie krótszy niż to wynika z wymogów prawa w odniesieniu do odpowiednich dokumentów papierowych. 3. Zamawiający oraz Dostawca gwarantują, że w przypadku faktur system archiwizacji i przeglądania dokumentów będzie spełniał wymogi Rozporządzenia. 4. Szczegółowe zabezpieczenia gwarantowane przez usługodawcę archiwum, spełniające wymogi weryfikacji pochodzenia i integralności danych są określone w następującej umowie zawartej pomiędzy:

4 / 5 Zamawiającym Dane zamawiającego oraz Usługodawcą Dane usługodawcy o numerze mowy numer i symbol umowy Dokumenty zasady ogólne Faktura 1. Elektroniczny komunikat Faktura (INVOIC) jest przeznaczony do wysyłania elektronicznej faktury od Dostawcy do Zamawiającego. Dodatkowo dostawca w fazie testów komunikatu będzie przesyłał dokument papierowy faktury. Jeżeli strony spełnią wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, będzie możliwa rezygnacja z utrzymania papierowej formy faktury. 2. Odbieranie dokumentów INVOIC po stronie zamawiającego odbywa się na bieżąco. Przetwarzanie faktury następuje po zrealizowaniu dostawy i akceptacji w systemie gospodarki magazynowej Zamawiającego. 3. W przypadku niepoprawnego przetworzenia komunikatu ze względu na negatywną weryfikację zgodności komunikatu z przyjętym formatem EDI, odbiorca komunikatu poinformuje za pomocą poczty elektronicznej nadawcę komunikatu w terminie 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia niezgodności z formatem EDI o niepoprawnym przetworzeniu komunikatu i przekaże mu dane niezbędne do podjęcia działań mających na celu umożliwienie odbioru komunikatu. 4. W przypadku niepoprawnego przetworzenia komunikatu ze względu na negatywną weryfikację zgodności komunikatu z przyjętym formatem EDI, nadawca komunikatu dołoży wszelkich starań w celu ustalenia przyczyny i wyeliminowania zaistniałego problemu oraz ponownego przesłania tego komunikatu w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o niepoprawnym przetworzeniu komunikatu od odbiorcy. 5. W przypadku niepoprawnego przetworzenia komunikatu ze względu na problem techniczny, odbiorca komunikatu dołoży wszelkich starań w celu ustalenia przyczyny i wyeliminowania zaistniałego problemu oraz do przetworzenia komunikatu w terminie 3 dni roboczych od momentu zidentyfikowania problemu. 6. W przypadku niepowodzenia działań naprawczych, o których mowa w punkcie 6. Odbiorca wysyła Nadawcy żądanie za pomocą poczty elektronicznej przesłania duplikatu w formie papierowej.

5 / 5 7. W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne w szczególności cofnięcie akceptacji uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie faktury korygującej lub duplikatu faktury w formie elektronicznej, Dostawca wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej. 8. Zamawiający zobowiązuje się wysyłać potwierdzenie odbioru komunikatu INVOIC jeden raz w miesiącu. 9. Przekazanie potwierdzenia odbioru jest stwierdzeniem, że komunikat został odebrany, a jego semantyka i składnia są poprawne. Faktura korygująca 1. Elektroniczny komunikat Faktura korygująca (INVOIC CORRECTON) jest przeznaczony do wysyłania elektronicznej faktury korygującej od Dostawcy. Zasady obsługi komunikatu obowiązują jak dla komunikatu (INVOIC). Duplikat faktury lub faktury korygującej 1. W przypadku konieczności wystawienia duplikatu faktury należy skorzystać ze standardowej wersji INVOIC-FAKTURA wstawiając w odpowiednim segmencie typ komunikatu.