PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2014 ROK

Podobne dokumenty
!'I'~N~~PJ:l'l'IEA9~Na$q:..

- wplywy z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci

ZARZADZENIE Nr 55/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 195/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 317AT/2011. Prezydenta Miasta Zgierza. z dnia 30 listopada 2011 r.

Wójta Gminy Baboszewo. z dnia 29 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Rudka. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 roku

Realizacja Wydatków Budzetowych

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Zarządzenie Nr 90/VI/2011. Prezydenta Miasta Zgierza. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr XXIV/115/12. Rady Gminy Leoncin. z dnia 29 lutego 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Zarządzenie Nr VI/756/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 14 listopada 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

UCHWALA NR 579/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/342/2018 RADY POWIATU W WYSZKOWIE. z dnia 20 lipca 2018 r.

-swiadczenia spoleczne

UCHWALA NR XXXl165/12 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2014

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2011 roku

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2014

UCHWALA NR XXI/llO/ll RADY GMINY LEONCIN z dnia 30 grudnia 2011 f.

Razem , ,89 68,83

I. l.ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego:

Projeu UCHWALA NR... RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia... r. BUDZET GMINY TRZEBINIA NA ROK Rada Miasta Trzebini. uchwala co nastqpuje :

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Inwestycje gminy Koniecpol w roku 2018 (wybrane projekty w materiale zdjęciowym)

u c h wal a Nr XXXI /216/09

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

Zarzadzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2007

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Zarządzenie Nr VI/349/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listopada 2012 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego

Zwieksza sig budzet po stronie wydatkow o kwote ,00

UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU-

ZARZĄDZENIE Nr VI/217/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW. z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

UCHWALA Nr 11/12/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Ostrowek na 2015 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

,81. t ,61 r , ,55

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 2014 ROK URZAD MIEJSKI

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 31 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

Uchwala Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jablonna

Ogólem , , , ,00 552, , , , , , , , , ,00

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

u c " wal a Nr XVIIII 09108

- Marcin Michal Nowak - Marek Jerzy Pachnik..

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK

Układ wykonawczy dochodów

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2010 ROK

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

ZARZĄDZENIE Nr 20/OG/2018 Wójta Gminy Gronowo Elbl ąskie z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

Ochrona atmosfery- programy 2015

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY. z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2014 roku. w sprawie przekazania planów finansowych na 2014 rok

Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku

Wydatki budżetu na 2019 rok

BURMISTRZ PRUDNIKA. o kwote , ,00. o kwot^ o kwote. o kwot$ o kwote , ,00

z dma. L?. i:q'<-. r p.glel{;,.,1"{{-jj :lr;b.t(

Plan wydatków na 2018 rok

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Gminny Program Wspierania Rodziny

Uchwała nr. Rada Powiatu Nowodworskiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETU MIASTA I GMINY za 2006 rok

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

UCHWALA Nr 16N/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2010 rok

w sprawie sprawozdania rocznego 2 wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 26 marca 2015 roku

Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 czerwca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Transkrypt:

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2014 ROK Tabela Nr 2 DZIAL I ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki majatkwe I.........."......,-...... 0.1... 0....... 1....... R9~N.la~a:~:~QWl.E~a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::I:::~::::::::::::::~:~:~::::::::::::::::::e1::p,ga:I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~1::a9P,1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::a: 01008 IMeliracje wdne 40 000 40 000 Wydatki jednstek budzetwych - dtwarzanie i knserwacja gminnych rwów meliracyjnych 40 000 40 000 40 000 40 000 01030 IIzby rlnicze Wydatki jednstek budzetwych - wplaty gmin na rzecz Izb Rlniczych 01095 IPzstala dzialalnsc Wydatki jednstek budzetwych - platy zwiazane z przeznaczeniem gruntów rlnych na cele nierlnicze 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000!:::::::: p~p,:::::: ~J ~E$rtl,iP~Q:::::::::: :::::: ::::::::: :::::::: :::::::: :::::: ~:::::::::: :::::::: :::::::::::: ::::~:::::::: :::::::::::: I::::::::::::::: :::::::::::: :~~:::::::::::1:$.::p,ga:l: i:::: ::::::::: :::::::: :::::: ::::::::::: ~ a: a9p, I: ::::::::::: :::~::::::::~:::i::: ::::::::::::::~ ::::::: a~ 02095 IPzstala dzialalnsc 18 000 18 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki jednstek budzetwych 18 000 18 000 - wyknanie ekspertyz 2000 2000 - platy zwiazane z przeznaczeniem gruntów 16 000 16 000 lesnych na cele nielesne... :/:$.O::::/ :::: ::j:: ::j::j:: ::::: : ::::tj:aqa:...1.'...................... "....................,... :;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:::::;:;:;:;:;:;.:::-::::;::.;.:::-:::: <: :nn: H:n :: > > :::>si(f OOO : n n:: :::: ::::.:::::.:: ::::.:::. j JMpgaJ1:Maqqj::::::::j:WH::::::::::::::j:::::::::j::W::::::....................................................... 60004 Lkalny transprt zbirwy 30 000 30 000 O Dtacie na zadania biezace 30 000 30 000 O - dtacje celwe przekazane gminie na zadania 30 000 30 000 biezace realizwane na pdstawie przumien (umów) miedzy jednstkami samrzadu terytrialneg 60014 Drgi publiczne pwiatwe 150 000 150 000 Dtacje na zadania inwestycyjne 150 000 O 150 000 - dtacja celwa na pmc finanswa udzielana 150 000 150 000 miedzy jednstkami samrzadu terytrialneg na dfinanswanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drgi publiczne gminne 120 000 70 000 50 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki jednstek budzetwych 70000 70 000 - remnty czastkwe, utrzymanie biezace i zimwe 70000 70 000 dróg, platy za dprwadzenie wód padwych d srdwiska Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000 - przebudwa drgi gminnej Klnia Jaryszów - 50 000 50 000 dkumentacja prjektwa 60017 Drgi wewnetrzne 366 000 56 000 310000 Wydatki jednstek budzetwych 56 000 56 000 - utrzymanie biezace i zimwe dróg, kszenie 56 000 56 000 pbczy, ustawienie siatek przeciwsniegwych Inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000 310 000 - budwa drgi d gruntów rlnych Balcarzwice- 250 000 250 000 Sierniwice - mdernizacja drgi Ujazd-Gj 60 000 60095 Pzstala dzialalnsc 10 000 10 000 O Wydatki jednstek budzetwych 10 000 10 000 - wydatki Rad Sleckich 10 000 10 000

1 DZIAL I ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatkibiezace Wydatkimajatkwe :)/. 1 "'n"' '\(~............ :::::I~P~PQaARM:M'=E~~~~~PW~::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::~::::::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~te::~:$,~:I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::l~:1~~l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 70005 IGspdarka gruntami i nieruchmsciami Wydatki jednstek budzetwych - pracwania gedezyjne, peraty szacunkwe, pdzialy i rzgraniczenia, platy sadwe i ntarialne - remnt dachu przedszkla w Zimnej Wódce - pdatek d nieruchmsci gminnych 695 152 695 152 695 152 695 152 155 152 155 152 160 000 160 000 380 000 380 000 70095 IPzstaladzialalnsc 84 000 84 000 Dtacje na zadania biezace - dtacja przedmitwa z budzetu dla samrzadweg zakladu budzetweg 84 000 84 000 84 000 84 000 ::::::::;';;': 1 ": 0 "»' j ', ~~~~: :,:... ~::: ~:::;.:::::::::... ~: p?,la~~~q~~::9~~aqw~:::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::i:::::::~::::::::::::::::::::::::::~:~::::~q::~qa:i:::::::::::::::::::~:::::::::::~~:~:~:::~q:qq~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::~ 71004 Plany zagspdarwania przestrzenneg Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane - wynagrdzenia bezsbwe Wydatki jednstek budzetwych - zmiana planów zagspdarwania przestrzenneg Ujazd, Niezdrwice, Olszwa-Ksiezy Las, zmiana studium uwarunkwan 90 000 90 000I O 30 000 30 000 30 000 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. ::::::: ~ft$q :::::~: ::~:~:::::~:::~:~:~:::~:::::~:::M~~~ ~$!Me4A!:~Q~4P?~~~::: ~:~:::::~:~: ~:::::::~:~:~:~:~::::~~~:~:::~:~:~~:::: :~:~:::~::~:~~:~:::::: ::~::~:~:~:~: ~~$:~~~: ~::::::::~:~::~~:~:~~~::~ ~:~:::~~:~~~ ~a~~ :::::~:::~:~:::~::~:~:~~::~:~: ~:::~:~:~:~:::~:~:::~:~~ 75011 Urzedywjewódzkie 58 331 58 331 O Zadania zlecne 58331 58331 O WynaQrdzeniai skladki d nich naliczane 58331 58331 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 58331 58331 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 126000 126000 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 109 500 109 500 - rózne wydatki na rzecz sób fizycznych 109 500 109 500 Wydatki jednstek budzetwych 16 500 16 500 - biezace utrzymanie biura rady 16 500 16 500 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 2320300 2320300 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 15 000 15 000 - wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzen 15 000 15 000 WynaQrdzeniai skladkid nichnaliczane 1 820000 1 820000 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 1 810000 1 810000 - wynaqrdzeniabezsbwe 10 000 10 000

DZIAL I ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE Statutwa dzialalnsc Urzedu - biezace utrzymanie Urzedu PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. 485 300 485 300 485 300 485 300 75075 IPrmcja jednstek samrzadu terytrialneg 20 000 20 000 Wydatki jednstek - prmcja gminy budzetwych 20 000 20 000 20 000 20 000 75095 IPzstala dzialalnsc Wydatki jednstek budzetwych - bsluga przetargów, kntakty zagraniczne, prgram "iknka", skladki czlnkwskie 130 800 130 800 97 500 97 500 97 500 97 500.. ~... 5. 1..... nn:i.!.... i ~nnn~............,................................................................ Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane - wynagrdzenia bezsbwe i pchdne - wynagrdzenia agencyjn-prwizyjne l'ali'i1il~ii!ii!iii!i! 75101 IUrzedy naczelnych rganów wladzy panstwwej, kntrli i chrny prawa 33 300 8300 33 300 8300 25 000 25 000 i!i!i!i!i!i!i!i!i!!i!!!i!!mmi!iiii!iii!iii!i!iiil!iiiiiiiiiiiii!iill~i!~:1i1iiiiiiii!lliiii!i!i!iii 1074 1074

DZIAL 1 ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE Zadania zlecne Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane - wynagrdzenia bezsbwe i pchdne 1074 1 074 1 074 1074 1 074 1074............".,_......,... 1::::::::' 7 ''' 5 '': 2 ';'::::::: Q~Ra~:~MaqQWA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::qaa:I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::9pql::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 75212 IPzstale wydatki brnne 1000 1000 O Zadania zlecne 1000 1000 O W datki ednstekbudzet ch 1 000 1 000 - szklenie pracwników 1 000 1 000 ':;;;;:;;;';;':l:< 4 '-:;:;:::'. ;~~ "'! '111111111:li:::.::I:IIII1.. ~1~~ii'II~~~~~~~~II'III~~~m~IIIIIIIIIIIIIIII:111111111111111111111 1~1~~IIr-~~IIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~~ ~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~II~~~ 75405 Kmendy pwiatwe Plicji 1 50001 5000 O 75412 W datki ednstekbudzet ch 5000 5000 -wplaty jednstek na panstwwy fundusz celwy 5000 5000 Ochtnicze straze pzarne I 1600001 130 000 Swiadczenia na rzecz sób fiz czn ch 5000 5000 - rózne wydatki na rzecz sób fizycznych 5000 5000 30 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE W na rdzeniai skladkid nichnaliczane 16 540 16 540 - wynagrdzeniabezsbwei pchdne 16 540 16540 W datki'ednstekbudzet ch 108 460 108 460 - biezaceutrzymaniestrazypzarnych 108 460 108 460 Otac"ena zadaniainwest c ne 30 000 O 30 000 - dtacjecelwez budzetuna finanswanielub 30 000 30 000 dfinanswanieksztówrealizacjiinwestycji i zakupówinwestycyjnychjednstekniezaliczanych d sekttrafinansówpublicznych 75421 Zarzadzanie kryzyswe 3300 3300 O Swiadczeniana rzecz sóbfiz czn ch 800 800 - róznewydatkina rzeczsóbfizycznych 800 800 W datki'ednstekbudzet ch 2500 2500 - przegladi knserwacjastacjiospi raditelefnów 2500 2500..................................... 757....,'.............,-......,-.. ::::::::::::::;:: :::;:::::::::;::: :::::::::::;:;::: nu WIi!!llli!ilili I11II iii! lililillilililililiililili liiiiiiiiiliii iilllllllllllliiiiilliiiiiiilllliiiilll!!i!liill1l1l1l1iiiiiiiiiiiiillllllilllliiiiiiiiiiii

DZIAL I ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wvdatki biezace Wvdatki majatkwe 75702 lobsluga papierów wartsciwych, kredytów i pzyczekjednstek samrzadu terytrialneg 190 000 190 000 Obsluga dlugu jednstki samrzadu terytrialneg - dsetki d samrzadwych papierów wartsciwych lub zaciagnietych przez jednstke samrzadu terytrialneg kredytów i pzyczek 190 000 190 000 190 000 190 000.,'...... 0'-... '.. ::::::::Ta,~:::::::: j..-:::-.:"~..: ::.:.:::.:: L.::.:...:.:...:...:..::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':':':::': 0 "':':: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':':':::':':::': ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' ROZNE R ' ;;.\;~. 1 ~ ZE.kf IA '............................................................ 65. ~: 0 O 5. 000.::::::::; ~;.:::.: 7: ~ ~.:::~.:: ~. 9~.:::.:.~':::::: ~ ~j ~j ~j ~j ~~~~~~~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j! i ~~~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j ~j! j! j ~j ~j ~j! j ~ 1 ~j ~j! j! j ~j ~j! j ~j ~j ~j ~j ~j ~j! j ~j ~j ~j ~j ~j! j!:::.; 7 j ~::: 7; 7:::! 1 ; j ~j! j ~j ~j ~j ~j ~j; j ~j ~j ~j ~j ~~~~~~~~~~~~~~~.:: ~::.:.:::.: 1 ~~~~~! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;; ~~~~~~~; ~~~~~~~; ~~;;; '.' 0 :-:. ~: ~::. ~ ~~~ 75818 1 Rezerwy gólne i celwe 65 000 65 000 İ.............................. ::):::aa1::::::::.. Wydatki jednstek budzetwych - rezerwa gólna - rezerwa celwa na realizacje zadan wlasnych z zakresu zarzadzania kryzysweg 65 000 25 000 40 000 65 000 25 000 40 000 :::IQ$W~mA::i::wyqfflaWANI,E:1:::1::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::1:::::::::1::::::::::::::::::1:1::::1:::::::~:~~~::~p:Q:I:::::1:::::::1:11:::::::::::::::~:$~1::e9al:::1:::::::::::::::::::1::::::::~::!~Q::P:Q~ 80101 1 Szklypdstawwe I 51423001 33923001 1 750 000 Swiadczenia na rzecz sób fiz czn ch 192 500 192 500 -wydatkisbwe niezaliczne d wynagrdzen 192 500 192 500 W na rdzenia i skladki d nich naliczane 2 855 500 2 855 500 -wynagrdzenia sbwe i pchdne 2 824 000 2 824 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. - wynagrdzenia bezsbwe 31 500 31 500 Statutwa dzialalnsc szkól pdstawwych 344 300 344 300 - biezace utrzymanie szkól pdstawwych 344 300 344 300 Inwestycie i zakupy inwestycyjne 1 750000 1 750000 - przebudwa instalacji grzewczych w biektach 1 750000 1 750000 swiatwych na terenie gminy Ujazd - dnawialne zródla energii Zródla finanswaniainwestvcii: 1 750 000 1 750 000 - platnsci w zakresie budzetu srdków eurpejskich 1 300 000 1 300 000 - wspólfinanswanie prgramów i prjektów 450 000 450 000 realizwanych ze srdków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójnsci, Eurpejskieg Funduszu Rybackieg raz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Plityke Rlna 80104 Przedszkla 1 330 400 1 330 400 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 71 500 71 500 - wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzen 71 500 71 500 Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 1 050700 1 050700 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 1 042 200 1 042 200 - wynagrdzenia bezsbwe 8500 8500

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Statutwa dzialalnsc przedszkli 208 200 208 200 - biezace utrzymanie przedszkli 208 200 208 200 80110 Gimnazja 1 322 000 1 322 000 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 78000 78000 - wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzen 78 000 78 000 Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 1 190 000 1 190000 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 1 175000 1 175000 - wynagrdzenia bezsbwe 15 000 15 000 Statutwa dzialalnsc Qimnazjum 54 000 54 000 - biezace utrzymanie gimnazjum 54 000 54 000 80113 Dwzenie uczniów d szkól 251 500 251 500 O WynaQrdzeniai skladki d nich naliczane 22 500 22 500 - wynagrdzenia bezsbwe 22 500 22 500 Wydatki jednstek budzetwych 229 000 229 000 - uslugi transprtwe, ubezpieczenia autbusu 229 000 229 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. 80114 Zesply bslugi eknmiczn-administracyjnej 424 700 424 700 O szkól Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 2300 2300 - wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzen 2300 2300 Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 361 200 361 200 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 352 800 352 800 - wynagrdzenia bezsbwe 8400 8400 Statutwa dzialalnsc GZO 61 200 61 200 - biezace utrzymanie GZO 61 200 61 200 80146 Dksztalcenie i dsknalenie nauczycieli 32 300 32 300 O Dtacje na zadania biezace 10 000 10 000 - dtacje celwe przekazane d samrzadu 10 000 10 000 wjewództwa na zadania biezace realizwane na pdstawie przumien (umów) miedzy jednstkami samrzadu terytrialneg Wydatki jednstek budzetwych 22 300 22 300 - pzstale wydatki na dksztalcanie nauczycieli 22 300 22 300

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki maiatkwe 80148 Stlówki szklne i przedszklne 369 000 369 000 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 2200 2200 -wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzen 2200 2200 Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 217 300 217 300 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 217 300 217 300 Statutwa dzialalnsc stlówek szklnych 149 500 149 500 i przedszklnych - biezace utrzymanie stlówek szklnych 149 500 149 500 i przedszklnych 80195 Pzstala dzialalnsc 689 700 689 700 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 200 200 - wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzen 200 200 Wydatki jednstek budzetwych 689 500 689 500 - zakup palu, rganizacja imprez sprtwych, 689 500 689 500 dpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów, pzstale wydatki biezace

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL.............. 0.0... 0...0.0.. 0...0.0.................................0.0....."..........as1"...... j jii j : : : : : : : : : : : 110.: 00.0 9eRQN:?'PRQW:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::: ::::::::::::::::::: :1:70::000:..... "........ :::::::::.:::.::::::::;:; ::::::::::::::::::::::::::::::::..."........., 0'-..... ::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:;.:.:::.:::.:::.:::::::::::::::::::::::;::::: :::::::: :::::::::: ::::::: a: 85153 Zwalczanie narkmanii 17 500 17 500 O Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 9000 9000 - wynagrdzenia bezsbwe 9000 9000 Wydatkiiednstekbudzetwych 8500 8500 - realizacja gminneg prgramu przeciwdzialaniu 8500 8500 narkmanii 85154 Przeciwdzialanie alkhlizmwi 62 500 62 500 O Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 41 000 41 000 - wynagrdzenia bezsbwe i pchdne 41 000 41 000 Wydatkiiednstekbudzetwych 21 500 21 500 - realizacja gminneg prgramu przeciwdzialaniu 21 500 21 500 alkhlizmwi 85195 Pzstala dzialalnsc 90 000 90 000 O

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Dtacje na zadania biezace 90 000 90 000 - dtacje celwe z budzetu jednstki samrzadu 90 000 90 000 terytrialneg, udzielne w trybie art. 21 ustawy, na finanswanie lub dfinasnwanie zadan zlecnych d realizacji rganizacjm dzialalnsc pzytku publiczneg prwadzacym HJS52:H::..........::::::::::::::::::::::::::::::::IPQMQP::PQq?A:::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::: :::H::::::::::::::::H::::::2:(JSS}15Ó:.....................,......"......... Wydatki majatkwe ::::::::::::::::::::::::::::::::?::e ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::P: 85201 Placówki piekuncz-wychwawcze 1000 1000 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 1 000 1 000 -swiadczenia spleczne 1 000 1 000 85202 Dmy pmcy splecznej 200 000 200 000 O Wydatki iednstek budzetwych 200 000 200 000 - dplatnsc za pdpiecznych w Dmach 200 000 200 000 Pmcy Splecznej 85203 Osrdki wsparcia 500 500 O Wydatki jednstek budzetwych 500 500 - zakup uslug 500 500 85204 Rdziny zastepcze 22 000 22 000 O

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 22 000 22 000 - swiadczenia spleczne 22 000 22 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemcy 4900 4900 O w rdzinie Wydatki jednstek budzetwych 4900 4900 - wydatki zwiazane z przeciwdzialaniem przemcy 4900 4900 w rdzinie 85206 Wspieranie rdziny 33 928 33 928 O Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 30 434 30 434 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 30 434 30 434 Wydatki jednstek budzetwych 3494 3494 - wydatki zwiazane z wspieraniem rdziny 3494 3494 85212 Swiadczenia rdzinne, swiadczenie z funduszu 1 094 000 1 094 000 O alimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg Zadania zlecne 1 094 000 1 094 000 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 1 066170 1 066 170 -wydatkisbwe niezaliczne d wynagrdzen 260 260 -swiadczenia spleczne 1 065910 1065910

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 26 640 26 640 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 26 640 26 640 Wydatki iednstek budzetwych 1 190 1 190 - pzstale wydatki na bsluge swiadczen 1 190 1 190 rdzinnych 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za 10 200 10 200 O sby pbierajace niektóre swiadczenia z pmcy splecznej, niektóre swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji splecznej Zadania zlecne 5000 5000 O Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 5000 5000 - skladki na ubezpieczenie zdrwtne 5000 5000 Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 5200 5200 - skladki na ubezpieczenie zdrwtne 5200 5200 85214 Zasilki i pmc w naturze raz skladki 185 000 185 000 O na ubezpieczenia emerytalne i rentwe Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 185 000 185 000 -swiadczenie spleczne 185 000 185 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki maiatkwe 85215 Ddatki mieszkaniwe 50 000 50 000 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 50 000 50 000 -swiadczenia spleczne 50 000 50 000 85216 Zasilki stale 40 000 40 000 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 40 000 40 000 - swiadczenia spleczne 40 000 40 000 85219 Osrdki pmcy splecznej 360 910 360910 O Swiadczenia na rzecz sób fizycznych 2460 2460 - wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzen 2460 2460 Wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 31O695 310695 - wynagrdzenia sbwe i pchdne 31O695 310 695 Statutwa dzialalnsc Osrdka Pmcy Splecznei 47 755 47 755 - biezace utrzymanie Osrdka Pmcy Splecznej 47 755 47 755 85228 Uslugi piekuncze i specjalistyczne uslugi 5000 5000 O piekuncze