Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Ogółem Wskaźniki oddziaływania Realizacja 0 0 1,12 2,15 2 0 0 0 0 0 2,15-1. Zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji programu (%) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - 1,3 - - 2,1-2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja 0 0 23 406,99 0 0 0 0 0 406,99 P.100 R.100 2. Utworzone miejsca pracy (brutto) 1 (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - 12 500 - - 20 000-20 000 20 000 0 0 0 0 1 058 5 916 6 332,22 6 492,22 6 497,22 6 497,22 6 497,22 Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.100 R.100 z tego dla kobiet (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - 6 250 - - 10 000-10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.100 R.100 z tego dla meżczyzn (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - 6 250 - - 10 000-10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja 0 0 0 178 0 0 0 0 0 178 P.100 R.100 z tego na obszarach wiejskich (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - 1 688 - - 2 700-2 700 2 700 0 0 0 0 288 593,5 638,72 646,72 646,72 646,72 646,72-3. Liczba utworzonych miejsc pracy w województwie łódzkim (netto) (szt.) Realizacja 0 0 1 100 20 000 2 0 0 0 0 0 20 000 Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - 9 688 - - 15 500-15 500 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Wskażnik liczony jako suma wartości wskaźników KSI SIMIK (brak możliwości ustalenia liczby miejsc pracy z podziałem na płeć): - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) [szt.] - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) [szt.] - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) [szt.] 2 Podana wartość pochodzi ze zaktualizowanego modelu HERMIN. Aktualizacja modelu została dokonana w ramach badania ewaluacyjnego "Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna" przygotowanego przez Instytut Badań Strukturalnych w 2009
Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji 0 1 2 3 4 5 = 3/1 lub 4/1 6 7 8 9 10 11=9/7 lub 10/7 12 Okres sprawozdawczy: 2010 rok Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 284 154 609,00 284 154 609,00 59 676 844,02 58 687 067,39 21,00% 284 154 609,00 284 154 609,00 82 652 766,63 81 662 990,00 29,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka (EFRR) 201 276 182,00 201 276 182,00 48 497 450,33 48 352 907,35 24,09% 201 276 182,00 201 276 182,00 52 172 754,48 52 028 211,50 25,92% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość (EFRR) 418 035 148,00 418 035 148,00 56 767 746,75 35 444 655,00 13,58% 418 035 148,00 418 035 148,00 144 288 790,80 122 171 741,60 34,52% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 82 878 428,00 82 878 428,00 9 330 606,75 9 126 811,40 11,26% 82 878 428,00 82 878 428,00 9 893 688,20 9 689 892,85 11,94% 142 417 979,06 228 960 205,91 0,00 0,00 26 480,48 0,00 0,03% 0,00 0,00 26 480,48 0,00 0,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 305,00 305,00 124 129,31 569,49 25,43% 305,00 305,00 746 023,02 355,24 28,68% 142 077 142 077 36 35 616 142 077 142 077 40 40 236 0,00 0,00 13 002,95 0,00 0,01% 0,00 0,00 13 002,95 0,00 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754,00 754,00 746 001,95 001,95 9,08% 754,00 754,00 145 459,57 459,57 9,41% 118 397 118 397 10 10 746 118 397 118 397 11 11 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Oś priorytetowa VII: Pomoc techniczna (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 35 519 326,00 35 519 326,00 4 146 241,70 4 146 241,70 11,67% 35 519 326,00 35 519 326,00 6 797 453,40 6 797 453,40 19,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 1 282 338 752,00 1 282 338 752,00 225 289 020,81 202 120 254,28 17,57% 1 282 338 752,00 1 282 338 752,00 347 696 936,10 323 732 104,16 27,11% Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 10/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.
Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** 02 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 252 206,81 03 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 690 290,87 04 01 01 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 176 750,34 04 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 111 512,91 04 01 05 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 58 164,44 05 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 3 401 332,84 05 02 01 15 NUTS II-PL-11-Łódzkie 30 923 076,82 06 01 01 03 NUTS II-PL-11-Łódzkie 313 511,73 06 01 01 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 100 700,69 06 01 01 05 NUTS II-PL-11-Łódzkie 148 215,78 06 01 01 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 3 458 114,27 06 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 246 225,43
06 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 4 791 183,65 06 01 05 03 NUTS II-PL-11-Łódzkie 312 093,63 06 01 05 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 772 973,83 06 01 05 12 NUTS II-PL-11-Łódzkie 546 138,92 06 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 190 959,65 07 01 01 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 51 448,90 07 01 01 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 233 174,96 07 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 60 023,72 07 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 179 401,98 07 01 05 03 NUTS II-PL-11-Łódzkie 58 524,59 07 01 05 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 51 450,19 07 01 05 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 154 973,78 07 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 118 367,59 08 01 01 03 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 102 413,68 08 01 01 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 5 636 661,07 08 01 01 05 NUTS II-PL-11-Łódzkie 619 952,55 08 01 01 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 13 575 410,60 08 01 01 10 NUTS II-PL-11-Łódzkie 699 722,57 08 01 01 12 NUTS II-PL-11-Łódzkie 3 137 934,17
08 01 01 13 NUTS II-PL-11-Łódzkie 204 669,49 08 01 01 14 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 958 797,82 08 01 01 19 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 794 137,74 08 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 20 991 363,55 08 01 05 03 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 343 077,36 08 01 05 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 472 572,07 08 01 05 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 6 776 212,64 08 01 05 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 615 012,41 08 01 05 12 NUTS II-PL-11-Łódzkie 2 063 706,53 08 01 05 13 NUTS II-PL-11-Łódzkie 495 208,07 08 01 05 14 NUTS II-PL-11-Łódzkie 2 521 166,31 08 01 05 19 NUTS II-PL-11-Łódzkie 848 804,64 08 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 4 796 776,62 09 01 01 03 NUTS II-PL-11-Łódzkie 28 416,45 09 01 01 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 130 137,80 09 01 01 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 582 482,26 09 01 01 13 NUTS II-PL-11-Łódzkie 65 640,28 09 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 590 685,86 09 01 05 03 NUTS II-PL-11-Łódzkie 63 038,79
09 01 05 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 6 548,07 09 01 05 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 19 810,64 09 01 05 13 NUTS II-PL-11-Łódzkie 25 518,15 09 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 485 480,39 10 01 01 10 NUTS II-PL-11-Łódzkie 13 929 046,38 10 01 01 17 NUTS II-PL-11-Łódzkie 9 246 383,34 11 01 01 17 NUTS II-PL-11-Łódzkie 14 274 491,07 11 01 01 19 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 332 432,42 13 01 01 17 NUTS II-PL-11-Łódzkie 12 081 357,33 13 01 01 18 NUTS II-PL-11-Łódzkie 292 640,62 13 01 01 19 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 917 049,93 13 01 05 17 NUTS II-PL-11-Łódzkie 169 753,81 14 01 01 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 61 467,33 14 01 01 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 544 960,53 14 01 01 12 NUTS II-PL-11-Łódzkie 128 467,84 14 01 01 13 NUTS II-PL-11-Łódzkie 941 185,32 14 01 01 14 NUTS II-PL-11-Łódzkie 22 467,65 14 01 01 15 NUTS II-PL-11-Łódzkie 224 756,94 14 01 01 16 NUTS II-PL-11-Łódzkie 125 624,21
14 01 01 18 NUTS II-PL-11-Łódzkie 470 085,94 14 01 01 19 NUTS II-PL-11-Łódzkie 170 135,59 14 01 01 20 NUTS II-PL-11-Łódzkie 50 722,44 14 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 11 338 591,12 14 01 05 04 NUTS II-PL-11-Łódzkie 34 752,45 14 01 05 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 35 925,60 14 01 05 13 NUTS II-PL-11-Łódzkie 117 270,43 14 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 696 379,33 15 01 01 06 NUTS II-PL-11-Łódzkie 90 644,67 15 01 01 13 NUTS II-PL-11-Łódzkie 96 097,23 15 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 138 206,43 16 01 05 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 10 193 553,40 18 01 01 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 4 062 421,19 23 01 01 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 92 794 656,99 23 01 05 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 76 461 227,02 25 01 01 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 4 770 440,15 28 01 01 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 848 574,02 28 01 05 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 2 041 770,05 29 01 01 11 NUTS II-PL-11-Łódzkie 25 072 742,62
33 01 01 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 205 856,32 33 01 05 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 60 132,41 35 01 05 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 565 250,21 39 01 05 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 10 019 922,27 40 01 05 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 8 636 453,37 40 01 01 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 3 965 715,76 42 01 01 08 NUTS II-PL-11-Łódzkie 756 872,64 44 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 509 873,55 44 01 05 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 8 606 462,97 45 01 01 09 NUTS II-PL-11-Łódzkie 4 450 858,92 45 01 05 09 NUTS II-PL-11-Łódzkie 671 342,06 46 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 28 933 281,46 46 01 05 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 39 785 362,30 47 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 6 946 575,98 47 01 05 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 2 841 350,91 51 01 05 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 248 100,05 51 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 531 190,52 53 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 10 543 502,17 53 01 05 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 7 096 790,95
57 01 01 12 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 331 882,31 57 01 01 14 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 477 435,26 57 01 01 17 NUTS II-PL-11-Łódzkie 23 141 286,20 57 01 01 21 NUTS II-PL-11-Łódzkie 7 949 051,78 57 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 6 126 128,31 57 01 05 12 NUTS II-PL-11-Łódzkie 3 934 956,19 57 01 05 17 NUTS II-PL-11-Łódzkie 341 287,11 57 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 2 276 428,73 58 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 22 877 178,11 58 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 1 308 015,70 59 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 15 007 964,36 59 01 05 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 543 948,56 61 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 41 619 262,65 75 01 01 18 NUTS II-PL-11-Łódzkie 19 294 409,66 75 01 05 18 NUTS II-PL-11-Łódzkie 11 130 570,28 76 01 01 19 NUTS II-PL-11-Łódzkie 40 282 075,95 77 01 01 20 NUTS II-PL-11-Łódzkie 190 517,85 78 01 01 22 NUTS II-PL-11-Łódzkie 938 632,69 79 01 01 20 NUTS II-PL-11-Łódzkie 3 343 770,92
79 01 05 20 NUTS II-PL-11-Łódzkie 2 250 961,07 85 01 00 00 NUTS II-PL-11-Łódzkie 14 763 418,47 Ogółem 764 332 535,28 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów
Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 w 2010 roku Tabela 4 Postęp fizyczny programu operacyjnego - I oś priorytetowa Infrastruktura transportowa Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Ogółem Wskaźniki produktu Realizacja 0 0 0 6 - - - - - 6 1. liczba projektów z zakresu transportu (RPO) szt Wartość docelowa - - - 56 - - 90-112 112 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 30 54 61 62 63-63 Realizacja 0 0 0 6 - - - - - 6 2. liczba projektów z zakresu transportu drogowego (URPO) szt. Wartość docelowa - - - 51 - - 81-101 101 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 26 43 49 50 51-51 Realizacja 0 0 0 7,6 - - - - - 7,6
P.23.1.1 P.23.1.2 P.23.1.3 P.23.3.2 3. długość nowych dróg (RPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 38 - - 60-76 76 0 Szacowana realizacja - - - 8,43 22,28 25,29 - - - 25,29 w tym: Realizacja 0 0 0 7,6 - - - - - 7,6 P.23.1.2 P.23.1.3 lokalne km Wartość docelowa - - - 38 - - 60-76 76 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 8,43 22,28 25,29 - - - 25,29 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 Wartość docelowa - - - 0 - - 0-0 0 P. 23.1.1 regionalne km Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 10,6 - - - - - 10,6 P.23.2.1 P.23.2.2 P.23.2.3 4. długość zrekonstruowanych dróg (RPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 276 - - 440-551 551 0 Szacowana realizacja - - - 178,12 285,17 399,32 399,32 411,17-411,17 w tym: Realizacja 0 0 0 10,6 - - - - - 10,6 P.23.2.2 P.23.2.3 lokalne km Wartość docelowa - - - 251 - - 400-501 501 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 178,12 259,48 348,09 348,09 359,94-359,94 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.23.2.1 regionalne km Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 25 - - 40-50 50 0 Szacowana realizacja - - - - 25,69 51,23 - - - 51,23
Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.22.1.1 5. długość wybudowanych dróg krajowych (URPO) km Wartość docelowa - - - 2 - - 4-5 5 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - - - - - - - - Realizacja 0 0 0 0,99 - - - - - 0,99 P.23.1.2 6. długość wybudowanych dróg powiatowych (URPO) km Wartość docelowa - - - 19 - - 30-38 38 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 0,99 6,17 - - - - 6,17 Realizacja 0 0 0 6,61 - - - - - 6,61 P.23.1.3 7. długość wybudowanych dróg gminnych (URPO) km Wartość docelowa - - - 19 - - 30-38 38 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 7,44 16,11 19,12 - - - 19,12
Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.23.2.1 8. długość przebudowanych dróg wojewódzkich (URPO) km Wartość docelowa - - - 25 - - 40-50 50 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - - 25,69 51,23 - - - 51,23 Realizacja 0 0 0 3,61 - - - - - 3,61 P.23.2.2 9. długość przebudowanych dróg powiatowych (URPO) km Wartość docelowa - - - 106 - - 170-213 213 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 105,58 148,07 217,82 - - - 217,82 Realizacja 0 0 0 6,45 - - - - - 6,45 P.23.2.3 10. długość przebudowanych dróg gminnych (URPO) km Wartość docelowa - - - 144 - - 230-288 288 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 72,54 111,41 130,27 130,27 142,12-142,12
Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.18.1.1 P.18.1.2 P.25.2.1 P.25.2.3 11. Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru transportu (publicznego, kolejowego) (RPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 22 - - 35-44 44 0 Szacowana realizacja - - - 14 31 - - - - 31 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.16.1.2 12. Długość zrekonstruowanych lini kolejowych (RPO) km Wartość docelowa - - - 28 - - 45-56 56 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - - 47 - - - - 47 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.16.1.2 13. długość przebudowanych linii kolejowych (URPO) km Wartość docelowa - - - 28 - - 45-56 56 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - - 47 - - - - 47
Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 14. liczba projektów z zakresu transportu kolejowego (URPO) szt. Wartość docelowa - - - 1 - - 2-3 3 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 1 2 - - - - 2 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.16.1.1 15. długość wybudowanych linii kolejowych (URPO) km Wartość docelowa - - - 0 - - 1-1 1 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - - - - - - - - Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.18.1.1 P.18.1.2 16. liczba zakupionych/ zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 6 - - 10-13 13 0 Szacowana realizacja - - - 3 - - - - - 3
Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 17. liczba projektów z zakresu transportu lotniczego (URPO) szt. Wartość docelowa - - - 1 - - 1-1 1 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - - 1 - - - - 1 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 18. liczba projektów z zakresu miejskiego transportu publicznego (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 3 - - 5-6 6 0 Szacowana realizacja - - - 2 5 - - - - 5 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.25.2.1 P.25.2.3 19. liczba zakupionego /zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 16 - - 25-31 31 0 Szacowana realizacja - - - 11 28 - - - - 28
Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.28.1.1 20. liczba zainstalowanych systemów (URPO) szt. Wartość docelowa - - - 0 - - 1-1 1 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 4 32 34 - - - 34 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 21. Liczba projektów z zakresu IST (URPO) szt. Wartość docelowa - - - 0 - - 1-1 1 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 1 3 4 - - - 4 Komentarz: wskaźnik Długość nowych dróg lokalnych wskaźnik pochodzi z sumowania długości dróg gminnych i powiatowych. Wskaźniki rezultatu Realizacja 0 0 0 1 670 394,50 - - - - - 1 670 394,50 R.22.2.1 R.22.2.2 R.23.2.1 R.23.2.2 R.28.1.1 R.28.1.2 1. oszczędność czasu w euro/na nowych i zrekonstruowanych drogach/w przewozach pasażerskich i towarowych (RPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 2 544 983,85 - - 11 397 968,80-11 397 968,80 11 397 968,80 0
Szacowana realizacja - - - 4 873 834,55 10 993 458,88 13 475 842,76 15 341 717,91 15 459 883,81-15 459 883,81 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 R.16.1.1 R.16.1.2 2. oszczędność czasu w euro/na zrekonstruowanych liniach kolejowych /w przewozach pasażerskich i towarowych (RPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 0 - - 2 691 158,54-2 691 158,64 2 691 158,64 0 Szacowana realizacja - - - - 801 513,24 - - - - 801 513,24 Realizacja 0 0 0 1 026 693,19 - - - - - 1 026 693,19 R.16.1.1 R.22.2.1 R.23.2.1 R.28.1.1 3. oszczędność czasu w przewozach pasażerskich (URPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 2 038 640 - - 11 824 776,56-11 824 776,56 11 824 776,56 0 Szacowana realizacja - - - 2 705 456,91 8 101 085,44 9 553 408,67 10 980 458,36 11 065 781,96-11 065 781,96
Realizacja 0 0 0 643 701,31 - - - - - 643 701,31 R.16.1.2 R.22.2.2 R.23.2.2 R.28.1.2 4. oszczędność czasu w przewozach towarowych (URPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 506 343,39 - - 2 264 350,78-2 264 350,78 2 264 350,78 0 Szacowana realizacja - - - 560 721,09 2 086 230,13 3 116 290,78 3 555 116,25 3 587 958,55-3 587 958,55 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 P.28.1.1 5. liczba funkcjonujących w województwie systemów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (RPO/URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 0 - - 1-1 1 0 Szacowana realizacja - - - 4 32 34 - - - 34 Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 R.25.1.1 6. Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (RPO) tys.osób Wartość docelowa - - - 1 250 - - 2 000-2 000 2 000 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 7 205 8 803 - - - - 8 803
Realizacja 0 0 0 0 - - - - - 0 R.25.1.1 7. Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej tys.osób Wartość docelowa - - - 1 250 - - 2 000-2 000 2 000 Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja - - - 7 205 8 803 - - - - 8 803 Realizacja 0 0 0 0 - - - - 0 R.29.1.1 8. Liczba pasażerów przewiezionych transportem lotniczym (RPO/URPO) tys.osób Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 813 - - 1300-1300 1300 0 Szacowana realizacja - - - - 940 - - - - 940 Komentarz: Źródłem danych w wierszu wartość bazowa dla wskaźników w ramach I osi priorytetowej są dane pochodzące z wartości bazowych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wskaźniki nr 1, 2, 3, 4 dotyczące oszczędnkości czasu wyliczane są na podstawie KSI SIMIK ze wskaźników agregowanych zarówno w Euro jak i PLN (wg kursu euro z Instrukcji do sprawozdania rocznego, tj. 1 EUR = 3,9650 PLN).
Załącznik Nr V do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WŁ na lata 2007 - w roku 2010 - Tabela 5 wskaźników kontekstowych w ramach RPO WŁ 2007- Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. Miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo Łódzkie SPOŁECZEŃSTWO 2007 52,8 46,5 47,1 2008 53,3 48,5 49,7 2009 53,7 50,4 51,6 2010 52,5 50,4 50,8 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) 2011 % GUS-BDL a) wg grup wieku 2007 64,3 54,3 56,2 2008 65,3 57,0 59,0 2009 65,9 59,2 56,8 2010 64,6 59,3 56,1 15-64 lat 2011 % Eurostat 2007 36,2 23,7 25,8 2008 37,1 25,8 28,5 2009 37,5 27,3 23,8 2010 35,1 26,8 24,7 15-24 lat 2011 % Eurostat 2007 76,6 73,5 75,9 2008 77,7 76,4 76,8 2009 78,1 78,5 77,7 2010 75,9 77,9 76,7 25-34 2011 % Eurostat
1 2007 80,8 77,2 78,5 2008 81,7 80,7 83,4 2009 82,1 83,0 81,8 2010 80,7 82,8 76,4 35-44 2011 % Eurostat 2007 76,3 65,5 68,6 2008 77,5 68,6 71,6 2009 78,3 71,7 66,8 2010 77,5 72,8 67,8 45-54 2011 % Eurostat 2007 43,4 28,0 25,9 2008 44,7 29,7 28,1 2009 45,6 31,6 30,2 2010 46,0 32,3 29,9 55-64, 2011 % Eurostat b) ogółem wg płci 2007 45,4 43,1 45,8 2008 46,0 41,5 43,8 2009 46,6 42,9 40,7 2010 46,1 43,2 43,2 kobiety 2011 % GUS-BDL 2007 60,6 56,5 56,7 2008 61,1 56,4 56,5 2009 61,3 58,6 58,4 2010 59,4 58,5 59,1 mężczyźni 2011 % GUS-BDL
2 c) ogółem wg miasto/wieś 2007 45,8 44,9 2008 46,9 53,1 2009 48,8 58,0 2010 48,9 58,9 miasto 2011 % GUS-BDL 2007 47,8 51,2 2008 47,9 63,5 2009 49,1 66,3 2010 49,2 57,5 wieś 2011 % GUS-BDL 2007 8,2 13,8 13,4 2008 7,2 9,6 9,3 2009 7,0 7,1 6,7 2010 8,9 8,2 7,6 Stopa bezrobocia (wg BAEL) 2011 % GUS-BDL 2007 9,0 14,9 13,5 2008 7,9 10,3 9,2 2009 7,5 8,0 7,5 2010 8,9 8,7 8,1 - w tym kobiety 2011 % GUS-BDL
2a 3 2007 14,8 14,7 2008 11,2 11,2 2009 9,5 9,2 2010 12,1 11,9 Stopa bezrobocia rejestrowanego 2011 % GUS-BDL 2007 3,7 9,7 9,6 2008 3,0 7,0 7,0 2009 2,6 4,8 4,6 2010 3,0 4,9 4,7 - w tym bezrobocia długotrwałego 2011 % Eurostat/RSW 2007 12 905 921,0 2008 13 457 959,7 2009 13 711 970,3 2010 13 449 937,5 Pracujący ogółem 2011 w tys. GUS-publ rok 2006 =100 2007 111,5 104,0 103,7 rok 2006 =100 2008 111,5 108,4 108,1 rok 2007 =100 2009 110,5 109,3 rok 2004 =100 2010 108,3 105,6 2011 % GUS-publ 2007 74,3 77,0 2008 75,4 78,0 2009 74,0 77,1 2010 75,7 77,9 - w tym w sektorze prywatnym 2011 % GUS-publ
2007 68,3 74,8 2008 67,9 72,6 2009 68,4 74,0 2010 68,8 73,9 - w tym MSP (agregacja wg siedziby przedsiebiortswa) 2011 % GUS-publ Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL): 2007 37,7 26,7 29,4 2008 37,7 26,7 29,4 2009 37,7** 25,4 27,9 2010 37,7** 24,3 26,7 podstaw i niepełne podstaw (w tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 2011 % Eurostat 1997) 2007 41,4 59,4 57,0 2008 41,4 59,4 57,0 2009 41,4** 59,3 57,3 4 2010 41,4** 59,0 57,5 ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997) 2011 % Eurostat 2007 17,5 13,9 13,5 2008 17,5 13,9 13,5 2009 17,5** 15,3 14,9 2010 17,5** 16,6 15,8 wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997) 2011 % Eurostat 2007 9,1 4,7 4,5 2008 9,5 5,1 3,5 2009 9,5 4,7 3,1 2010 9,3 4,7 3,9 5 Udział osób uczących się i dokształ. w liczbie lud. w wieku 25-64 lat 2011 % GUS-BDL
6 Udział szkół wyposażonych w komputery % RSW w tym szkoły podstawowe i gimnazja w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne % w tym szkoły policealne % RSW Liczba uczniów przypadajacych na 1 komputer z dostępem do internetu 2007 65,8 67,7 2008 74,4 76,8 2009 78,2 80,7 2010 79,0 83,4 2011 2007 88,0 91,0 2008 88,5 89,6 2009 91,0 92,6 2010 91,4 94,0 2011 % RSW 2007 21,1 22,2 2008 49,4 58,5 2009 59,4 66,9 2010 61,5 67,2 2011 RSW 2007 20,7 19,8 2008 46,1 44,4 2009 41,8 40,9 2010 42,9 43,2 2011 2007 16,5 16,6 2008 14,1 14,3 2009 11,2 10,9 2010 10,5 10,2 2011 osoby RSW
6a 7 7a w tym szkoły podstawowe i gimnazja osoby RSW w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne osoby RSW w tym szkoły policealne osoby RSW Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych 2007 17,9 18,4 2008 14,7 15,1 2009 12,0 11,6 2010 11,4 11,0 2011 2007 13,3 12,7 2008 11,6 10,6 2009 9,4 8,7 2010 8,9 8,6 2011 2007 21,9 23,8 2008 35,1 137,0 2009 13,1 17,3 2010 11,2 12,6 2011 2007 - - 2008 - - 2009 - - 2010 2011 - - 2007 51 28,4 25,4 2008 54 36,6 32,5 2009 60 45,7 40,6 2010 65 53,4 47,0 2011 osoby GUS-BDL
8 9 Saldo migracji wewnętrznych: osoby GUS-BDL - w miastach osoby RSW - na wsi Saldo migracji zagranicznych: osoby GUS-BDL Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterow na 1 tys. mieszkańców 2007 x -1 771,0 2008 x -1 653 2009 x -1 343 2010 x -1 372 2011 2007-35 088-3 769,0 2008-47 904-4 661 2009-38 850-3 863 2010-41 073-3 845 2011 2007 35 088 1 998,0 2008 47 904 3 008 2009 38 850 2 520 2010 41 073 2 473 2011 osoby RSW 2007-36 134-1 138,0 2008-20 485-475 2009-14 865-349 2010-1 196 108 2011 2007 1 343,90 578,2 2008 1 441,75 671,2 2009 1 486,14 730,7 2010 1 442,08 762,6 2011 osoby GUS-BDL
9 10 2007 206,0 143,3 2008 286,4 101,0 2009 266,9 102,9 2010 251,9 114,4 w tym turystom zagranicznym 2011 osoby RSW 2007 5243 415,0 2008 5583 447 2009 5437 439 2010 4572 347 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: 2011 osoby GUS-BDL 2007 14,0 16,0 2008 15,0 18,0 2009 14,26 17,2 2010 11,98 13,7 - na 100 tys. Ludności 2011 osoby GUS-BDL 2007 29,0 34,0 2008 29,0 34,0 2009 25,48 30,5 2010 20,76 23,1 - na 100 tys. zarejestrowanych pojazdów 2011 osoby GUS-BDL 2007 96,3 93,5 2008 106,5 107,7 2009 97,4 98,2 2010 84,1 79,0 - (rok poprzedni=100) 2011 % GUS-BDL
11 12 2007 4 000,3 202,0 2008 4 078 201 2009 4 066 217 2010 3 779 192 Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską 2011 mln GUS-publ 2007 255 542,5 16 804,1 2008 258 909,7 17 018,0 2009 261 232,9 17 219,4 2010 268 372,2 18 144,6 Długość dróg publicz. (o twardej nawierzchni) ogółem 2011 km GUS-BDL 2007 81,7 92,2 2008 82,8 93,4 2009 83,5 94,5 2010 85,8 99,6 - na 100 km2 2011 km GUS-publ 2007 28 441,0 1 177,9 2008 28 455,0 1 178,1 2009 28 474,4 1 178,6 2010 28 410,2 1 178,6 - w tym wojewódzkich 2011 km GUS-BDL 2007 114 417,0 7 544,5 2008 114 357,0 7 469 2009 114 384,3 7 442,6 2010 114 402,0 7 447 - w tym powiatowych 2011 km GUS-BDL
13 14 2007 94 271,0 6 737,1 2008 97 576,7 7 014 2009 99 855,4 7 248,4 2010 106 983,1 8 168 - w tym gminnych 2011 km GUS-BDL 2007 20 176,0 1 113,0 2008 20 107,0 1 113 2009 20 196,0 1 056 2010 20 360,0 1 055 Linie kolejowe eksploatowane ogółem 2011 km GUS-BDL 2007 6,5 6,1 2008 6,4 6,1 2009 6,5 5,8 2010 6,5 5,8 - na 100 km2 2011 km GUS-BDL GOSPODARKA 2007 25 767,0 23 666,0 2008 27 799,0 25 521 2009 30 873,0 28 371 2010 33 462,0 31 140 Produkt krajowy brutto na mieszkańca 2011 zł GUS-BDL 2007 100 51,3 47,1 2008 100 52,3 48,0 2009 100 54,4 50,0 2010 100 56,2 52,2 Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS - UE27=100 2011 % Eurostat
2007 - bd 2008 107,8 107,4 2009 106,8 106,1 2010 108,4 109,8 15 Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 100) 2011 % GUS-BDL 2007 66 541 58 322 2008 70 696 61 820 2009 75 550 65 961 2010 78 778 69 609 Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem 2011 zł GUS-BDL 2007 100,0 87,6 2008 100,0 87,4 2009 100,0 87,4 2010 100,0 88,4 Polska=100 2011 % GUS-BDL 2007 16 597 16 152 2008 17 006 17 908 2009 18 897 20 861 2010 17 690 19 666 wg sektor.ekonom.- rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo,rybołóstwo 2011 zł GUS-BDL 2007 100 97,3 2008 100 105,3 2009 100 110,4 2010 100 111,2 Polska=100 2011 % GUS-BDL
16 2007 71 731 62 248 2008 77 245 65 449 2009 82 230 70 389 2010 85 479 74 976 - przemysł 2011 zł GUS-BDL 2007 100 86,8 2008 100 84,7 2009 100 85,6 2010 100 87,7 Polska=100 2011 % GUS-BDL 2007 65 694 55 562 2008 71 734 58 761 2009 77 185 63 966 2010 78 590 66 095 w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 zł GUS-BDL 2007 100 84,6 2008 100 81,9 2009 100 82,9 2010 100 84,1 Polska=100 2011 % GUS-BDL 2007 72 995 74 101 2008 79 901 79 792 2009 86 555 84 311 2010 90 644 87 259 budownictwo 2011 zł GUS-BDL
2007 100,0 101,5 2008 100,0 99,9 2009 100,0 97,4 2010 100,0 96,3 Polska=100 2011 % GUS-BDL 2007 91 477,0 83 110 2008 96 556,0 87 562 2009 101 677,0 90 489 2010 104 629,0 93 966 usługi rynkowe 2011 zł GUS-BDL 2007 100 90,9 2008 100 90,7 2009 100 89,0 2010 100 89,8 Polska=100 2011 % GUS-BDL 2007 56 272 52 996 2008 58 684 55 630 2009 69 208 63 721 2010 73 352 68 881,0 usługi nierynkowe 2011 zł GUS-BDL 2007 100 94,2 2008 100 94,8 2009 100 92,1 2010 100 93,9 Polska=100 2011 % GUS-BDL
Struktura pracujących wg sektorów ekonom (województ=100) 2007 5,8 16,6 20,9 2008 5,8 16,0 20,1 2009 5,6* 15,6 19,9 2010 - rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołóstwo 2011 % GUS-BDL 2007 100,04 100,0 2008 100,2 100,0 2009 99,8 100,0 2010 rok poprzedni =100 2011 GUS-BDL 2007 19,6 23,1 25,0 2008 19,4 23,2 25,1 2009 19,4* 22,5 24,9 2010 - przemysł ogółem 2011 % GUS-BDL 2007 103,17 102,9 2008 104,6 104,8 2009 99,1 100,0 2010 rok poprzedni =100 2011 GUS-BDL 2007 20,1 22,5 2008 20.3 22,7 2009 19,7 22,5 2010 - w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 % GUS-BDL
17 2007 103,89 103,8 2008 105,4 105,4 2009 98,9 100,0 2010 rok poprzedni =100 2011 GUS-BDL 2007 7,9 5,4 4,5 2008 8,2 5,8 4,9 2009 8,2* 6,1 5,1 2010 - budowwnictwo 2011 % GUS-BDL 2007 110,73 110,0 2008 113 113,8 2009 107,4 105,4 2010 rok poprzedni =100 2011 GUS-BDL 2007 36,8 37 32,9 2008 36,8 37,6 33,5 2009 36,8* 38,3 33,9 2010 - usługi rynkowe 2011 % GUS-BDL 2007 103,3 103,8 2008 105,8 106,0 2009 103,9 102,5 2010 rok poprzedni =100 2011 GUS-BDL
18 19 - usługi nierynkowe % GUS-BDL Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności - w tym udział MSP rok poprzedni =100 Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca; w tys. zł GUS-publ 2007 29,4 17,9 16,7 2008 29,4 17,5 16,5 2009 29,4* 17,4 16,3 2010 2011 2007 100,79 100,6 2008 101,9 102,4 2009 101,2 100,0 2010 2011 GUS-BDL 2007 954 940,0 2008 967 942,0 2009 985 950,0 2010 981 868,0 2011 licz. bezwz. GUS-BDL 2007 99,9 99,9 2008 99,9 99,9 2009 99,9 99,9 2010 99,9 99,9 2011 % GUS-publ 2007 4,1 3,9 2008 5 5,4 2009 5,7 5,8 2010 5,7 5,3 2011
19 20 21 - w tym udział sektora prywatnego % GUS-publ Kapitał zagranicz w podmiotach z kap. zagran na 1 mk w tys. zł GUS-publ Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB % GUS-BDL - w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze % GUS-BDL Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w % przedsiębiorstw w przemyśle 2007 66,2 63,4 2008 68 61,8 2009 65,5 55,8 2010 59,6 59,5 2011 2007 3,2 1,1 2008 3,5 1,4 2009 3,83 1,5 2010 4,02 1,7 2011 2007 1,84 0,57 0,5 2008 1,83 0,56 0,54 2009 1,90 0,57 0,51 2010 2,01 0,6 0,54 2011 2007 1,00 0,15 0,1 2008 1,17 0,14 0,09 2009 1,21 0,15 0,09 2010 1,25 0,15 0,09 2011 2007 37,3 30,0 2008 31,8 24,7 2009 31,8 24,7 2010 31,9 27,2 2011 % GUS-publ
22 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza: GOSPODARKA 2007 328 395,2 2008 303 428,0 2009 245,5 375,0 2010 197,3 254,9 pyłowych 2011 kg/km2 GUS 2007 92,8 90,7 2008 92,5 108,3 2009 80,9 87,7 2010 80,4 68,0 (rok poprzedni=100) 2011 % GUS 2007 2 866 7 365,9 2008 2 649 6 241,0 2009 1 930,4 858,5 2010 1 511,4 3 564,8 dwutlenku siarki (bez CO2) 2011 kg/km2 GUS 2007 104,8 89,2 2008 92,4 84,7 2009 72,9 83,1 2010 78,3 415,2 (rok poprzedni=100); 2011 % GUS 2007 1 156 2 826,7 2008 1 153 2 766,0 2009 1 058,8 527,3 2010 1 033,0 2 942,0 tlenków azotu 2011 kg/km2 GUS
23 2007 103,0 96,8 2008 99,7 97,9 2009 91,8 91,3 2010 97,6 558,0 (rok poprzedni=100) 2011 % GUS 2007 22 796,5 1 483,7 2008 22 987,9 1 483,9 2009 23 259,5 1 489,0 2010 23 474,5 1 490,2 Ludność korzystająca z kanalizacji 2011 tys. GUS-BDL 2007 2 976,1 106,6 2008 3 158,3 113,8 2009 3 351,4 123,6 2010 3 503,2 128,3 - w tym na wsi 2011 tys. GUS-BDL 2007 59,8 57,8 2008 60,3 58,1 2009 61,0 58,4 2010 61,5 58,6 - w % ludności ogółem 2011 % GUS-BDL 2007 20,2 11,7 2008 21,3 12,4 2009 22,6 13,6 2010 23,5 14,1 - w tym na wsi 2011 % GUS-BDL
24 25 Ludność korzystająca z wodociągów tys. GUS-BDL - w tym na wsi tys. GUS-BDL - w % ludności ogółem % GUS-BDL - w tym na wsi % GUS-BDL Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności, 2007 32 917,0 2 284,3 2008 33 001,80 2 277,6 2009 33 184,5 1 734,7 2010 33 296,7 2 274,6 2011 2007 10730,8 722,7 2008 10847,5 725,2 2009 11 024,0 792,6 2010 11 126,2 736,2 2011 2007 86,3 89,0 2008 86,6 89,1 2009 87,0 80,2 2010 87,2 89,5 2011 2007 72,7 79,5 2008 72,8 79,3 2009 74,2 68,6 2010 74,7 80,8 2011 2007 61,4 65,1 2008 62,2 64,7 2009 63,1 65,8 2010 75,9 55,0 2011 % GUS-BDL
25 26 27 2007 22,1 11,2 2008 23,8 11,7 2009 25,7 13,3 2010 26,9 15,7 - w tym na wsi 2011 % GUS-BDL Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: 2007 6,3 6,5 2008 6,4 6,6 2009 6,6 6,3 2010 6,6 6,9 - na km2 powierzchni 2011 % GUS-BDL 2007 92,1 92,7 2008 93,0 92,7 2009 92,9 92,7 2010 93,8 97,3 - w % ścieków wymagających oczyszczania 2011 % GUS-BDL 2007 76,8 68,3 2008 76,4 26,4 2009 74,9 32,0 Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z wyłączeniem komunalnych) wytworzonych 28 Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 2010 73,4 19,4 2011 % GUS-BDL 2007 517 259,0 299,0 2008 522 265,0 272,0 2009 524 263 245,7 2010 512 263 249,2 2011 kg GUS-BDL
29 Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana) MW ARE publ. 30 Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem % ARE publ./bdl 31 32 33 Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji do ogólnej powierzchni Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji 2007 4239,5 63,8 2008 4239,5 63,8 2009 1 617,44 63,8 2010 1 813,99 66,5 2011 2007 14 2,62 3,28 2008 15,6 2,66 0,22 2009 21,0 4,1 0,20 2010 16,7 5,7 0,80 2011 2007 32,1 16,4 2008 32,3 18,8 2009 32,3 18,8 2010 32,3 18,8 2011 % GUS 2007 0,21 0,25 2008 0,21 0,25 2009 0,20 0,25 2010 32,31 18,80 2011 % GUS 2007 3,23 2,49 2008 3,35 0,82 2009 2,89 2,72 2010 3,06 1,20 2011 % GUS
2007 221 250,2 35 095,2 2008 221 216,6 33 837,5 2009 214 533,6 36 140,3 2010 201 534,9 34 364,8 Emisja CO2 z zakładów uciążliwych Ogółem 2011 tys. ton/rok GUS 34 2007 5,8 13,7 2008 5,8 13,2 2009 5,6 14,2 2010 5,3 13,5 na 1 mk 2011 ton GUS * dane z EUROSTATU są niedostępne dla roku 2008, w związku z czym zostały podane dla roku 2007. ** dane są niedostępne, w związku z czym zostały podane dla roku 2006.
Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 6. Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007- Priorytety Strategii UE 2020 Obszary/cele Startegii UE 2020 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 2020 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS 2007- wpisujące się w realizację Strategii 2020 - ujęcie indykatywne* Alokacja UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- - ujęcie indykatywne** 1 2 3 4 5 6 7 Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Badania i rozwój, innowacje Społeczeństwo informacyjne Edukacja 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R cel okreslony w Inicjatywie flagowej 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 40% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; Europejska Agenda Cyfrowa -Inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 1,2,3,4,7,9,74 83 327 154,00 10,11,12,13,14,15 70 446 664,00 72,73,75,77 31 027 114,00 Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Klimat, energia, mobilność Konkurencyjność cel 20/20/20 w zakresie klimatu i energii - 20% redukcja emisji gazów cieplrnianych, 20% udział RES w konsumpcjji energii, 20%wzrost efektywności energetycznej cel okreslony w Inicjatywie flagowej 19% redukcja emisji gazów cieplrnianych, 15% udział RES w konsumpcjji energii, 13,6%wzrost efektywności energetycznej Europa efektywnie korzystająca z zasobów inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; Polityka przemysłowa w erze globalizacji inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,5 1,52,53,54 421 854 750,00 3,4,5,6,7,8,9,14,15 204 900 905,00 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth Zatrudnienie i umiejętności Walka z ubóstwem 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 40% - minimalny odsetek osób w wieku 30-34 lat z wyższym wykształceniem 20 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 1,5 mln-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; Europejski program walki z ubóstwem inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 62,63,64,65,66,67,68,69,70.71,72,73,74,80 0,00 61,77,78,79,80,82,83,84 106 322 773,00 * Niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu. Kategorie 55-60,81,85-86 nie zostały nigdzie przypisane. ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych.
Załącznik nr VII do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 7. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Lp. Liczba projektów Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO) Wartość podpisanych umów od uruchomienia progr Priorytet i Obszar Priorytetowy Nr kategorii interwencji W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych _ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony 58 92 53 949 077,45 50 635 000,35 33 309 446,81 33 309 446,81 145 598 898,40 134 517 627,83 97 254 563,99 1. Redukcja środków odżywczych w morzu do akceptowalnego poziomu 2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie 3. Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych 4. Region wzorcowy dla czystej żeglugi i transportu morskiego 5. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatycznych II. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu 6. 7. Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym w regionie Morza Bałtyckiego w tym poprawa współpracy w zakresie ceł i podatków Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji 8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich 9. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa III. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny 10. 11. Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych 12. Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności IV. 13. 14. Region Morza Bałtyckiego jako Obszar Bezpieczny Uzyskanie statusu wiodącego regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego Wzmocnienie ochrony przed głównymi zagrożeniami na morzu i lądzie 46, 51 44, 53, 54 30-32 49 10 38 21 248 313,30 18 852 153,18 9 950 141,55 9 950 141,55 107 454 142,94 97 398 976,22 69 497 934,34 48 54 32 700 764,15 31 782 847,17 23 359 305,25 23 359 305,25 38 144 755,46 37 118 651,60 27 756 629,65 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 342 154 075 139,25 127 539 572,59 66 653 568,08 51 518 396,33 261 891 792,56 225 196 113,27 145 553 464,86 01-04, 07 05, 08-09, 63, 64, 66 26 27 3 312 603,95 2 779 270,87 1 727 257,88 1 506 000,21 4 693 185,69 4 159 852,61 2 417 548,75 210 315 150 762 535,29 124 760 301,72 64 926 310,20 50 012 396,12 257 198 606,87 221 036 260,66 143 135 916,11 33-43 16-29 13, 55-57, 62, 75, 76 79 177 284 502 540,88 259 022 320,72 185 261 193,58 180 836 591,94 589 153 893,48 523 822 979,96 379 315 388,66 25 25 41 076 326,48 35 352 356,18 25 210 202,97 25 210 202,97 41 076 326,48 35 352 356,18 25 210 202,97 23 63 163 714 483,41 146 042 780,72 108 301 904,35 103 877 302,71 322 533 071,25 293 113 880,46 220 669 987,09 31 89 79 711 730,99 77 627 183,82 51 749 086,26 51 749 086,26 225 544 495,75 195 356 743,32 133 435 198,60 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Obniżenie poziomu przestępczości przygranicznej i szkód powstałych w jej wyniku. V. Ogółem 373 611 492 526 757,57 437 196 893,65 285 224 208,47 265 664 435,08 996 644 584,43 883 536 721,06 622 123 417,52
ramu (w EURO) Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE 10. _ 97 254 563,99 69 497 934,34 27 756 629,65 0,00 0,00 109 172 059,30 _ 2 196 291,08 106 975 768,21 _ 373 201 901,89 25 210 202,97 216 245 385,45 131 746 313,47 _ 0,00 579 628 525,18
Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 w 2010 roku Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007PL161PO009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 2007PL161PO009 Okres sprawozdawczy: od: 01/01/2010 do: 31/12/2010 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 tym samym ukazując rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były realizowane zgodnie z Planem Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 przyjętym Uchwałą nr 650/2008 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2008 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 r. przyjętym uchwałą nr 23/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2010 r. z późniejszymi zmianami. Działania promocyjne i informacyjne były adresowane przede wszystkim do ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów, partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na trzech głównych działaniach: Działanie 1 Promocja i Informacja Działanie 2 Szkolenia dla beneficjentów Działanie 3 Szkolenia dla pracowników Listę ww. działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej. Tabela 1. Zrealizowane działania Lp. Nazwa działania Opis działania Informacja 1. Punkty informacyjne i infolinie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 w Urzędzie Marszałkowskim działa od 1 stycznia 2007 r. Na stanowiskach Departamentu Polityki Regionalnej oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy można uzyskać informacje nt. RPO WŁ oraz programów krajowych w ramach NSS. W raportowanym okresie udzielono w Punkcie Informacyjnym informacji na miejscu, informacji drogą elektroniczną oraz cieszących się największą popularnością informacji telefonicznych. Pracownicy Punktu Informacyjnego udzielali także informacji na liczne zapytania pisemne wpływające do Departamentu Polityki Regionalnej głównie w zakresie szczegółowych pytań dot. realizacji projektów w ramach RPO WŁ oraz możliwości pozyskania dotacji w ramach innych programów operacyjnych NSS a także zasad promocji projektów. Zespół Konsultantów COP udziela informacji na zapytania wpływające do Centrum na piśmie w zakresie zasad i możliwości uzyskania wsparcia w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość RPO WŁ.
Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na lata 2007 Lokalne Punkty Informacyjne powstały w czterech podregionach Województwa Łódzkiego (Centralnym, Wschodnim, Zachodnim i Północnym) na mocy podpisanych porozumień z Województwem Łódzkim w dniu 05.11.2008 r. Według danych przesłanych przez cztery Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na lata 2007 w 2010 r. udzielono informacji na miejscu, drogą telefoniczną oraz elektroniczną (szczegółowe informacje nt. ilości udzielonych informacji znajdują się w tabeli Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych niniejszego Formularza) Promocja 2. Kampanie informacyjne IZ i IP II w raportowanym okresie zrealizowała następujące kampanie: w dniu 27 czerwca 2010 r. Piknik Funduszy Europejskich. Impreza mająca na celu szeroką promocję Funduszy Europejskich, zorganizowana na rynku Manufaktury. Działania promocyjne w ramach Pikniku można podzielić na działania na scenie i poza sceną. Na scenie prezentacja dobrych praktyk z regionu przeplatana koncertami i występami: (Happy Old Boys, Lidia Kopania, Małgorzata Ostrowska, Kabaret z Konopi, Grupa Klaunik). W ramach Pikniku prowadzonych było także szereg akcji poza sceną: Akcje poza sceną: Aleja Informacyjna, Konkurs Pikniku, Wystawa Fotografii. Oprócz działań promujących Fundusze Europejskie na Pikniku było także wiele atrakcji towarzyszących: gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez profesjonalnych animatorów, mini zoo, pokaz motorów i radiowozów policyjnych oraz wozów strażackich, Miasteczko Zdrowia (Mammobus, Stacja Krwiodawstwa), maskotki (Miś Unijek maskotka RPO WŁ, Syriusz maskotka Unii Europejskiej, maskotka Policji Komisarz Błysk, Straży Pożarnej Gryf); grupa docelowa: ogół społeczeństwa; potencjalni beneficjenci i potencjalni beneficjenci; media; partnerzy społeczni; instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich; narzędzia: punkty informacyjne; materiały informacyjne i promocyjne; materiały programowe; strony internetowe; media; Biuletyn RPO WŁ na lata 2007 ; w dniach 16 17 września 2010 r. Fundusze dla Ziemi Obiecanej. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi odbyła się dwudniowa konferencja pt. "Fundusze dla Ziemi Obiecanej". Jej celem była promocja funduszy europejskich, poszerzanie wiedzy na ich temat oraz wymiana "dobrych praktyk" stosowanych przy wdrażaniu projektów unijnych. Spotkanie otworzył Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Prorektor Uczelni Prof. dr hab. Stefan Czyżewski. Wicemarszałek wręczył nagrody laureatom dwóch konkursów literackiego "Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta Ziemia Obiecana" oraz fotograficznego "Unijna Fotozagadka". grupa docelowa: ogół społeczeństwa; potencjalni beneficjenci i potencjalni beneficjenci; media; partnerzy społeczni; instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich; narzędzia: punkty informacyjne; materiały informacyjne i promocyjne; materiały programowe; strony internetowe; media; Biuletyn RPO WŁ na lata 2007 ; Kampania została częściowo sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Łódzkiego systemu informacji o Funduszach Europejskich, zwanego dalej PO PT. ocena działań: działanie spełniało cele strategiczne i operacyjne prowadzone były także akcje informacyjno promocyjne: cztery edycje konkursu fotograficznego 4 Pory Roku z RPO WŁ którego celem jest promocja efektów płynących z realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 oraz promocja dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Temat I edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie zimowej. Temat II edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie wiosennej. Temat III edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie letniej. Temat II edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie jesiennej. grupa docelowa: ogół społeczeństwa; beneficjenci i potencjalni beneficjenci;