Podobne dokumenty
Decyzyjnej w ramach jednego naboru (ocena i wybór do finansowania) wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania i jednym protokołem.

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Mierniki rzeczowe. ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadań) ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) ogółem. w tym VAT*** w tym VAT***

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

Adresaci działania/ grupa docelowa

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

Uwagi obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Projekt Planu pracy i planu finansowego na rok Działanie Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Projektu. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym.

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności Bielsk (24)

Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Wymagania Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROW_431/3/z 1 z 15 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US) ,07

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

OPISY STANOWISK LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK CZEŚĆ I

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług Taryfikator

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2009 r.

Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport. Plan Rozwoju Eksportu

Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE

Stowarzyszenie,,Sąsiedzi ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża, tel. fax. 86/ ,

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Obejmujący okres od do

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Obejmujący okres od do

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU)

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Cel prezentacji Przedstawienie nieprawidłowości we wnioskach na Funkcjonowanie LGD

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją Cena zadania

Prezes Zarządu PZ WYMAGANE I POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD ,00 0, ,00

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006

REGULAMIN BIURA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW SZCZECIŃSKI

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2009 r. LGD Równiny Wołomińskiej

Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2015

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Międzynarodowe targi SIAL China maja 2014

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

PROW Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I IV III ETAPU. Funkcjonowanie LGD

Wyciąg z Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Transkrypt:

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : I 2 5 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia Członków Rady 6 7 9 0 7 65 5 0 2 55. Wynagrodzenia Członków Rady dieta 50 5 7 65 5 0 2 55 Na podstawie uchwały Walnego Zgoromadzenia Członków wynagrodzenie dla Członka Rady Decyzyjnej za posiedzenie wynosi 50 zł przy czym przewodniczący otrzymuje dwie diety za posiedzenie. Liczba członków organu decyzyjnego to 6 osób. Zatem 50zł*7diet* posiedzenie daje 255 zł - W etapie I zaplanowano 2 posiedzenia zas w etapie jedno posiedzenie. Przez posiedzenie rozumiemy ciąg posiedzeń Rady Decyzyjnej w ramach jednego naboru (ocena i wybór do finansowania) zakończony podjęciem uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania. 2 2. Wynagrodzenia i inne świadczenia Kierownik Biura LGD m-c 097,00 5 0,00 9 6,00 67 65,00 2 52,00 6 5,00 2 52,00 097 zł brutto/mc z narzutami Pełen Etat - Umowa 72,00 zł brutto w wymiarze etatu 72,00 zł. Narzuty stanowią % 2.2 Pracownik biurowy m-c 2 25,00 90 6 95 6 95 225 zł brutto/mc z narzutami Pełen Etat - Umowa 29,00 zł brutto w wymiarze etatu 29,00 zł Narzuty stanowią % 2. 2, Specjalista ds. Wdrażania LSR Specjalista ds. Projektu m-c 2 67,00 2 0,00 202,00 202,00 m-c 77 2 2 0 62 0 62 267 zł brutto/mc z narzutami Pełen Etat - Umowa 200 zł brutto w wymiarze etatu 200 zł Narzuty stanowią % 770 zł brutto/mc z narzutami Pół Etatu - Umowa 50 zł brutto w wymiarze etatu 00 zł Narzuty stanowią % PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 2.5 okulary ochronne szt 50 50 50 Na podstawie badania lekarskiego. Praca przy komputerze skalkulowano dla jednego pracownika spędzającego najwięcej czasu przy komputerze. W koszcie znajdują się okulary i badania lekarskie 2.6 Premia szt 00 2 2 00 00 00 na podstawie uchwały Zarządu planowana jest premia uznaniowa przyznawana w kwocie do 000 zł brutto w I półroczu i do 000 zł brutto w II półroczu 2.7 Badania okresowe szt 5 60 0 0 Wynika z obowiązku pracodawcy. Badania okresowe wykonywane są co określony czas. W Biurze zatrudnionych jest pracowników. Stąd przewidziano badania w cenie po ok. 5 zł każde Podróże służbowe w tym delegacje i noclegi pracowników LGD, członków organów LGD i wolontariuszy 6 2 2 PROW_//z 2 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0. Podróże służbowe w tym delegacje i noclegi pracowników LGD, członków organów LGD i wolontariuszy m-c 57 6 2 2 Wysokość poniesionych kosztów w zadaniu jest racjonalna i uzasadniona skalkulowana na podstawie doświadczeń i wniosków Szacunkowa wartość wydatków przeznaczonych na delegacje dla pracowników biura i organów to 57 zł/mc Szacowana km w ciągu miesiąca to 526,5 km przy zastosowaniu stawki 0,5 zł za km (razem zł) planowane są także delegacje z biletami komunikacji publicznej i prywatnej (PKP, BUS, PKS itp) + nocleg na miesiąc w cenie 0 zł ze sniadaniem. Skalkulowano równiez koszty bramek na autostradzie, biletów za parking, diety zgodnie z rozporzadzeniem krajowe i zagraniczne itp. Pozycja obejmuje delegacje do Tarnowa (materiały biurowe czy do Krakowa do UM podpisanie umowy, dowóz wniosków itp, wyjazdy do Krakowa do UM w związku z realizacją projektów współpracy np. dowóz dokumentów, wniosków o płatnośc, poprawek itp) W kosztach znajduja sie tez przejazdy lokalne po terenie LGD Dunajec-Biała bowiem pracownicy nie mają ryczałtów - do urzędów gmin na spotkania i szkoelnia, na targi np. Agropromocja w Nawojowej i lokalne imprezy w których LGD wystawia się często bezpłatnie). Usługi 2 59,00 5 9,00 6 62,00. Usługi pocztowe m-c 0 60 0 0 Szacunkowy miesięczny koszt opłat pocztowych i kurierskich został skalkulowany na podstawie doświadczeń i wniosków. 00 zł/mc.2 opłaty notarialne, skarbowe, sądowe m-c 6 72 6 6 Szacunkowy miesięczny koszt Opłat: notarialnych, skarbowych, sądowych został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków 60 zł/mc PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0. Instalacja, utrzymanie, konserwacja sprzętu biurowego usł 5 0 90 90 Koszty związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania LGD, np. serwis urządzeń, instalacja, konserwacja sprzętu biurowego i dojazd pracowników firm zewnętrznych 50 zł/mc.. Statystyki strony www.dunajecbiala.pl m-c 7,00,00 2,00 2,00 Statystyki w stat2.com potrzebne do monitorowania oglądalności strony LGD.5 Usługi telekomunikacyjne i podłączenia do Internetu m-c 575,00 6 90 5 5 Miesięczny koszt użytkowania telefonu stacjonarnego to 00 zł dwóch telefonów komórkowych (jeden pracownicy biura i jeden członek Zarządu) 2 x 00 zł dostęp do Internetu 75 zł..6 Porady prawne m-c 5 6 0 5 5 Porada w miesiącu. Koszt porady ok. 50 zł/0 min. Porade prawną skalkulowano na co drugi miesiąc w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.7 Prowadzenie konta bankowego m-c 6,00 72,00 6,00 6,00 Stała opłata miesięczna wg. cennika Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddz. Ciężkowice. Aktualnie opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosi 6 zł/mc. Utrzymanie domeny usł,00,00,00 Szacunkowy roczny koszt utrzymania domeny dunajecbiala.pl to,00 zł. Domena opłacana jest zawsze w okolicach I kwartału nowego roku. Stawka podatku at 2% to 2 zł PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0.9 Ubezpieczenie sprzętu usł 5 5 5 wg. obecnych cen PZU. Ubezpieczenie od kradziezy, zniszczenia, pożaru, wandalizmu itp.. Ubezpieczenie obejmuje także pakiet ubezpieczenia od nieszczęsliwych wypadków imprez i wydarzeń organizowanych przez LGD. W ofercie pakietowej usługi sa tańsze od świadczonych indywidualnie..0 Usługa księgowa m-c 50 00 9 00 9 00 Prowadzenie księgowości w Lokalnej Grupie Działania Umowa zlecenie 50 zł / mc. Usługa powielania materiałów kolorowych m-c 6 W związku z brakiem ksero kolorowego i drukarki kolorowej skalkulowano usługe druku i powielania materiałów kolorowych np.. Zaproszenia na spotkania organzowane przez LGD, oficjalne pisma na papierze firmowym do waznych instytucji (jak konsulaty, ambasady) itp. Średnio na miesiąc przewidujemy 0 zł 5 Koszty funkcjonowania biura 776,00 5 9,00 5,00 5.. Koszty najmu pomieszczeń m-c 0 20 60 60 Zgodnie z nową podpisaną umową najmu (po zakończeniu poprzedniej zawartej na okres lat kiedy koszt ten wynosił 0 zł/mc) obecnie miesięczny koszt najmu pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni uzytkowej 5 m.kw. wynosi 0 zł. W cenie zawarto energie elektryczna, wode, kanalizacje oraz ogrzewanie. PROW_//z 5 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 5.2. Koszt zakupu środków czystości m-c 5 60 0 0 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Koszt obejmuje: papier toaletowy, środki czystości, torby na smieci, płyn do mycia okien, sciereczki, środki przeciw kurzowi, worki do odkurzacza itp 5. Koszt opłat za media m-c,00 26,00 0,00 0,00 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Koszt obejmuje media np. (wywóz śmieci wg. cennika MPGK w Tarnowie) PROW_//z 6 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 5. Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek m-c 2 92 92 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Przewidywane zapotrzebowanie toner do drukarki/mc w cenie 20 zł brutto o wydajności 7 200 stron A. Cennik wg. oferty firmy Pryzmat 5.5 Koszt zakupu publikacji specjalistycznych m-c 5,00 02 5 5 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków (publikacje dot. Księgowości, tur wiejskiej itp.) 5.6 Koszty zakupu materiałów biurowych m-c 0 0 2 0 2 0 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków Pakiety obejmują m.in. materiały piśmiennicze, papier biały i kolorowy, teczki, skoroszyty, koszulki, segregatory, korektory, taśmy, pisaki i flamastry, zszywacze, zszywki i pinezki, druki akcydensowe, płytki cd i dvd itp. Materiały te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura, w tym obsługi wnioskodawców. 5.6 Koszty nowych pieczątek szt. 5 2 0 0 Skalkulowano koszt wyrobienia dwóch pieczatek dla dwóch pracowników biura tj. pracownik biurowy oraz Specjalista ds. Wdrażania LSR celem opieczetoowywania dokumentów m.in.. W trakcie potwierdzania za zgodność z oryginałem w trakci enaborów wniosków oraz wniosków o płatność do UMWM. ok 50 zł/szt to cena automatu i poduszki ( wierszowej) PROW_//z 7 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 6 0 Koszt zakupu sprzętu i mebli 7 52,20 5 05,95 2 79,25 6. Koszt zakupu krzeseł obrotowych szt. 0,69 2,07 2,07 Ze względu na fakt, że krzesła biurowe zakupione w ramach schematu LEADER+ mocno się zuzyły i mają negatywny wpływ na kręgosłup pracowników spedzajacych dużo czasu przy pracy przed komputerem (wykrzywione oparcia uniemożliwiające prawidłowe ustawienie fotela) zachodzi potrzeba zakupu krzesła biurowego gwarantującego zachowanie prawidłowej postawy kręgosłupa. Wybrany model to Lyra Click Jest to krzesło w pełni ergonomiczne, przystosowane do wielogodzinnej pracy. Specialnie wyprofilowane siedzisko oraz oparcie zapewniają długotrwały komfort pracy. wg oferty załaczonej do wniosku. zawiera dostawe. 6.2 Szafa biurowa szt. 659,2 2,56,56 Szafa biurowa x 2 jest konieczna do zakupu w związku z wyczerpaniem się miejsca do przechowywania dokumentów w szafach zakupionych w ramach pierwszego roku (2009 rok). została podana wg. oferty z dnia 27-07-20 AMB MEBLE SPÓŁKA Z O.O. UL.NARUTOWICZA 5, -00 TARNÓW. Jest to typ mebli jakie zostały zakupione w I roku (2009) dla zachowania estetyki biura 6. Szuflada odsuwana pod klawiature szt. 0,2 0,2 0,2 Szuflada odsuwana pod klawiature wg. oferty z dnia 27-07-20 AMB MEBLE SPÓŁKA Z O.O. UL.NARUTOWICZA 5, -00 TARNÓW. Szuflada dla stanowiska pracy pracownik biurowy dla lepszej organizacji pracy. Biurko na tym stanoisku pełni funckje dziennika podawczego i wielokrotnie brak jest miejsca na blacie na klawiature. PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 6. Aparat telefoniczny szt. 0 0 0 W związku z tym, że zakupione w latach schematu LEADER apraaty telefoniczne marki Panasonic nie zawierają możliwości identyfikacji numerów dzwoniących zachodzi potrzeba zakupu aparatu tej samej marki z funkcja identyfiaikcji numerów przychodzących w celu umolziwienia np. oddzwoneinia do zainteresowanych. Dotyczy sytuacji gdy biuro jest zamknięte np. z powodu szkolenia, choroby pracowników, udziału w imprezie lub pracy w terenie 6.5 Szafa pancerna/metalowa szt. 2 79,25 2 79,25 2 79,25 Szafa metalowa wg. oferty z dnia 27-07-20 AMB MEBLE SPÓŁKA Z O.O. UL.NARUTOWICZA 5, -00 TARNÓW. Jest to typ szafy - zblizony do tego jaki został zakupiony w I roku (2009) dla zachowania estetyki biura. Zakup drugiej szafy jest niezbędny ze względu na dużą liczbę dokumentów złożonych przez wnioskoadwcw w trakcie prowadzonych w LGD naborów wniosków. II.A Razem koszty bieżące Badania nad obszarem objętym LSR Badania nad obszarem objętym LSR 202 65,20 2 50 202 65,20 2 50 0 0,95 99,25 2 50. Wykonanie badań i analiz dotyczących obszaru LSR 2 50 usł 2 50 2 50 2 50 Badanie w zakresie produkcji żywności ekologicznej na terenie LGD Wpłynie na realizacje celów operacji i wybrano zgodnie z zapisami LSR 2 Analiza i monitorowanie wdrażania LSR/EWALUACJA 00 00 00 PROW_//z 9 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 2. Ewaluacja LSR 00 usł 00 00 00 Ewaluacja jest niezbedna do podsumowania rocznej pracy Stowarzyszenia oraz realizacji LSR. Służy konkretnemu zbadaniu tego co sie robi i co zostało zrobione na obszarze LGD. Ewaluacja ma na celu poprawe skutecznosci i efektywnosci realizowanych zadan. Planuje się zlecenie usługi firmie zewnętrznej dla zachowania obiektywizmu i bezstronności. II.B Razem koszty badań 5 50 5 50 00 2 50 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR szkolenia dla beneficjentów 0 0 0. Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących spotkania 0 usł 20 0 0 Szacunkowy koszt wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie to 200 zł ilość szkoleń płatnych. Czas trwania to około 2 godz. Osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenie tego typu zajęć. Kalkulacja kosztów na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Wpłynie na realizacje celów operacji i wybrano zgodnie z zapisami LSR 2. hosting strony internetowej 0 0 0 2. hosting strony internetowej 0 usł 20 2 0 0 Umowa na hosting. Będzie to jednorazowa opłata na rok. Za 2 strony www (strona LGD i informacji turystycznej LGD) Wpłynie na realizacje celów operacji i wybrano zgodnie z zapisami LSR Wynagrodzenie dla osób prowadzących doradztwo 5 00 5 00 beneficjentów 5 00 PROW_//z 0 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0. Wynagrodzenie dla osób prowadzących doradztwo beneficjentów 5 00 usł 0 50 5 00 5 00 Doradztwo w zakresie przygotowywania wniosku w zakresie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Koszt został skalkulowany jako wydatek 00 zł/godz usług doradczych dla beneficjentów, którzy zaplanowali realizację operacji./. Doprecyzowując planowana usługa doradcza obejmuje pełne doradztwo w zakresie koncepcyjnego przygotowania wniosku i technicznego wypełniania wniosku wraz z pomocą na etapie poprawek w trakcie oceny wniosku przez ARiMR. materiały informacyjne 6 2,00 6 2,00 9 696,00 7 6,00. Plakat działaj lokalnie 65 szt. 6,50 00 65 65 Plakat format 2 x A lub większy full kolor - cena zawiera skład + druk + opracowanie. Planowane jest wydanie plakatu informacyjnego i rozwieszenie we wszystkich 6 sołetctwach LGD przed ostatnimi naborami jakie zostana przeprowadzone w 20 r..2 Kwartalnik LGD 92,00 szt. 2 096,00 2 92,00 2 096,00 2 096,00 6 stron full kolor format A skład + przygotowanie do druku + opracowanie w wersji elektronicznej celem zamieszczenia na strone www LGD i Gmin. (6 stron x zł/strone co razem daje 2096,00 zł brutto. W cenie skład i pełne przygotowanie do druku/. PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0. Reklama w mediach 00 kpl 00 00 2 00 2 00 Lokalne radio (w tym o zasięgu lokalnym lub krajowym) + gazeta gminna (500 zł/strone A w gazecie gminnej w kolorze) Wpłynie na realizacje celów operacji i wybrano zgodnie z zapisami LSR. Koszt zakupu czasu antenowego, powierzchni reklamowej lub dojazdu do stacji w przypadku innych wojewódxtw niż Małopolska. Reklame w gminach tych gdzie najmniej jest składanych wniosków tj. Cięzkowice planuje sie 2 reklamy po 2 strony A za 2 x 000 zł i Plesna 2 x 000 zł Razem gazeta gminna 00 zł w celu dotarcia do mieszkańców w maksymalny możłiwy sposób z informacją na temat LGD i naborów.6 Katalog produkty i tradycje lokalne na 20 rok 20 szt.,2 2500 20 20 Komplet (katalog produkty i tradycje lokalne wydawany co roku w celu promocji lokalnych tradycji i produktów lokalnych) 6 stron (/ z A) full color spinane 2500 szt. W cenie ujęto projekt, skład, gfarike i przygotowanie do druku oraz druk Prowadzenie serwisu internetowego.7 0 mc 0 facebook 0 2 0 2 0 Prowadzenie serwsu internetowego facebook LGD Dunajec-Biała przez firme zewnetrzną. Szacunkowy koszt miesięczny to kwota 00 zł /mc W ramach usługi prowadzone będą konkursy, ankiety i inne działania promocyjne w tym propagacja na bieżaco działań LGD Dunajec-Biała. Razem koszty działań informacyjnych 2 02,00 2 02,00 696,00 6,00 PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : II.C 2 5 6 7 9 0 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR szkolenia dla pracowników LGD, 0 0 0. Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących szkolenie 0 usł 0 0 0 Szacunkowy koszt jednego prowadzącego przedstawia się następująco 00 zł. Koszt 200 zł/godzinine szkolenia x godziny Osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenie tego typu zajęć Wpłynie na realizacje celów operacji i wybrano zgodnie z zapisami LSR PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 2 szkolenia dla pracowników LGD, członków władz LGD organizowanie przez firmy zewnętrzne 0 20 20 20 2. Koszty uczestnictwa w szkoleniu 20 usł 20 20 20 Szacunkowy koszt udziału osoby w szkoleniu organizow- anym przez organizację zewnętrzną to 200 zł. Przewidywana pracowników oraz członków władz LGD biorących udział w szkoleniach to osoba. Koszty skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków Razem koszty szkoleń kadr LGD 00 00 00 II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym Prezentacja na targach 0 00 0 00 00 2 00 PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej 00 usł 50 00 2 00 2 00 Udział w targach wystaw- ienniczych i innych imprezach promocyjnych dot. turystyki lub produktu lokalnego/tradycyjnego szacowany koszt wynajmu stoiska 00.zł.za stoisko i 200 zł koszty urządzenia stoiska i zakupu lub przygotowania produktów lokalnych na potrzeby degustacji w ramach jednych targów. W ramach pozycji możliwy jest też koszt noclegów i dojazdów dla wystawców jak również zakup produktów lokalnych do degustacji. Wpłynie na realizacje celów operacji i wybrano zgodnie z zapisami LSR. W planie jest udział w Małopolskim Smaku (finał w sierpniu 20, Wigilijny Smak w grudniu 20 i Wielkanocny smak w kwietniu 20 oraz inne Możliwe zlecenie usługi podmiotowi zewnetrznemu w drodze zapytań ofertowych. PROW_//z 5 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0.2 Przygotowanie stoiska fasolowego 2 00 usługa 2 00 2 00 2 00 Usługa obejmuje kompleksowe przygotowanie aranżacji stoiska promujacego obszar LGD Dunajec- Biała poprzez fasolę Piękny Jas z Doliny Dunajca (Certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia - CHNP) a to: x rollup w cenie 5 zł brutto, ścianki wieszane o wymiarach 2 m x,5 m (boki) oraz m x,5 m tył. w cenie 65 zł wykonane na płutnie lub powierzchni gładkiej foliowej w taki sposób by były odporne na działanie warunków atmosferycznych zewnetrznych. W cenei ujeto koszt wykonania fotografii, projet graficzny oraz wykonanie.. Promocja Fasoli Piekny Jas z Doliny Doliny Dunajca 00 usługa 00 00 00 Dotyczy promocji Fasoli Piekny Jas z Doliny Dunajca jako produktu z certyfikatem CHNP w trakcie Europejskich Targów Produktów Regionalnych, które odbędą się w dniach 9-6 sierpnia 20 w Zakopanem. Stosiko zostało wykupione przez Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego w ramach Małopolskiego Smaku. Planujemy powierzenie firmie. Szacowany koszt w kwocie 00 zł obejmuje: dni pracy dwóch osób na stosiku (na zmiane) po ok brutto za dzien, zakup produktów do degustacji i przygotowanie potraw z Fasoli Piękny Jas z Doliny Dunajca ok 500 zł, koszt noclegu 2 pokoje w cenie po około 5 zł/noc x nocy. dojazd i dowóz produktów. PROW_//z 6 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 2 Impreza promocyjna na terenie LGD 9 9 9 9 2. Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Ciezkowice 00 szt. 00 00 00 wg. Dotychczasowych doświadczeń. obejmuje wynajem lokalnego zespołu folklorystycznego. Impreza odbędzie się w Gminie Ciężkowice w sołectwie Jastrzebia i dotyczyc będzie promocji lokalnych obrzędów i tradycji Termin druga połowa 20 roku PROW_//z 7 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 2.2 Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Pleśna 5 00 szt. 5 00 5 00 5 00 Promocja lokalnych produktów oraz producentów z obszaru LGD Dunajec- Biała w trakcie imprezy pn. Świto Owoców Miękkich i Produktów Pszczelich w Gminie Plesna. Termin lipiec 20 roku. W cenie ujęto koszt wystepu zespołu ludowego/folklorystycznego w cenie 000 zł, wynajem powierzchni wystawienniczej i domkków/namiotów tj. przygotowanie stoisk dla lokalnych producentów w cenie 000 zł, promocje LGD Dunajec-Biała i ginących zawodów w trakcie imprezy w cenie 000 zł oraz występ zespołu/orkiestry Detej ze Szczepanowic. 2. Konkurs Lokalny Bohater 20 60 kpl 60 60 60 Jak co roku od 200 r przy imprezie Święto Fasoli w Zakliczynie Planuje się zorganizowanie konkursu LOKALNY BOHATER promującego osoby zaangazowane w rozwój i promocję obszaru LGD. W tym celu planujemy edycje tego konkursu we wrzesniu 20 r. W tym celu szacujemy 500 zł koszt druku plakatów format A full color oraz ulotek / z A full color druk dwustronny w cenie 5 zł brutto, zakup nagrody za zajęcie I miejsca (500 zł robot kuchenny lub odkurzacz lub kuchenka mikrofalowa), druk dyplomów dla uczestników ok. 50 szt za kwote 250 zł). razem 500+50+500+250=60 PROW_//z z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 2. Przewodnik po regionie 2 szt.,55 200 2 2 Zakup kompletu Przewodników po regionie Tarnowskim pt: "Tarnów i wokół Tarnowa" wraz z informacjami na temat obszaru LGD Dunajec-Biała w języku polskim. Przeznaczenie dla gości LGD i partnerów LGD w celach informacyjno-promocyjnych w tym dla turystów odwiedzających stosiko LGD na targach i imprezach jako gadżet/upominek. W cenie ujęto 200 szt o wymiarach,5 cm x 22,00 cm drukowanych full color o objetosci 9 stron Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 29 2 9 9 9 2 00 II.E szkolenia lokalnych liderów Wyjazd studyjny i szkolenia PROW_//z 9 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0. Wyjazd studyjny do Radomia szt. Koszt wynajęcia busa na około 20 osób celem dojazdu do CDR w Radomiu gdzie znajduja się pokazowe małe zakłady przetwórcze. Wyjazd w celu zapoznania się z możliwościami przetwórstwa lokalnych produktów i zywności wysokiej jakości dla lokalnych rolników i przedsiębiorców. Koszt za km około 2 zł. Dystans Zakliczyn - Radom to około 20 km w jedną strone razem daje 20 km x 2 zł = zł. W cene wyjazdy wliczamy tez posiłek (obiad w cenie około 25 zł/osobe) x 20 osób = 50 zł 2 Warsztaty dla lokalnych liderów,26,26,26 2. Warsztaty dot bezpiecznego wędrowania 9,76 szt. 9,76 9,76 9,76 W mające na celu wyłonienie i przeszkolenie lokalnych liderów w zakresie rozowju turystyki aktywnej. W cenie skalkulwano koszt najęci asali, zatrudnienia instruktora oraz drobny catering na około 20 osób w cenie po 5 zł/osobe. PROW_//z 20 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 Warsztaty dla liderów - żywność wysokiej 2.2 969,00 szt. 969,00 969,00 969,00 jakości - przetwarzanie Warsztaty trwają trzy dni od 9:00 do 6:00. instruktorów. Warsztaty dotyczą przekazywania wiedzy na temat możliwości przetwarzania lokalnych produktów w oparciu o stare tradycyjne i lokalne przepisy, żywność wysokiej jakości jak np stare odmiany jabłek, grusz przy wykorzystaniu starych receptur będą wspólnie prze zmieskzańców obszaru LGD przetwarzane. Kazde warsztaty w cenie 00 zł/dzien x dni. Dodatkowo koszt wynajmu Sali w cenie ok 50 zł/godz tj 25 zł + 50 zł wynagrodzenie instruktora (umowa cywilno prawna) + 25 zł na zakup lokalnych produktów, cukru, słoików itp. Przygotowanie materiałów promocyjnych (plakat i ulotka 69,00 zł brutto + koszt druku - plakat 0 zł brutto oraz ulotka 20 zł brutto w nakładzie odpowiednio 00 szt i 00 szt. W trakcie warsztaów uczestnicy dowiedzą się że stare produkty można rejestrować w UMWM na liści eproduktów tradyycyjnych, poznaja dobre praktyki w zakresie małego przetwórstwa zywności wysokiej jakości oraz zintegruja sie, naucza sie jak zarabiac na produkcie i wykorzystac go do promocji PROW_//z 2 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 2. Warsztaty dla liderów - integracja wokół żywności wysokiej jakości 5 526,50 szt. 5 526,50 5 526,50 5 526,50 Warsztaty trwają trzy dni od 9:00 do 6:00. Przewidziano wynagrodzenie prowadzących tj instruktorów (inny kazdego dnia) wynagrodzenie 500 zł brutto/5 godz. Instruktorzy razem 500 Warsztaty dotyczą promocji zdrowego stulu zycia, możliwości wykorzystania żywności wysokiej jakości w codziennym zyciu, wyłonienia lokalnych liderów którzy będa popularyzować wykorzystanie produktów lokalnych wśrdó mieszkańców obszaru LGD do rozowju turystyki, prowadzenia działalności gospoadrczej (przetwórstwo, sprzedaż itp) w oparciu o produkt lokalny. Celem warsztatów jest też aktywizacja zaangażowania lokalnej społeczności w działaniach na rzecz rozwoju regionu i promocji obszaru LGD poprzez produkt lokalny W cenie warsztatów ujęto poza instruktorami koszt wynajmu sali w cenie ok 00 zł/godz x 5 godz x dni razem 50 i catering na ok 50 osób x 7 zł/osobe = 5 zł. Każde pojedyncze spotkanie 50 zł razem 05 zł. do tego w celu promocji warsztatów przewidziano wydanie ilotki i plakatu - przygotowanie materiałów promocyjnych (plakat i ulotka 55 zł netto tj. 676,50 zł brutto) druk plakat format 2 x A 600 zł brutto za 00 sztuk wraz z rozwieszeniem w sołectwach LGD oraz ulotka format / z A full color 000 szt za 200 zł brutto Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 77,26 77,26,26 Razem koszty kwalifikowane operacji 266 69,6 266 69,6 52,2 567,25 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych kolumna nie jest wypełniania w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II w tym miejsce i termin realizacji ZAKLICZYN PROW_//z 22 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 miejscowość 0-0 7-2 0 2 data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika PROW_//z 2 z 2

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : 0 X.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia maja 200 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 0, poz. 9) - X oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia x _ TAK ND Liczba załączników 0 PROW_//z 2 z 2