Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-003/10-01 Budowa terminala regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna. Polskie LNG S.A. Okres realizacji 2008-01-10 2015-12-31 Wartość projektu ogółem w tym wydatki kwalifikowalne w tym 3 378 405 612,75 zł 1 055 789 473,69 zł 601 800 00zł % dofinansowania 57,00% Opis projektu Kod NUTS Miejscowość Województwo Miejsce realizacji 5.4.32.66.63.01.1 Świnoujście Zachodniopomorskie Opis rzeczowy Projekt obejmuje budowę zespołu powiązanych ciągów technologicznych, instalacji i budowli służących do: rozładunku LNG ze statków, procesowego składowania LNG, regazyfikacji LNG, produkcji, dystrybucji i dodawania azotu do zregazyfikowanego gazu, dostarczania gazu ziemnego do Krajowego Systemu Przesyłowego, załadunku LNG na cysterny samochodowe. Na terenie Terminalu zlokalizowane będą stanowiska do załadunku LNG na cysterny samochodowe z planowaną zdolnością wysyłkową ok. 95 000 ton LNG na rok. Istotnym elementem instalacji technologicznej Terminalu będą dwa kriogeniczne zbiorniki LNG, o standardowej pojemności 160 000 m 3 każdy, wyposażone w kompletną instalację zapewniającą uzyskanie planowanej zdolności regazyfikacyjnej Terminalu. Wskaźniki Zdolność regazyfikacyjna 570 tys. m 3 /h 5 mld m 3 /rok Stan realizacji Zakres rzeczowy Zbiorniki:
realizacji Kontynuacja budowy zbiorników wewnętrznych: Sprężanie ścian Ochrona naroża Izolacje termiczne Budowa drugiego dna Obszar zbiorników Zakończenie budowy sieci podziemnych. Rozpoczęcie budowy zbiornika na wycieki LNG Budynki Kontynuacja budowy rozpoczętych obiektów, Przygotowanie terenu pod budowę kolejnych obiektów Obszar mediów pomocniczych Kontynuacja budowy ścian żelbetowego zbiornika wody ppoż. Zakończenie budowy rurociągowych sieci podziemnych oraz studni kanalizacyjnych. Zakończenie budowy podziemnych kanałów kablowych. Obszar procesowy Zakończenie budowy kanału ociekowego wycieków LNG. Rozpoczęcie montażu części mechanicznej regazyfikatorów. Kontynuacja prac związanych z układaniem rurociągów HDPE i GRP oraz montażem studni kanalizacyjnych; Rozpoczęcie montażu wiaty SCV Obszar korytarza technicznego Zakończenie montażu sieci podziemnych. Zakończenie przepustu pod drogą. Obszar pochodni/wydmuchów Kontynuacja montażu orurowania mediów pomocniczych do obsługi wydmuchów (azot, powietrze). Obszar załadunku cystern Rozpoczęcie montażu konstrukcji etażerki ramion załadunkowych. Zbiornik retencyjny wody deszczowej Zakończenie próby wodnej zbiornika i powłok izolacyjnych zbiornika. Estakady rurociągowe Zakończenie montażu konstrukcji stalowej estakady. Kontynuacja montażu rurociągów na estakadzie oraz koryt kablowych Kontynuacja montażu i spawania rurociągów na estakadzie Sieci podziemne Kontynuacja układania sieci podziemnych i prób ciśnieniowych.rozpoczęcie montażu armatury. Część morska Estakada: Kontynuacja montażu i spawania rurociągów mediów pomocniczych na estakadzie. Rozpoczęcie montażu rurociągów kriogenicznych na gaz. Kontynuacja montażu podpór pod rurociągi. Platforma rozładunkowa: Montaż ramion rozładunkowych.
Poniesione wydatki Narastająco Postęp w % Ogółem 1 547 631 002,77 zł 45,81% w tym wydatki kwalifikowalne w tym 591 195 285,23 zł 56,00% 336 981 312,53 zł Prognoza finansowa na najbliższe 4 kwartały Wydatki kwalifikowalne Odpowiadające III kw 2013 290 745 164,95 zł 165 724 744,02 zł IV kw 2013 zł zł I kw 2014 zł zł II kw 2014 zł zł 100,0% Udzielone w odniesieniu do zakontraktowanego wsparcia 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia
- zł 37 327 632,48 zł 46 928 082,64 zł 55 535 228,85 zł Miliony PLN 113 175 253,18 zł 282 551 054,46 zł 94,20 79,24 48,03 48,32 24,05 39,30 31,74 61,05 72,11 66,28 161,05 165,72 Miliony PLN 18 Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami () 16 14 12 10 8 6 4 2 Prognoza Postęp finansowy Ponoszone wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do prognozy tych wydatków wg wniosków o płatność 35 30 25 20 15 10 5 I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza V prognoza rzeczywistość
Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % % 48,88% 42,41% 42,77% 39,93% 26,76% 34,74% 38,74% 61,74% 57,25% 50,72% 56,00% 84,79% Postęp realizacji w % Prognoza w %