ZARZĄDZENIE NR ON.0050.24.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 60 516,40 4 273,20 56 243,20 A. RAZEM DOCHODY - 15 534,00 15 534,00 852 Pomoc społeczna 15 534,00 15 534,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 534,00 15 534,00 2130 1) dochody bieżące 15 534,00 15 534,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 15 534,00 15 534,00 realizacji zadań pomocy społecznej 15 534,00 15 534,00 z dnia 30.11.2018 r. 4 245,00 4 245,00 poz. 25 11 289,00 11 289,00
2 853 B. RAZEM DOCHODY - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 44 982,40 4 273,20 40 709,20 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 709,20 40 709,20 85333 Powiatowe urzędy pracy 40 709,20 40 709,20 900 1) dochody bieżące 40 709,20 40 709,20 z tego: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 40 709,20 40 709,20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 273,20 4 273,20 90013 Schroniska dla zwierząt 4 273,20 4 273,20 2310 1) dochody bieżące 4 273,20 4 273,20 z tego: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 273,20 4 273,20 Zmniejszenia Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 21 875,00 21 875,00 RAZEM DOCHODY - 21 875,00 21 875,00 852 Pomoc społeczna 21 875,00 21 875,00 85202 Domy pomocy społecznej 21 875,00 21 875,00 2130 1) dochody bieżące 21 875,00 21 875,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 21 875,00 21 875,00 z dnia 30.11.2018 r. 21 875,00 21 875,00 realizacji zadań pomocy społecznej 21 875,00 21 875,00
3 2. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych plan Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : 6 078,00 6 078,00 6 078,00 6 078,00 852 Pomoc społeczna 6 078,00 6 078,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 078,00 6 078,00 1. Wydatki bieżące 6 078,00 6 078,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 078,00 6 078,00 statutowych zadań 6 078,00 6 078,00 z dnia 30.11.2018 r. 1 661,00 1 661,00 realizacji zadań pomocy społecznej 1 661,00 1 661,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 661,00 1 661,00 poz. 25 4 417,00 4 417,00 realizacji zadań pomocy społecznej 4 417,00 4 417,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 417,00 4 417,00 Zmniejszenia Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : 21 832,00 21 832,00 21 832,00 21 832,00
4 Zmniejszenia 852 Pomoc społeczna 21 832,00 21 832,00 85202 Domy pomocy społecznej 21 832,00 21 832,00 1. Wydatki bieżące 21 832,00 21 832,00 a) wydatki jednostek budżetowych 21 832,00 21 832,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 171,00 15 171,00 z dnia 30.11.2018 r. 15 171,00 15 171,00 realizacji zadań pomocy społecznej 15 171,00 15 171,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 832,00 7 832,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 339,00 7 339,00 statutowych zadań 6 661,00 6 661,00 z dnia 30.11.2018 r. 6 661,00 6 661,00 realizacji zadań pomocy społecznej 6 661,00 6 661,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 661,00 6 661,00 3. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum plan Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM WYDATKI : 676,00 676,00 676,00 676,00 852 Pomoc społeczna 676,00 676,00 85202 Domy pomocy społecznej 676,00 676,00 1. Wydatki bieżące 676,00 676,00
5 a) wydatki jednostek budżetowych 676,00 676,00 statutowych zadań 676,00 676,00 z dnia 30.11.2018 r. 185,00 185,00 realizacji zadań pomocy społecznej 185,00 185,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185,00 185,00 poz. 25 491,00 491,00 realizacji zadań pomocy społecznej 491,00 491,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 491,00 491,00 4. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych plan Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM WYDATKI : 676,00 676,00 676,00 676,00 852 Pomoc społeczna 676,00 676,00 85202 Domy pomocy społecznej 676,00 676,00 1. Wydatki bieżące 676,00 676,00 a) wydatki jednostek budżetowych 676,00 676,00 statutowych zadań 676,00 676,00 z dnia 30.11.2018 r. 185,00 185,00 realizacji zadań pomocy społecznej 185,00 185,00
6 4300 Zakup usług pozostałych 185,00 185,00 poz. 25 491,00 491,00 realizacji zadań pomocy społecznej 491,00 491,00 4300 Zakup usług pozostałych 491,00 491,00 5. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela plan Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : 8 104,00 8 104,00 8 104,00 8 104,00 852 Pomoc społeczna 8 104,00 8 104,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 104,00 8 104,00 1. Wydatki bieżące 8 104,00 8 104,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 104,00 8 104,00 statutowych zadań 8 104,00 8 104,00 z dnia 30.11.2018 r. 2 214,00 2 214,00 realizacji zadań pomocy społecznej 2 214,00 2 214,00 4270 Zakup usług remontowych 2 214,00 2 214,00 poz. 25 5 890,00 5 890,00 realizacji zadań pomocy społecznej 5 890,00 5 890,00 4270 Zakup usług remontowych 5 890,00 5 890,00
7 Zmniejszenia Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : 43,00 43,00 43,00 43,00 852 Pomoc społeczna 43,00 43,00 85202 Domy pomocy społecznej 43,00 43,00 1. Wydatki bieżące 43,00 43,00 a) wydatki jednostek budżetowych 43,00 43,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43,00 43,00 z dnia 30.11.2018 r. 43,00 43,00 realizacji zadań pomocy społecznej 43,00 43,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 6. Zmienić plan finansowy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI 4 273,20 4 273,20 900 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 273,20 4 273,20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 273,20 4 273,20 90013 Schroniska dla zwierząt 4 273,20 4 273,20 1. Wydatki bieżące 4 273,20 4 273,20 a) wydatki jednostek budżetowych 773,20 773,20
8 statutowych zadań 773,20 773,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 773,20 773,20 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 3 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00 7. Zmienić plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej plan Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI 40 709,20 40 709,20 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 40 709,20 40 709,20 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 709,20 40 709,20 85333 Powiatowe urzędy pracy 40 709,20 40 709,20 1. Wydatki bieżące 40 709,20 40 709,20 a) wydatki jednostek budżetowych 40 709,20 40 709,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 709,20 40 709,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 709,20 25 709,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.