ZARZĄDZENIE NR 165/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, 2016 r. poz. 195) oraz 10 ust 3 Uchwały Nr XVI/57/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 34 300,- zł 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 73 156,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 38 856,- zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3. 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu w wysokości - 13 803 118,- zł z tego : - bieżące w wysokości 13 447 450,-zł, - majątkowe w wysokości 355 668,-zł, 2) budżetu w wysokości - 13 803 118,- zł z tego : - bieżące w wysokości 12 868 528,-zł, - majątkowe w wysokości 934 590,-zł, 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. V ^ f c ^ n y mgr Lucypf/Smoktunowicz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2016 roku w złotych Poroz. z AR Dział R ozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ian ach (5 +6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 b ieżące bieżące razem : 5 00 5 00 Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 m a jątkow e m ajątkow e razem : Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie P lan po zm ian ach (5 +6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 852 Pomoc społeczna 433 70 34 30 468 00 85295 Pozostała działalność 61 70 34 30 96 00 S tro n a 1 z 2
2030 Dotacje celowe otrzymane z buds,.u państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 70 34 30 96 00 bieżące razem : 10 421 839,00 34 30 10 456 139,00 m a jątkow e m ajątkow e razem : 355 668,00 355 668,00 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 b ieżące bieżące razem : 2 986 311,00 2 986 311,00 O g ó łe m : 1 3 7 6 8 8 1 8,0 0 0,0 0 3 4 3 0 0,0 0 1 3 8 0 3 1 1 8,0 0 w ty m z ty tu łu d o ta c ji i ś ro d k ó w na fin a n s o w a n ie w y d a tk ó w na re a liz a c ję za d a ń fin a n s o w a n y c h z u d zia łe m środków, o których m owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) mgr Lucyhą^moktunowicz Strona 2 z 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2016 roku Poroz. z AR Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęae akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 14 1 5 1 6 17 1 8 przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 zmniejszenie razem: zwiększenie po zmianach 5 00 5 00 5 00 5 00 Poroz. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 razem: Własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 105 00 105 00 105 00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 105 00 105 00 105 00 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 przed zmianą 1 897 098,00 1 897 098,00 1 758 498,00 1 522 598,00 235 90 138 60 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00 750 Administracja publiczna zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 1 897 098,00 1 897 098,00 1 761 498,00 1 522 598,00 238 90 135 60 przed zmianą 6 00 6 00 6 00 6 00 zmniejszenie 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 9 00 9 00 9 00 9 00 przed zmianą 30 30 30 30 zmniejszenie 4190 Nagrody konkursowe zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 3 30 3 30 3 30 3 30 Strona 1 z 5
przed zmianą 92 90 92 9 o f l 76 90 44 90 32 00 16 00 75095 Pozostała działalność zmniejszenie -3 00-3 00-3 00 zwiększenie po zmianach 89 90 89 90 76 90 44 90 32 00 13 00 przed zmianą 16 00 16 00 16 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie -3 00-3 00-3 00 zwiększenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne po zmianach 13 00 13 00 13 00 przed zmianą 148 006,00 100 893,00 94 693,00 16 00 78 693,00 6 20 47 113,00 47 113,00 zmniejszenie -7 00-7 00-7 00-4 00-3 00 zwiększenie 7 00 7 00 7 00 po zmianach 148 006,00 100 893,00 87 693,00 12 00 75 693,00 13 20 47 113,00 47 113,00 przed zmianą 145 606,00 98 493,00 92 293,00 16 00 76 293,00 6 20 47 113,00 47 113,00 zmniejszenie -7 00-7 00-7 00-4 00-3 00 zwiększenie 7 00 7 00 7 00 po zmianach 145 606,00 98 493,00 85 293,00 12 00 73 293,00 13 20 47 113,00 47 113,00 przed zmianą 6 200.00 6 20 6 20 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 7 00 7 00 7 00 po zmianach 13 20 13 20 13 20 przed zmianą 15 00 15 00 15 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -4 00-4 00-4 00-4 00 zwiększenie po zmianach 11 00 11 00 11 00 11 00 przed zmianą 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 1 00 1 00 1 00 1 00 przed zmianą 19 00 19 00 19 00 19 00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 18 00 18 00 18 00 18 00 przed zmianą 3 994 361,00 3 974 361,00 3 449 257,00 2 536 761,00 912 496,00 402 293,00 122 811,00 20 00 20 00 20 00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -20 32-20 32-19 49-2 99-16 50-83 zwiększenie 20 32 20 32 20 32 14 13 6 19 po zmianach 3 994 361,00 3 974 361,00 3 450 087,00 2 547 901,00 902 186,00 402 293,00 121 981,00 20 00 20 00 20 00 przed zmianą 2 219 325,00 2 199 325,00 1 815 189,00 1 456 026,00 359 163,00 313 562,00 70 574,00 20 00 20 00 20 00 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -8 80-8 80-8 80-2 80-6 00 zwiększenie 6 00 6 00 6 00 6 00 po zmianach 2 216 525,00 2 196 525,00 1 812 389,00 1 453 226,00 359 163,00 313 562,00 70 574,00 20 00 20 00 20 00 przed zmianą 1 104 517,00 1 104 517,00 1 104 517,00 1 104 517,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -2 80-2 80-2 80-2 80 zwiększenie po zmianach 1 101 717,00 1 101 717,00 1 101 717,00 1 101 717,00 przed zmianą 192 296,00 192 296,00 192 296,00 192 296,00 4260 Zakup energii zmniejszenie zwiększenie 6 00 6 00 6 00 6 00 po zmianach 198 296,00 198 296,00 198 296,00 198 296,00 przed zmianą 46 00 46 00 46 00 46 00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -6 00-6 00-6 00-6 00 zwiększenie po zmianach 40 00 40 00 40 00 40 00 przed zmianą 389 805,00 389 805,00 374 002,00 360 284,00 13 718,00 15 803,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -19-19 -19-19 zwiększenie 19 19 19 19 po zmianach 389 805,00 389 805,00 374 002,00 360 094,00 13 908,00 15 803,00 przed zmianą 292 537,00 292 537,00 292 537,00 292 537,00 zmniejszenie -19-19 -19-19 zwiększenie po zmianach 292 347,00 292 347,00 292 347,00 292 347,00 0.00 Strona 2 z 5
J przed zmianą -------- W ó.oo 4430 zmniejszenie zwiększenie 19 19 19 19 po zmianach 19 19 19 19 przed zmianą 108 49 108 49 107 16 100 084,00 7 076,00 1 33 80148 zmniejszenie -83-83 -83 zwiększenie 3 63 3 63 3 63 3 63 po zmianach 111 29 111 29 110 79 103 714,00 7 076,00 50 przed zmianą 1 33 1 33 1 33 3020 osobowe niezakczone do zmniejszenie -83-83 -83 wynagrodzeń zwiększenie po zmianach 50 50 50 przed zmianą 11 822,00 11 822,00 11 822,00 11 822,00 4110 zmniejszenie zwiększenie 3 63 3 63 3 63 3 63 po zmianach 15 452,00 15 452,00 15 452,00 15 452,00 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 119 128,00 119 128,00 97 874,00 74 273,00 23 601,00 17 367,00 3 887,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie -10 50-10 50-10 50-10 50 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zwiększenie 10 50 10 50 10 50 10 50 liceach profilowanych i szkołach zawodowych po zmianach 119 128,00 119 128,00 97 874,00 84 773,00 13 101,00 17 367,00 3 887,00 przed zmianą 59 743,00 59 743,00 59 743,00 59 743,00 zmniejszenie zwiększenie 10 50 10 50 10 50 10 50 po zmianach 70 243,00 70 243,00 70 243,00 70 243,00 przed zmianą 4 80 4 80 4 80 4 80 4210 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 2 80 2 80 2 80 2 80 przed zmianą 10 588,00 10 588,00 10 588,00 10 588,00 4300 zmniejszenie -8 50-8 50-8 50-8 50 zwiększenie po zmianach 2 088,00 2 088,00 2 088,00 2 088,00 przed zmianą 48 00 48 00 48 00 13 70 34 30 851 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 48 00 48 00 48 00 13 70 34 30 przed zmianą 12 00 12 00 12 00 12 00 85195 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 12 00 12 00 12 00 12 00 przed zmianą 9 80 9 80 9 80 9 80 4260 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 7 80 7 80 7 80 7 80 przed zmianą 70 70 70 70 zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 2 70 2 70 2 70 2 70 przed zmianą 828 439,00 828 439,00 414 239,00 321 886,00 92 353,00 414 20 852 zmniejszenie zwiększenie 34 30 34 30 34 30 po zmianach 862 739,00 862 739,00 414 239,00 321 886,00 92 353,00 448 50 przed zmianą 86 70 86 70 86 70 85295 zmniejszenie zwiększenie 34 30 34 30 34 30 x> zmianach 121 00 121 00 121 00 przed zmianą 86 70 86 70 86 70 zmniejszenie zwiększenie 34 30 34 30 34 30 po zmianach 121 00 121 00 121 00 0.00 0.00 Strona 3 z 5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 90095 Pozostała działalność 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 tełekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą zmniejszenie 1 028 866,00-6 192,00 901 z W -6 192,00 898 091.00-6 192.00 434 984,00-592,00 463 107,00-5 60 zwiększenie 6 192,00 6 192,00 6 192,00 6 192,00 przed zmianą 175 013,00 125 013,00 125 013,00 125 013,00 0.00 3 300.00 % 0.00 127 475,00 - o.o o - 3 30 50 000.00 zmniejszenie -60-60 -60-60 0.0 0 zwiększenie 60 60 600.00 60 po zmianach 175 013,00 125 013,00 125 013.00 125 013,00 50 000.00 przed zmianą 3 00 3 00 3 00 3 00 zmniejszenie 0.00 0.0 0 zwiększenie 60 60 60 60 po zmianach 3 60 3 60 3 60 3 60 0.00 przed zmianą 81 913,00 81 913,00 81 913,00 81 913,00 o. o ó 0.00 zmniejszenie -60-60 -60-60 0.0 0 zwiększenie po zmianach 81 313,00 81 313,00 81 313,00 81 313,00 127 475,00 o.o o " 0.00 50 00 0.00 0.00 50 00 0.00 41 475^00" 41 475.00 przed zmianą 559 204,00 481 729,00 478 729,00 395 60 83 129,00 3 00 77 475.00 77 475.00 41 475,00 zmniejszenie -5 592,00-5 592,00-5 592,00-592,00-5 00 zwiększenie 5 592.00 5 592,00 5 592,00 5 592,00 po zmianach 559 204,00 481 729,00 478 729,00 395 008,00 83 721,00 3 000.00 77 475,00 77 475,00 41 475.00 przed zmianą 25 00 25 00 25 00 0,0 0 zmniejszenie -592,00-592,00-592,00-592,00 0,0 0 zwiększenie 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.00 po zmianach 24 408,00 24 408,00 24 408,00 24 408,00 0,0 0 przed zmianą 8 00 8 00 8 00 8 00 o. o ó o ', ( ) 0 0.00 zmniejszenie 0,0 0 zwiększenie 3 592,00 3 592,00 3 592,00 3 592,00 0.00 po zmianach 11 592,00 11 592,00 11 592.00 11 592,00 0.00 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 Ó.00 zwiększenie 0.00 po zmianach 1 00 1 00 1 00 1 00 przed zmianą 7 00 7 00 7 00 7 00 0.00 Ó,00 0.0 0 0.00 zmniejszenie -4 00-4 00-4 00-4 00 zwiększenie 0,0 0 po zmianach 3 00 3 00 3 00 3 00 przed zmianą 0,0 0 ó. o o zmniejszenie 0,0 0 zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 razem: przed zmianą 1 0 6 7 2 5 0 7,0 0 9 8 4 2 9 1 7,0 0 8 1 7 8 5 1 8,0 0 4 8 9 6 3 2 9,0 0 3 2 8 2 1 8 9,0 0 zmniejszenie - 3 8 5 1 2,0 0-3 8 5 1 2,0 0-3 4 6 8 2,0 0-7 5 8 2,0 0-2 7 1 0 0,0 0 zwiększenie 7 2 8 1 2,0 0 7 2 8 1 2,0 0 3 1 5 1 2,0 0 1 4 1 3 0,0 0 1 7 3 8 2,0 0 7 4 4 8 5 3,0 0 7 5 2 6 4 6,0 0 3 6 9 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0, 0 0 8 2 9 5 9 0,0 0 8 2 9 5 9 0,0 0 4 5 6 4 7 7, 0 0 0,0 0 0,0 0-3 8 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 po zmianach 1 0 7 0 6 8 0 7,0 0 9 8 7 7 2 1 7,0 0 8 1 7 5 3 4 8,0 0 4 9 0 2 8 7 7,0 0 3 2 7 2 4 7 1, 0 0 7 4 4 8 5 3,0 0 7 9 0 1 1 6,0 0 3 6 9 0 0,0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 8 2 9 5 9 0,0 0 8 2 9 5 9 0,0 0 4 5 6 4 7 7, 0 0 0,0 0 Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 325 379.00 325 379,00 325 379,00 325 379,00 zmniejszenie -344.00-344,00-344,00-344,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344,00 0.00 po zmianach 325 379.00 325 379,00 325 379,00 325 379,00 0.00 Strona 4 z 5
przed zmianą 325 379,00 325 3 7 ^ 325 379,00 325 379,00 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00-344,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344,00 po zmianach 325 379,00 325 379,00 325 379,00 325 379,00 przed zmianą 3 88 3 88 3 88 3 88 0.00 4210 zmniejszenie zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344,00 po zmianach 4 224,00 4 224,00 4 224,00 4 224,00 przed zmianą 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00-344,00 zwiększenie po zmianach 2 156,00 2 156,00 2 156,00 2 156,00 przed zmianą 2 986 311,00 2 986 311,00 483 622,00 112 888,00 370 734,00 2 502 689,00 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00-344,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344,00 po zmianach 2 986 311,00 2 986 311,00 483 622,00 112 888,00 370 734,00 2 502 689,00 mgr Strona 5 z 5
do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2016 r. OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 344,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 344,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 3 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,- zł na zakup nagród konkursowych - zadania własne. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 7 000,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 800,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 830,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 3 630,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne. W zakresie innych form wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 190,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 190,- zł na różne opłaty i składki. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 8 500,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 10 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.
Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 6 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 6 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 000,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 34 300,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: FB-II.3111.198.2016.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 34 300,- zł na wypłatę świadczeń społecznych-zadania własne. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 600,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 600,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 592,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 1 000,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz o kwotę 4 000,- zł na różne opłaty i składki. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 3 592,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.