WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Podobne dokumenty
WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w zł Rok Dział Lp. Rozdz.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. Załączniki. w zł

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za rok 2005 Wydatki majatkowe - Wieloletni Plan Inwestycyjny

HANNA ZDANOWSKA. f YT PREZYDENT MIASTA ŁODZI 07/03/2013. www facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube

Nakłady [ w tys. zł ] Nazwa zadania. w latach planu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. prowadząca.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w zł Rok Dział Lp. Rozdz.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w zł Rok Dział Lp. Rozdz.

Budżet po zmianach na 2007 r. na Przewidywane wykonanie na 2007 r

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

Harmonogram naboru projektów EFRR

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia w zł Rok Dział Lp. Rozdz.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. Informatyzacja zarządzania miastem

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za rok 2006 Wydatki majątkowe - Wieloletni Plan Inwestycyjny

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 2007 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

Plan zadań inwestycyjnych

Planowane zadania dotyczące ważniejszych inwestycji przewidzianych do realizacji w 2006 roku

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Harmonogram naboru projektów EFFR

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r.

Harmonogram naboru projektów EFFR

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

C z ę ś ć I V. I n f o r m a c j a o p i s o w a WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE

UCHWAŁA NR LIX/465/10 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r.

Harmonogram naboru projektów EFRR

Uchwała Nr XII / 72 / 2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II

Druk Nr 333/2005. Łódź, dnia 30 listopada 2005 r. Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Autopoprawka

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

Uchwała Nr XLIX/618/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł

Bieg ulicą Piotrkowską - Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu

Uchwała Nr LXV/794/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006 r.

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Sprawdź które ulice będą zamknięte i jak najłatwiej dojechać komunikacją miejską na festiwal.

Zestawienie. Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia. Zmiany po stronie wydatków

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Olsztyn, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/202/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

Komunikacja miejska i drogi na wakacje

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Poniedziałek

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do załącznika Nr 3 b Wydatki na programy ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2006 rok

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

UCHWAŁA NR V/77/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

UCHWAŁA NR 468/XXVIII/2012

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 2005 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

uchwala, co następuje:

Uchwała Nr LXII/751/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

,00. - Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka ,00

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZADANIA INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE O WARTOŚCI OD 500 TYS. ZŁ

1.2 Prognoza dochodów

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt:

36 Załącznik Nr 8 uchwały Nr LX/1141/5 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia Nazwa programu/ WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE programu/ I Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 95 9 3 84 752 1 52 372 12 571 421 8 148 123 2 921 474 73 4 28 56 48 6 259 219 9 565 136 8 148 123 2 921 474 22 5 1 578 74 4 261 153 3 6 285 - tacje z budżetu państwa A. Program - "System Informacji o Terenie" Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem e-łódź w ramach programu Informatyzacja zarządzania miastem oraz z Regionalnym Systemem Informacji o Terenie. organizacyjna realizująca program Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK Okres programu 21-211 Łączne nakłady finansowe programu 95 9 zł 95 9 21-211 3 84 752 1 52 372 12 571 421 8 148 123 2 921 474 - tacje z budżetu państwa 73 4 22 5 28 56 48 1 578 74 6 259 219 4 261 153 9 565 136 3 6 285 8 148 123 2 921 474

37 Nazwa programu/ programu/ 1 233551 2 21131 * System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów - tacje z budżetu państwa ** System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - FAZA V - tacje z budżetu państwa 75 4 2 21-211 26 1 26 788 472 5 63 37 8 2 921 474 61 35 342 13 653 858 26 1 26 788 472 5 63 37 8 2 921 474 19 995 8 25-27 3 568 5 9 631 9 6 795 4 11 149 658 8 846 142 1 989 796 1 578 74 5 37 747 4 261 153 3 789 115 3 6 285 3 233841 System Informacji o Terenie Baza danych MODGiK - tacje z budżetu państwa 9 23-28 56 226 1 145 651 148 123 9 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE. ** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE. 56 226 1 145 651 148 123

38 Nazwa programu/ programu/ II Zarząd Dróg i Transportu 775 443 71 66 923 5 138 447 382 11 477 166 14 484 667 135 175 448 775 651 49 64 486 57 998 332 11 477 166 14 484 667 135 175 326 668 59 17 283 14 8 449 5 - tacje z budżetu państwa A. Program - "Spójność gospodarcza zewnętrzna stępność miasta i połączenie z siecią TEN Cel programu - poprawa zewnętrznej stępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna) organizacyjna realizująca program Zarząd Dróg i Transportu Okres programu 23-211 Łączne nakłady finansowe programu 49 166 66 zł 49 166 66 23-211 48 653 32 19 332 12 56 634 729 37 35 83 675 - tacje z budżetu państwa 237 913 87 252 253 519 31 37 36 17 283 14 28 883 52 8 449 5 56 634 729 37 35 83 675 1 Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami 28892 kolejowymi i ul. Tuwima - tacje z budżetu państwa 22 2 23-27 5 982 64 3 648 12 569 396 22 2 5 982 64 3 648 12 569 396

39 Nazwa programu/ programu/ 2 ** Przebuwa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej 289582 ul. Pabianickiej SPOT/2.2/39/4 - tacje z budżetu państwa 117 352 25 24-26 35 266 33 82 85 947 3 29 1 87 62 249 18 452 39 16 813 994 11 837 692 7 248 255 3 Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej ul. Pabianickiej 28982 FAZA II 4 289652 - tacje z budżetu państwa Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej - tacje z budżetu państwa ** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE. 3 22 682 25-28 32 682 21 9 8 3 22 682 32 682 21 9 8 8 972 25-26 1 7 972 8 972 1 7 972

4 Nazwa programu/ programu/ ** Modernizacja ciągu komunikacyjnego 5 Wojska Polskiego Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej ul. 289592 Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa Nr 72) - SPOT/2.2/4/4 - tacje z budżetu państwa 14 226 42 25-26 2 444 932 11 781 488 3 556 65 1 669 815 1 975 912 469 2 1 58 693 1 2 795 6 1) Buwa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej granic miasta 289752 - tacje z budżetu państwa 9 26-21 5 1 13 4 3 1 45 45 5 1 13 4 3 1 7 1) Przebuwa drogi krajowej nr 72 I etap: 124 55 26-211 5 1 7 2 53 575 289762 - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej ul. Iglastej - buwa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej granic miasta i zjazdu węzła Brzeziny na autostradzie A 1 ** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE. 1) Planuje się zgłoszenie współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 27-213.

41 Nazwa programu/ programu/ - tacje z budżetu państwa 62 275 62 275 5 1 7 2 53 575 8 289862 9 2) Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi przebuwa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów - tacje z budżetu państwa 211812 Rudzką) Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od km 61+35 włączenia w układ dwujezdniowy (skrzyżowanie z ul. - tacje z budżetu państwa 66 663 254 24-28 3 656 799 1 7 8 75 19 416 799 47 246 455 3 656 799 1 7 8 75 11 26-27 1 1 11 1 1 2) Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania finansowania z funduszy strukturalnych UE.

42 Nazwa programu/ programu/ 1 211822 Polski 1 288961 Dokumentacja projektowa przebuwy i buwy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej systemu transportowego - tacje z budżetu państwa 5 26-27 1 834 667 3 165 333 5 1 834 667 3 165 333 B. Program - "Spójność gospodarcza wewnętrzna stępność miasta Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych organizacyjna realizująca program Zarząd Dróg i Transportu Okres programu 24-211 Łączne nakłady finansowe programu 285 277 14 zł 285 277 14 24-211 18 27 18 29 115 28 44 842 437 67 134 667 51 5 - tacje z budżetu państwa * Modernizacja układu drogowo torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna ul. Narutowicza - tacje z budżetu państwa 21 862 564 74 414 54 18 27 18 29 115 28 44 842 437 67 134 667 51 5 59 24-27 14 268 228 14 317 232 3 31 585 46 27 414 54 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE. 14 268 228 14 317 232 3

43 Nazwa programu/ programu/ 2 Modernizacja ul. Rudzkiej 26 26-28 4 12 13 6 289672 26 4 12 13 6 - tacje z budżetu państwa 3 Modernizacja ul. Inflanckiej 25 7 27-28 1 24 7 289682 25 7 1 24 7 - tacje z budżetu państwa 4 Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego Maratońska 8 4 24-26 4 1 952 4 398 48 289281 - tacje z budżetu państwa 8 4 4 1 952 4 398 48 5 Przebuwa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego ul. Narutowicza 289662 i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego - tacje z budżetu państwa 16 5 27-28 13 165 333 3 334 667 16 5 13 165 333 3 334 667

44 Nazwa programu/ programu/ 3) 6 Program modernizacji infrastruktury tramwajowej FAZA I 289821 - tacje z budżetu państwa 3) 4) 7 Program modernizacji infrastruktury tramwajowej FAZA II 289831 - tacje z budżetu państwa 8 Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na 211792 ul. Przybyszewskiego nad torami PKP - tacje z budżetu państwa 25 677 14 26-27 1 15 677 14 25 677 14 1 15 677 14 94 28-211 25 22 47 47 28-211 25 22 3 28-21 5 29 5 3 5 29 5 3) Rozważane jest powołanie spółki tego. 4) Planuje się zgłoszenie współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 27-213.

45 Nazwa programu/ programu/ III Wydział Kultury 4 92 66 1 56 973 2 845 5 287 754 5 476 273 15 116 1 56 973 2 845 5 287 754 5 476 273 25 84 66 - tacje z budżetu państwa A. Program - "Rozwój buwnictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabuwy" Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków organizacyjna realizująca program Wydział Kultury UMŁ Okres programu 24-28 Łączne nakłady finansowe programu 4 92 66 zł 4 92 66 24-28 1 56 973 2 845 5 287 754 5 476 273 - tacje z budżetu państwa 15 116 25 84 66 1 56 973 2 845 5 287 754 5 476 273 1 * Modernizacja Teatru Muzycznego 4 92 66 24-28 1 56 973 2 845 5 287 754 5 476 273 282241 15 116 1 56 973 2 845 5 287 754 5 476 273 25 84 66 - tacje z budżetu państwa * Zadanie zgłoszone finansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W przypadku odmowy finansowania projektu zakres rzeczowy inwestycji zostanie ograniczony.

46 Nazwa programu/ programu/ IV Wydział Urbanistyki i Architektury 27 546 291 1 911 29 2 643 537 6 158 73 1 382 761 - tacje z budżetu państwa 12 96 291 15 45 1 911 29 A. Program Rozwój buwnictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabuwy" Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków organizacyjna realizująca program Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ Okres programu 24-28 Łączne nakłady finansowe programu 27 546 291 zł 2 643 537 6 158 73 1 382 761 1 237231 - tacje z budżetu państwa Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii - tacje z budżetu państwa 27 546 291 24-28 1 911 29 2 643 537 6 158 73 1 382 761 12 96 291 15 45 1 911 29 2 643 537 6 158 73 1 382 761 6 816 9 24-28 1 85 436 5 3 128 73 1 382 761 6 816 9 1 85 436 5 3 128 73 1 382 761

47 Nazwa programu/ programu/ 2 * 5) Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera 2 729 391 24-27 5) 15 854 2 143 537 3 3 237281 - tacje z budżetu państwa 5 279 391 15 45 5) 15 854 2 143 537 3 3 V Biuro Informatyki 68 342 8 18 73 11 12 46 545 5 55 9 8 433 145 41 14 71 11 846 855 6 184 71 5 55 9 8 433 145 27 328 9 6 856 255 6 221 835 - tacje z budżetu państwa A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem" Cel programu poprawa zewnętrznej i wewnętrznej stępności komunikacyjnej miasta organizacyjna realizująca program Biuro Informatyki UMŁ Okres programu 24-29 Łączne nakłady finansowe programu 68 342 8 zł 68 342 8 24-29 18 73 11 12 46 545 5 55 9 8 433 145 - tacje z budżetu państwa 41 14 71 27 328 9 11 846 855 6 856 255 6 184 71 6 221 835 5 55 9 8 433 145 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE. 5) obejmuje koszty poniesione w ramach o poprzedniej nazwie Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa Biała Fabryka (nr 237241)

48 Nazwa programu/ programu/ 1 Wymiana, uzupełnienie oraz rozbuwa systemów teleinformatycznych i sprzętu 23221 komputerowego - tacje z budżetu państwa ** e - Łódź zakup i wdrożenie 2 elektronicznego urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi 21271 - tacje z budżetu państwa 3 * e - Łódź II - buwa systemu EDI w Urzędzie Miasta Łodzi 212161 - tacje z budżetu państwa 32 24-29 7 86 855 5 66 3 9 7 6 7 33 145 32 7 86 855 5 66 3 9 7 6 7 33 145 17 342 8 24-26 1 896 255 6 446 545 4 264 71 13 78 9 4 4 6 856 255 224 71 6 221 835 19 26-29 3 1 65 1 4 1 4 4 75 14 25 3 1 65 1 4 1 4 * Zadanie planowane współfinansowania z funduszy strukturalnych UE. ** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

49 Nazwa programu/ programu/ VI Wydział Gospodarki Komunalnej - tacje z budżetu państwa 1 144 122 922 27 26 387 112 948 744 223 781 547 259 46 21 1 65 922 65 39 55 478 978 45 14 692 258 412 79 144 477 523 47 443 897 14 692 258 412 79 74 855 673 38 93 71 23 53 392 2 278 155 245 11 39 14 34 631-17 88 473 28 414 395 A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" Cel programu poprawa stanu śrowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów skławanych na skławiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na skławiska, odzysk surowców wtórnych organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres programu 23-28 Łączne nakłady finansowe programu 111 193 126 zł - tacje z budżetu państwa 1 **Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6 ISPA 28361 111 193 126 23-28 71 435 746 28 583 47 11 173 973 57 323 39 53 87 87 45 169 81 26 265 945 12 117 82 16 466 325 9 81 358 1 363 615-9 774 22 9 774 22 111 193 126 23-28 71 435 746 28 583 47 11 173 973 ** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

5 Nazwa programu/ programu/ 57 323 39 45 169 81 12 117 82 9 81 358 53 87 87 26 265 945 16 466 325 1 363 615 - tacje z budżetu państwa B. Program Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) Cel programu poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków śrowiska organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres programu 23-29 Łączne nakłady finansowe programu 236 297 zł -9 774 22 9 774 22 - tacje z budżetu państwa 1 **Oczyszczanie ścieków w Łodzi 279271 (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 ISPA - tacje z budżetu państwa 236 297 23-29 84 951 553 58 461 337 42 767 743 39 77 187 1 346 18 126 797 971 94 394 62 14 692 258 412 79 48 668 634 21 177 952 14 692 258 412 79 36 834 591 21 626 746 23 853 23 18 914 54 25 735 556 14 34 631-8 294 13 18 64 193 236 297 23-29 84 951 553 58 461 337 42 767 743 39 77 187 1 346 18 126 797 971 94 394 62 14 692 258 412 79 48 668 634 21 177 952 14 692 258 412 79 36 834 591 21 626 746 23 853 23 18 914 54 25 735 556 14 34 631-8 294 13 18 64 193 ** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

51 Nazwa programu/ programu/ C. Program Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza II) Cel programu zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Okres programu 24-21 Łączne nakłady finansowe programu 71 617 623 zł 71 617 623 24-21 1 949 69 14 123 164 873 555 211 275 834-21 318 676 - tacje z budżetu państwa 379 93 322 33 714 31 1 949 69 14 123 164 873 555 211 275 834-21 318 676 1 ** 6) Wociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II 24/PL/16/C/PE/1 71 617 623 24-21 1 949 69 14 123 164 873 555 211 275 834-21 318 676 217121 - tacje z budżetu państwa 379 93 322 33 714 31 1 949 69 14 123 164 873 555 211 275 834-21 318 676 ** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności. 6) Na podstawie uchwały Nr XXXV/583/4 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 24 r. w sprawie przyjęcia projektu Oczyszczanie ścieków w Łodzi - Faza II przewidzianego współfinansowania z Funduszu Spójności i zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie jego (zmienionej uchwałą Nr L/91/5 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 czerwca ) oraz uchwały Nr LI/919/5 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Łódzka Spółka Infrastrukturalna i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakławego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 25 rok w zakresie zadań własnych podjęto działania zmierzające przejęcia i finansowania przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o.

52 Nazwa programu/ programu/ D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne" Cel programu stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabuwy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres programu 21-21 Łączne nakłady finansowe programu 86 15 173 zł - tacje z budżetu państwa 1 Program obszarowy wod. kan. Stoki - Sikawa 2811 - tacje z budżetu państwa 86 15 173 21-21 39 689 479 11 781 4 966 276 8 21 578 418 86 15 173 17 49 81 17 49 81 39 689 479 22-26 15 778 81 15 778 81 11 781 1 631 1 631 4 966 276 8 21 578 418 2 281 Program obszarowy wod. kan. Zdrowie - Złotno - tacje z budżetu państwa 46 464 13 46 464 13 22-21 18 312 168 18 312 168 5 2 5 2 3 434 857 3 434 857 5 6 5 6 13 916 988 13 916 988

53 Nazwa programu/ programu/ 3 279991 Program obszarowy Ruda Pabianicka 1 - tacje z budżetu państwa 15 142 79 15 142 79 22-29 4 644 65 4 644 65 4 15 4 15 531 419 531 419 1 4 1 4 4 416 1 4 416 1 4 Program małej retencji zadanie 1 i 2 7 21-21 954 58 8 1 1 3 245 42 28131 7 954 58 8 1 1 3 245 42 - tacje z budżetu państwa VII Wydział Sportu 117 54 9 4 986 33 55 75 37 153 122 5 864 557 - tacje z budżetu państwa 6 652 99 56 41 1 4 486 33 5 37 75 18 14 52 22 23 11 1 4 364 557 1 5 A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu" Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu organizacyjna realizująca program Wydział Sportu UMŁ Okres programu 2-28 Łączne nakłady finansowe programu 117 54 9 zł

54 Nazwa programu/ programu/ 117 54 9 2-28 4 986 33 55 75 37 153 122 5 864 557 - tacje z budżetu państwa Buwa hali wielofunkcyjnej w Łodzi 1 Al. Unii 2 29981 - tacje z budżetu państwa 6 652 99 56 41 1 4 486 33 5 37 75 18 14 52 22 23 11 1 4 364 557 1 5 9 54 9 2-28 4 35 352 5 29 839 1 5 864 557 46 952 99 43 11 1 3 85 352 5 32 18 6 738 23 11 1 4 364 557 1 5 2 Buwa obiektu sztucznego lowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2 299841 - tacje z budżetu państwa 8 24-27 35 978 65 7 314 22 8 35 978 65 7 314 22 3 7) Modernizacja stadionu i obiektów AZS 19 24-26 6 5 1 299921 5 7 6 5 1 - tacje z budżetu państwa 13 3 7) Miasto wspólnie z AZS będzie zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości 7% wartości kosztorysowej (13,3 mln zł).

55 Nazwa programu/ programu/ VIII Wydział Edukacji 68 76 12 35 1 9 12 8 44 26 12 - tacje z budżetu państwa 68 76 12 35 1 9 12 8 44 26 12 A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu" Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu organizacyjna realizująca program Wydział Edukacji UMŁ Okres programu 26-216 Łączne nakłady finansowe programu 68 76 12 zł 68 76 12 26-216 35 1 9 12 8 44 26 12 - tacje z budżetu państwa 68 76 12 35 1 9 12 8 44 26 12 1 Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a 4 5 26-27 175 4 325 291671 - tacje z budżetu państwa 4 5 175 4 325

56 Nazwa programu/ programu/ 2 Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 19 - ul. Malczewskiego 37/47 291681 - tacje z budżetu państwa 3 Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1-291691 ul. Czajkowskiego 14 - tacje z budżetu państwa 4 5 26-28 175 2 325 2 4 5 175 2 325 2 4 5 27-28 2 4 3 4 5 2 4 3 4 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach 213341 podstawowych - tacje z budżetu państwa 18 182 4 27-216 1 45 2 5 14 232 4 18 182 4 1 45 2 5 14 232 4

57 Nazwa programu/ programu/ 5 2113651 6 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach - tacje z budżetu państwa 2113662 ogólnokształcących 7 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach - tacje z budżetu państwa Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno- 2113672 wychowawczych - tacje z budżetu państwa 8 3 4 27-216 7 1 6 6 4 8 3 4 7 1 6 6 4 9 285 6 27-216 7 1 7 585 6 9 285 6 7 1 7 585 6 1 656 27-216 3 4 956 1 656 6 3 4 956

58 Nazwa programu/ programu/ 8 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach 2113682 wychowania pozaszkolnego - tacje z budżetu państwa 9 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach 2113691 miejskich - tacje z budżetu państwa 1 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zespołach szkół 211372 podstawowych specjalnych - tacje z budżetu państwa 343 2 27-216 1 1 143 2 343 2 1 1 143 2 11 126 412 27-216 5 8 9 826 412 11 126 412 5 8 9 826 412 549 6 27-216 1 1 349 6 549 6 1 1 349 6

59 Nazwa programu/ programu/ 11 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach 2113712 ponadgimnazjalnych 12 - tacje z budżetu państwa Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawowych 2113722 szkołach specjalnych - tacje z budżetu państwa 4 832 4 27-216 2 5 4 132 4 4 832 4 2 5 4 132 4 3 28-29 1 2 3 1 2 IX Wydział Budynków i Lokali - tacje z budżetu państwa 139 367 889 132 117 889 7 25 42 575 768 37 723 693 4 852 75 22 783 987 2 386 62 2 397 925 2 49 2 49 28 2 28 2 25 318 134 25 318 134

6 Nazwa programu/ programu/ A. Program - "Rozwój buwnictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabuwy" Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności organizacyjna realizująca program Wydział Budynków i Lokali UMŁ Okres programu 1995-21 Łączne nakłady finansowe programu 139 367 889 zł 139 367 889 1995-21 42 575 768 22 783 987 2 49 28 2 25 318 134 - tacje z budżetu państwa 132 117 889 7 25 37 723 693 4 852 75 2 386 62 2 397 925 2 49 28 2 25 318 134 1 255491 2 255341 Uzbrojenie terenów pod buwnictwo mieszkaniowe os. Olechów Południe - tacje z budżetu państwa Buwnictwo komunalne - os. Olechów Południe - tacje z budżetu państwa 11 493 541 1996-27 9 593 541 1 4 5 11 493 541 9 593 541 1 4 5 44 5 25-21 95 7 379 462 11 49 15 5 9 18 538 44 5 95 7 379 462 11 49 15 5 9 18 538

61 Nazwa programu/ programu/ 3 255351 4 254961 5 255531 6 255321 Uzbrojenie terenów pod buwnictwo mieszkaniowe-os. Janów Wschód - tacje z budżetu państwa Rewitalizacja zabuwy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna Legionów - Mielczarskiego - tacje z budżetu państwa ** Rewitalizacja wielkomiejskiej zabuwy Łodzi w rejonie ul. Nawrot renowacja budynków przy Nawrot 7 - tacje z budżetu państwa Rewitalizacja kwartału zabuwy śródmiejskiej 14 1999-21 212 44 2 1 3 2 9 387 596 14 212 44 2 1 3 2 9 387 596 25 15 275 1995-26 22 816 275 2 199 25 15 275 22 816 275 2 199 11 31 276 24-26 6 845 751 4 455 525 4 51 276 7 25 1 993 676 4 852 75 2 57 6 2 397 925 29 5 25-21 25 5 5 7 5 9 5 6 75 ** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

62 Nazwa programu/ programu/ - tacje z budżetu państwa 29 5 25 5 5 7 5 9 5 6 75 7 255331 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55 - tacje z budżetu państwa 3 557 797 24-26 1 97 797 1 65 3 557 797 1 97 797 1 65 X Wydział Gospodarowania Majątkiem - tacje z budżetu państwa 67 6 17 95 4 5 9 6 23 4 12 15 67 6 17 95 4 5 9 6 23 4 12 15

63 Nazwa programu/ programu/ A. Program - Spójność gospodarcza - zewnętrzna stępność miasta Cel programu modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, buwa dróg technicznych, rozbuwa drogi kołowania) organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o. Okres programu 24-21 Łączne nakłady finansowe programu 67 6 zł 67 6 24-21 17 95 4 5 9 6 23 4 12 15 1 296621 - tacje z budżetu państwa Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D - tacje z budżetu państwa 67 6 17 95 4 5 9 6 23 4 12 15 67 6 24-21 17 95 4 5 9 6 23 4 12 15 67 6 17 95 4 5 9 6 23 4 12 15 OGÓŁEM 363 195 567 432 969 713 457 82 42 256 629 687 w tym: środki z budżetu miasta 213 772 533 386 584 173 442 267 771 228 215 292 środki pomocowe z UE 131 423 34 23 284 44 14 34 631 28 414 395 tacje z budżetu państwa 18 23 11 1 1 5 inne