Uchwała Nr 144/XXIV/12. Rady Gminy w Przyłęku

Podobne dokumenty
Wieloletnia Prognoza Finansowa

U C H W A Ł A Nr XIX/57/2012 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR 138/XXII/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012 roku

Uchwała Nr XVI/ 116 / Rady Gminy Czernikowo. z dnia 22 sierpnia 2012r

UCHWAŁA NR XVIII/103/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 20 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Łomża z dnia 9 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 100/XV/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

UCHWAŁA NR 98/XVII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uchwała Nr XIV/ 100 / Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 24 kwietnia 2012r

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu w Lesku z dnia 4 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2012 roku. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

ZARZĄDZENIE NR 98/12 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zarządzenie Nr 9/2012. Wójta Gminy Czernikowo z. dnia 30 stycznia 2012r

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Repki z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata

UCHWAŁA NR XVI/94/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Uchwała Nr X/63 /2011. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 16 września 2011 r

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku

Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR 147/XXV/2013 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XX/114/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Uchwała Nr XI/66/2011. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 24 listopada 2011r

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr X X J /1 6 7 / Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/132/13 RADY GMINY RACZKI. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XIX/136/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 62/2011. Wójta Gminy Czernikowo. z dnia 05 września 2011r

UCHWAŁA NR XXIV/63/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

, , , , , , ,00

Uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR V/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 2 września 2011 r.

UCHWAŁA NR.../.../11 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR 137/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 września 2012 r.

U C H W A Ł A Nr XVI/33/2012 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 28 września 2012 roku

Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR X/93/11 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata

Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki.

Uchwała Nr XLII/497/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XII/122/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/198/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miasta w Dynów z dnia 27 września 2011 roku

Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 października 2012 r.

Uchwała Nr IX/56/11 Rady Miasta w Dynów z dnia 20 lipca 2011 roku

Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

Zarządzenie Nr13/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/648/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR VIII/42/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR X/.../11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r

Zarządzenie Nr 106 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XVI/ Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR X/71/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata

UCHWAŁA NR XI/82/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 września 2011 r.

Uchwała Nr Rady Miasta Hajnówka z dnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata

Lp. Wyszczególnienie

UCHWAŁA NR III/ 13/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLVIII/229/13 RADY GMINY KORYTNICA. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

UCHWAŁA NR XXXVII/358/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/112/12 Rady Gminy Ostróda z dnia r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata

UCHWAŁA NR XII/87/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 października 2011 r.

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

UCHWAŁA NR XI/62/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA NR 155/XXVI/2013 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Uchwała Nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 6 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/11 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata

Transkrypt:

Uchwała Nr 144/XXIV/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w W ieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017 Na podstawie art. 230, ust.l i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchw ala się, co następuje: 1-1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PrzewodrUiczący Rady Gmi -Wcrjt! sctrs z m a j d a

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017 W związku z Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do WPF: W załączniku Nr 1 do WPF 1.Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 11 600,00 zł, do kwoty 18 269 074,40 z ł. 2.Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 11 600,00 zł, do kwoty 18 814 199,90 z ł. W załączniku Nr 2 do WPF -Wykaz przedsięwzięć do WPF 1.Zwiększył się limit na wydatki bieżące na realizację umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania w łącznej kwocie 769 740,00zł na zadania:" Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej " na lata 2012-2014 w kwocie 768 660,00 zł ( 2012r. - 153 732,00zł, 2013r. - 384 330,00zł i 2014r.- 230 598,00 zł.) i " Zakup usług bankowych HOME- BANKING" na 2012 r - 1 080,00 zł. Pr; ewodniczący Racjyfn)iny w Przyłętyi

Wieloletnia Prognoza Finansowa W ieloletnia Prognoza Finansow a na lata 2012-2017 Załączn ik Nr 1 do Uchw ały Nr 144 /XXIV/12 Rady G m iny w Przyłęku z dnia 28 sierpnia 2012 roku z tego: w tym. w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowanie m organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 1 1a 1 a 1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f Formuła [1a]+[1b] Wykonanie 2009 16 495 520,52 15 972 076,62 67 902,25 523 443,90 0,00 0,00 13 183 881,68 6 714 473,59 1 786 720,29 0,00 0.00 0,00 75 868,41 Wykonanie 2010 17 654 321,00 16 920 176,00 101 758,08 734 145,00 0,00 0,00 15 497 244,87 7 985 226,26 2 400 541,00 0,00 0,00 0,00 113 696,18 Plan 3 kw. 2011 18 071 784,29 16 737 392,32 111 714,37 1 334 391,97 0,00 269 773,00 14 729 689,47 7 310 325,46 1 912 599,64 0,00 0,00 310 495,54 124 820,53 2012 18 269 074,40 17 617 113,40 129 971,50 651 961,00 93 284,00 364 677,00 16 508 124,90 8 174 476,00 2 428 309,00 0,00 0,00 466 929,00 164 300,00 2013 17 854 600,00 17 054 600,00 30 000,00 800 000,00 150 000,00 400 000,00 15 778 920,00 8 250 000,00 2 450 000,00 0,00 0.00 422 970,00 50 000,00 2014 18 060 000,00 17 260 000,00 40 000,00 800 000,00 150 000,00 400 000,00 15 978 920,00 8 400 000,00 2 450 000,00 0,00 0.00 262 431,00 60 000,00 2015 18 160 000,00 17 360 000,00 60 000,00 800 000,00 0,00 400 000,00 16 088 920,00 8 450 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 23 958,00 80 000,00 2016 18 260 000,00 17 460 000,00 65 000,00 800 000,00 0,00 450 000,00 16 198 920,00 8 500 000,00 2 550 000,00 0,00 0,00 23 958,00 85 000,00 2017 18 360 000,00 17 560 000,00 70 000,00 800 000,00 0,00 500 000,00 16 378 920,00 8 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 23 958,00 90 000,00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

w tym: w tym: z tego: Wyszczególnienie Różnica (1-2) Nadwyżka w tym: w tym: budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Lp 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formuła [1]- 2 [3)+ 4)+[S] [7a)+[7b] [6H7H8] Wykonanie 2009 3 311 638,84 1 550 317,49 0,00 0,00 0,00 4 861 956,33 255 695,47 187 500,00 0,00 68 195,47 68 195,47 0,00 4 606 260,86 Wykonanie 2010 2 157 076,13 1 940 839,37 0,00 0,00 0,00 4 097 915,50 698 559,74 650 000,00 0,00 48 559,74 48 559,74 0,00 3 399 355,76 Plan 3 kw. 2011 3 342 094,82 584 301,56 0,00 0,00 0,00 3 926 396,38 605 085,45 544 800,00 0,00 60 285,45 60 285,45 0,00 3 321 310,93 2012 1 760 949,50 759 725,50 95 125,50 0,00 0,00 2 520 675,00 774 600,00 664 600,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 1 746 075,00 2013 2 075 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 075 680,00 518 600,00 418 600,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 1 557 080,00 2014 2 081 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 081 080,00 295 800,00 245 800,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 1 785 280,00 2015 2 071 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 071 080,00 256 800,00 216 800,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 1 814 280,00 2016 2 061 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 061 080,00 132 600,00 102 600,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 1 928 480,00 2017 1 981 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 981 080,00 100 000,00 90 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 1 881 080,00

w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu (9-10+11) Lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formuła 9H10]+[11] Wykonanie 2009 2 637 887,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 373,53 Wykonanie 2010 3 469 912,90 0,00 0,00 682 000,00 0,00 611 442,86 Plan 3 kw. 2011 2 510 105,43 0,00 450 690,63 189 000,00 0,00 1 000 205,50 2012 2 196 075,00 1 006 336,00 653 075,00 450 000,00 450 000,00 0,00 2013 1 557 080,00 25 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 1 785 280,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 814 280,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 928 480,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 881 080,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art 170 sufp (po uwzględnieniu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu Lp 13 13a 14 15 16 17 17a 18 18a 19 19a Formuła (I13M1] ([13)*[14j)/[1] ((7 a]+[7b1 ]+(2cj)/[1 ] ([7a)+[7b1)+[2cj- (2d]-(7a1])/(1j Wykonanie 2009 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 10,00% 1.55% 1,55% Wykonanie 2010 1 682 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,53% 9,53% 3,96% 3,96% Plan 3 kw. 2011 1 326 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34% 7,34% 3,35% 3,35% 2012 1 073 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88% 5,88% 4,24% 4,24% 2013 655 200,00 0,00 0,00 0,00 418 600,00 0,00 0,00 3,67% 3,67% 2,90% 2,90% 2014 409 400,00 0,00 0,00 0,00 245 800,00 0,00 0,00 2,27% 2,27% 1,64% 1,64% 2015 192 600,00 0,00 0,00 0,00 216 800,00 0,00 0,00 1,06% 1,06% 1,41% 1,41% 2016 90 000,00 0,00 0,00 0,00 102 600,00 0,00 0,00 0,49% 0,49% 0.73% 0,73% 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.54% 0,54% ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez Spełnienie relacji z art 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Lp 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b Formuła <[lah24m1cj)/[l] średnia z trzech poprzednich lat [20] średnia z trzech poprzednich łat [20] ([7 a]+[7b1 ]+[2c]+[15])/ [1) [21 ]<=[20a] [21 ]<=[20b] ([7a]+[7b1)+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] Wykonanie 2009 16,49% 16,49% 16,49% 1,55% TAK TAK 1,55% TAK TAK Wykonanie 2010 7,78% 7,78% 7,78% 3,96% TAK TAK 3,96% TAK TAK Plan 3 kw. 2011 10,78% 10,78% 10,78% 3,35% TAK TAK 3,35% TAK TAK 2012 5,98% 11,68% 11,68% 4,24% TAK TAK 4,24% TAK TAK 2013 7,42% 8,18% 8,18% 2,90% TAK TAK 2,90% TAK TAK 2014 7,65% 8,06% 8,06% 1,64% TAK TAK 1,64% TAK TAK 2015 6,78% 7,02% 7,02% 1,41% TAK TAK 1,41% TAK TAK 2016 6,74% 7,28% 7,28% 0,73% TAK TAK 0,73% TAK TAK 2017 6,38% 7,06% 7,06% 0,54% TAK TAK 0,54% TAK TAK [22]<=[20a] [22]<=[20b]

Wyszczególnienie Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu Lp 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuła [1a] 2]+[7bl [23H24] [11 [10M24] [26H27] H]+[5]+ 11] [7a)+[8] Wykonanie 2009 15 972 076,62 13 252 077,15 2 719 999,47 16 495 520,52 15 889 964,48 605 556,04 1 550 317,49 187 500,00 Wykonanie 2010 16 920 176,00 15 545 804,61 1 374 371,39 17 654 321,00 19015 717,51-1 361 396,51 2 622 839,37 650 000,00 Plan 3 kw. 2011 16 737 392,32 14 789 974,92 1 947 417,40 18 071 784,29 17 300 080,35 771 703,94 773 301,56 544 800,00 2012 17 617 113,40 16 618 124,90 998 988,50 18 269 074,40 18 814 199,90-545 125,50 1 209 725,50 664 600,00 2013 17 054 600,00 15 878 920,00 1 175 680,00 17 854 600,00 17 436 000,00 418 600,00 0,00 418 600,00 2014 17 260 000,00 16 028 920,00 1 231 080,00 18 060 000,00 17 814 200,00 245 800,00 0,00 245 800,00 2015 17 360 000,00 16 128 920,00 1 231 080,00 18 160 000,00 17 943 200,00 216 800,00 0,00 216 800,00 2016 17 460 000,00 16 228 920,00 1 231 080,00 18 260 000,00 18 157 400,00 102 600,00 0,00 102 600,00 2017 17 560 000,00 16 388 920,00 1 171 080,00 18 360 000,00 18 270 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF W YK A Z PR ZEDSIĘW ZIĘĆ DO W PF na lata 2012-2017 Załączn ik Nr 2 do Uchw ały Nr I44/XXIV/12 Rady G m iny w Przyłęku z dnia 28 sierpnia 2012 roku Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji Rozdział odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem 2 491 415,00 1 473 265,00 447 970,00 - wydatki bieżące 1 406 881,00 466 929,00 422 970,00 - wydatki majątkowe 1 084 534,00 1 006 336,00 25 000,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 1 217 095,00 1 114 857,00 39 682,00 - wydatki bieżące 132 561,00 108 521,00 14 682,00 - wydatki majątkowe 1 084 534,00 1 006 336,00 25 000,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 755 529,00 706 636,00 13 650,00 - wydatki bieżące 126 825,00 105 300,00 13 650,00 Realizacja projektu w ramach Poddzialania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Powrót do pracy" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PO KL 2012 2014 126 825,00 105 300,00 13 650,00 - wydatki majątkowe 628 704,00 601 336,00 0,00 Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu - Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Urząd Gminy 2010 2012 585 065,00 582 541,00 0,00 Urząd Gminy 2010 2012 24 495,00 10 605,00 0,00 Urząd Gminy 2010 2012 19 144,00 8 190,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 262 431,00 23 958,00 23 958,00 23 958,00 2 083 735,00 262 431,00 23 958,00 23 958,00 23 958,00 1 097 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 336,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 990 589,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 4 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 336,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 601 336,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 461 566,00 408 221,00 26 032,00 - wydatki bieżące 5 736,00 3 221,00 1 032,00 Infodotacje w zakresie dostarczania aktualnych i rzetelnych informacji związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych Urząd Gminy 2011 2012 2 959,00 1 476,00 0,00 Zakup usług do internetu DSL Zakup usług do internetu Turbo DSL Publiczne Gimnazjum w Przyłęku Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brz 2012 2013 1 314,00 876,00 438,00 2012 2013 1 463,00 869,00 594,00 - wydatki majątkowe 455 830,00 405 000,00 25 000,00 Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Okrężnica Urząd Gminy 2012 2013 50 000,00 25 000,00 25 000,00 Przebudowa drogi Andrzejów(Borowiec) przez wieś Urząd Gminy 2011 2012 96 150,00 90 000,00 0,00 Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy Urząd Gminy 2011 2012 309 680,00 290 000,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 1 274 320,00 358 408,00 408 288,00 - wydatki bieżące 1 274 320,00 358 408,00 408 288,00 Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych tj rowów melioracyjnych przy drogach gminnych Urząd Gminy 2011 2017 42 300,00 6 300,00 6 000,00 Umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych Urząd Gminy 2009 2017 21 052,00 2 484,00 2 484,00 Umowa - na przechowywanie i nadzorowanie nad materiałami przeciwpowodziowymi Urząd Gminy 2009 2012 17 000,00 1 000,00 0,00 Umowa na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką Urząd Gminy 2012 2014 768 660,00 153 732,00 384 330,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 254 556,00 23 958,00 23 958,00 23 958,00 1 093 146,00 254 556,00 23 958,00 23 958,00 23 958,00 1 093 146,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 36 300,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 14 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 230 598,00 0,00 0,00 0,00 768 660,00

Strona

Umowa na dowóz młodzieży szkolnej Urząd Gminy 2011 2012 283 520,00 170 112,00 0,00 Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przyłęk Urząd Gminy 2009 2012 19 115,00 5 462,00 0,00 Umowa na uługi dostępu do internetu Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brz 2010 2012 2 657,00 333,00 0,00 Umowa na usługi telekomunikacyjne - internet Urząd Gminy 2010 2012 6 605,00 1 316,00 0,00 Umowa na zakup licencji Xpertis Urząd Gminy 2010 2017 108 318,00 15 474,00 15 474,00 Umowa na zakup usług telefonii komórkowej Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku Publiczne Gimnazjum w Przyłęku 2010 2012 2 683,00 795,00 0,00 2010 2012 1 330,00 440,00 0,00 Zakup usług bankowych HOME-BANKING Urząd Gminy 2011 2012 1 080,00 960,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 170 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 15 474,00 15 474,00 15 474,00 15 474,00 92 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona