ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Podobne dokumenty
WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

kwota w zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/371/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 listopada 2017r. WYDATKI LISTOPAD/2017

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budŝetowych na 2010 rok

postanawiam RAZEM WYDATKI : , , , ,76

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Wydatki na zadania powiatowe

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych Dział Rozdział DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia

Uchwała Nr 821/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 439/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 370/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 1 września 2017 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

UCHWAŁA NR 244/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 308/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 31 maja 2012 r.

Zarządzenie nr 1119/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi


ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok

. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

ZARZĄDZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 13 marca 2014 r.

Kraków, dnia 12 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/262/2017 RADY POWIATU W KRAKOWIE. z dnia 27 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

Rada Miasta Rybnika uchwala:

UCHWAŁA Nr 49/XII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2011 roku

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 27 listopada 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

postanawiam Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK


01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

UCHWAŁA NR XVII / 125 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , ,58

PLAN FINANSOWY OCHOÓW I WYATKÓW BUŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia bezosobowe

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 zmiany

Zarządzenie Nr 428 / 2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 109/VIII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność

Id: D492EA88-7A23-48ED A89A97F7B55. Podpisany Strona 1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

UCHWAŁA NR LXI/663/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r.

Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

UCHWAŁA NR LXVIII/692/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.


Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 Razem:

ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Nowy Sącz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 listopada 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

Uchwała Nr IX/158/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 04 listopada 2015 roku

INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

UCHWAŁA Nr 264/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

STAWKI DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVII/787/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 166/464/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 lutego 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR 772/LI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok


ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R.

Transkrypt:

str.1 ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 202 640 162 670 39 970 357 940 13 880 344 060 85401 Świetlice szkolne 75 160 72 380 2 780 20 160 6 880 13 280 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 37 1 000 1 000 wydatki jednostek budżetowych 1 000 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 1 000 4010 100 100 4110 800 800 4120 100 100 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 52 2 000 2 000 wydatki jednostek budżetowych 2 000 2 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 2 000 4010 2 000 2 000 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 72 6 080 6 080 wydatki jednostek budżetowych 6 080 6 080 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 080 6 080 4010 4 000 4 000 4110 1 480 1 480 4120 600 600 w zł

str.2 85401 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 74 500 500 wydatki jednostek budżetowych 500 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 500 4010 200 200 4120 300 300 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 85 3 800 3 800 800 800 wydatki jednostek budżetowych 3 800 3 800 800 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800 800 4010 800 800 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800 3 800 4210 3 800 3 800 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 105 8 000 8 000 wydatki jednostek budżetowych 8 000 8 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000 8 000 4010 4 500 4 500 4110 3 000 3 000 4120 500 500 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 113 10 000 10 000 wydatki jednostek budżetowych 10 000 10 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 10 000 4010 4 550 4 550 4110 5 000 5 000 4120 450 450

str.3 85401 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 114 10 000 10 000 wydatki jednostek budżetowych 10 000 10 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 10 000 4010 7 000 7 000 4110 3 000 3 000 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 148 5 000 5 000 wydatki jednostek budżetowych 5 000 5 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 4010 4 600 4 600 4110 400 400 GWSMK MCOO-SP/APO Wydatki bieżące MCOO SP 155 1 000 1 000 wydatki jednostek budżetowych 1 000 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 1 000 4110 1 000 1 000 GWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSO 53 16 000 16 000 wydatki jednostek budżetowych 16 000 16 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000 16 000 4010 10 850 10 850 4110 4 000 4 000 4120 1 150 1 150

str.4 85401 GWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSP 2 6 080 6 080 wydatki jednostek budżetowych 6 080 6 080 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 080 6 080 4010 6 080 6 080 GWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSP 6 9 000 9 000 wydatki jednostek budżetowych 9 000 9 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 9 000 4010 7 000 7 000 4120 2 000 2 000 PWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSS 6 2 780 2 780 10 280 10 280 wydatki jednostek budżetowych 2 780 2 780 10 280 10 280 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 280 10 280 4010 10 280 10 280 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 780 2 780 4210 1 780 1 780 4240 1 000 1 000 PWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSIPS 3 000 3 000 wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 3 000 4010 3 000 3 000

str.5 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 233 780 233 780 PWSMK MCOO-SOSW/APO Wydatki bieżące MCOO SOSW 2 78 480 78 480 wydatki jednostek budżetowych 78 480 78 480 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 480 78 480 4010 78 380 78 380 4110 100 100 PWSMK MCOO-SOSW/APO Wydatki bieżące MCOO SOSW 2 155 300 155 300 wydatki jednostek budżetowych 155 300 155 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 300 155 300 4010 155 300 155 300 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 89 950 89 950 10 000 7 000 3 000 PWSMK MCOO-SOSW/APO Wydatki bieżące MCOO SOSW 2 3 000 3 000 wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 3 000 4010 3 000 3 000 GWSMK MCOO-P/APO Wydatki bieżące MCOO P 14 8 000 8 000 wydatki jednostek budżetowych 8 000 8 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000 8 000 4010 4 500 4 500 4110 3 000 3 000 4120 500 500

str.6 85404 GWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSS 4 24 750 24 750 wydatki jednostek budżetowych 24 750 24 750 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 750 24 750 4010 23 000 23 000 4110 1 200 1 200 4120 550 550 GWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSS 6 40 000 40 000 wydatki jednostek budżetowych 40 000 40 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 40 000 4010 40 000 40 000 GWSMK MCOO-P/APO Wydatki bieżące MCOO P 100 17 200 17 200 7 000 7 000 wydatki jednostek budżetowych 17 200 17 200 7 000 7 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 200 17 200 4010 17 000 17 000 4120 200 200 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000 7 000 4210 5 000 5 000 4260 2 000 2 000

str.7 85410 Internaty i bursy szkolne 27 000 27 000 PWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZS 1 27 000 27 000 wydatki jednostek budżetowych 27 000 27 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 000 27 000 4220 24 000 24 000 4260 3 000 3 000 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 7 380 340 7 040 GWSMK MCOO-SP/CPO młodzieży Wydatki bieżące MCOO SP 48 290 290 wydatki jednostek budżetowych 290 290 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290 290 4110 20 20 4120 270 270 GWSMK MCOO-SP/CPO Wydatki bieżące MCOO SP 114 50 50 wydatki jednostek budżetowych 50 50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 50 4120 50 50

str.8 85412 PWSMK MCOO-SOSW/CPO Wydatki bieżące MCOO SOSW 2 7 040 7 040 wydatki jednostek budżetowych 7 040 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 040 7 040 4110 1 010 1 010 4120 150 150 4170 5 880 5 880 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 10 000 10 000 67 000 67 000 PWSMK MCOO-ZS/APO Wydatki bieżące MCOO ZSIPS 10 000 10 000 67 000 67 000 wydatki jednostek budżetowych 10 000 10 000 67 000 67 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000 67 000 4010 67 000 67 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 10 000 4260 10 000 10 000 85495 Pozostała działalność 20 150 20 150 PWSMK MCOO-SOSW/APO Wydatki bieżące MCOO SOSW 2 9 740 9 740 wydatki jednostek budżetowych 9 740 9 740 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 740 9 740 4440 9 740 9 740 PWSMK MCOO/APO Wydatki bieżące MCOO MCOO 10 410 10 410 wydatki jednostek budżetowych 10 410 10 410 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 410 10 410 4440 10 410 10 410