Materiały szkoleniowe Elektroniczny Obieg Dokumentów



Podobne dokumenty
Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

Opis obiegu i kontroli dokumentów

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Podręcznik użytkownika

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

ZARZĄDZENIE. Nr 65/2015. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 21 października 2015 r.

PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU. KROK PIERWSZY - Zgłoszenie Projektu Akademickiego (ZPA) w Wirtualnym Dziekanacie:

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

I. Postanowienia wstępne

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

ZASADY REALIZACJI GRANTÓW I BADAŃ ZAMAWIANYCH NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Portal Pracowniczy podpis elektroniczny

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

Określenie trybu postępowania na etapie aplikacji, podpisania umowy i realizacji projektów

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. Warszawa 15 maja 2019

1. Logowanie do systemu strona https//eod.ur.edu.pl

Portal Pracowniczy Delegacje UŁ

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ZARZĄDZENIE NR 19/2014

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Zarządzenie nr 74/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Portal Pracowniczy Delegacje UŁ

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2012

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel.

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

Instrukcja obiegu dokumentów w procesie udzielania zamówień publicznych przy procedurach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

Szkolenie "Administracja modułem kadrowo-płacowym" 1. OM Obszar Biznesowy. Administrator struktury organizacyjnej w zakresie

WEWNĘTNY OBIEG DOKUMENTÓW

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 32/2017 z 29 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PROWADZENIA KURSÓW W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM. I. Przepisy ogólne

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU

INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o zamówienie publiczne

Zarządzenie Nr R-59/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

REGULAMIN TRYBU ZAWIERANIA UMÓW O WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r.

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2016 roku

Zasady udzielania zamówień publicznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ euro

ZASADY wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH (PN-1) ZASADY ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW Z PRZEMYSŁEM

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r.

Moduł Delegacje Instrukcja

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Kontroli Wydatków

WYJAZDY SZKOLENIOWE PROGRAMU ERASMUS

Uchwała Nr 112. Senatu Uniwersytetu Śląskiego. z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów

REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Zakres obowiązywania

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014

Regulamin przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych 1

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.

Zmiany w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 140 Rektora UŚ z dnia 24 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu realizacji prac naukowo-badawczych

Zasady udzielania zamówień publicznych przez niektóre jednostki organizacyjne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia),

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku

z dnia 24 września 2014 r.

Regulamin ubiegania się o finansowanie/dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

MAPY SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UCZELNI

Cele projektów muszą być zgodne ze strategią i celami statutowymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Transkrypt:

Materiały szkoleniowe Elektroniczny Obieg Dokumentów Opracowane na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Tabela 1 Metryka dokumentu Autor Dokumentu: Michał Sołowiej Zamawiający: AWF Poznań Wersja Dokumentu: 01 Data utworzenia: 2014-05-29 Data ostatniej modyfikacji: 1

Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Obsługa wniosków urlopowych... 3 3 Obsługa wniosków o odbiór nadgodzin... 5 4 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego... 7 5 Protokół z czynności badania rynku... 9 6 Obieg faktury zakupowej... 10 7 Wniosek o rozliczenie delegacji... 12 2

1 Wstęp System elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu informacji ChiliWorkflow wspiera obsługę następujących procesów: Obsługa wniosków urlopowych Obsługa wniosków o odbiór czasu wolnego za przepracowanie godzin nadliczbowych Obsługa wniosków o udzielenie zamówienia publicznego Obsługa wniosków - Protokół czynności badania rynku Obieg faktury zakupowej Rozliczenie delegacji 2 Obsługa wniosków urlopowych Proces służy do rejestracji wniosku urlopowego i uzyskania akceptacji na wykorzystanie urlopu przez pracownika. Wniosek podlega obiegowi akceptacyjnemu i po finalnej akceptacji, informacja dotycząca urlopu wysyłana jest do systemu SIMPLE.ERP, gdzie zostanie automatycznie zarejestrowany urlop w module Kadr. W ramach procesu wykonywane są następujące kroki: 1. Wypełnienie wniosku przez pracownika lub Kierownika w imieniu wnioskodawcy. Opcjonalne wskazanie Zastępcy. 2. Akceptacja Zastępcy (jeżeli został wskazany we wniosku) 3. Akceptacja Przełożonego wnioskodawcy 4. Akceptacja Dziekana, w przypadku gdy wnioskodawca jest pracownikiem naukowodydaktycznym 5. Potwierdzenie otrzymania wniosku przez Sekcję Kadr i Płac 6. Rejestracja urlopu w systemie ERP 3

. Rysunek 1 Formularz wypełnienia wniosku urlopowego 4

Rysunek 2 Ekran akceptacji wniosku urlopowego 3 Obsługa wniosków o odbiór nadgodzin Proces służy do rejestracji wniosku o odbiór nadgodzin i uzyskania akceptacji na wykorzystanie nadgodzin w ramach odbioru czasu wolnego przez Pracownika. W ramach procesu wykonywane są następujące kroki: 1. Wypełnienie wniosku przez Pracownika lub Kierownika w imieniu wnioskodawcy 2. Akceptacja przełożonego wnioskodawcy 3. Akceptacja Dziekana, w przypadku gdy wnioskodawca jest pracownikiem naukowodydaktycznym 4. Weryfikacja nadgodzin i zatwierdzenie nieobecności przez Sekcję Kadr i Płac 5

Rysunek 3 Formularz wniosku o odbiór nadgodzin 6

Rysunek 4 Ekran akceptacji wniosku o odbiór nadgodzin 4 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Proces służy do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek jest składany przez jednostkę realizującą. Po przeprowadzonym przetargu, w ERP jest zakładana umowa zawierająca pozycje, ilości i kwoty z podpisanej z Dostawcą umowy. W ramach procesu wykonywane są następujące kroki: 1. Wypełnienie wniosku przez Jednostkę realizującą 2. Akceptacja Kierownika Jednostki realizującej 3. Akceptacja wniosku z jednoczesnym określeniem źródeł finansowania przez Kwestora 4. Akceptacja Rektora 5. Opinia Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych określenie trybu zamówienia, propozycja składu komisji przetargowej 6. Wydanie i dołączenie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej przez Sekcję Organizacyjno-Prawną 7. Po zaakceptowaniu wniosku system powiadamia o tym fakcie Sekcję Zamówień Publicznych 7

Rysunek 5 Formularz wniosku o udzielenie zamówienia publicznego 8

Rysunek 6 Ekran akceptacji wniosku o odbiór nadgodzin 5 Protokół z czynności badania rynku Proces służy do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w drodze zwolnienia z przetargu. Wniosek jest składany przez jednostkę zamawiającą. Proces realizuje obsługę obowiązującego w AWF Poznań wniosku: Protokół z czynności badania rynku dla zamówień realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp W ramach procesu wykonywane są następujące kroki: 1. Wypełnienie wniosku przez Jednostkę merytoryczną (w szczególności przez Sekcję Zaopatrzenia i Transportu) 2. Zatwierdzenie do realizacji przez Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych 9

Rysunek 7 Formularz wniosku - protokół z czynności badania rynku 6 Obieg faktury zakupowej Proces obiegu faktury zakupu rozpoczyna się w momencie wpłynięcia faktury do Kancelarii. Proces jest inicjowany przez Pracownika Kancelarii i kończy wyeksportowaniem faktury do ERP lub odrzuceniem faktury. W ramach procesu wykonywane są następujące kroki: 1. Rejestracja faktury przez pracownika Kancelarii wskazanie jednostki merytorycznej celem jej dalszego opisywania 2. Opisanie faktury weryfikacja nagłówka oraz pozycji faktury przez Jednostkę Merytoryczną 3. Akceptacja pozycji faktury powiązanych z jednostką ponoszącą koszty przez Kierownika Jednostki ponoszącej koszty 4. (Opcja) Akceptacja pozycji finansowanych z działalności statutowej (jeżeli takie wystąpiły) przez Sekcję Nauki 10

5. (Opcja) Akceptacja pozycji finansowanych z zagranicznymi funduszami wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowo dydaktycznych (jeżeli takie wystąpiły) przez Koordynatora Sekcji Współpracy z zagranicą 6. Kontrola formalno-rachunkowa / Kontrola VAT Kwestura 7. Zatwierdzenie kosztów przez Kwestora 8. Zatwierdzenie kosztów przez Kanclerza 9. Automatyczne utworzenie niezatwierdzonej faktury w ERP Rysunek 8 Formularz opisu faktury zakupowej 11

Rysunek 9 Akceptacja faktury zakupowej 7 Wniosek o rozliczenie delegacji Proces służy do rejestracji wniosku dotyczącego rozliczenia delegacji związanej z wyjazdem służbowych poprzez wprowadzenie wszystkich niezbędnych składowych generujących koszty delegacji. Wniosek przechodzi przez ścieżkę akceptacyjną, co skutkuje przekazaniem informacji o zaakceptowanym rozliczeniu delegacji do Kwestury. W ramach procesu wykonywane są następujące kroki: 1. Wypełnienie rozliczenia przez pracownika lub Kierownika w imieniu wnioskodawcy 2. Dołączenie skanów dokumentów w punkcie skanowania lub przez jednostkę Kancelarii 3. Weryfikacja rozliczenia pod względem merytorycznym przez przełożonego wnioskodawcy 4. (Opcja) Akceptacja rozliczenia delegacji z działalności statutowej przez Sekcję Nauki w przypadku gdy delegacja finansowana jest źródłem finansowania powiązanym z działalnością statutową uczelni 5. Weryfikacja rozliczenia pod względem formalnym i rachunkowym przez Kwesturę 6. Akceptacja rachunku przez Kwestora 7. Akceptacja rachunku przez Kanclerza 12

Rysunek 10 Wypełnienie wniosku o rozliczenie delegacji 13

Rysunek 11 Akceptacja rozliczenia delegacji 14