Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74

Podobne dokumenty
PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Indykatywny harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators)

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

WYTYCZNE DO MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów A)

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r.

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR

Uchwała Nr 3/12 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach z dnia 21 czerwca 2012 roku

System wskaźników monitorowania

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Samorząd- Biznes Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

Poprzedni zapis Proponowany zapis Uzasadnienie PRIORYTET I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r.

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r.

Program operacyjny na lata : Mazowsze

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Wartość bazowa (rok) (2010) 764 (2011) 930 (2010) 0,27 (2011) -1,64 (2011) 1188,46 (2011) 2,83 (2011) 9291 (2012) 0,32 (2010) 18,6 (2011)

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

Nabory wniosków w 2012 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

1. Przedsiębiorstwa i innowacje , , , , , ,87

Osie priorytetowe RPO alokacje

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35, mld PLN

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata podlegające ewaluacji

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kategorie interwencji. strukturalnych

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr. Wykaz dziedzin RPO WSL

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Transkrypt:

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów LP. KOD WSKAŹNIKA KSI WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 2 2 22 23 24 25 Ogółem % Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Realizacja 7 676 28 83 2432 2432 2,6%. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP 6 5 2 2 % - - - - - - - 2886 2886 2886 44,3% Realizacja 63 533 948 23 593 593 9,66% 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym: 52 35 738 738 % 684 Wskaźnik kontekstowy-podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 462 462 462 84,2% Realizacja 46 278 492 645 82 82 229,38% 2. Mikro 6 273 354 354 % - - - - - - - 922 922 922 26,45% Realizacja 67 39 4 54 54 54,% 2.2 Małe 3 777 % - - - - - - - 658 658 658 65,8% Strona z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 6 86 4 76 24 24 62,5% 2.3 Średnie 5 3 384 384 % - - - - - - - 288 288 288 75,% Realizacja 4 25 57 68 82 82 82,% 2.4 przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności 3 77 % - - - - - - - 9 9 9 9,% Realizacja 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 4,95% 3. P.8..2 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 75 89 25 25 % - - - - - - - 392,68 439,9 439,9 75,68% 4. Komentarz do wskaźnika nr. 4 Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych m 2 Realizacja 723,85 723,85 65,58% 33 84 % - - - - - - - 7294,7 628,62 628,62 548,% Znaczny wzrost wartości wskaźnika zarówno w realizacji jak i w szacowanej realizacji spowodowany jest zmianą podejścia w mapowaniu wskaźnika. Zmiana mapowania spowodowana została tym, że wskaźnik który do tej pory przekładał się na wskaźnik programowy nie został wybrany przez żadnego z beneficjentów. W tej chwili mapowanie przewiduje agregację wskaźników dot. powierzchi w ramach projektów realizowanych przez inkubatory czy parki technologiczne. Realizacja 32 9 86 37 37 55,2% 67 433 558 558 % 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji 698 Wskaźnik kontekstowy Podmioty gosp. narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 43 43 43 77,6% Strona 2 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 2 6 6 3,% 6. Liczba projektów z zakresu B+R 6 8 2 2 % - - - - - - - 3 4 4 2,5% Realizacja 2 2 4,44% 7. Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO 4 35 45 45 %,34 Wskaźnik kontekstowy - Nakłady na działalność badawczo rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB Rocznik Statystyczny Województw 25 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 2 28 28 62,22% Realizacja,% 8. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 9 23 3 3 % - - - - - - - 43 9 9 3,% Realizacja,% 9. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2 6 8 8 % - - - - - - - 6 6 75,% Realizacja 2,74 38,6 82,36 35,23 96,62 96,62 5,66% Dodatkowe inwestycje wykreowane. mln EUR dzięki wsparciu 5 3 7 7 % - - - - - - - 268,9 268,9 268,9 57,76% Realizacja 5 5 5,%. R.8.. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych 5 38 5 5 % - - - - - - - 49 59 59 8,% Strona 3 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 7, 9,5 895, 2 824,25 5 389,63 5 389,63 66,9% 2. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: 247 6255 855 855 % 55 Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 77,88 775,38 775,38 95,66% Realizacja 29 253 54 78 227 227 3,3% 2. Kobiety 25 35 45 45 % Realizacja 42 648 355 243,25 36,38 36,38 78,94% 2.2 Mężczyźni 22 35 45 45 % Realizacja 25 257 484 656 3 3 65,56% 2.3 Wieś 459 7 53 53 % Komentarz do wskaźnika 2, 2., 2.2, 2.3 *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć. **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Realizacja 7 43 6 83 83 66,4%. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego 38 92 25 25 % - - - - - - - 74 94 94 55,2% Strona 4 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 3 23 29 4 4 66,3%. w tym: liczba projektów dotyczących e-usług 9 47 62 62 % - - - - - - - 9 6 6 7,97% Realizacja 69 222 324 324 29,6% 2. P..2. Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu 75 94 25 25 % - - - - - - - 827 874 874 349,6% Realizacja,% 3. P... Długość sieci Internetu szerokopasmowego km 27 66 9 9 % - - - - - - - 4,82 969,62 969,62 7,74% Realizacja 2,5 2,79 3, 3,37 3,37 5,62% 4. Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu tys. 8 5 6 6 % - - - - - - - 65,95 66,6 66,6,% Realizacja,% 5. R...2 Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do internetu tys. 2 5 7 7 % - - - - - - -,24 99,92 99,92 2856,% Realizacja,,,43% 6. Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do internetu tys.,2,5,7,7 % - - - - - - -,4 7,39 7,39 55,7% Strona 5 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja,% 7. R... Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu tys. osob 63 5 2 2 % 4,7 Wskaźnik kontekstowy-gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu - Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - -,39,39,39,9% Realizacja 3,395 4,72 487,22 857,88 857,88 7,49% 8. Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu tys. osob 36 2 2 % - - - - - - - 7684,66 9566,29 9566,29 797,9% Realizacja 4 4,5 6,5 22 22,9% 9. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: 64 62 26 26 % 55 Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 93,55 3,55 3,55 52,57% Realizacja 6 8 26 26 24,7% 9. Kobiety 32 8 8 8 % Realizacja 3 8,5 8,5 7,7 7,7 5,8% 9.2 Mężczyźni 32 8 8 8 % Komentarz do wskaźnika nr 9, 9. i 9.2 *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć. **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Strona 6 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Priorytet III. Turystyka Realizacja 2 29 94 95 38 38 54,%. Liczba projektów z zakresu turystyki 6 5 2 2 % - - - - - - - 486 499 499 249,5% Realizacja 6 48 23 29 29 2,9% 2. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP 3 775 % - - - - - - - 36 36 36 36,% Realizacja 6 7 7 46,67% 3. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5 2 5 5 % - - - - - - - 8 8 8 53,33% Realizacja 5,342 45,72 67,36 652,32 3587,572 3587,57 57,86% 4. R.57..2 Komentarz do wskaźnika nr 4: Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu tys. osob 86 48 62 62 % - - - - - - - 782,59 852,5 852,5 75,3% wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 7-3) Realizacja,87,52,429,429 2,3% 5. Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu mln EUR 2 52 67 67 % 82,3 Wskaźnik kontekstowy udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na mieszkańców w tym turystom zagranicznym- Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Strona 7 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 29 29 29 25,66% 6. Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki 34 87 3 3 % - - - - - - - 39 39 39 34,5% Realizacja 4,75 87 73 352,25 789,62 789,62 45,46% 7. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: 52 35 737 737 % 55 Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 677,46 677,46 677,46 96,57% Realizacja 7 48 6 29,5 379,5 379,5 43,47% 7. Kobiety 262 675 873 873 % Realizacja 7,75 39 67 32,75 224 224 25,93% 7.2 Mężczyźni 259 675 864 864 % Realizacja 9 42 78,5 7 7 22,4% 7.3 Wieś 57 45 522 522 % Komentarz do wskaźnika nr 7, 7., 7.2 i 7.3 *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć. **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Strona 8 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Priorytet IV. Kultura Realizacja 2 24 66 85,38%. Liczba projektów wspierających sektor kultury 39 3 3 % - - - - - - - 35 36 36 4,62% Realizacja 2 9 33 6 3 3 85,7% 2. P.58.. P.59..2 Liczba budynków kultury poddanych modernizacji 2 5 7 7 % - - - - - - - 5 5 5 25,7% Realizacja 3 3 65,% 3. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6 5 2 2 % - - - - - - - 2 2 2,% Realizacja 7,39 493,44 5 6, 4 22,9 4268,798 4 268,8 42,29% 4. Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu tys. osob 9 3 3 3 % 59,6 Wskaźnik kontekstowy - Liczba osób korzystających z obiektów kultury w tym: kina, teatry i instytucje muzyczne, muzea - Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 663,6 62,4 62,4 23,4% Realizacja 2 37 9 23 23 23,% 5. Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury 3 8 % - - - - - - - 227 235 235 235,% Strona 9 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 9 26 5,25 63 63 6,67% 6. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: 6 36 54 54 % 55 Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - -,85,85,85 86,76% Realizacja 8 5,25 36 42,75 42,75 58,33% 6. Kobiety 8 8 27 27 % Realizacja 2,75 4,25 9,5 9,5 72,22% 6.2 Mężczyźni 8 8 27 27 % Komentarz do wskaźnika 6, 6. i 6.2: *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć. **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Priorytet V. Środowisko Realizacja 2 7 3 35 35 29,63% Liczba projektów z zakresu. gospodarki odpadami 8 2 27 27 % - - - - - - - 4 4 4 5,85% Strona z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 9 2 38 6 6 2,% 2. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza 5 39 5 5 % - - - - - - - 5 8 8 26,% Realizacja 2 2 28,57% 3. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2 5 7 7 % - - - - - - - 4 5 5 7,43% Realizacja 6 57,4% 4. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń 2 5 7 7 % - - - - - - - 6 7 7 242,86% Realizacja 2 3 9 2 2 58,33% 5. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 28 36 36 % - - - - - - - 46 48 48 33,33% Realizacja,27,43,46,46 88,67% 6. P.5.. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów km 2,56,4,52,52 % - - - - - - - 2,7 2,7 2,7 59,23% Realizacja 45 45 8259 478 478 32,44% Liczba osób przyłączonych 7. R.46..2 do sieci kanalizacyjnej w osoba wyniku realizacji projektów 969 256 323 323 % 326,2 Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z kanalizacji w tym na wsi. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 2837 3389 3389 4,93% Strona z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 426 426 426 6 6 6,7% 8. R.45.. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów osoba 552 428 84 84 % 436,3 Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z wodociągów w tym na wsi. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 569 569 569 8,53% Realizacja 6 8,4 8,4 8,4 48,% 9. R.44.. Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów Komentarz do wskaźnika nr 9: tys. osob 3 25 375 375 % - - - - - - - 37,7 38,7 38,7 84,99% wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 7-3) Realizacja,5,5 2,89 5,26 5,26 5,2%. Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych MW 5 35 35 % - - - - - - - 5,86 6,9 6,9 45,97% Realizacja 3 3 3 3 5,%. Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem 2 2 2 % - - - - - - - 3 3 3 5,% Realizacja 234 94335 9844 9844 732,25% 2. Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych osoba 83 25 27 27 % - - - - - - - 22532 22642 22642 834,% Strona 2 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Realizacja 5 2 26 46 46 32,86% Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 42 4 4 % - - - - - - - 8 27 27 9,7% Realizacja,% 2 Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 3 8 % - - - - - - - 4 4 4,% Realizacja,% 3 Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie 9 2 3 3 % - - - - - 3,33% Realizacja 6 247 648 89 89 74,67% 4 Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu 36 2 2 % - - - - - - - 88 75 75 42,83% Realizacja 23, 3,95 255,47 3,33 3,33 85,94% 5 Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 36 2 2 % - - - - - - - 2934,63 3454,89 3454,89 287,9% Realizacja 2,53 8,8,2 27,5 27,5,8% 6 P.6..2 Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów ha 69 7 23 23 % - - - - - - - 42,83 92,2 92,2 83,53% Strona 3 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 6 6 2,% 7 Liczba utworzonych przedsiębiorstw 5 39 5 5 % - - - - - - - 26 28 28 56,% Realizacja 4,75 38 78 78 6,67% 8 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: 4 36 468 468 % - - - - - - - 38,79 333,79 333,79 7,32% Realizacja 2 5,75 5,25 44,55 44,55 9,4% 8. Kobiety 7 8 234 234 % Realizacja 2 5 22,75 46,62 46,62 9,92% 8.2 Mężczyźni 7 8 234 234 % Komentarz do wskaźnika 8, 8. i 8.2: *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć. **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Priorytet VII. Transport Realizacja 3 35 78 22 5 5 87,5% Liczba projektów z zakresu transportu 24 62 8 8 % - - - - - - - 82 87 87 233,75% Strona 4 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 9 9 9,% 2 Liczba projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi 3 % - - - - - - -,% Realizacja 2 4 4 25,% 3 Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5 2 6 6 % - - - - - - - 7 7 7 43,75% Realizacja,2 6,39 2,95 25,7 25,7 39,55% 4 P.23.. P.23..2 P.23..3 Długość nowych dróg, w tym: km 2 5 65 65 % 967 Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 55,82 55,82 55,82 85,88% Realizacja 6,65 6,65 6,65 26,6% 4. P.23.. drogi regionalne km 8 2 25 25 % - - - - - - - 32,39 32,39 32,39 29,56% Realizacja,2 6,39 4,3 9,6 9,6 47,65% 4.2 P.23..2, P.23..3 drogi lokalne, w tym: km 2 3 4 4 % - - - - - - - 23,43 23,43 23,43 58,58% Realizacja,83 4,68 4,98 5,3 5,3 53,% 4.2. na obszarach wiejskich km 3 6 % - - - - - - - 5,3 5,3 5,3 53,3% Strona 5 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 2,96 34,24 49,6 2,6 289,42 289,42 2,59% 5 P.23.2., P.22.2., P.23.2.2, P.23.2.3 Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: km 72 85 24 24 % 967 Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL - - - - - - - 342,9 342,9 342,9 42,88% 5. P.23.2., P.22.2. drogi regionalne Komentarz do wskaźnika nr 5. km Realizacja,38 2,52 2,52 2,52 6,3% 2 3 4 4 % - - - - - - - 2,98 2,98 2,98 52,45% W realizację wslaźnika wliczono,38 km wskaźnika Długość przebudowanych dróg krajowych z wniosku o płatność końcową o sygnaturze w KSI (SIMIK 7-3) nr RPSL.7..--/8-3. Realizacja 2,96 34,24 47,78 98,8 286,9 286,9 43,45% 5.2 P.23.2.2, P.23.2.3 drogi lokalne, w tym: km 6 55 2 2 % - - - - - - - 32,93 32,93 32,93 6,97% Realizacja 7,9 83,95 4,84 7,56 7,56 284,27% 5.2. na obszarach wiejskich km 8 4 6 6 % - - - - - - - 96,69 2,22 2,22 333,7% Realizacja,% 6 P.6..2 Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km 5 2 5 5 % - - - - - - -,% Realizacja 76 85 99 99 98,% 7 P.25.2. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej 5 3 5 5 % - - - - - - - 98 98 98 396,% Strona 6 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 63 8387 974 974 52,9% 8 P.25.2.2 Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej 8 36 6 6 % - - - - - - - 4767 4767 4767 246,2% Realizacja 4 5 3 3 3,% 9 Liczba zakupionego taboru kolejowego 3 % - - - - - - - 3 3 3 3,% Realizacja 984 2434 634 634 77,47% P.8..3 Liczba miejsc w zakupionym taborzez kolejowym 2 34 34 34 % - - - - - - - 585 585 585 72,6% ' R.23.., R.23.2., R.23.3., R.23..2, R.23.2.2, R.23.3.2 R.23.., R.23.2., R.23.3., R.23..2, R.23.2.2, R.23.3.2 Komentarz do wskaźnika ' Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych mln. PLN Euro/rok Realizacja,7 47,42 73,28 74,76 74,76 55,3% 95 268 37 37 % - - - - - - - 45,64 45,64 45,64 42,47% Realizacja 5 462,78 474 928,2 7 887 3,42 4 667 64,4 4 667 64,4 55,3% 22 65 326,64 63 897 763,58 75 58 563,64 75 58 563,64 % Dodano wiersz ' zawierający dane dla wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych zgodne z danymi wprowadzanymi do SFC27, to jest jednostką jest euro/rok, a wartości docelowe oraz realizacji wskaźnika przeliczane zostały zgodnie z kursem Euro obowiązjuącym dla sprawozdania 4,942. Realizacja,% 2 R.6.. R.6..2 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych mln. PLN 4 89 36 36 % - - - - - - -,% Strona 7 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów 2' R.6.. R.6..2 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych Euro/rok Realizacja,% 9 775 44,3 2 29 779,7 32 425 73,77 32 425 73,77 % Komentarz do wskaźnika 2' Dodano wiersz 2' zawierający dane dla wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych zgodne z danymi wprowadzanymi do SFC27, to jest jednostką jest euro/rok, a wartości docelowe oraz realizacji wskaźnika przeliczane zostały zgodnie z kursem Euro obowiązjuącym dla sprawozdania 4,942. Realizacja 842,88 222,44 222,44 564,9% 3 Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem tys. osób 426 85 42 42 % - - - - - - - 49452,76 49452,76 49452,76 3482,59% Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Realizacja 2 42 58 69 69 86,25% Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: 24 6 8 8 % - - - - - - - 92 92 92 5,% Realizacja 3 4 7 23 23 9,52%. infrastruktury szkolnictwa wyższego 6 8 2 2 % - - - - - - - 32 32 32 52,38% Realizacja 3 2 6 6 8,%.2 infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego 6 7 2 2 % - - - - - - - 6 6 6 8,% Realizacja 9 47 64 75 75 4,5% 2 Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: 6 43 53 53 % - - - - - - - 8 8 8 23,77% Strona 8 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 3 9 24 29 29 223,8% 2. dot. szkolnictwa wyższego 4 3 3 % - - - - - - - 47 47 47 36,54% Realizacja 2 2 6 6 23,8% 2.2 dot. kształcenia ustawicznego 4 3 3 % - - - - - - - 7 7 7 3,77% Realizacja 2 2 2 9,9% 3 Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 7 7 22 22 % - - - - - - - 4 4 4 8,8% Realizacja 37276 4972 4972 5577 5577 3,65% 4 Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba 495 28 65 65 % - - - - - - - 78634 78634 78634 47,66% Realizacja 2376 372 2973 42223 42223 4,74% 5 Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba 9 23 3 3 % - - - - - - - 2539 2539 2539 83,8% Realizacja 938 32 539 2226 2226 245,84% 6 Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego osoba 27 7 9 9 % - - - - - - - 9877 9877 9877 22,86% Strona 9 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Realizacja 4 65 85 97 6 6 54,36% Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: 59 7 95 95 % - - - - - - - 2 2 2 57,44% Realizacja 2 49 62 7 77 77 65,8%. dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego 35 7 7 % - - - - - - - 79 79 79 67,52% Realizacja 5 5 5 5 5 22,73% 2 Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 7 7 22 22 % - - - - - - - 6 6 6 27,27% Realizacja 6 64 85 4 64,7% 3 Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny 5 5 7 7 % - - - - - - - 9 9 9 7,% Realizacja 2,9 85 292,2 674,9 984,3 984,3 99,7% 4 Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu tys. 6 56 2 2 % - - - - - - - 282,6 282,6 282,6 4,8% 5 Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu tys. Realizacja 4, 353,2 7,2 282,7 897,3 897,3 86,24% 66 93 22 22 % - - - - - - - 684,6 684,6 684,6 76,57% Strona 2 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 7,8 89,3 2,9 28,9 28,9 32,48% 6 Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem tys. osób 2 3,3 4 4 % - - - - - - - 69,6 73,9 73,9 293,48% Priorytet X Pomoc techniczna Realizacja 6 7 38 297 3 37 325 325 3,% Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej)w tym: 75 25 25 25 % - - - - - - - 339 339 339 35,6% Realizacja 38 73 94 224 236 24 249 249 99,2%. Kobiety 38 25 25 25 %.2 Mężczyźni Komentarz do wskaźników,. i.2: Realizacja 22 34 44 73 75 77 76 76 6,8% 37 25 25 25 % Dane dotyczące realizacji ww. wskaźników podawane są dla zakończonego roku kalendarzowego w związku z czym wskaźniki osiągną wartości realizacji różne od zera w przyszłym okresie sprawozdawczym po zakończeniu 23 r. Dane dotyczące liczby etatów współfinansowanych z PT RPO w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie podejmowania decyzji o dofinansowaniu. Realizacja 42 447 49 498 582 582 232,8% 2 Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 75 25 25 25 % - - - - - - - 58 58 58 232,% Strona 2 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 2 7 4 6 23 23 76,67% 3 Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programów 9 28 3 3 % - - - - - - - 34 34 34 3,33% Realizacja 8 5 84 246 32 32 2,8% 4 Liczba akcji informacyjnych i promujących program 75 225 25 25 % - - - - - - - 372 372 372 48,8% Realizacja 5 7 48 9 47 47 47,% 5 Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych 3 9 % - - - - - - - 72 72 72 72,% Realizacja 2,6 7, 8,5,8 4,8 4,8 4,% 6 Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO tys. osób,8 3 36 36 % - - - - - - - 9, 9, 9, 52,78% Strona 22 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg działań/poddziałań LP. KOD WSKAŹN IKA WSKAŹNIKI JEDNOS TKA ROK 27 28 29 2 2 22 23 24 25 Ogółem % Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie.. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie... Infrastruktura rozwoju gospodarczego Realizacja 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 4,95% P.8..2 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 75 89 25 25 % - - - - - - - 392,68 439,9 439,9 75,68% Realizacja 723,85 723,85 65,58% 2 Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych m 2 33 84 % - - - - - - - 7294,7 628,62 628,62 548,% Realizacja 6 6 75,% 3 Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2 6 8 8 % - - - - - - - 6 6 75,% Realizacja 5 5 5,% 4 R.8.. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych 5 38 5 5 % - - - - - - - 49 59 59 8,% Strona 23 z 74

5 5. kobiety 5.2 5.3 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: mężczyźni wieś Realizacja,% 465 24 55 55 % - - - - - - - 3,5 3,5,23% Realizacja,% 234 67 779 779 % Realizacja,% 23 597 77 77 % Realizacja,% 88 225 294 294 % Poddziałanie..2 Promocja inwestycyjna Realizacja,% Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: 82 2 272 272 % - - - - - - -,% Strona 24 z 74

. kobiety.2 mężczyźni.3 wieś Realizacja,% 4 6 37 37 % Realizacja,% 4 5 35 35 % Realizacja,% 5 39 52 52 % Działanie.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie.2. Mikroprzedsiębiorstwa Realizacja 5 275 344 382 394 394 287,59% Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP 4 3 37 37 % - - - - - - - 397 397 397 289,78% Realizacja 43 25 3 343 352 3 352 295,8% 2 Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym 36 93 9 9 % - - - - - - - 354 354 354 297,48% Strona 25 z 74

2. mikro 2.2 przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności Realizacja 43 25 3 343 352 3 352 295,8% 36 93 9 9 % - - - - - - - 354 354 354 297,48% Realizacja 3 9 24 24 24 24 342,86% 2 5 7 7 % - - - - - - - 24 24 24 342,86% 3 4 4. kobiety 4.2 mężczyźni Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: mln EUR Realizacja,7 9,52 2,5 4,3 4,62 4,62 2,8% 4 9 2 2 % - - - - - - - 4,5 4,5 4,5 2,95% Realizacja 62 32,5 43 48 642,75 642,75 222,4% 87 224 289 289 % - - - - - - - 66,75 66,75 66,75 228,98% Realizacja 24 5,5 55 74 79 79 23,45% 44 3 45 45 % Realizacja 38 26 258 37 323 323 224,3% 43 44 44 % Strona 26 z 74

4.3 wieś Realizacja 6 53,5 64 7 7 7 29,9% 6 42 55 55 % Poddziałanie.2.2. MŚP 2 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym 2. małe 2.2 średnie Realizacja 2 296 375 427 478 478,86% 28 32 427 427 % - - - - - - - 497 497 497 6,3% Realizacja 5 2 26 34 346 346 93,8% 289 37 37 % - - - - - - - 36 36 36 96,95% Realizacja 36 8 27 234 234 87,3% 8 29 268 268 % - - - - - - - 248 248 248 92,54% Realizacja 4 65 8 97 2 2 8,74% 3 8 3 3 % - - - - - - - 2 2 2 8,74% Strona 27 z 74

Realizacja 5 6 6 6 6 28,57% 2.3 przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności 6 6 2 2 % - - - - - - - 6 6 6 28,57% 3 4 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: mln EUR 4. kobiety 4.2 mężczyźni 4.3 wieś Realizacja,3 2,3 33,37 46,3 56,98 56,98 58,28% 28 36 36 % - - - - - - - 57,74 57,74 57,74 6,38% Realizacja 9 45 75 929 49 49 56,32% 27 7 9 9 % - - - - - - - 595,44 595,44 595,44 77,% Realizacja 5 2,5 4 95 239 239 52,74% 36 353 453 453 % Realizacja 4 338,5 564 734 899,75 9 2,76% 34 347 448 448 % Realizacja 9 69 244 282 3 3 8,65% 5 3 7 7 % Strona 28 z 74

Poddziałanie.2.3. Innowacje w MŚP 2 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym 2. mikro 2.2 małe 2.3 średnie Realizacja 4 24 23 35 35 47,63% 22 553 737 737 % - - - - - - - 522 522 522 7,83% Realizacja 33 97 3 3 48,57% 92 498 64 64 % - - - - - - - 437 437 437 68,25% Realizacja 35 78 76,3% 44 4 46 46 % - - - - - - - 68 68 68 5,7% Realizacja 4 48 89 26 26 35,29% 7 277 357 357 % - - - - - - - 57 57 57 43,98% Realizacja 9 27 3 74 74 54,% 4 7 37 37 % - - - - - - - 2 2 2 8,75% Strona 29 z 74

2.4 3 przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji 4 Liczba projektów z zakresu B+R 5 6 Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Realizacja 2 6 2 5 5 4,54% 28 37 37 % - - - - - - - 2 2 2 54,5% Realizacja 33 9 29 37 37 55,2% 67 433 558 558 % - - - - - - - 43 43 43 77,6% Realizacja 2 4 4 4,6% 26 78 87 87 % - - - - - - - 7 7 7 8,5% Realizacja,% 6 5 2 2 % Realizacja,% 4 3 3 % Realizacja 5,7 9,26 37,92 56,6 56,6 89,86% 7 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln EUR 9 48 63 63 % - - - - - - - 84,38 84,38 84,38 33,94% Strona 3 z 74

8 8. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: 8.2 mężczyźni 8.3 kobiety wieś Realizacja 88 36 594 2,8 2,8 72,% 466 27 554 554 % - - - - - - - 878,98 878,98 878,98 2,89% Realizacja 7,5 73 53 28 28 27,9% 234 68 78 78 % Realizacja 7,5 233 44 667 667 86,28% 232 599 773 773 % Realizacja 29,5 6 29 2 2 67,75% 89 226 295 295 % Poddziałanie.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Realizacja 64 438 792 29 29 72,98% Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP 2 524 699 699 % - - - - - - - 47 47 47 2,32% Strona 3 z 74

2 Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym 2. mikro 2.2 małe 2.3 średnie 2.4 przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności Realizacja 36 322 54 837 837 37,8% 82 472 67 67 % - - - - - - - 57 57 57 74,3% Realizacja 9 68 28 428 428 37,9% 42 8 39 39 % - - - - - - - 492 492 492 353,96% Realizacja 2 6 8 275 275 8,36% 263 338 338 % - - - - - - - 39 39 39 5,68% Realizacja 5 48 53 34 34 3,8% 39 3 3 % - - - - - - - 74 74 74 33,85% Realizacja 4 26 34 42 42 2,% 27 35 35 % - - - - - - - 47 47 47 34,29% Realizacja,89733978 7,574966 36,7 68,4525 68,42 5,96% 3 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln EUR 8 45 59 59 % - - - - - - -,56,56,56 89,8% Strona 32 z 74

4 4. kobiety 4.2 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: mężczyźni 4.3 wieś Realizacja 4 47 82,25 227,5 227,5 5,38% 442 45 474 474 % - - - - - - - 3 532,7 3 532,7 3532,7 239,6% Realizacja 7 7 259 59 59 79,72% 222 577 74 74 % Realizacja 33 3 56 272 272 73,5% 22 568 733 733 % Realizacja 5 5 74 42 42 5,33% 84 24 28 28 % Działanie.3 Transfer technologii i innowacji Liczba projektów z zakresu B+R Realizacja 2 2,77% 34 2 3 3 % - - - - - - - 23 34 34 3,9% Strona 33 z 74

Realizacja 2 2 8,% 2 Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO 8 2 25 25 % - - - - - - - 2 28 28 2,% Realizacja,% 3 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 5 3 7 7 % - - - - - - - 43 9 9 529,4% 4 4. kobiety 4.2 mężczyźni 4.3 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: wieś Realizacja,% 64 564 24 24 % - - - - - - - 4 42 42 2,9% Realizacja,% 34 788 2 2 % Realizacja,% 3 776 2 2 % Realizacja,% 5 293 383 383 % Strona 34 z 74

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Realizacja 6 8 8 23,38% Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 23 57 77 77 % - - - - - - - 5 55 55 7,43% Realizacja 69 222 324 324 29,6% 2 P..2. Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu 75 94 25 25 % - - - - - - - 827 874 874 349,6% Realizacja,% 3 P... Długość sieci internetu szerokopasmowego km 27 66 9 9 % - - - - - - - 4,82 969,62 969,62 7,74% Realizacja,% 4 R...2 Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do internetu tys. 2 5 7 7 % - - - - - - -,24 99,92 99,92 2856,% Realizacja,3,4,4 2,% 5 R...3 R...4 Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do internetu tys.,2,5,7,7 % - - - - - - -,4 7,39 7,39 55,7% Strona 35 z 74

6 7 7.2 R... Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: tys. osób 7. kobiety mężczyźni Realizacja,% 63 5 2 2 % - - - - - - -,39,39,39,9% Realizacja,5,5,5,38% 4 33 33 % - - - - - - - 4,75 8,75 8,75 4,% Realizacja,% 2 5 67 67 % Realizacja,5 3,5 3,5 5,3% 2 5 66 66 % Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Realizacja 7 37 49 65 65 35,42% Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 4 35 48 48 % - - - - - - - 23 39 39 289,58% Strona 36 z 74

Realizacja 3 23 29 4 4 66,3%. w tym liczba projektów dotycząca e - usług 9 47 62 62 % - - - - - - - 9 6 6 7,97% Realizacja 2,5 2,79 3, 3,37 3 5,62% 2 Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu tys. 8 5 6 6 % - - - - - - - 65,75 66,6 66,6,% Realizacja 3,395 4,72 487,22 857,88 858 7,49% 3 Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu tys. osób 36 2 2 % - - - - - - - 7485,9 9566,286 9566,286 797,9% Realizacja 4 4,5 6 2,5 2,5 25,9% 4 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: 25 62 83 83 % - - - - - - - 78,8 94,8 94,8 4,22% Realizacja 6,5 8 26 26 63,4% 4. kobiety 2 3 4 4 % Realizacja 3 8 8 3,57 3,57 32,3% 4.2 mężczyźni 3 3 42 42 % Strona 37 z 74

Priorytet III. Turystyka Działanie 3. Infrastruktura zaplecza turystycznego Poddziałanie 3.. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa Realizacja 28 72 4 4 259,26% Liczba projektów z zakresu turystyki 6 4 54 54 % - - - - - - - 235 235 235 435,9% Realizacja 28 72 4 4 2,98% 2 Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP 9 493 637 637 % - - - - - - - 239 239 239 37,52% Realizacja 79,342 3,2 223,67 76 76 58,88% 3 R.57..2 Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu tys. osób 548 47 827 827 % - - - - - - - 4 5,895 4 5,895 45,895 227,25% Komentarz do wskaźnika nr 3: wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 7-3) Realizacja,8729265,467548,36966,369664 6,8% 4 Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu mln EUR 6 5 2 2 % Strona 38 z 74

5 5. kobiety 5.2 mężczyźni Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: 5.3 wieś Realizacja 6 47 256,25 597,25 597,25 27,35% 4 364 469 469 % - - - - - - - 82,5 82,5 82,5 252,3% Realizacja 37 92 7 29 29 23,3% 7 82 236 236 % Realizacja 24 55 86,25 4,75 4,75 6,4% 7 82 233 233 % Realizacja 6 34 59 89 89 63,2% 42 9 4 4 % Poddziałanie 3..2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne Realizacja 2 5 5 7,43% Liczba projektów z zakresu turystyki 2 5 7 7 % - - - - - - - 8 8 8 4,29%,% Strona 39 z 74

Realizacja 23,944 239,869 239,869 97,5% 2 R.57..2 Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu tys. Osób 74 9 246 246 % - - - - - - - 382,82 382,82 382,822 55,62% Komentarz do wskaźnika nr 2: wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 7-3) 3 4 4.2 mężczyźni 4.3 wieś Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: mln EUR 4. kobiety Realizacja,% 2 3 3 % Realizacja,% 2 5 65 65 % - - - - - - - 4 4 4 6,5% Realizacja,% 25 32 32 % Realizacja,% 26 33 33 % Realizacja,% 6 5 2 2 % Strona 4 z 74

Liczba projektów z zakresu turystyki Realizacja 6 2 5 79 79 254,84% Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa 9 23 3 3 % - - - - - - - 2 2 2 39,32% Realizacja 6 2 5 79 79 2,76% Liczba projektów z zakresu 9 282 363 363 % 2 bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - - - - - - - 2 2 2 33,33% Realizacja 2,742 56,28 256,778 49,228 49,228 39,27% 3 R.57..2 Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu tys. Osób 33 89 42 42 % - - - - - - - 2 36,85 2 36,85 236,9 25,% Komentarz do wskaźnika nr 3: wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 7-3) Realizacja,595933,68473,68473,62% 4 Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu mln EUR 3 9 % Realizacja 9,5 25 7,75 67,62 67,62 62,78% 5 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: 8 28 267 267 % - - - - - - - 383,2 383,2 383,2 43,52% Strona 4 z 74

5. kobiety 5.2 mężczyźni 5.3 wieś Realizacja 4 4 39 59 59 44,3% 4 4 34 34 % Realizacja 5,5 32,75 54 54 4,6% 4 4 33 33 % Realizacja 3 8 5 23 23 28,75% 24 62 8 8 % Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Realizacja 6 25 37 48 48 52,75% Liczba projektów z zakresu turystyki 27 68 9 9 % - - - - - - - 8 93 93 2,2% Realizacja 5,342 63,637 447,96 47,93 862,88 862,88 6,38% 2 R.57..2 Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu tys. Osób 925 2393 385 385 % - - - - - - - 4,79 4,79 4,79 33,28% Komentarz do wskaźnika nr 2: wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 7-3) Strona 42 z 74

3 4 4. kobiety 4.2 4.3 Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: mężczyźni wieś mln EUR Realizacja,% 26 33 33 % Realizacja 6,75 6,75 23,25 23,75 23,75 3,% 237 63 789 789 % - - - - - - - 4,5 4,5 4,5 3,24% Realizacja 7 7 9,5 28,5 28,5 7,8% 9 37 397 397 % Realizacja 9,75 9,75 3,75 29,25 29,25 7,46% 8 36 392 392 % Realizacja 5 5 5 2,% 7 84 237 237 % Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej Strona 43 z 74

Realizacja 6 8 8 88,89% Liczba projektów z zakresu turystyki 3 7 9 9 % - - - - - - - 9 9 9,% Realizacja 6 7 7 46,67% 2 Liczba projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5 2 5 5 % - - - - - - - 8 8 8 53,33% 3 4 Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: tys. Osób 4. kobiety 4.2 mężczyźni Realizacja,% 74 92 248 248 % - - - - - - -,% Realizacja,27% 24 6 79 79 % - - - - - - -,25,25,25,58% Realizacja 2,5% 2 3 4 4 % Realizacja,% 2 3 39 39 % Strona 44 z 74

Realizacja,% 4.3 wieś 7 8 24 24 % Działanie 3.4. Promocja turystyki Realizacja 7 2 27 28 28 35,% Liczba projektów z zakresu turystyki 3 6 8 8 % - - - - - - - 33 33 33 42,5% 2 2. kobiety 2.2 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: mężczyźni Realizacja,% 2 53 68 68 % - - - - - - - 2 2 2 2,94% Realizacja,% 27 34 34 % Realizacja,% 26 34 34 % Strona 45 z 74

Realizacja,% 2.3 wieś 6 6 2 2 % - - - - - - - - - - #ARG! Realizacja 29 29 29 25,66% 3 Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki 34 87 3 3 % - - - - - - - 39 39 39 34,5% Priorytet IV. Kultura Działanie 4.. Infrastruktura kultury Realizacja 7 39 49 54 54 5,47% Liczba projektów wspierających sektor kultury 32 82 7 7 % - - - - - - - 66 69 69 64,49% Realizacja 4 33 6 9 9 55,7% 2 P.58.. P.59..2 Liczba budynków kultury poddanych modernizacji 2 5 7 7 % - - - - - - - 5 5 5 25,7% Realizacja 493,442 529, 422,9 4268,798 4268,798 42,29% 3 R.58.. R.59.. Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu tys. osób 9 3 3 3 % - - - - - - - 663,6 62,4 62,37 23,4% Strona 46 z 74

4 5 5. Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: kobiety 5.2 mężczyźni Realizacja 2 2 7 84 84 22,2% 27 72 9 9 % - - - - - - - 28 26 26 237,36% Realizacja 9 46,25 58 58 3,82% 3 3 44 44 % - - - - - - - 85,85 85,85 85,85 95,% Realizacja 7,5 8,75 33, 38,75 38,75 76,4% 6 5 22 22 % Realizacja,5 2,25 3,25 8,5 8,5 84,9% 7 5 22 22 % Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej Realizacja 7 4 6 6 33,33% Liczba projektów wspierających sektor kultury 4 9 2 2 % - - - - - - - 23 23 23 9,67% Strona 47 z 74

Realizacja 4 3 3 65,% 2 Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6 5 2 2 % - - - - - - - 2 2 2,% 3 4. 4.2 Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: kobiety 4.3 mężczyźni tys. osób Realizacja,% 89 273 63 63 % - - - - - - - 2 2 2,9% Realizacja 2 2 4,% 2 3 5 5 % - - - - - - - 2 2 2 24,% Realizacja 5,% 2 2 % Realizacja 33,33% 2 3 3 % Działanie 4.3. Promocja kultury Strona 48 z 74

Liczba projektów wspierających sektor kultury Realizacja 7 9 37 4 4 372,73% 3 9 % - - - - - - - 46 46 46 48,8% 2 3 3. kobiety 3.2 mężczyźni Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: Realizacja 9 9 9 2,% 3 8 9 9 % - - - - - - - 9 9 9 2,% Realizacja 3 3 3 6,% 3 5 5 % - - - - - - - 3 3 3 6,% Realizacja 3 3 3,% 2 3 3 % Realizacja,% 2 2 2 % Strona 49 z 74

Priorytet V. Środowisko Działanie 5.. Gospodarka wodno-ściekowa Realizacja 45 45 8259 478 478 32,44% R.46..2 Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów osoba 969 256 323 323 % - - - - - - - 2837 3389 3389 4,93% Realizacja 426 426 426 6 6 6,7% 2 R.45.. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów osoba 552 428 84 84 % - - - - - - - 569 569 569 8,53% Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Realizacja 2 7 3 35 35 29,63% Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 8 2 27 27 % - - - - - - - 4 4 4 5,85% Realizacja,2672,426,46,46 88,67% 2 P.5.. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów km 2,2,4,52,52 % - - - - - - - 2,7 2,7 2,7 59,23% Strona 5 z 74

Realizacja 6 8,45 8,45 8,45 48,% 3. R.44.. Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów tys. osób 3 25 375 375 % - - - - - 8,4 37,7 37,7 38,7 38,7 84,99% Komentarz do wskaźnika nr 3: wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 7-3) Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Realizacja 9 44 38 6 6 2,% Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza 5 39 5 5 % - - - - - - - 5 8 8 26,% Realizacja 2 3 9 2 2 58,33% 2 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 28 36 36 % - - - - - - - 46 48 48 33,33% Realizacja,5,5 2,89 5,2587 5,2587 5,2% 3 Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych MW 5 35 35 % - - - - - - - 5,86 6,9 6,9 45,97% Strona 5 z 74

Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem Realizacja 2 2 28,57% Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2 5 7 7 % - - - - - - - 4 5 5 7,43% Realizacja 6 57,4% 2 Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń 2 5 7 7 % - - - - - - - 6 7 7 242,86% Realizacja 234 94335 9844 9844 732,25% 3 Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych osoba 83 25 27 27 % - - - - - - - 22532 22642 22642 834,% Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Realizacja 3 3 3 3 5,% Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem 2 2 2 2 % - - - - - - - 3 3 3 5,% Strona 52 z 74

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Realizacja 5 5 6,25% Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 26 59 8 8 % - - - - - - - 7 9 9,25% Realizacja,% 2 Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie 6 2 8 8 % - - - - - - -,% Realizacja 5 5 8,65% 3 Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu 22 57 62 62 % - - - - - - - 56 285 285 459,68% Realizacja 97 223,89 223,89 36,23% 4 Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 22 567 68 68 % - - - - - - - 435, 594,5 594,5 96,2% Strona 53 z 74

Powierzchnia terenów 5 P.6..2 zrewitalizowanych w wyniku ha realizacji projektów 6 6. 6.2 Komentarz do wskaźnika 6, 6. i 6.2: Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: kobiety mężczyźni Realizacja,% 42 84 89 89 % - - - - - - -,% Realizacja 8 28,86% 86 2 236 236 % - - - - - - - 9 9 9 38,4% Realizacja 9,32% 43 8 8 % Realizacja 7 7 4,4% 43 8 8 % *Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2. Rewitalizacja duże miasta Realizacja 2 4 9 6 6 57,4% Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 9 2 28 28 % - - - - - - - 49 53 53 89,29% Strona 54 z 74

Liczba projektów dot. 2 Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 3 Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie Realizacja 6,67% 2 5 6 6 % - - - - - - - 8 9 9 5,% Realizacja,% 2 4 7 7 % - - - - - - -,% Realizacja 7 24 334 334 58,8% 4 Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu 8 2 22 22 % - - - - - - - 48 57 57 2595,45% Realizacja 32,663 7,7 466,39 466,39 23,94% 5 Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 78 2 28 28 % - - - - - - - 96,8 29,4 29,4 59,93% Realizacja,23 4,8 4,8 2,75% 6 P.6..2 Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów ha 5 29 32 32 % - - - - - - - 36,78 37,67 37,67 7,72% Realizacja,% 7 Liczba utworzonych przedsiębiorstw 8 7 7 7 % - - - - - - - 4 4 4 23,53% Strona 55 z 74

8 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: 8. kobiety Realizacja 3 7,5,5 37,5 35,5 42,77% 3 7 83 83 % - - - - - - - 78,4 89,4 89,4 227,76% Realizacja 2,5 4,5 5,5 5,5 28,8% 5 35 4 55 % Realizacja 2 5 6 2 2 47,62% 5 36 42 42 % 8.2 mężczyźni *Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Komentarz do wskaźnika 8, 8. i 8.2: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja małe miasta Realizacja 3 8 6 23 23 4,55% Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 7 6 22 22 % - - - - - - - 4 5 5 227,27% Realizacja,% 2 Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 3 4 4 % - - - - - - - 2 5 5 25,% Strona 56 z 74

Realizacja,% 3 Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie 4 5 5 % - - - - - - - 2,% Realizacja 6 77 397 56 56 2976,47% 4 Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu 6 5 7 7 % - - - - - - - 367 479 479 287,65% Realizacja 23, 8,3 87,3 34,5 34,5 2,8% 5 Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 6 55 69 69 % - - - - - - - 62,35 35,96 35,96 778,67% Realizacja 2,53 8,8 9,88 9,9 9,9 82,96% 6 P.6..2 Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów ha 2 23 24 24 % - - - - - - - 9,5 35,42 35,42 564,25% Realizacja 6 6 42,86% 7 Liczba utworzonych przedsiębiorstw 7 4 4 4 % - - - - - - - 7,43%,% Realizacja 3,25,5 22,5 22,5 34,62% 8 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: 24 55 65 65 % - - - - - - - 5,75 54,75 54,75 84,23% Strona 57 z 74

8. kobiety Realizacja 3,25 7,75 8,5 8,5 54,7% 2 28 33 33 % Realizacja 3,75 9,62 9,62 3,6% 2 27 32 32 % 8.2 mężczyźni *Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Komentarz do wskaźnika 8, 8. i 8.2: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja JESSICA Realizacja 2 2 2,% Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 4 % - - - - - - - 5 5 5,% Realizacja,% 2 Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu 8 9 9 % - - - - - - - 347 37 37 947,37% Realizacja,% 3 Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 78 95 95 % - - - - - - - 24,38 254,2 254,2 3,27% Strona 58 z 74

4 P.6..2 5 6 6. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów Liczba utworzonych przedsiębiorstw Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: kobiety ha Realizacja 3,6 3,6 3,72% 34 85 85 % - - - - - - - 5,9 9,3 9,3 22,39% Realizacja,% 8 9 9 % - - - - - - - 2 4 4 73,68% Realizacja,% 34 84 84 % - - - - - - - 9,25 75,25 75,25 28,63% Realizacja,% 7 42 42 % Realizacja,% 7 42 42 % 6.2 mężczyźni *Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, obowiązek obliczenia, których podwskaźników wynika z zapisów RPO WSL. Wygenerowanie danych dla ww. podwskaźników umożliwia jedynie Lokalny System Komentarz do wskaźnika 6, 6. i 6.2: Informatyczny RPO WSL, stąd nie na danych z tego systemu przy sprawozdawaniu wskaźnika dot. nowych miejsc pracy. **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Priorytet VII. Transport Działanie 7.. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Strona 59 z 74

Poddziałanie 7... Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej 2 2.2 P.23.., P.23..2, P.23..3 P.23..2, P.23..3 Liczba projektów z zakresu transportu Długość nowych dróg, w tym: drogi lokalne, w tym: km 2. P.23.. drogi regionalne km km 2.2. na obszarach wiejskich km Realizacja 4 9 2 2 26,9% 4 36 46 46 % - - - - - - - 28 33 33 7,74% Realizacja,7 8,79,29,29 2,% 5 38 49 49 % - - - - - - - 37,58 37,58 37,58 76,69% Realizacja 6,65 6,65 6,65 26,6% 8 2 25 25 % - - - - - - - 32,39 32,39 32,39 29,56% Realizacja,7 2,4 3,64 3,64 5,7% 7 8 24 24 % - - - - - - - 5,9 5,9 5,9 2,63% Realizacja,% 2 5 8 8 % - - - - - - -,% Strona 6 z 74

3 Realizacja 8,93 23,4 68,45 68,45 38,3% 56 39 8 8 % - - - - - - -,47,47,47 6,37% Realizacja,38 2,52 2,52 2,52 6,3% P.23.2., 2 3 4 4 % 3. P.22.2. drogi regionalne km - - - - - - - 2,98 2,98 2,98 52,45% W realizację wslaźnika wliczono,38 km wskaźnika Długość przebudowanych dróg krajowych z wniosku o płatność końcową o sygnaturze w KSI Komentarz do wskaźnika nr 3. (SIMIK 7-3) nr RPSL.7..--/8-3. 3.2 P.23.2., P.22.2., P.23.2.2, P.23.2.3 Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: km Realizacja 7,55 2,88 65,93 65,93 45,6% P.23.2.2, 44 3 46 46 % P.23.2.3 drogi lokalne, w tym: km - - - - - - - 89,49 89,49 89,49 6,29% 3.2. na obszarach wiejskich km Realizacja 2,65 2,65 49,2% 3 29 44 44 % - - - - - - - 39,7 43,23 43,23 98,25% 4 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych mln PLN Realizacja 36,76 57,46 23,8 23,8 52,2% 7 2 238 238 % - - - - - - - 399,45 399,45 399,45 67,84% Poddziałanie 7..2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Strona 6 z 74