BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS



Podobne dokumenty
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Audyt funduszy strukturalnych

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

Ankieta: Badanie zapotrzebowania JST na usługi wsparcia

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Oferta dla pływalni i kąpielisk

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- w nowej perspektywie finansowej

- Kontrola projektów Inwestycyjnych RPO pod kątem zamówień

Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego. na rok Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o.

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Organizacyjny i Kadr Wydział Organizacyjny Dział Obsługi Zarządu

Plan działania na lata

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Katowice, styczeń 2017r. Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna Katowice, ul. Gallusa 12

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Koncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu. ElŜbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

OFERTA Usług audytowych i doradczych w zakresie ochrony danych osobowych dla jednostek administracji publicznej

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2016 ROKU. Dokumentacja efektów kontroli/audytów. Organ. wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

budujemy zaufanie w audycie

WZÓR UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO zawarta w dniu..

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA

Od ODO do RODO. Informacje o usłudze. 699,00 zł. Czy usługa może być dofinansowana? pracowników. Dostępność usługi

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

Skuteczna i efektywna ochrona danych osobowych - dostosowanie firmy do wymagań RODO

Ankieta: Badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących doradztwo dla JST

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY

UCHWAŁA Nr 208/2734/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH. Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW. Poznań 26 marca 2013 roku

Biura Audytu Wewnętrznego

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

JAK POWIAT BRZESKI KORZYSTA Z FUNDUSZY UNIJNYCH?

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

LGD /2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

U Z A S A D N I E N I E

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

LIST REFERENCYJNY. Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła Kraków NIP:

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

Rola miast w polityce spójności

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

Polska, a fundusze unijne

Transkrypt:

BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS wiedza i doświadczenie Audyty wewnętrzne, w tym jednostek samorządu terytorialnego Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE Ochrona danych osobowych Bezpieczeństwo informacji Doradztwo Dane firmy EAGLE AUDITORS EDG: 469586 NIP: 536 161 81 78 Regon: 141420661 Adres siedziby: ul. Mehoffera 68c lok.14, 03 131 Warszawa Web: www.eagleauditors.pl e mail: biuro@eagleauditors.pl Tel.: 605 111 313, 697 077 957 Fax: (22) 20 50 150

Warszawa, 01.09.2014 Szanowni Państwo, mając na względzie obowiązki Kierownika jednostki budżetowej określone przez ustawodawcę w: Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Art.274), Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy EAGLE AUDITORS, która od 2008 roku świadczy min. usługi w zakresie audytu wewnętrznego, w tym usługi dla jednostek samorządu terytorialnego. Świadczona przez EAGLE AUDITORS usługa prowadzenia audytu wewnętrznego to profesjonalna działalność, której zasadniczym celem jest wspieranie Kierownika Jednostki w realizacji celów i zadań przez ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, w sposób aktywny, niezależny, profesjonalny i obiektywny, przynoszący wartość dodaną przez ujawnianie braków i słabości oraz przez wskazywanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy. Proponowana przez nasz zespół metodyka pracy oraz profesjonalizm wraz z partnerskim traktowaniem przedstawicieli Jednostek Audytowanych był każdorazowo doceniany przez naszych Zleceniodawców i potwierdzany referencjami oraz bardzo dobrymi opiniami na temat współpracy. Nasi Klienci dla których zrealizowaliśmy już blisko 70 zadań audytowych, z czego ponad 30 zadań audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego doceniają jakość, uczciwość i rzetelność obsługi powierzonych nam zleceń, czego dowodzi kontynuowana, wieloletnia współpraca z poszczególnymi Jednostkami. Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym przez naszych Klientów potrzebom, doradzamy również w zakresie wdrożenia: wymagań Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwa informacji, której konieczność wdrożenia w instytucjach realizujących zadania publiczne wynika min. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy. Z poważaniem, Właściciel EAGLE AUDITORS

Świadczone usługi Bliskie i trwałe relacje z Klientami mają dla nas znaczenie zasadnicze. Każdy z naszych Klientów jest ważny i wyjątkowy, dlatego każdemu z nich oferujemy kompleksowe usługi, działając według jednolitych, międzynarodowych standardów i metodologii, dostarczając najwyższej jakości porad, opinii i ekspertyz. Nasz sukces jest zasługą komplementarnego zespołu naszych specjalistów o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym i cechach osobowościowych. Ponieważ jesteśmy przekonani, że usługi o wyjątkowej jakości mogą zapewnić Klientom tylko wyjątkowi pracownicy, wraz z naszym Partnerem Zarządzającym audytorem MF 835/2004 z wieloletnim doświadczeniem p. Marcinem Wójtowiczem dokładamy wszelkich starań, żeby właśnie takich ludzi nie zabrakło w naszej firmie. Zatrudniamy specjalistów posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie: 1. doradztwa oraz wdrażania wymagań Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, 2. doradztwa oraz wdrażania wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwa informacji, której konieczność wdrożenia w instytucjach realizujących zadania publiczne wynika min. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; 3. prowadzenia audytów: 1) wewnętrznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, 2) projektów finansowanych ze środków UE, 3) informatycznych, 4) finansowych, 5) wdrożenia normy PN EN ISO 9001: 2001, 6) procedur, 4. wdrażania polityki rachunkowości, 5. optymalizacji procesów biznesowych w organizacji, 6. pozyskiwania środków UE dla wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. Realizujemy projekty na terenie Warszawy oraz wszędzie tam, gdzie pokierują nas Zleceniodawcy. Obsługujemy przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Opinie o współpracy z EAGLE AUDITORS Firma EAGLE AUDITORS od roku 2012 przeprowadza w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria zadania audytowe. Powierzone zadania wykonuje zgodnie ze standardami audytu, rzetelnie i terminowo. Polecam firmę EAGLE AUDITORS jako odpowiedzialnego i profesjonalnego partnera. Góra Kalwaria, 04.08.2014 Beata Kisiel, Sekretarz - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Tel.: (22) 72 73 411 wew. 104 W latach 2013 audyt wewnętrzny w Powiecie Bielskim prowadzony był przez Pana Marcina Wójtowicza, Audytora MF 835/2004, na podstawie kolejnych umów zawieranych z Konsorcjum EAGLE AUDITORS z siedzibą w Warszawie. Dotychczas współpraca z Panem Marcinem Wójtowiczem w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego układała się bardzo dobrze. Pan Wójtowicz zna bardzo dobrze zasady funkcjonowania samorządu powiatowego, strukturę organizacyjną starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego, ich zadania i specyfikę, dlatego też powierzyliśmy kontynuowanie prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Bielskim w 2014 roku. Bielsk Podlaski, 24.07.2014 Ryszard Anusiewicz, Sekretarz Powiatu - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Tel.: (85) 833-26-14 Mając na względzie dwuletnią wzorową współpracę rekomenduję firmę EAGLE AUDITORS do realizacji zadań audytowych w jednostkach samorządowych. Janów Lubelski, 24. 07.2014 Bożena Czajkowska, Sekretarz Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Tel.: (15) 87-24-332, 504-137-274 Z pełnym przekonaniem mogę polecić zespół EAGLE AUDITORS reprezentowany przez Państwa Katarzynę i Marcina Wójtowiczów, jako rzetelnego wykonawcę audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zlecone przez nas zadania zostały wykonane z najwyższą starannością oraz dbałością o dobry kontakt z przedstawicielami Fundacji. Warszawa, 01.07.2014 Dominik Jagiełło, Prezes Zarządu Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lokal 24, 00-545 Warszawa, Tel.: 509-431-867

Niniejszym zaświadczam, iż firma EAGLE AUDITORS Katarzyna Wójtowicz świadczyła usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Leżajsk w roku 2013. Realizacja prac audytorskich została przeprowadzona w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi standardami. Zaproponowana i wykorzystana przez firmę EAGLE AUDITORS metodyka prowadzenia prac przyczyniła się do sprawnej realizacji planu audytu przy minimalnym obciążeniu pracowników naszej jednostki. Czynności audytowe zostały wykonane przez zespół audytowy w składzie: Katarzyna Wójtowicz Koordynator audytu, Marcin Wójtowicz Audytor, terminowo i z należytą starannością. Dotychczasowa, pozytywnie oceniana współpraca z firmą EAGLE AUDITORS pozwala nam zarekomendować Katarzynę Wójtowicz jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w prowadzeniu usług audytorskich. Leżajsk, 24. 07.2014 Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy Urząd Gminy Leżajsk, Tel.: (17) 240 62 00 Współpraca z Panią Katarzyną Wójtowicz i Panem Marcinem Wójtowiczem przebiegała bez zarzutu. Potwierdzam zaangażowanie i profesjonalizm zespołu audytowego EAGLE AUDITORS oraz terminowość realizacji zadań określonych w umowie na lata 2012 i 2013. Czynności realizowane w Powiecie hajnowskim przebiegły sprawnie i bez zakłóceń dla funkcjonowania jednostki a wydane rekomendacje zostały przyjęte do realizacji. Hajnówka, 11.08.2014 Maria Owerczuk, Sekretarz - Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Tel.: (85) 682 27 18 Konsorcjum EAGLE AUDITORS od roku realizuje usługę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. W ramach podpisanej umowy Pan Marcin Wójtowicz audytor wewnętrzny nr MF 835/2004 zrealizował następujące czynności: 1. analiza ryzyka do planu rocznego audytu, 2. opracowanie planu audytu wewnętrznego, 3. opracowanie programu realizacji zadania planowego w Urzędzie Miejskim zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem audytu, 4. przeprowadzenie zaplanowanego audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów, 5. sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz zaleceń, 6. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w siedzibie jednostki. Podczas wykonywania czynności wynikających z zawartej umowy Pan Marcin Wójtowicz wykazał się znajomością procesów kształtujących ład organizacyjny naszej jednostki, procesów zarzadzania ryzykiem i kontroli. Potrafił zidentyfikować słabe ogniwa w działalności jednostki, ocenić jakość i efektywność działań, wskazać obszary, w których należy poprawić przepływ informacji, zidentyfikować potencjalne elementy ryzyka oraz zaproponować ich zminimalizowanie. Mając na względzie dotychczasową współpracę możemy polecić Konsorcjum EAGLE AUDITORS potencjalnym zamawiającym do realizacji zadań w obszarze audytu wewnętrznego. Dąbrowa Białostocka, 11.08.2014 Ewa Czarniecka, Skarbnik Gminy Gmina Dąbrowa Białostocka, Tel.: (85) 712 11 00

Zrealizowane projekty Audyt i doradztwo w ramach projektów zagranicznych. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 S&T Services Polska Sp. z o.o. Usługa Audit Expert dla Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Republiki Turcji/Ankara Projekt UE/ Projekt finansowany przez komisję Europejską ALTUN/SDBM/TR0603.1303/FWC/031 dot.: przygotowania Ministerstwa Rolnictwa Turcji do wdrożenia wymaganych prawem procedur systemu zarządzania i kontroli w ramach programu IPARD oraz późniejszej akredytacji przez komisję Europejską, w tym: 1. przygotowanie Departamentu Kontroli Wewnętrznej do pełnienia funkcji jednostki zarządzającej programem IPARD w Turcji poprzez przygotowanie pakietu procedur do akredytacji /Procedury: Monitoringu, Raportowania, Ewaluacji, Bezpieczeństwa Informacji, Promocji Programu IPARD, Procedura Główna oraz Procedura informowania o zmianach w legislacji; 2. przygotowanie do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania i kontroli; 3. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wszystkich pracowników Departamentu z zakresu przygotowanych procedur; 4. przeprowadzenie próbnego audytu akredytacyjnego. 2008 2009 W tym: X.2008 I.2009 czynności prowadzone w Minist. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Republiki Turcji Audyty wewnętrzne realizowane w jednostkach administracji publicznej jako audytor wewnętrzny i audytor usługodawca. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych (1 audyt planowy oraz 1 zadanie sprawdzające). 2014 2 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Umowa na obsługę w roku. Realizacja 6 zadań audytowych (3 audyty planowe oraz 3 zadania sprawdzające). 3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (centrala) Departament Audytu/ Sekcja Audytu Systemów Informatycznych Audyt wewnętrzny i koordynacja audytów w organizacji sektora finansów publicznych zatrudniającej ponad 10 000 pracowników. Nagroda za koordynację audytów akredytacyjnych przyznana przez Prezesa ARiMR - uzyskanie akredytacji przez ARiMR. Realizacja 14 zadań audytowych. 2004 2009

Audyty wewnętrzne zrealizowane w jednostkach samorządu terytorialnego jako audytor usługodawca. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 Gmina Góra Kalwaria 2 Powiat Bielsk Podlaski 3 Gmina Janów Lubelski 4 Gmina Góra Kalwaria 5 Gmina Leżajsk 6 Powiat Bielsk Podlaski 7 Gmina Janów Lubelski 8 Powiat Hajnówka 9 Gmina Szczerców 10 Gmina Janów Lubelski 11 Powiat Bielsk Podlaski 12 Gmina Góra Kalwaria 13 Powiat Hajnówka 14 Gmina Dąbrowa Białostocka 15 Gmina Leżajsk 16 Gmina Grębocice 17 Gmina Dąbrowa Białostocka Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

18 Gmina Leżajsk 19 Gmina Kruszwica 20 Powiat Tarnobrzeg 21 Powiat Zgorzelecki 22 Powiat Brodnica 23 Gmina Strumień 24 Powiat Bielsk Podlaski 25 Powiat Tarnobrzeg Umowa na obsługę w roku. Realizacja 2 zadań audytowych. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 2 zadań audytowych. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2010 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. 2010 Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 2 3 4 5 6 7 Fundacja Hereditas w Warszawie Fundacja Hereditas w Warszawie Fundacja Hereditas w Warszawie Urząd Miasta Bolesławiec MAN, ul. Diesla 1, Niepołomice Urząd Miasta Bolesławiec Gmina Miejska Kamienna Góra Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo II. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt: Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Rekreacyjnego w Bolesławcu Krytej Pływalni Sportowo Rekreacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wartość projektu: 20,3 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Wyjść mocniejszym z kryzysu szkolenia to najlepsza inwestycja współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu 1,5 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Centrum Kulturalno Edukacyjne w Bolesławcu I etap Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wartość projektu 3,8 mln euro. Audyt zewnętrzny. Projekt: Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze etap II w ramach RPO WD na lata 2007 2013. 2013 2012

Wartość projektu 5,9 mln zł. 8 9 10 11 12 13 Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Starostwo Powiatowe w Trzebnicy Urząd Gminy Gromadka Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach AGROTEC Polska Sp. z o.o. AGROTEC Polska Sp. z o.o. Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w ramach RPO WS na lata 2007 2013. Wartość projektu 80,1 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy pawilon dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy nr projektu WND RPDS.08.01.00 02 045/08 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wartość projektu 11,2 mln zł Audyt zewnętrzny. Projekt:,,Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Motyle, Pasternik Nowa Kuźnia, gmina Gromadka (budowa sieci wodociągowej Pasternik Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia z przesyłem do oczyszczalni w Gromadce)" w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wartość projektu 9,1 mln Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w ramach RPO WS na lata 2007 2013. Wartość projektu 80,1 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt współfinansowany ze środków UE Program EQUAL nr projektu A0345. Wartość projektu 14,250 mln pln. W ramach zadania przeprowadzono audyt w siedzibie Administratora Projektu oraz 4 Partnerów. Audyt zewnętrzny. Projekt współfinansowany ze środków UE Program EQUAL nr EQ/030/A/d2/2006 Wartość projektu 7,5 mln pln. W ramach zadania przeprowadzono audyt w siedzibie Administratora Projektu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości oraz 12 Partnerstwach. 2010 2010 2010 2008 2007 Audyty zewnętrzne i doradztwo. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania 1 TAKOVA Sp. z o.o. 2 Teatr Wielki Opera Narodowa 3 Gmina Modliborzyce 4 5 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o. w Warszawie Mazowiecki Regionalny Fundusz Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach PROW w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wartość projektu 400 tys. pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Audyt zewnętrzny. 1. Audyt realizacji warunków umowy Op 107/2013 z dnia 25.03.2013 na wykonanie dla TW ON systemu do rezerwacji i sprzedaży elektronicznej biletów wraz z obsługą płatności online. 2. Audyt realizacji warunków umowy Op 161/2013 z dnia 10.05.2013. Usługa doradcza. Opracowanie rozwiązań systemowych dla poprawnego sporządzania przez pracowników Gminy sprawozdań Rb PDP z wykonania dochodów podatkowych. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych. Szkolenie dla pracowników. Zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych Rok realizacji usługi 2013 2013 2012 2010 2010

6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pożyczkowy Sp. z.o.o. w Warszawie Molęda Building Group Urząd Gminy Oleśnica DALIA Jolanta Śliwka Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. Gdynia E.T.J. Nieruchomości w Warszawie Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie oraz zapisami umowy w ramach projektu PO KL Twoja firma krok po kroku. Wartość projektu 2,6 mln zł. Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach RPO dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007 2013 w ramach działania 1.1. Wartość projektu 1,4 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach PROW 2007 2013 w ramach działania 3.2.1. Wartość projektu 5,6 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach RPO dla województwa mazowieckiego na lata 2007 2013 w ramach działania 5.1. Wartość projektu 1,1 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Opracowanie procedur zarządzania i kontroli w ramach projektu PO KL TEKLA PLUS. Wartość projektu 2 mln zł. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych oraz zapisami umowy w ramach projektu PO KL TEKLA PLUS. Wartość projektu 2 mln zł. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych, konsultacje. 2009 2010 2009 2010 2008 2010 2009 2009 2009 Zewnętrzny audyt księgowy. 2009 Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych, szkolenie dla pracowników firmy Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych. Przeprowadzenie szkolenia. 2008 2007