ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz 9 Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXV/144/16 z dn.28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017 zarządzam, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.107,00 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.107,00 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Po dokonanych zmiana budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017 wynosi: dochody budżetu Gminy 17.893.928,02 zł w tym :dochody bieżące 16.593.658,87 zł dochody majątkowe 1.300.269,15 zł wydatki budżetu Gminy 23.042.537,33 zł w tym: wydatki bieżące 16.317.673,46 zł wydatki majątkowe 6.724.863,87 zł 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wądroże Wielkie. Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka Id: 8A681400-1966-4D96-BF96-BB6A05371A98. Uchwalony Strona 1
Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 40 107,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 96,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 33 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 96,00 33 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 011,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 011,00 Razem: 40 107,00 Strona 1 z 1 Id: 8A681400-1966-4D96-BF96-BB6A05371A98. Uchwalony Strona 2
Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 61,40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 61,40 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - 913,78 4430 Różne opłaty i składki - 913,78 60017 Drogi wewnetrzne 913,78 4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 913,78 60095 Pozostała działalność 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 758,60 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 758,60 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 537,60 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 537,60 710 Działalność usługowa 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 58,98 4300 Zakup usług pozostałych 58,98 71035 Cmentarze - 58,98 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 58,98 750 Administracja publiczna 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 949,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14,20 4300 Zakup usług pozostałych 934,80 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 153,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 153,60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 153,60 751 75101 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 153,60 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 467,40 4300 Zakup usług pozostałych 467,40 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 000,00 Strona 1 z 2 Id: 8A681400-1966-4D96-BF96-BB6A05371A98. Uchwalony Strona 3
Plan wydatków 852 Pomoc społeczna 40 107,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 96,00 3110 Świadczenia społeczne 94,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,92 85216 Zasiłki stałe 33 000,00 3110 Świadczenia społeczne 33 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 011,00 3110 Świadczenia społeczne 6 905,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105,16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 895,40 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 895,40 Razem: 40 107,00 Strona 2 z 2 Id: 8A681400-1966-4D96-BF96-BB6A05371A98. Uchwalony Strona 4
UZASADNIENIE Plan dochodów i plan wydatków zwiększono na podstawie: 1) pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2017.KR z dn.07 lipca 2017 r. zwiększającego dotację o kwotę 96 zł na wypłątę zryczałtowanych dodatkó energetycznych 2) pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.246.2017.KR z dn.12 lipca 2017 r. zwiększającego dotację o kwotę 7.011 zł na dofiannsowanie zadań realizowanych w ramach zadań administracji rządowej zleconych gminom na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami uprawnionymi 3) pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2017.KR z dn.13 lipca 2017 r. zwiększającego dotację o kwotę 33.000 zł na dofiannsowanie zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Pozostałe zmiany mają również charakter porządkowy. Id: 8A681400-1966-4D96-BF96-BB6A05371A98. Uchwalony Strona 1