01008 Melioracje wodne 3 900

Podobne dokumenty
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

01008 Melioracje wodne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Wydatki na zadania gminne

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki na zadania gminne

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Struktura procentowa wydatków budŝetu miasta w Wykonanie wydatków budŝetu miasta w 2007 w stosunku do planu

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyskości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Plan wydatków na rok 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%


Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

zagranicznych w danym roku , ,00

z tego: Wydatki na programy finansowane z

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Wydatki razem ,31

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Transkrypt:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje wodne 3 900 a) wydatki bieŝące 3 900 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 800 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 740 957 a) wydatki bieŝące 170 569 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 837 b) wydatki majątkowe (WPI - 547 388 zł) 570 388 01030 Izby rolnicze 3 200 a) wydatki bieŝące 3 200 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 1 283 027 rozwój obszarów wiejskich a) wydatki majątkowe (WPI - 1 283 027 zł) 1 283 027 01095 Pozostała działalność 12 500 a) wydatki bieŝące 12 500 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000 60016 Drogi publiczne gminne 293 500 a) wydatki bieŝące 126 500 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 000 b) wydatki majątkowe (WPI - 167 000 zł) 167 000 60095 Pozostała działalność 6 500 a) wydatki bieŝące 6 500 3 630 TURYSTYKA 610 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 610 000 a) wydatki majątkowe (WPI - 610 000 zł) 610 000 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 291 550 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291 550 a) wydatki bieŝące 291 550 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 350 5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24 600 71035 Cmentarze 24 600 a) wydatki bieŝące 24 600 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 395 110 zadania zlecone 54 800 zadania własne 1 340 310 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone 54 800 a) wydatki bieŝące 54 800 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 878

- 2-75022 Rady gmin 86 300 a) wydatki bieŝące 86 300 75023 Urzędy gmin 1 229 010 a) wydatki bieŝące 1 139 010 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 876 200 b) wydatki majątkowe 90 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000 a) wydatki bieŝące 25 000 7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 890 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 890 kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieŝące 890 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 890 8. 752 OBRONA NARODOWA 400 75212 Pozostałe wydatki obronne 400 a) wydatki bieŝące 400 9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 250 120 PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 175 960 a) wydatki bieŝące 75 960 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 080 b) wydatki majątkowe 100 000 75414 Obrona cywilna 2 000 a) wydatki bieŝące 2 000 75416 StraŜ gminna 68 160 a) wydatki bieŝące 68 160 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 040 75495 Pozostała działalność 4 000 a) wydatki majątkowe 4 000 w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 000 10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 105 140 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 105 140 budŝetowych a) wydatki bieŝące 95 140 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 340 b) wydatki majątkowe 10 000 11 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 164 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek 164 000 jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieŝące 164 000 w tym obsługa długu 164 000 12 758 RÓśNE ROZLICZENIA 161 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 161 000 w tym: rezerwa ogólna 161 000

- 3-13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 864 013 80101 Szkoły podstawowe 2 300 422 a) wydatki bieŝące 2 144 922 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 792 740 b) wydatki majątkowe 155 500 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84 930 a) wydatki bieŝące 84 930 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 350 80110 Gimnazja 926 065 a) wydatki bieŝące 926 065 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 785 330 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 337 805 a) wydatki bieŝące 337 805 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 585 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 176 140 a) wydatki bieŝące 176 140 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136 720 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 370 a) wydatki bieŝące 17 370 80195 Pozostała działalność 21 281 a) wydatki bieŝące 21 281 14 851 OCHRONA ZDROWIA 64 500 85153 Zwalczanie narkomanii 2 500 a) wydatki bieŝące 2 500 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 900 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000 a) wydatki bieŝące 62 000 w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 750 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 800 15 852 POMOC SPOŁECZNA - zadania własne 546 870 85202 Domy pomocy społecznej 4 000 a) wydatki bieŝące 4 000 w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2 000 85203 Ośrodki wsparcia 17 750 a) wydatki bieŝące 17 750 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 245 500 emerytalne i rentowe a) wydatki bieŝące 245 500 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000 a) wydatki bieŝące 6 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 225 290 a) wydatki bieŝące 221 290 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171 790 b) wydatki majątkowe 4 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 830 a) wydatki bieŝące 12 830 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 645

- 4-85295 Pozostała działalność 35 500 a) wydatki bieŝące 35 500 852 POMOC SPOŁECZNA - zadania zlecone 1 478 700 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 390 800 ubezpiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieŝące 1 390 800 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 162 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 7 900 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieŝące 7 900 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 80 000 emerytalne i rentowe a) wydatki bieŝące 80 000 16 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI 30 000 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 30 000 a) wydatki bieŝące 30 000 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 220 17 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 310 980 85401 Świetlice szkolne 230 980 a) wydatki bieŝące 220 980 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 450 b) wydatki majątkowe 10 000 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 6 000 i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy a) wydatki bieŝące 6 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 74 000 a) wydatki bieŝące 74 000 18 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 3 998 019 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 786 019 a) wydatki bieŝące 261 160 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142 810 b) wydatki majątkowe (WPI - 3 354 359 zł) 3 524 859 w tym dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - Inwestycja pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Gora i Świdnica (Wilkanowo - sieć wodno - kanalizacyjna) 113 700 90002 Gospodarka odpadami 13 500 a) wydatki bieŝące 13 500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 500 a) wydatki bieŝące 2 500 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000 a) wydatki bieŝące 165 000 b) wydatki majątkowe 15 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 15 000 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieŝące 15 000 90095 Pozostała działalność 1 000 a) wydatki bieŝące 1 000

- 5-19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 405 390 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 196 660 a) wydatki bieŝące 68 160 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 380 b) wydatki majątkowe 128 500 92116 Biblioteki 59 950 a) wydatki bieŝące 54 950 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 170 b) wydatki majątkowe 5 000 92195 Pozostała działalność 67 000 a) wydatki bieŝące 67 000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000 92195 Pozostała działalność - środki do dyspozycji jednostek 81 780 pomocniczych (Rad Sołeckich) a) wydatki bieŝące 81 780 20 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 65 000 92601 Obiekty sportowe 10 000 a) wydatki bieŝące 10 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 53 000 a) wydatki bieŝące 53 000 w tym dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 53 000 92695 Pozostała działalność 2 000 a) wydatki bieŝące 2 000 RAZEM: 16 109 866