Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 002 000 a) wydatki bieżące 8 002 000 6 572 000 1 430 000 01008 Melioracje wodne 13 478 000 a) wydatki bieżące 6 778 000 6 778 000 6 700 000 01018 Rolnictwo ekologiczne 85 000 a) wydatki bieżące 85 000
01095 Pozostała działalność 306 500 a) wydatki bieżące 306 500 200 000 106 500 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 20 853 000 15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 853 000 a) wydatki bieżące 20 853 000 20 853 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 277 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 16 281 000 a) wydatki bieżące 12 313 000 12 293 000 20 000 3 968 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 35 906 000 a) wydatki bieżące 35 906 000 35 906 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 33 090 000 a) wydatki bieżące 19 195 000 6 310 000 12 885 000 13 895 000 630 TURYSTYKA 580 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 220 000 a) wydatki bieżące 220 000 80 000 140 000 63095 Pozostała działalność 360 000 a) wydatki bieżące 360 000 360 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 740 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 740 000 a) wydatki bieżące 1 740 000 0 0 1 740 000 0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 568 077 71003 Biura planowania przestrzennego 3 150 000 a) wydatki bieżące 3 150 000 2 700 000 450 000 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 388 077 a) wydatki bieżące 388 077 296 571 91 506 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000 a) wydatki bieżące 30 000 30 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 601 728 75017 Samorządowe sejmiki województw 850 000 a) wydatki bieżące 850 000 850 000
75018 Urzędy marszałkowskie 12 835 728 a) wydatki bieżące 12 735 728 10 118 799 2 616 929 100 000 75095 Pozostała działalność 916 000 a) wydatki bieżące 916 000 200 000 716 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 917 120 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 1 740 000 a) wydatki bieżące 1 740 000 1 740 000 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 2 177 120 a) wydatki bieżące 2 177 120 2 177 120
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 950 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 13 950 000 a) wydatki bieżące 1 950 000 w tym: 1) rezerwa celowa w kwocie: 750.000,- zł z przeznaczeniem na: a) realizację prestiżowych, znaczących dla kultury województwa, regionu i kraju przedsięwzięć kulturalnych w kwocie: 50.000,- zł, b) zabezpieczenie planowanego poręczenia kredytu dla szpitali w kwocie: 400.000,- zł, 1 950 000 c) zabezpieczenie odpraw dla pracowników likwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 300.000,- zł. 2) rezerwa ogólna kwota: 1.200.000,- zł z przeznaczeniem na udział własny samorządu w realizacji Programu 12 000 000 PHARE 2000, 2001 i 2002 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 734 825 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 591 686 a) wydatki bieżące 4 591 686 4 040 078 551 608 80111 Gimnazja specjalne 939 040 a) wydatki bieżące 939 040 855 884 83 156
80130 Szkoły zawodowe 11 819 985 a) wydatki bieżące 11 819 985 10 730 366 1 089 619 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 5 411 273 a) wydatki bieżące 5 411 273 4 862 420 548 853 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 963 035 a) wydatki bieżące 3 963 035 3 396 384 566 651 80147 Biblioteki pedagogiczne 5 847 794 a) wydatki bieżące 4 927 794 4 072 152 855 642 920 000 80195 Pozostała działalność 162 012 a) wydatki bieżące 162 012 43 072 118 940
851 85111 85148 85153 85154 OCHRONA ZDROWIA 6 529 100 Szpitale ogólne 3 262 000 a) wydatki bieżące 0 0 3 262 000 Medycyna pracy 2 515 000 a) wydatki bieżące 2 515 000 1 440 000 1 075 000 Zwalczanie narkomanii 57 000 a) wydatki bieżące 57 000 42 795 14 205 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 100 a) wydatki bieżące 184 100 159 850 24 250
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 1 000 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) wydatki bieżące 1 000 1 000 85195 Pozostała działalność 510 000 a) wydatki bieżące 10 000 10 000 500 000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 251 000 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej 550 000 a) wydatki bieżące 550 000 500 000 50 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 701 000 a) wydatki bieżące 2 701 000 2 214 500 486 500
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 295 705 85410 Internaty i bursy szkolne 1 295 705 a) wydatki bieżące 1 295 705 1 134 422 161 283 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000 90095 Pozostała działalność 300 000 a) wydatki bieżące 160 000 160 000 140 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 29 861 733 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 496 600 a) wydatki bieżące 496 600 379 600 117 000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 2 272 000 a) wydatki bieżące 2 272 000 2 272 000
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 743 000 a) wydatki bieżące 2 598 000 2 598 000 145 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 798 000 a) wydatki bieżące 2 798 000 2 798 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 255 000 a) wydatki bieżące 255 000 255 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 619 774 a) wydatki bieżące 619 774 619 774 92116 Biblioteki 3 565 012 a) wydatki bieżące 3 495 012 3 495 012 70 000
92118 Muzea 16 140 747 a) wydatki bieżące 10 170 747 10 170 747 5 970 000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 900 000 a) wydatki bieżące 900 000 700 000 200 000 92195 Pozostała działalność 71 600 a) wydatki bieżące 71 600 71 600 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 468 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 468 000 a) wydatki bieżące 1 468 000 1 343 000 125 000 WYDATKI OGÓŁEM 289 048 788