Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r.



Podobne dokumenty
Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Polecenie krajowych wyjazdów służbowych podpisuje jako zleceniodawca wyjazdu:

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2010

Rozdział I Postanowienia ogólne

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Zasady wnioskowania, kierowania oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia r.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

PATRIOTYZM JUTRA 2012

Zasady wnioskowania, kierowania oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW AKDEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

I. Postanowienia ogólne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 18 /13

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS nr 2 w Krakowie

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

DOP-47/16 Zarządzenie nr 16/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2016 roku

PRAKTYKI STUDENCKIE NA WYDZIALE MiNI PW

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

... (pieczęć firmowa)

DZENIE RADY MINISTRÓW

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r.

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Istotne Postanowienia Umowy

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Zarządzenie Nr 68/2008

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca r.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 540/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia r.

REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP dla Działań wersja z Gdańsk

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Zarządzenie Nr 3404/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 sierpnia 2013r.

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a (nazwa podmiotu)... (adres) (adres)

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku

- PROJEKT - U M O W A

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 17 września 2015 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Transkrypt:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r. w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróŝami słuŝbowymi pracowników. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U.164 poz.365 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju oraz w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej poza granicami (Dz. U. nr 236 poz.1990 i 1991 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje: 1 Wprowadza się instrukcję ustalającą zasady delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Politechniki Gdańskiej na terenie kraju i poza granicami kraju. Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Traci waŝność pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2003 z 24 lutego 2003 r. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2 Rektor prof. dr hab. inŝ. Janusz Rachoń otrzymują: jednostki organizacyjne wg rozdzielnika

Instrukcja w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróŝami słuŝbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Krajowe podróŝe słuŝbowe Zgodnie z definicja zawartą w kodeksie pracy Art. 77 5. 1. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie słuŝbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują naleŝności na pokrycie kosztów związanych z podróŝą słuŝbową. Warunki oraz wysokość naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19. 12 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 wraz z późniejszymi zmianami). 1 1. Pracownicy mogą odbywać podróŝe słuŝbowe na polecenie kierownika danej jednostki organizacyjnej. Polecenie wyjazdu, winno być sporządzone dla celów dowodowych na druku polecenie wyjazdu słuŝbowego. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróŝy oraz środek lokomocji właściwy do odbycia podróŝy (autobus, samochód, samolot, pociąg pośpieszny, klasa, wagon sypialny, rodzaj biletu, normalny, ulgowy, bezpłatny itp.) oraz cel podróŝy w poleceniu wyjazdu słuŝbowego określają odpowiednio rektor, prorektorzy, dziekani, kierownicy jednostek uczelnianych, kanclerz dla kierowników działów administracji centralnej, kierownicy działów dla podległych pracowników. 2. Na pisemny wniosek pracownika moŝe zostać udzielona zgoda na przejazd w podróŝy samochodem osobowym nie będącym własnością uczelni. 3. Pracownikom odbywającym podróŝe słuŝbowe na terenie kraju przysługują świadczenia ustalone w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju (Dz.U.236 poz.1990 wraz z późniejszymi zmianami). Na podstawie 3 pkt. 4 wyŝej wymienionego rozporządzenia za uzasadnione uznaje się wydatki merytoryczne związane z celem podróŝy tj. bilet wstępu na targi, wystawy, itp. 4. Na wniosek pracownika na niezbędne koszty podróŝy przyznaje się zaliczkę. PodróŜe słuŝbowe pracowników poza granicami kraju 2 Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zlecający pracownikom zadania do wykonania poza granicami kraju, są zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi na celowość tych wyjazdów jak równieŝ wysokość wydatków przeznaczanych na ten cel. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróŝy oraz środek lokomocji właściwy do odbycia podróŝy (autobus, samochód, samolot, pociąg, klasa, wagon sypialny, rodzaj biletu normalny, ulgowy, bezpłatny itp.) oraz cel podróŝy na druku polecenie wyjazdu słuŝbowego określają odpowiednio rektor, prorektorzy, dziekani, kierownicy jednostek uczelnianych, kanclerz dla kierowników i pracowników działów administracji centralnej. 2. Na pisemny wniosek pracownika moŝe zostać udzielona zgoda na przejazd w podróŝy samochodem osobowym niebędącym własnością uczelni.

3.Wszystkie formalności związane z wyjazdami za granicę załatwiają odpowiednio: a) wydziały dla własnych pracowników, doktorantów i studentów, b) Dział Współpracy z Zagranicą wyjazdy kierownictwa uczelni, pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych oraz wyjazdy studentów i doktorantów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 3 Pracownicy wyjeŝdŝający w podróŝ słuŝbową za granicę otrzymują zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróŝy i pobytu na podstawie dokumentu wniosku wyjazd słuŝbowy za granicę kraju. Wnioski na wyjazd za granicę naleŝy składać bezpośrednio w Kwesturze co najmniej na 5 dni przed datą wyjazdu. Kwota wnioskowanej zaliczki w walutach obcych nie powinna przekraczać wysokości wynikającej z limitu diet, limitu hotelowego lub ryczałtu oraz dodatkowej jednej diety na dojazdy. Zaliczkę ustala się w pełnych kwotach. Za zgodą pracownika zaliczka moŝe być wypłacona w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej. Zaliczkę wypłaca Kwestura w godzinach od 9-3 tej (poniedziałek piątek) lub przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez osobę wyjeŝdŝającą. 4 Pracownikom odbywającym podróŝ słuŝbową poza granicami kraju przysługują świadczenia przewidziane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 wraz z późniejszymi zmianami). Na podstawie 2 pkt. 2c wyŝej wymienionego rozporządzenia za uzasadnione wydatki podlegające zwrotowi uznaje się wydatki merytorycznie związane z celem podróŝy takie jak: bilety wstępu na wystawy, targi, pokazy, itp. Dokumentowanie kosztów krajowych podróŝy słuŝbowych i poza granicami kraju 5 1. Dokumenty wymagane do rozliczenia kosztów podróŝy : a) rachunek kosztów podróŝy rozliczenie kosztów podróŝy na terenie kraju, b) rachunek kosztów podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju rozliczenia wydatków z pobranej zaliczki w walucie obcej (rozliczenie następuje w walucie otrzymanej zaliczki), c) wniosek pracownika o wyjazd samochodem nie stanowiącym własności uczelni zawierający zgodę kierownika jednostki na korzystanie z tego środka transportu, d) rachunki na wydatki merytorycznie związane z celem podróŝy wymienione w 1 ust. 3 oraz 4, e) bilety kolejowe, lotnicze, autobusowe lub faktury wystawione na adres Politechniki Gdańskiej. Dokumentowania nie wymagają naleŝności ustalane w formie ryczałtów. 2. Rachunki wymienione ust.1a i 1b sporządzone przez osobę delegowaną winny być sprawdzone pod względem merytorycznym i podpisane przez osobę zlecającą wyjazd na okoliczność wykonania zadania oraz sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym. Rachunki wraz z dokumentami potwierdzającymi poszczególne wydatki naleŝy składać do rozliczenia w Kwesturze najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia podróŝy.

Koszty podróŝy dla osób nie będących pracownikami 6 1. Studenci i doktoranci realizujący zadania związane z procesem kształcenia - praktyki, seminaria, zawody, konkursy itp. poza siedzibą naszej uczelni mogą otrzymać zwrot kosztów podróŝy na zasadach przewidzianych dla pracowników pod warunkiem zawarcia umowy zlecającej wyjazd. Wzór umowy stanowi Druk 3 załącznik do umowy. 2. Osoby niebędące pracownikami uczelni, a wykonujące zadania na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło mogą otrzymać zwrot kosztów podróŝy i noclegów na terenie kraju na zasadach przewidzianych dla pracowników pod warunkiem, Ŝe umowa ta zawiera postanowienie o zwrocie kosztów podróŝy. Koszty i formalności związane z pobytem gości zagranicznych 7 1. Goście zagraniczni przybywający do uczelni w celu wykonania zadań wynikających z umów zawartych z podmiotami zagranicznymi, mogą otrzymać świadczenia związane z kosztami pobytu w wysokościach przewidzianych w tych umowach. 2. Koszty pobytu gości zagranicznych przybywających na zaproszenie naszej uczelni w celach związanych z działalnością dydaktyczną lub badawczą w zaleŝności od ustaleń odpowiednio rektora, prorektorów, dziekanów i kanclerza mogą obejmować koszty podróŝy i noclegów. 3. Formalności związane z przyjęciem gości zagranicznych załatwiają we własnym zakresie wydziały. Formalności związane z przyjęciem gości kierownictwa uczelni oraz pozostałych jednostek organizacyjnych uczelni załatwia Dział Współpracy z Zagranicą. 4. Dla celów sprawozdawczych wydziały są zobowiązane bieŝąco przekazywać do Działu Współpracy z Zagranicą informacje o okresie i celu pobytu gości z zagranicy. 8 Dokumenty wymagane do rozliczenia kosztów pobytu gości zagranicznych: 1) Koszty podróŝy faktura lub kopia dokumentu biletu potwierdzonego za zgodność przez opiekuna gościa (w przypadku ewentualnych trudności związanych z udokumentowaniem biletu, moŝna wyprzedzająco dokonywać jego zakupu lub poprosić gościa o odesłanie biletu, a naleŝność za bilet przekazać na wskazany rachunek bankowy). 2) Koszty noclegów rachunek lub faktura wystawione na adres Politechniki Gdańskiej. Ustalenia końcowe 9 1. Ze względu na wymogi szczególnego dokumentowania wydatków w wielu umowach, zwłaszcza gdy koszty podróŝy są finansowane ze środków funduszy strukturalnych, programów i umów międzynarodowych wskazane jest potwierdzenie w miejscu pobytu osoby delegowanej, mimo Ŝe obowiązujące w kraju przepisy prawne takiego obowiązku nie nakładają. Cel podróŝy określany w poleceniach wyjazdu winien jednoznacznie wskazywać zadanie do wykonania. Stosowanie skrótów bądź lakonicznych określeń jest kwestionowane przez organy kontrolujące.

Rachunki kosztów podróŝy winny być wypełniane w sposób staranny i czytelny. Osoby składające rachunki kosztów podróŝy winny podawać nr rachunków bankowych dla celów bezgotówkowego rozliczania naleŝności. 2. Pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni, którzy wykonują zadania na rzecz innych uczelni, ministerstw, stowarzyszeń itp. rachunki kosztów podróŝy winni składać do rozliczenia bezpośrednio w tych jednostkach. Koszty podróŝy w tych przypadkach nie mają związku z kosztami Politechniki Gdańskiej, a rozliczanie ich za pośrednictwem naszej uczelni powoduje komplikacje pod względem podatkowym (VAT), oraz wiąŝe się z dodatkowymi czynnościami, wystawiania i wysyłania faktur lub not, rejestrowania i dochodzenia naleŝności od danej jednostki. 10 Wzory: - polecenia wyjazdu słuŝbowego Druk nr 1, - rachunek kosztów podróŝy na terenie kraju Druk nr 1a - polecenia wyjazdu słuŝbowego poza granice kraju Druk nr 2, - rachunek kosztów podróŝy słuŝbowej poza granice kraju do polecenia wyjazdu słuŝbowego Druk nr 2a - umowa Druk nr 3 stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Druk nr 1... nazwa jednostki organizacyjnej Polecenie wyjazdu słuŝbowego nr kod jednostki nr kolejny rok dla... imię i nazwisko nr ewidencyjny pracownika... stanowisko słuŝbowe do...... nazwa instytucji, adres na czas od.. do.. dzień m-c rok dzień m-c rok w celu...... środek lokomocji... rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny)...... pieczątka i podpis sporządzającego data, pieczątka i podpis zatwierdzającego wyjazd Potwierdzenie pobytu

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓśY NA TERENIE KRAJU Druk 1a... nazwisko i imię Wyjazd Przyjazd Środek Koszty miejscowość data godz. miejscowość data godz. lokomocji zł gr Koszty przejazdu samochodem nie będącym własnością uczelni *) Stan licznika Ilość km przed wyjazdem po przyjeździe Stawka za 1 km Sprawdzono pod względem merytorycznym Ryczałt za dojazdy Diety Noclegi wg rachunków / ryczałt Inne wydatki wg załączników..... RAZEM KOSZTY dzień m-c rok podpis osoby zlecającej wyjazd Rachunek sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Pobrano zaliczkę Do wypłaty **) Zwrot do kasy Kwituję odbiór, zł..... dzień m-c rok podpis słownie... Zatwierdzono do wypłaty... na, zł..... dzień m-c rok podpis osoby delegowanej słownie...... **) naleŝność proszę przelać na rachunek bankowy nr:.. dzień m-c rok........ podpisy osób zatwierdzających dzień m-c rok podpis osoby delegowanej *) naleŝy dołączyć wniosek pracownika na odbycie podróŝy samochodem nie będącym własnością uczelni Dekret księgowy rodzaj działalności kod. jedn. nr zadania rodzaj kosztu... podpis dysponenta środków finansowych

Druk nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej Polecenie wyjazdu słuŝbowego poza granicę kraju nr kod jednostki nr kolejny rok 1. Zlecenie wypłaty zaliczki dla... nazwisko i imię Diety... x...... (rodzaj waluty) nr ewidencyjny pracownika... stanowisko słuŝbowe do...... Noclegi... x... Ryczałt na dojazdy Dieta dojazdowa Inne... Razem... 2. Kwota zaliczki w złotych (wypełnia Kwestura) na czas od.. do.. kurs 3. Źródła finansowania wyjazdu złotych w celu...... środek lokomocji...... rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny) Strona zagraniczna zapewnia...... działalność nr zadania......... data pieczątka i podpis zatwierdzającego wyjazd Zatwierdzono do wypłaty...... na, zł data pieczątka i podpis sporządzającego słownie........ dzień m-c rok... podpisy osób zatwierdzających

Wypłacono KW nr... Data i podpis kasjera Zaliczkę w walucie... (słownie)... otrzymałem. W przypadku nie rozliczenia się z zaliczki w terminie 14 dni od daty powrotu z zagranicy upowaŝniam Politechnikę Gdańską do jej potrącenia z najbliŝszej wypłaty wynagrodzenia....... data podpis delegowanego Pokwitowanie wypłaty zaliczki

Druk nr 2a Rachunek kosztów podróŝy słuŝbowej poza granicą kraju do polecenia wyjazdu słuŝbowego nr kod jednostki nr kolejny rok Imię i nazwisko: Stanowisko słuŝbowe: Czas podróŝy: wyjazd Przekroczenie granicy przyjazd miejscowość data godzina miejscowość data godzina Czas podróŝy krajowej nr ewidencyjny pracownika Czas podróŝy zagranicznej Niniejszym oświadczam, Ŝe w czasie pobytu słuŝbowego za granicą zapewniono/ nie zapewniono mi częściowego wyŝywienia, korzystałem/ nie korzystałem/łam z bezpłatnych noclegów (nie potrzebne skreślić) Koszty podróŝy Liczba Kwota 1. Diety 2. Noclegów (rachunek hotelowy, ryczałt) 3. Ryczałt na dojazdy 4. Dieta dojazdowa 5. 6. Ogółem koszty 7. Pobrana zaliczka 8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty Razem kwota waluty obcej 9. Kwota do wypłaty w złotych... data i podpis osoby delegowanej kwota waluty kurs kwota w złotych Rachunek sprawdzono pod względem: merytorycznym rachunkowym formalnym i...... data i podpis osoby zlecającej wyjazd data i podpis Pobrana zaliczka Koszt delegacji Kwota waluty Kurs Kwota w złotych RóŜnice kursowe

Dekret księgowy Zatwierdzono do wypłaty rodzaj działalności kod. jedn. nr zadania rodzaj kosztu na, zł słownie........ dzień m-c rok...... podpis dysponenta środków finansowych podpisy osób zatwierdzających

... (nazwa jednostki organizacyjnej) Druk 3 Umowa nr pomiędzy Politechniką Gdańską zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowaną przez... działającego z upowaŝnienia Rektora, a Panem/ Panią...zamieszkałym w... zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania następującego zadania: 1.... zadanie, miejscowość.... w dniach od.. do..... środek lokomocji (wymienić rodzaj klasę, rodzaj biletu bezpłatny, ulgowy, normalny) Za wykonanie zadania Wykonawcy przysługują: naleŝności przewidziane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz.1990 z późniejszymi zmianami). Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 2... data i podpis Zleceniodawcy... podpis Wykonawcy