Zestawienie zakupów. za okres sobota, 1 grudnia 2018 poniedziałek, 31 grudnia Korente Anna Słodkiewicz LUMEN COMPLEX

Podobne dokumenty
Zestawienie zakupów. za okres piątek, 1 marca 2019 niedziela, 31 marca Wartość brutto. Opis. Kontrahent. Numer. Data dokumentu.

Zestawienie zakupów. za okres piątek, 1 lutego 2019 czwartek, 28 lutego Opis. Wartość brutto. Kontrahent. Numer. Data dokumentu.

Zestawienie zakupów. za okres 1 kwietnia kwietnia Opis. Wartość brutto. Kontrahent. Numer. Data dokumentu. dokumentu 108,00 146,06

Zestawienie zakupów. za okres piątek, 1 marca 2019 niedziela, 31 marca Data wpływu. Opis Kontrahent. Wartość brutto. Numer.

Zestawienie zakupów. za okres sobota, 1 grudnia 2018 poniedziałek, 31 grudnia Data wpływu. Opis Kontrahent. Wartość brutto. Numer.

Zestawienie zakupów. za okres wtorek, 1 stycznia 2019 czwartek, 31 stycznia Opis. Wartość brutto. Data wpływu. Numer. Kontrahent.

Zestawienie zakupów. za okres piątek, 1 lutego 2019 czwartek, 28 lutego Opis. Wartość brutto. Data wpływu. Numer. Kontrahent.

Zestawienie zakupów. za okres piątek, 1 lutego 2019 czwartek, 28 lutego Opis Kontrahent

Zestawienie zakupów. za okres 1 marca marca Opis. Wartość brutto. Kontrahent. Numer. Data dokumentu. dokumentu 108,00 430,50 364,08

Zestawienie zakupów. za okres sobota, 1 grudnia 2018 poniedziałek, 31 grudnia Wartość brutto. Opis. Numer. Kontrahent. Data dokumentu.

Zestawienie zakupów. za okres 1 maja maja Wartość brutto. Opis. Kontrahent. Numer. Data dokumentu. dokumentu 61,50 49,20 157,24 298,40

Zestawienie zakupów. za okres 1 lutego lutego Wartość brutto. Opis. Data wpływu. Numer. Kontrahent. dokumentu 119,66 8,00 812,32 449,83

Zestawienie zakupów. za okres sobota, 1 czerwca 2019 niedziela, 30 czerwca Opis. Wartość brutto. Kontrahent. Numer. Data dokumentu.

Zestawienie zakupów. za okres sobota, 1 czerwca 2019 niedziela, 30 czerwca Data wpływu. Opis. Wartość brutto. Numer. Kontrahent.

Zestawienie zakupów. za okres piątek, 1 lutego 2019 czwartek, 28 lutego Data wpływu. Wartość brutto. Opis. Numer. Kontrahent.

Zestawienie zakupów. za okres poniedziałek, 1 kwietnia 2019 wtorek, 30 kwietnia Opis. Wartość brutto. Data wpływu. Numer. Kontrahent.

Zestawienie zakupów. za okres 1 grudnia grudnia Opis. Wartość brutto. Kontrahent. Numer. Data dokumentu. dokumentu 350,00 766,36 86,54

Zestawienie zakupów. za okres środa, 1 maja 2019 piątek, 31 maja Data wpływu. Wartość brutto. Opis Kontrahent. Numer. dokumentu 258,59 244,50

Zestawienie zakupów. za okres 1 czerwca czerwca Opis. Data wpływu. Wartość brutto. Kontrahent. Numer. dokumentu 55,20 1,62 232,85 623,32

Zestawienie zakupów. za okres piątek, 1 marca 2019 niedziela, 31 marca Wartość brutto. Opis. Numer. Kontrahent. Data dokumentu.

Zestawienie zakupów. za okres wtorek, 1 stycznia 2019 czwartek, 31 stycznia Opis. Data wpływu. Wartość brutto. Kontrahent. Numer.

Zestawienie zakupów. za okres środa, 1 maja 2019 piątek, 31 maja Opis. Data wpływu. Wartość brutto. Kontrahent. Numer. dokumentu ,61 80,00

Zestawienie zakupów. za okres sobota, 1 grudnia 2018 poniedziałek, 31 grudnia Data wpływu. Opis. Wartość brutto. Numer. Kontrahent.

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Iwanowice otrzymanej *) otrzymanej za rok korekta II

Zestawienie zakupów. za okres 1 grudnia grudnia Data wpływu. Opis. Wartość brutto. Numer. Kontrahent. dokumentu 120,00 594,24 400,00

Zestawienie zakupów. za okres 1 maja maja Wartość brutto. Opis. Data wpływu. Numer. Kontrahent. dokumentu 37,38 974, ,00 430,00

Zestawienie zakupów. za okres 1 grudnia grudnia Data wpływu. Wartość brutto. Opis. Numer. Kontrahent. dokumentu 199,26 607,00 517,20

2014 ROK SPIS KART. Wniosek o zezwolenie na transport odpadów. Zezwolenie na transport odpadów

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Umowa Najmu. zawarta w dniu..roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 935 UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2018 r.

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel

Nazwa przedsiębiorstwa Adres firmy. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C. EKOMBUD Skowronek, Gazda Sp. J.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Osiągnięte przez Gminę Miasto Częstochowa w 2012r. poziomy dla gospodarowania odpadami komunalnymi

INSTYTUT FIZYKI JĄ DROWEJ im. Henryka Niewodniczań skiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Sprawa: ZP 4/P/2010 Kraków, 9 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.


Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku

(dot. Sprawozdań kwartalnych).

właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sosnowiec. (dot. sprawozdań kwartalnych)

Koordynatorzy. Koordynatorzy ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej PGNiG: Centrala PGNiG SA, Pełnomocnik Zarządu

Protokół z przeprowadzonego opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata

WYKAZ UMÓW I POROZUMIEŃ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LESZNIE

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2011

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA

Tytuły pakietu Big Press

Cennik dla Firm (nr 4/ ważny od r.)

L.dz. PN/21/2013 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne nr PN/21/2013 na zadanie pn: Sprzedaż energii elektrycznej.

PKP S. A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

Cennik dla Firm (nr 6/ ważny od r.)

część I przedmiotu zamówienia - zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw

Nazwa jednostki Źródła dochodów Przeznaczenie dochodów

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej. prowadzonej przez Fundację Pomóc Więcej w Sosnowcu,

Cennik dla Firm (nr 8/2019 ważny od r.)

Komunikat Aktualizujący Nr 1 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego VI Programu Emisji Obligacji. PCC Rokita Spółka Akcyjna

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu zdjęto. Bochnia, dn r.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SPIS KART 2010 Lp. Nr karty Podmiot Sprawa

INFORMACJA DODATKOWA

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

Warszawa: Dostawa mebli biurowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka

L.p. Nazwa i adres firmy Adres punktu zbierania

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Plany i wydatki w PSP Gminy Komprachcice za lata Załącznik 1

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

L.p. Nazwa i adres firmy Adres punktu zbierania

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie zadań częściowych nr 1,2,3,7,8,10,11,12,13i18

Rozdział 3 Inwentaryzacja procesów i zasobów biorących udział w procesach

SPIS KART 2007 Lp. Numer karty Wnioskodawca Przedmiot sprawy

Tytuły pakietu Big Press

ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Kasprzaka 25

PKP S. A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

Procedura jednoetapowa. Tytuł projektu

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lp. Nazwa wykonawcy Dane kontaktowe wykonawcy Zakres wykonywanych prac 1. ABACUS firma rekomendowana przez Levada Sp. z o.o.

INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI. Zastosowane kryteria wyboru. Podsumowanie transakcji na rachunku. Data Liczba uznań Suma uznań

WYKAZ AGENCJI ZATRUDNIENIA

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

Nazwa przedsiębiorstwa Adres firmy

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA 2015 ROK W OLKUSZU

Informacja na temat realizowanych projektów:

Nazwa przedsiębiorstwa Adres firmy. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C. EKOMBUD Skowronek, Gazda Sp. J.

rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w Lublinie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Transkrypt:

Zestawienie zakupów za okres sobota, 1 grudnia 2018 poniedziałek, 31 grudnia 2018 1 VAT 04.12.2018 Faktura 20/12/18 za zakup art.żywnościowych 2 VAT 04.12.2018 Faktura 45/2018 za zakup art.żywnościowych 3 VAT 04.12.2018 Faktura F/03855/18 za zakup art.zywnościowych 4 VAT 04.12.2018 Faktura IPO- 8012698/2018 za miesięczny dostęp do portal ośwaitowy 5 VAT 05.12.2018 Faktura 42/12/18 za zakup art.żywnościowych 6 VAT 05.12.2018 Faktura F/03869/18 za zakup art.żywnościowych 7 VAT 05.12.2018 Faktura FV/3038/2018 za zakup halogenów 8 VAT 05.12.2018 9 VAT 05.12.2018 10 VAT 05.12.2018 FFS- 10283/11/2018/RO FFS- 10283/11/2018/RO FFS- 10283/11/2018/RO za zakup wyposażenia za zakup wyposażenia za zakup wyposażenia 11 VAT 06.12.2018 Faktura 46/2018 za zakup art.żywnościowych Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Łotewska 9a LUMEN COMPLEX 598,05 213,80 135,00 121,77 361,16 163,80 85,01 8 077,45 627,55 189,30 139,55 1/7

12 VAT 06.12.2018 Faktura 53/12/18 za zakup art.żywnościowych 823,73 13 VAT 06.12.2018 2379/W12/2018 za zakup dzienników Wyd.Akcydensowe S.A Sklep Firmowy 12 25-953 Kielce Winnicka 4 5271201598 33,21 14 VAT 07.12.2018 Faktura 082/ZEC/11/18 za energię cieplną Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116 1 795,91 15 VAT 07.12.2018 Faktura 082/ZEC/11/18 za energię cieplną Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116 1 099,74 16 VAT 10.12.2018 Faktura 107/12/18 za zakup art.żywnościowych 1 209,14 17 VAT 10.12.2018 Faktura 74/12/18 za usługi BHP CUS PYREK Kielce Barwinek 11 300,00 18 VAT 10.12.2018 1026/2018 za zakup wyposażenia CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik 262,48 19 VAT 10.12.2018 16/011894/2018 za wodę Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932 385,62 20 VAT 10.12.2018 16/011894/2018 za wodę Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932 33,17 21 VAT 10.12.2018 16/011894/2018 za ścieki Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932 626,97 22 VAT 10.12.2018 7894 za zakup art.żywnościowych Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955 263,55 23 VAT 11.12.2018 Faktura 47/2018 za zakup art.żywnościowych 218,13 24 VAT 11.12.2018 Faktura F/03944/18 za zakup art.żywnosciowych 327,65 2/7

25 VAT 12.12.2018 Faktura 136/12/18 za zakup art.żywnościowych 465,88 26 VAT 12.12.2018 16/12/2018 za zakup kart NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań 13,50 27 VAT 13.12.2018 Faktura 150/12/18 za zakup art.żywnościowych 431,83 28 VAT 13.12.2018 Faktura 31/08869881 za zakup art.żywnościowych EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 6770066541 103,32 29 VAT 13.12.2018 Faktura F/03976/18 za zakup art.żywnosciowych 212,45 30 VAT 13.12.2018 SFS- 8970/11/2018/RO za zakup pomocy dydaktycznych 879,60 31 VAT 14.12.2018 Faktura 176/12/18 za zakup art.żywnościowych 369,62 32 VAT 14.12.2018 Faktura 177/12/18 za zakup art.żywnościowych 114,95 33 VAT 14.12.2018 510/F/FB/7049/12/18 za gaz Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028 232,48 34 VAT 17.12.2018 Faktura 201/12/18 za zakup art.żywnościowych 832,02 35 VAT 17.12.2018 Faktura F/04020/18 za zakup art.żywnościowych 529,45 36 VAT 17.12.2018 8073 za zakup art.żywnościowych Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955 275,10 37 VAT 18.12.2018 Faktura 208/12/18 za zakup art.żywnościowych 156,46 3/7

38 VAT 18.12.2018 Faktura 48/2018 za zakup art.żywnościowych 160,04 39 VAT 18.12.2018 1689/FH/2018 za dzierżawę Arcop 60,27 40 VAT 18.12.2018 2465093-01-6-R za nadzór pedagogiczny Wyd. FORUM Poznań Polska 13 251,15 41 VAT 18.12.2018 FS 284/2018 za usługi informatyczne PEI TOMBIT 369,00 42 VAT 19.12.2018 Faktura 12/12/18 za zakup śwaudczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych DELTA Lidia Jabłońska 25-312 Kielce ul. Warszawska 34 6572157361 42,42 43 VAT 19.12.2018 Faktura 12/12/18 za zakup śwaudczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych DELTA Lidia Jabłońska 25-312 Kielce ul. Warszawska 34 6572157361 207,58 44 VAT 19.12.2018 Faktura 235/12/18 za zakup art.żywnościowych 552,81 45 VAT 19.12.2018 Faktura FV 8596/2018 za zakup środków higienicznych BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Połowniaka 10/34 6571698474 785,63 46 VAT 19.12.2018 Faktura FV 8596/2018 za zakup środków higienicznych BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Połowniaka 10/34 6571698474 1 335,00 47 VAT 19.12.2018 Faktura FV 8596/2018 za zakup środków czystości BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Połowniaka 10/34 6571698474 321,07 48 VAT 19.12.2018 Faktura FV/154/2018 za przegląd instlacji elektrycznej JAROSŁAW HOROSZ Z.U.B. "INSTALACJE ELEKTRYCZNE" 26-130 Suchedniów ul. Powstańców 1863 r. 46/54/50 6631305002 183,29 49 VAT 19.12.2018 Faktura FV/154/2018 za przegląd instlacji elektrycznej JAROSŁAW HOROSZ Z.U.B. "INSTALACJE ELEKTRYCZNE" 26-130 Suchedniów ul. Powstańców 1863 r. 46/54/50 6631305002 1 120,51 50 VAT 20.12.2018 Faktura 243/12/18 za zakup art.żywnościowych 391,48 4/7

51 VAT 20.12.2018 Faktura F/04072/18 za zakup art.żywnościowych 189,95 52 VAT 21.12.2018 Faktura 255/12/18 za zakup art.żywnościowych 183,01 53 VAT 21.12.2018 Faktura 466 za montaż roletek materiałowych PPHU ROLMAX SŁAWOMIR WIĘCŁAWEK, EWA WIĘCŁAWEK 25-343 Kielce ul. Pomorska 53 6571817080 3 400,00 54 VAT 21.12.2018 Faktura 466 za montaż roletek materiałowych PPHU ROLMAX SŁAWOMIR WIĘCŁAWEK, EWA WIĘCŁAWEK 25-343 Kielce ul. Pomorska 53 6571817080 0,26 55 VAT 24.12.2018 Faktura 49/2018 za zakup art.żywnościowych 5,48 56 VAT 27.12.2018 Faktura 50/2018 za zakup art.żywnosciowych 79,78 57 VAT 28.12.2018 Faktura 007/ZEC/12/18 za energię cieplną Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116 2 585,95 58 VAT 28.12.2018 Faktura 288/12/18 za zakup art.żywnosciowych 125,97 59 VAT 28.12.2018 Faktura 296/12/18 za zakup art.żywnosciowych 213,89 60 VAT 28.12.2018 Faktura 298/12/18 za zakup art.żywnosciowych 4 496,35 61 VAT 28.12.2018 Faktura 51/2018 za zakup art.żywnościowych 79,84 62 VAT 28.12.2018 Faktura F/04134/18 za zakup art.zywnosciowych 3 707,73 63 VAT 31.12.2018 Faktura FV/KB/06/18/016378 za zakup biurka DESK 2 DEK MEBLE 239,00 5/7

64 VAT 31.12.2018 faktura 0/018 0012/363014 Zakup fotela sigma EC 701 65 VAT 31.12.2018 Faktura 320/12/18 za zakup art.żywnosciowych 66 VAT 31.12.2018 Faktura 53/2018 za zakup art.gospodarczych 67 VAT 31.12.2018 68 VAT 31.12.2018 Faktura VAR 2476771-01-9- R 021347000001202 za zmienione przepisy dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego CD za energię elektryczną 69 VAT 31.12.2018 110/2019 Zakup koszulki biurowe 70 VAT 31.12.2018 71 VAT 31.12.2018 za zakup pomocy pomocy dydaktycznych 2018/12/FVDSKP/AZME/300 22503/MAG/2018 za zakup drukarki 72 VAT 31.12.2018 8091 za zakup art.żywnościowych 73 VAT 31.12.2018 FS 98/12/2018 za zakup laptopów 74 VAT 31.12.2018 FS 98/12/2018 za zakup laptopów 75 VAT 31.12.2018 FS 98/12/2018 za zakup myszy 76 VAT 31.12.2018 FS 98/12/2018 za zakup oprogramowania OFFICE HOME DEK MEBLE Wyd. FORUM Poznań Polska 13 PGE Obrót S.A. Oddział Skrżysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082 Wyd.Akcydensowe S.A Sklep Firmowy 12 25-953 Kielce Winnicka 4 5271201598 "PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 02-460 Warszawa ul. Gottlieba Daimlera 2 5251563996 ALO.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-236 Kraków ul. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 17A/36 5130204838 Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955 490,77 1 824,00 31,91 47,97 526,17 15,00 341,00 1 075,00 252,00 2 697,94 2 734,55 95,94 999,01 6/7

77 VAT 31.12.2018 78 VAT 31.12.2018 SFS- 11938/12/2018/Ro SFS- 11938/12/2018/Ro za zakup dywanu za zakup dywanu 79 VAT 31.12.2018 Faktura112/2019 Zakup taśmy malarskiej Wyd.Akcydensowe S.A Sklep Firmowy 12 25-953 Kielce Winnicka 4 5271201598 R A Z E M 56 137,02 254,78 945,12 10,00 7/7