ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

Podobne dokumenty
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR LI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 4 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 22 października 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XVIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 9 listopada 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

ZARZĄDZENIE NR 84/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach)

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie ,00 zł

UCHWAŁA NR XVII / 125 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Wydatki budżetu na 2011 rok

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY PORONIN. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/116/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

Uchwała Nr XXX/156/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XVI/156/16

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 roku

UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Kraków, dnia 29 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 października 2014 roku

terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a,

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

,64 zł. 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały )

l.p. Dział Nazwa źródła dochodów Zmniejszenia Zwiększenia RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: dochody bieżące

Plan Finansowy na 2018 rok - Urząd Miasta Ciechanów

UCHWAŁA NR XIII/60/2015 RADY GMINY PORONIN. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Kraków, dnia 27 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 179/XXIII/2017 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 17 lutego 2017 roku

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan wydatków na rok 2007

UCHWAŁA NR XXX/155/2017 RADY GMINY ŚWIERCZÓW. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Transkrypt:

tabela nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK 1) zwiększyć plan dochodów budżetu na rok 2011 w kwocie 42 408,20 zł dochody bieżące dochody majątkowe nazwa działu klasyfikacji / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ust.1 pkt 2i 3 w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 852 POMOC SPOŁECZNA 42 408,20 42 408,20 - Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 7 500,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 908,20 34 908,20 RAZEM 42 408,20 42 408,20

tabela nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK 1) zwiększyć plan wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie 56 858,20 zł nazwa działu i rozdziału klasyfikacji plan wydatków ogółem wydatki bieżace wydatki jednostek budżetowych w szczególności: w tym na: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorzadu, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym obsługa długu jednostki samorządu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego 852 POMOC SPOŁECZNA 42 408,20 42 408,20 7 500,00 34 908,20 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 85295 Pozostała działalność 34 908,20 34 908,20 34 908,20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 85401 Świetlice szkolne 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 RAZEM 56 858,20 56 858,20 13 450,00 9 950,00 3 500,00 7 500,00 1 000,00 34 908,20 2) zmniejszyć plan wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie 14 450,00 zł nazwa działu i rozdziału klasyfikacji plan wydatków ogółem wydatki bieżace wydatki jednostek budżetowych w szczególności: w tym na: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorzadu, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym obsługa długu jednostki samorządu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 80101 Szkoły podstawowe 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 RAZEM 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00

Załącznik nr 2 PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2011 I. DOCHODY Wyszczególnienie jednostki Nazwa /działu, rozdz./ plan na 2011 r. 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 110 000,00 Zespół Szkolno - Gimnazjalny 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 w Nędzy 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 w Górkach Śl. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 51 000,00 w Babicach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 51 000,00 Przedszkole w Nędzy 801 Oświata i wychowanie 37 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 37 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 850,00 80101 Szkoły podstawowe 850,00 w Zawadzie Ks. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 000,00 RAZEM 231 850,00 II. WYDATKI Wyszczególnienie jednostki Nazwa /działu, rozdz./ plan na 2011 r. 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 110 000,00 Zespół Szkolno - Gimnazjalny 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 w Nędzy 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 w Górkach Śl. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 51 000,00 w Babicach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 51 000,00 Przedszkole w Nędzy 801 Oświata i wychowanie 37 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 37 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 850,00 80101 Szkoły podstawowe 850,00 w Zawadzie Ks. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 000,00 RAZEM 231 850,00

Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH nazwa działu i rozdziału klasyfikacji plan wydatków ogółem dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 500,00 2 500,00 01030 Izby rolnicze 2 500,00 2 500,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 658,00 19 658,00 40 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 000,00 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 19 658,00 19 658,00 budzetowego - bieżące, częściowe utrzymanie dróg gminnych 16 170,00 16 170,00 budzetowego- montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych 3 488,00 3 488,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 520,00 17 520,00 70095 Pozostała działalność 17 520,00 17 520,00 budzetowego- remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi 17 520,00 17 520,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 341,00 2 341,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 341,00 2 341,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 500,00 7 500,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 500,00 7 500,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW 30 920,00 30 920,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 920,00 21 920,00 budzetowego- bieżące oczyszczanie, porządkowanie, odśnieżanie ulic, placów i chodników gminnych 21 920,00 21 920,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000,00 9 000,00 budzetowego- pielęgnacja i utrzymanie zieleńców stanowiących własność gminy 9 000,00 9 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 328 500,00 328 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 149 700,00 149 700,00 92116 Biblioteki 178 800,00 178 800,00 RAZEM 448 939,00 68 098,00 338 500,00 42 341,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków ogółem dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe 130 900,00 130 900,00 46 000,00 46 000,00 85195 Pozostała działalność 84 900,00 84 900,00 921 nazwa działu i rozdziału klasyfikacji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 350,00 15 350,00 92195 Pozostała działalność 15 350,00 15 350,00 926 KULTURA FIZYCZNA 108 300,00 108 300,00 92695 Pozostała działalność 108 300,00 108 300,00 RAZEM 254 550,00 254 550,00