tabela nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK 1) zwiększyć plan dochodów budżetu na rok 2011 w kwocie 42 408,20 zł dochody bieżące dochody majątkowe nazwa działu klasyfikacji / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ust.1 pkt 2i 3 w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 852 POMOC SPOŁECZNA 42 408,20 42 408,20 - Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 7 500,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 908,20 34 908,20 RAZEM 42 408,20 42 408,20
tabela nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK 1) zwiększyć plan wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie 56 858,20 zł nazwa działu i rozdziału klasyfikacji plan wydatków ogółem wydatki bieżace wydatki jednostek budżetowych w szczególności: w tym na: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorzadu, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym obsługa długu jednostki samorządu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego 852 POMOC SPOŁECZNA 42 408,20 42 408,20 7 500,00 34 908,20 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 85295 Pozostała działalność 34 908,20 34 908,20 34 908,20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 85401 Świetlice szkolne 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 RAZEM 56 858,20 56 858,20 13 450,00 9 950,00 3 500,00 7 500,00 1 000,00 34 908,20 2) zmniejszyć plan wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie 14 450,00 zł nazwa działu i rozdziału klasyfikacji plan wydatków ogółem wydatki bieżace wydatki jednostek budżetowych w szczególności: w tym na: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorzadu, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym obsługa długu jednostki samorządu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 80101 Szkoły podstawowe 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00 RAZEM 14 450,00 14 450,00 13 450,00 9 950,00 3 500,00 1 000,00
Załącznik nr 2 PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2011 I. DOCHODY Wyszczególnienie jednostki Nazwa /działu, rozdz./ plan na 2011 r. 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 110 000,00 Zespół Szkolno - Gimnazjalny 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 w Nędzy 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 w Górkach Śl. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 51 000,00 w Babicach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 51 000,00 Przedszkole w Nędzy 801 Oświata i wychowanie 37 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 37 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 850,00 80101 Szkoły podstawowe 850,00 w Zawadzie Ks. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 000,00 RAZEM 231 850,00 II. WYDATKI Wyszczególnienie jednostki Nazwa /działu, rozdz./ plan na 2011 r. 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 110 000,00 Zespół Szkolno - Gimnazjalny 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 w Nędzy 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 w Górkach Śl. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 51 000,00 w Babicach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 51 000,00 Przedszkole w Nędzy 801 Oświata i wychowanie 37 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 37 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 850,00 80101 Szkoły podstawowe 850,00 w Zawadzie Ks. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 000,00 RAZEM 231 850,00
Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH nazwa działu i rozdziału klasyfikacji plan wydatków ogółem dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 500,00 2 500,00 01030 Izby rolnicze 2 500,00 2 500,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 658,00 19 658,00 40 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 000,00 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 19 658,00 19 658,00 budzetowego - bieżące, częściowe utrzymanie dróg gminnych 16 170,00 16 170,00 budzetowego- montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych 3 488,00 3 488,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 520,00 17 520,00 70095 Pozostała działalność 17 520,00 17 520,00 budzetowego- remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi 17 520,00 17 520,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 341,00 2 341,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 341,00 2 341,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 500,00 7 500,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 500,00 7 500,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW 30 920,00 30 920,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 920,00 21 920,00 budzetowego- bieżące oczyszczanie, porządkowanie, odśnieżanie ulic, placów i chodników gminnych 21 920,00 21 920,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000,00 9 000,00 budzetowego- pielęgnacja i utrzymanie zieleńców stanowiących własność gminy 9 000,00 9 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 328 500,00 328 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 149 700,00 149 700,00 92116 Biblioteki 178 800,00 178 800,00 RAZEM 448 939,00 68 098,00 338 500,00 42 341,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków ogółem dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe 130 900,00 130 900,00 46 000,00 46 000,00 85195 Pozostała działalność 84 900,00 84 900,00 921 nazwa działu i rozdziału klasyfikacji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 350,00 15 350,00 92195 Pozostała działalność 15 350,00 15 350,00 926 KULTURA FIZYCZNA 108 300,00 108 300,00 92695 Pozostała działalność 108 300,00 108 300,00 RAZEM 254 550,00 254 550,00