Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 16).

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r.

Możliwości rozwoju placówki. Fundusze kilka słów wstępu. EFRR a EFS

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 6).

Budżet na rok 2012 WYDATKI

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

UCHWAŁA NR VI/102/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

UCHWAŁA NR XI/77/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r.

UCHWAŁA Nr 208/2734/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok.

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Finasowanie Oświaty w perspektywie Środki UE.

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Jednostka organizacyjna Okres realizacji. Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie. Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie

Jednostka organizacyjna Okres realizacji. Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie. Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/449/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Uchwała Nr V/25/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2011r.

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 20 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /13 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Nr 370/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Uchwała Nr LVII/263/2010 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

UCHWAŁA NR././2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia r.

DOCHODY. Olsztyn, dn r.

Uchwała Nr XLVIII/645/18 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2010 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 18 marca 2010r.

UCHWAŁA NR XXVI/625/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 roku

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych

UCHWAŁA NR 168/XXVII/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Białystok, dnia 4 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

UCHWAŁA NR XXXV/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/494/2013 RADY POWIATU W SANOKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/274/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała Nr X / 56 / 2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2015 roku

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

UCHWAŁA NR V/77/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

UCHWAŁA NR LXXXVII/2130/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 3 do WPF na lata UZASADNIENIE

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR LXX/1704/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata r.

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę zł

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

UCHWAŁA NR XVII/161/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR 188/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Uchwała Nr VI-47/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 marc 2007 roku

UCHWAŁA NR XXXV/409/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR VIII/74/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt:

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 16). Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków ( 1 i 2 uchwały). W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 268.880 zł w gminnym zadaniu pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; zwiększa się wydatki w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 268.880 zł w zadaniu gminnym pn. Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym powiększenie wybiegów lamowatych i osłów. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 18 maja 2010 r. znak: WF/3876/OW/44/0162/10-001/10, w którym Zarząd Funduszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 maja 2010 r. podjął decyzję o dofinansowanie ww. zadania w wysokości 268.880 zł. Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów. Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym związanych z likwidacją napowietrznej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy wybiegach zwierząt i zastąpienie jej instalacją podziemną. Powstaną wybiegi o większej powierzchni, co pozwoli na stworzenie dogodniejszych warunków bytowania dla zwierząt. Udział własny stanowią środki finansowe w kwocie 62.754,40 zł, które są zabezpieczone w budżecie w zadaniu Remont sieci ciepłowniczej na wybiegu lamowatych, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska. 3 i 4 uchwały).

2 W budżecie na 2010 rok dokonuje się poniższych zmian: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 666.610 zł w grupie zadań 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i dotyczą środków na realizację projektów wymienionych poniżej w tytułach zadań wydatkowych; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 666.610 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: zadania gminne: Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010 19.219 zł Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków poprzez ich zwiększenie w roku 2010 o kwoty wydatków niezrealizowanych w latach ubiegłych dla zadań związanych z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie Comenius. Projekt został wprowadzony do budżetu Miasta Łodzi w 2008 r. a jego realizatorem są jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji. Przedszkolna edukacja wspierająca bez ryzyka 21.781 zł Zmiana wynika z urealnienia planu dochodów i wydatków na skutek niezrealizowanych w 2009 r. wydatków stanowiących różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2009. Szkoła drugiej szansy 249.710 zł Uchwałą Nr LXXXVI/1516/10 z dnia 12 maja 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację w 2010 r. nowego projektu pn. Szkoła drugiej szansy. Projekt realizowany będzie przez Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 2011. Całkowita wartość projektu wynosi 411.990 zł. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 249.710 zł, z czego:

3 płatność ze środków europejskich kwota 212.253 zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota 37.457 zł. Środki w roku 2010 przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń dla osób realizujących projekt (pedagoga, psychologa, personelu zarządzającego i obsługi finansowo księgowej), zakup usług związanych z organizacją obozów i wyjazdów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych (m. in. komputerów, podręczników, filmów edukacyjnych, tablicy interaktywnej, magnetofonów), materiałów biurowych i kserograficznych, komputera, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego i drobnego sprzętu biurowego oraz na koszty szkoleń (nauczycieli i zespołu projektowego i nauczycieli w zakresie obsługi tablicy interaktywnej). Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum o utrudnionym dostępie do edukacji i podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkole w zakresie podmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie programu rozwojowego powstałego na podstawie diagnozy sytuacji i potrzeb tej szkoły. Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wsparcie indywidualnego rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek edukacyjnych. zadania powiatowe: Zawodowiec XXI wieku 473 zł Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu 877 zł Zmiana wynika z urealnienia planu dochodów i wydatków na skutek niezrealizowanych w 2009 r. wydatków stanowiących różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2009. Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia 374.550 zł Uchwałą Nr LXXXII/1443/10 z dnia 17 marca 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź w 2010 roku projektu pn. Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia. Projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

4 Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 2011. Całkowita wartość projektu wynosi 646.299 zł. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 432.426 zł, z czego: płatność ze środków europejskich kwota 374.550 zł, wkład własny niepieniężny beneficjenta kwota 57.876 zł. Środki w roku 2010 przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt oraz pozostałe wydatki tj. zakup pomocy dydaktycznych (aparaty cyfrowe, skanery, kamery video), materiałów biurowych, energię, podróże służbowe oraz zakup usług dotyczących promocji, cateringu, usług telefonicznych i internetowych, opłat za wynajem pomieszczeń na potrzeby biura projektu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania ICT w dydaktyce (ze szczególnym uwzględnieniem platformy e-learningowej) przez 300 nauczycieli wszystkich przedmiotów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenia ogólne w województwie łódzkim, którzy będą uczestniczyli w kursach doskonalących w ramach projektu. Cel powyższy będzie realizowany między innymi poprzez nabycie przez nauczycieli umiejętności w zakresie obsługi platformy e-learningowej i przygotowanie metodyki prowadzenia zajęć przez Internet; nabycie przez nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych umiejętności w zakresie przygotowywania multimedialnych materiałów do umieszczania na platformie oraz nabycie przez nauczycieli przedmiotów informatycznych umiejętności w zakresie instalowania, kofigurowania i administrowania szkolnymi platformami e - learningowymi. 5 i 6 uchwały). W budżecie na 2010 rok dokonuje się poniższych zmian:

5 zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 12.642 zł w zadaniu powiatowym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi : Środki na realizację projektu pn. Chcemy inaczej ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 12.642 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania powiatowego pn. Chcemy inaczej. Zwiększenia budżetu Miasta Łodzi dokonuje się w związku z Umową Finansową Nr 12/055/2010 zawartą w dniu 18 kwietnia 2010 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Młodzież w działaniu a Miastem Łódź. Projekt pn. Chcemy inaczej realizowany będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS Nr 1 w Łodzi. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Młodzież w działaniu, Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe. Projekt realizowany będzie od 01.05.2010 r. 30.09.2010 r. Całkowita wartość projektu wynosi 20.553 zł, z czego: środki z budżetu UE 12.642 zł środki własne niepieniężne i wkład obcy 7.911 zł. Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt (wynagrodzenia instruktora wspinaczki oraz osoby wspierającej) oraz pozostałe wydatki, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów (na zajęcia warsztatowe i spotkania), koszulek oraz zakup usług dotyczących kosztów: wynajmu sali, wejść na ściankę, wypożyczenia sprzętu, przygotowania i wydrukowania ulotek oraz nadruku na koszulkach. Tematyka projektu dotyczy zmniejszenia skali narkomanii wśród młodych ludzi poprzez zaangażowanie ich w działania sportowe (wspinaczka). Natomiast założone cele to m. in.; uświadomienie grupie młodzieży, która przez społeczeństwo traktowana jest jako drugiej kategorii, ich mocnych stron, stworzenie grupy wsparcia, zaangażowanie jej w formy aktywności, które promują zdrowy tryb życia i są sposobem na zmianę dotychczasowego funkcjonowania. 7, 8 i 9 uchwały). W budżecie na 2010 rok:

6 zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 410.864 zł w nowym zadaniu gminnym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Aktywny i zdrowy przedszkolak ; zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości 3.680 zł w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 414.544 zł z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Aktywny i zdrowy przedszkolak. Uchwałą Nr LXXXII/1445/10 z dnia 17 marca 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. Aktywny i zdrowy przedszkolak. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 2012. Całkowita wartość projektu wynosi 911.678 zł. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 414.544 zł, z czego: płatność ze środków europejskich kwota 354.554 zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota 56.310 zł wkład własny Miasta kwota 3.680 zł. Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt (wynagrodzenia dla prowadzących dodatkowe zajęcia, personelu obsługowego w tym specjalistów, lekarza ortopedy i obsługi finansowo księgowej) oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (zestaw Scogrym do tworzenia ścieżek gimnastycznych i torów przeszkód, panele sensoryczne mające na celu m. in. rozwijanie i stymulowania zmysłu dotyku), wydatki na organizację zajęć terenowych, rajdów, zajęcia na basenie, promocje projektu poprzez druk informatora dla rodziców, prowadzenie strony internetowej, artykuły w prasie lokalnej itp.

7 Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 6 lat z Łodzi i zakłada: wydłużenie czasu pracy przedszkolaka o 2 godziny w każdej grupie, upowszechnianie edukacji przedszkolnej i zwiększenie ilości dzieci objętych tą edukacją o 30 osób, dostosowanie wyposażenia bazy dydaktycznej i placu zabaw przedszkola do prowadzenia zajęć gimnastycznych w małych grupach ze specjalistami oraz zajęć rozwijających sprawność ruchową poza terenem placówki, organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz podniesienie świadomości dzieci i rodziców dotyczących zdrowego stylu życia. 10, 11 i 12 uchwały). W budżecie na 2010 rok: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 474.912 zł w nowym zadaniu powiatowym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi ; zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości 51.588 zł w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 526.500 zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi. Zwiększenia budżetu Miasta Łodzi dokonuje się z związku z Uchwałą Nr LXXXII/1444/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2010 r., w której Rada wyraziła zgodę na realizację projektu pn. Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 2011.

8 Całkowita wartość projektu wynosi 807.658 zł, w tym wkład własny Miasta 102.980 zł (finansowy 73.822 zł oraz niepieniężny 29.158 zł). W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 526.500 zł, z czego: płatność ze środków europejskich kwota 462.667 zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota 12.245 zł wkład własny Miasta kwota 51.588 zł. Wkład niepieniężny Miasta w roku 2010 skalkulowano na kwotę 17.812 zł. Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt (wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, nauczycieli tworzących pakiety edukacyjne, psychologa, doradcy zawodowego, personelu zarządzającego i obsługi finansowo księgowej) oraz pozostałe wydatki tj. zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatronicznej i elektronicznej (profesjonalnych programów komputerowych, urządzeń kserograficznych), materiałów biurowych oraz materiałów do wykonania prac modelowo konstrukcyjnych. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 poprzez zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w trakcie trwania całego procesu kształcenia. Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, stworzenie platformy e learningowej, wzmocnienie współpracy z pracodawcami, wsparcie uczniów opieką pedagogiczno psychologiczną i doradztwo edukacyjno zawodowe. 13 i 14 uchwały). W budżecie na 2010 rok: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 292.566 zł w nowym zadaniu powiatowym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Metoda projektów w gimnazjum ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 292.566 zł w nowym powiatowym zadaniu pn. Metoda projektów w gimnazjum.

9 Zwiększenia budżetu Miasta Łodzi dokonuje się z związku z Uchwałą Nr LXXXVI/1518/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 2010 r., w której Rada wyraziła zgodę na realizację projektu pn. Metoda projektów w gimnazjum. Projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 2011. Całkowita wartość projektu wynosi 467.753 zł. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 315.256 zł, z czego: płatność ze środków europejskich kwota 292.566 zł, wkład własny Miasta (niepieniężny) kwota 22.690 zł. Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń i umów o dzieło osób realizujących projekt oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego i drukarskiego, zakup usług dotyczących promocji, cateringu, usług transportowych i hotelarskich, telefonicznych i internetowych, energię, opłat za wynajem pomieszczeń na potrzeby biura projektu. Celem projektu jest ukształtowanie kompetencji 100 nauczycieli gimnazjów poprzez uczestnictwo w kursie doskonalącym w zakresie wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektów w fazie projektowania i wdrażania oraz oceny działań projektowych. Cel ten będzie osiągnięty m. in. poprzez ukształtowanie nauczycieli w zakresie procedur wdrażania projektów w fazie projektowania, wdrażania przez nauczycieli do praktyki szkolnej metody projektów poprzez wykonywanie przez uczniów grupowych projektów badawczych w ciągu 5 miesięcy trwania projektu, rozpowszechnianie projektów badawczych wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli w ciągu 2 miesięcy trwania projektu. 15 i 16 uchwały). W budżecie na 2010 rok:

10 zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 491.868 zł w nowym zadaniu powiatowym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd II ; zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w wysokości 491.868 zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd II. Projekt pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd II współfinanowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.3 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010 r. 31.03.2011 r. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 798.626 PLN ( z tego płatność ze środków europejskich 678.832 PLN, wkład własny ze środków Funduszu Pracy 119.794 PLN). W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kota 596.458 zł, z czego: płatność ze środków europejskich kwota 491.868 zł, wkład własny ze środków Funduszu Pracy kwota 104.590 zł. Celem projektu jest realizacja szkoleń pracowników PUP zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych, co pomoże im bardziej efektywnie wspierać osoby w wieku 45 plus. Ponadto przewiduje się realizację szkoleń w zakresie stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które będą pozwalały zwrócić uwagę na zróżnicowanie potrzeby kobiet i mężczyzn oraz bariery, na jakie napotykają obie płci w dostępie do rynku pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 17, 18 i 19 uchwały).

11 W budżecie na 2010 rok: w Wydziale Budżetu zwiększa się dochody w wysokości 50.602 zł w nowym zadaniu gminnym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne ; w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą: zmniejsza się wydatki w wysokości 16.868 zł w zadaniu gminnym pn. Promocja turystyczna Miasta Łodzi ; zwiększa się wydatki w wysokości 67.470 zł w nowym gminnym zadaniu pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne Uchwałą Nr LXXXIII/1462/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013. Ww. projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Projekt realizowany jest od 01.06.2009 r. 31.07.2010 r. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 67.470 zł, z czego: ze środków europejskich kwota 50.602 zł, ze środków własnych Miasta kwota 16.868 zł. Projekt zakłada wypracowanie i komercjalizację produktów turystycznych Łodzi poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej samodzielne zwiedzanie miasta przez turystów i mieszkańców. Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia usług turystycznych przybliżających minioną historię XIX-wiecznej Łodzi. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez nowatorskie rozwiązania informacyjne wykorzystujące fotokod, jako szybki nośnik łączący nas bezpośrednio z tematyczną bazą w Internecie, co oznacza powstanie dwóch dobrze oznakowanych szlaków turystycznych. 20 i 21 uchwały).

12 W budżecie na 2010 rok w Wydziale Budżetu zwiększa się o kwotę 233.399 zł: dochody w nowym zadaniu gminnym pn. 8.3. Środki finansowe pochodzące refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne ; wydatki w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych. W związku z refundacyjnym charakterem projektu wprowadza się po stronie dochodów ww. zadanie tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt w roku 2009. Kwotę powyższą wprowadza się na zwiększenie rezerwy celowej zabezpieczonej na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych. Środki będą stanowiły źródło sfinansowania udziału Miasta w następnych projektach. 22, 23 i 24 uchwały). W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 84.909 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2010 r. Nr FN.I-30112-91/2010; Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych, z tego dla: Domu Dziecka nr 1, Łódź, ul. Aleksandrowska 123 na zadanie: Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia w kwocie 5.000 zł Domu Dziecka nr 3 Słoneczna Polana, Łódź, ul. Sowińskiego 3 na zadanie: Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 27 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz z pierwszym wyposażeniem w kwocie 49.409 zł Domu Dziecka nr 7 im. S. Żeromskiego, Łódź, ul. Przyszkole 38 na zadanie: Adaptacja budynku znajdującego się na terenie Domu Dziecka na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia w kwocie 8.000 zł

13 Domu Dziecka nr 9, Łódź, ul. Bednarska 15a na zadanie: Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia przy ul. Gdańskiej 95 w kwocie 22.500 zł; zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości 84.909 zł z powiatowego zadania majątkowego pn. Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych ; zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 169.818 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.: Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 27 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz z pierwszym wyposażeniem Dom Dziecka Nr 3, ul. Sowińskiego 3 w wysokości 98.818 zł Adaptacja budynku znajdującego się na terenie Domu Dziecka na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia Dom Dziecka Nr 7, ul Przyszkole 38 w wysokości 16.000 zł Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia Dom Dziecka Nr 1, ul. Aleksandrowska 123 w wysokości 10.000 zł Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia przy ul. Gdańskiej 95 Dom Dziecka Nr 9, ul. Bednarska 15a w wysokości 45.000 zł. Zgodnie z zapisem art. 115 ustawy o pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. W związku z tym wkład własny zostanie pokryty ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej w zadaniu majątkowym pn. Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych.

14 25 i 26 uchwały). W budżecie na 2010 rok w Wydziale Zdrowia Publicznego zwiększa się o kwotę 637.235 zł: dochody w zadaniu gminnym pn. 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ; Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w kwocie 600.000 zł, Miejską Przychodnię Wieloprofilową Śródmieście w kwocie 18.725 zł, Miejską Przychodnię Lecznicza w kwocie 18.510 zł. wydatki w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 600.000 zł Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu w wysokości 37.235 zł Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wspomagania organizacji pozarządowych poprzez zakup usług w postaci akcji i projektów profilaktycznych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów ( 27 uchwały).

15 W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia dochodów na kwotę 11.697 zł w grupie zadań 8.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn.: Równy strat w obliczu nierównych szans na kwotę 2.087 zł Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka na kwotę 5.394 zł Statek ZEWIKA zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej na kwotę 308 zł Przedszkole otwarte na kwotę 2.918 zł Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole na kwotę 990 zł. Ww. zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów dla zadań związanych z realizacją projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty wymienione powyżej zostały wprowadzone do budżetu miasta Łodzi w 2009 roku a ich realizatorami są jednostki budżetowe nadzorowane przez Wydział Edukacji. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków ( 28 uchwały). 1. W Wydziale Obsługi Administracyjnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 100.000 zł z gminnego zadania pn. Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych na realizację gminnego zadania pn. Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu Zwiększenie środków pozwoli na przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych i metalowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych UMŁ i w części zabezpieczy potrzeby związane z utworzeniem stanowisk pracy w nowopowstałych wydziałach. 2. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 28.840 zł z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: Zawodowiec XXI wieku w wysokości 27.553 zł Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu w wysokości 1.287 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

16 gminnego pn. Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka w wysokości 16.689 zł powiatowego pn. Szkoły zawodowe w wysokości 12.151 zł. Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu wkładu własnego beneficjeta w projektach unijnych pn. Zawodowiec XXI wieku i Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu przy jednoczesnej zmianie wkładu pieniężnego na wkład niepieniężny. Natomiast zwiększenie wkładu własnego beneficjenta w projekcie unijnym pn. Przedszkolna edukacja wspierająca bez ryzyka wynika ze zmiany wkładu niepieniężnego na wkład pieniężny. Zwolnione środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków na energię w szkole zawodowej (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12) spowodowanym wzrostem cen oraz większymi potrzebami w związku z dłuższym niż w latach ubiegłych okresem zimowym. 3. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 183.000 zł z gminnego zadania pn. Przedszkola niepubliczne na realizację nowego gminnego zadania pn. Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizacji tych form oraz sposobu działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) konieczne jest dotowanie placówek w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego. W nowo utworzonym zadaniu pn. Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne przewiduje się dotować 4 punkty przedszkolne, do których uczęszczać będzie średniomiesięcznie 66 dzieci. Powyższe środki zabezpieczą wypłatę dotacji do końca 2010 roku. 4. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 45.200 zł w zadaniu gminnym pn. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży z grupy wydatków statutowych i dotacji na wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami wypoczynku letniego. 5. W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 50.000 zł między gminnym zadaniami majątkowymi:

17 z zadania pn. Przebudowa obiektu Karpacka na zadanie pn. Przebudowa obiektu przy al. Unii Lubelskiej 2. Obiekt przy al. Unii Lubelskiej został zamknięty z uwagi na zagrażający zdrowiu i życiu jego użytkowników zły stan okien w świetlikach hali. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na 2010 rok na to zadanie środków w wysokości 200.000 zł nie przewidywano wymiany świetlików. Zachodzi więc konieczność przesunięcia środków z zadania pn. Przebudowa obiektu Karpacka. Ich zmniejszenie nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadania. Zmiany Załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok ( 29 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do ww. uchwały budżetowej ( 30 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany w Tabeli Nr 11 pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii do ww. uchwały budżetowej ( 31 uchwały. Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do uchwały.