WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006



Podobne dokumenty
Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

01008 Melioracje wodne

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Plan wydatków na rok 2007

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Wydatki na zadania gminne

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%


WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

Wydatki na zadania gminne

Wydatki razem ,31

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

zagranicznych w danym roku , ,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z tego: Wydatki na programy finansowane z

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Transkrypt:

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXVIII/216/2005 z dnia 21.12.2005 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 657 336 O1009 Spółki wodne O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 413 598 4 253 598 O1030 Izby rolnicze Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego O1036 oraz rozwój obszarów wiejskich 121 950 121 950 O1095 Pozostała działalność 51 788 51 788 600 Transport i łączność 9 030 927 60004 Lokalny transport zbiorowy 683 500 79 000 604 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 467 000 467 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 860 427 4 300 700 805 000 7 050 427 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 078 100 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 30 000 2 70095 Pozostała działalność 728 100 11 300 2 000 300 439 500 275 000 168 000 98 000 98 000 3 356 595 166 095 124 109

75022 Rady gmin 75023 Urzędy gmin Sheet1 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756047 Pobór podatków i opłat i niepodatkowych nal. Budżetowych wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsł. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 8 490 22 847 3 249 2 400 5 000 145 600 145 600 2 896 400 1 6 132 700 320 500 45 500 63 100 614 600 51 000 41 000 97 500 17 000 80 500 2 510 2 510 1 200 215 30 1 065 326 840 311 840 21 400 2 540 500 112 400 35 000 35 000 2 2 2 19 307 556 13 637 143 Page 2

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii pozostale wydatki bieżące 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 31 364 5 004 020 23 500 390 990 1 003 710 143 190 2 348 791 36 000 4 655 578 464 187 303 270 28 120 62 520 9 020 61 257 1 058 063 404 750 316 900 196 400 14 750 39 640 5 660 79 963 3 375 594 2 141 550 149 540 426 330 60 700 597 474 659 224 35 721 31 393 3 704 12 223 1 383 574 800 65 350 65 350 47 995 47 995 1 260 000 1 2 97 000 12 000 195 000 946 000 5 747 825 Page 3

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85295 Pozostała działalność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 014 250 76 000 2 650 1 2 100 3 823 500 38 460 38 460 683 815 683 815 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 593 400 340 000 17 000 68 000 9 400 159 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 900 2 500 400 1 1 985 178 961 658 692 770 50 800 126 940 18 350 72 798 23 520 23 520 788 420 100 000 60 000 40 000 675 420 591 420 84 000 13 000 13 000 1 053 100 533 100 163 100 3 Page 4

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92114 Pozostałe instytucje kultury 92116 Biblioteki 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp 92695 Pozostała działalność OGÓŁEM 2 2 1 1 1 212 000 1 037 000 97 000 940 000 49 474 387 Page 5