RADA GMINY SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 G^ UCHWAŁA N R X X X I I I / 207/14 Sko?^y n z d n i a 2 6 m a r c a 2 0 1 4 r ' w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.211. art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ) Rada Gminy Skołyszyn uchwala co następuje: 1 I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 158 664,47 zł 1/ wynajem sal w domach ludowych 1 670 zł w tym: - Harklowa 320 zł - Bączal Górny 50 zł - Bączal Dolny 250 zł - Przysieki 650 zł - Lisów 400 zł 2/zwrot za energię elektryczną, gaz, wodę 1 129 zł w tym - Harklowa 70 zł - Bączal Górny 31 zł -Bączal Dolny 318 zł - Przysieki 326 zł - Lisów 384 zł 3/część oświatowa subwencji ogólnej 21306 zł 4/ sprzedaż pawilonu dydaktycznego o konstrukcji szkieletowej w Szkole Podstawowej w Przysiekach 7 600 zł 5/ dotacje celowe na realizację projektów w Bączalu Dolnym 3 540.47 zl 61 wpływy za wynajem sal w placówkach oświatowych 390 zl II wynajem autobusu w Szkole Podstawowej w Święcanach 639 zł 8/ odsetki od środków na rachunkach w placówkach oświatowych 700 zł 91 środki z PFRON na zakupy inwestycyjne 105 000 zł 10/ podatek od nieruchomości 10 700 zł 11/ odsetki od podatków 5 137 zł 12/ odszkodowanie za szkody wyrządzone w budynku OSP Skołyszyn 853 zł II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę, w tym: 158 664,47 zł 1/ wydatki bieżące w oświacie oraz edukacyjnej opiece wychowawczej 24 175.47 zł 21 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach 105 000 zł 3/ wydatki bieżące w Domach Ludowych zł 4/ wydatki bieżące w OSP Skołyszyn 853 zł 5/ wydatki bieżące w administracji 10000 zł 6/ podatek od nieruchomości 10700 zł 7/ odsetki od podatku 5 137 zł 1
Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów oraz wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 108 665 zł. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn. 3 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rady Gminy: Rewizyjnej oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów. 4 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODN CZ4CY RABY/GMINY w 5 KOŁYS mgr Wiesław ftasiak 2
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/207/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r. Z E S T A W I E N I E DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU DO K L A S Y F I K A C J I BUDŻETOWEJ I. ZWIĘKSZENIA Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Kwota zł 1. 2. 3. 4. 1. 754 BEZPIECZEŃSTWO P U B L I C Z N E I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 853 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 853 0970 Wpływy z różnych dochodów 853 2. 756 DOCHODY OD OSÓB P R A W N Y C H, OD OSÓB F I Z Y C Z N Y C H I OD INNYCH J E D N O S T E K 15 837 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I ZWIĄZANE Z ICH P O B O R E M T T 7~f~\T X r T t T T T f~w T~\ S~ "T 1 v Ł ' 1 v T 7* T T "TT f~*k T "X T T ' Z T / \ T T 7~~\ T -v * ' " P T / T T 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU i r o "s -7 LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI 15 8J>7 CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 10 700 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 137 3. 758 ROŻNE R O Z L I C Z E N I A 21 306 75801 P 7 r c p P A Q W T A T P l W A Q T T R W P M f " TT n n A F M C I L.Z,p,oW U o W 1 A 1 U W A S I U D W Ł I N T I T T J C J U L I N C l DT A TFDNOSTFK S A M O R 7 A D T I L J 1 j J \ J 1, LJ1 N \J k3 1 1_>1V O / V1V1VJ i Y z _ jt\ L Z L J 21 306 TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 306 4. 801 OŚWIATA I W Y C H O W A N I E 8 829 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 990 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 390 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 600 80110 GIMNAZJA 200 0920 Pozostałe odsetki 200 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOL 639 0830 Wpływy z usług 639 3
5. 852 P O M O C SPOŁECZNA 105 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 105 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 105 000 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6. 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A 4 040,47 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 040,47 0920 Pozostałe odsetki 500 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 2 740,20 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 800,27 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7. 921 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O 92109 D O M Y I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 670 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 129 OGÓŁEM 158 664,47 Z E S T A W I E N I E WYDATKÓW W D O S T O S O W A N I U DO K L A S Y F I K A C J I BUDŻETOWEJ II. ZWIĘKSZENIA Lp. Dział Zwiększenie Rozdział Nazwa Kwota zł Paragraf 1. 2. 3. 4. 1. 700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A 15 400 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I 15 400 NIERUCHOMOŚCIAMI 4480 Podatek od nieruchomości 10 400 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 5 000 2. 750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A 10 000 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach 10 000 powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 3. 754 BEZPIECZEŃSTWO P U B L I C Z N E I 853 O C H R O N A PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 853 4
4300 Zakup usług pozostałych 853 4. 801 OŚWIATA I W Y C H O W A N I E 20 635 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 19 432 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 126 4270 Zakup usług remontowych 3 306 80110 GIMNAZJA 564 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 564 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 639 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 639 5. 852 P O M O C SPOŁECZNA 105 437 85203 OŚRODKI WSPARCIA 105 000 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 437 4480 Podatek od nieruchomości 300 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 137 pozostałych podatków i opłat 6. 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C ZA 3 540,47 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 540.47 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 740.20 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 800.27 7. 921 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O 92109 D O M Y I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 670 4260 Zakup energii 1 129 OGÓŁEM 158 664,47/ PRZEWODN w S mgr Wiłkław Has 5
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/207/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r. SZCZEGÓŁOWE K W O T Y PRZENIESIEŃ WYDATKÓW Dział Lp. Rozdział Paragral 1. 2. i. 400 Nazwa -> 3. D / V T U / A D 7 A V1"I"I7 I 7 A f~\t> A T O \ / \ A 7 A V I T7 W Y 1 W A K Z A I N I L 1 Z A O F A I K Y W A J N I F YV F N F R F i T F FT F F T R Y f 7 N A C^X7 T Zwiększenia Kwota zł Zmniejszenia Kwota zl 4. 5. 1 Z A A 1 600 V Y Ł l i J L I W j r l l ^ Ł L E I Y 1 X V I V Z -. J. N / \, V T Y Y Z ^ 1 40002 WODĘ D O S T A R C Z A N I E W O D Y 1 600 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 2. 600 T R A N S P O R T I ŁĄCZNOŚĆ 100 000 60016 D R O G I PUBLICZNE G M I N N E 100 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000 6050 budżetowych 3. 801 OŚWIATA I W Y C H O W A N I E 889 107 065 80101 SZKOŁY P O D S T A W O W E 6 176 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 227 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 894 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 80104 P R Z E D S Z K O L A 589 100 589 4010 Wvna rod7enia osobowe nracowników 100 000 4350 T T Y X I d w l W V4 o v i X X Cł. V_/ O V_/ VJ \ J V Y W L7 I b i V VZ V Y i 11lv Y / V V Zakun usłuo dostenu do sieci Internet 589 4370 Onlatv z tvtułu 7akunu usłuo telekomunikacyjnych świadczonych w 589 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80148 STOŁÓWKI S Z K O L N E 300 300 4210 Zakun materiałów i wvnosażenia 300 z.i i i\ ci i ' i n m c i iciic/ w x vv Y C 4300 Zakun usłut? no70stałvcb 300 H I / c u m Z, U 1 Y LX L_/ C_ł kj i. LX «LZ V / Z_. V y O L Ci 1 Y Vk X 1 4. E D U K A C Y J N A O P I E K A 6 176 854 W Y C H O W A W C Z A 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 176 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 227 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 894 4129 Składki na Fundusz Pracy 55 5. K U L T U R A I OCHRONA 1 600 921 D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O 92109 D O M Y I OŚRODKI K U L T U R Y, 1 600,SWIETLICE I K L U B Y 4260 Zakup energii 1 600 OGÓŁEM 108 665, 108 665jn PRZEWODNI w mgr Wlesfaiu Ha\