BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS
|
|
- Antoni Małek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS wiedza i doświadczenie Audyty wewnętrzne, w tym jednostek samorządu terytorialnego Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE Ochrona danych osobowych Bezpieczeństwo informacji Doradztwo Dane firmy EAGLE AUDITORS EDG: NIP: Regon: Adres siedziby: ul. Mehoffera 68c lok.14, Warszawa Web: e mail: biuro@eagleauditors.pl Tel.: , Fax: (22)
2
3 Warszawa, Szanowni Państwo, mając na względzie obowiązki Kierownika jednostki budżetowej określone przez ustawodawcę w: Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Art.274), Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy EAGLE AUDITORS, która od 2008 roku świadczy min. usługi w zakresie audytu wewnętrznego, w tym usługi dla jednostek samorządu terytorialnego. Świadczona przez EAGLE AUDITORS usługa prowadzenia audytu wewnętrznego to profesjonalna działalność, której zasadniczym celem jest wspieranie Kierownika Jednostki w realizacji celów i zadań przez ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, w sposób aktywny, niezależny, profesjonalny i obiektywny, przynoszący wartość dodaną przez ujawnianie braków i słabości oraz przez wskazywanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy. Proponowana przez nasz zespół metodyka pracy oraz profesjonalizm wraz z partnerskim traktowaniem przedstawicieli Jednostek Audytowanych był każdorazowo doceniany przez naszych Zleceniodawców i potwierdzany referencjami oraz bardzo dobrymi opiniami na temat współpracy. Nasi Klienci dla których zrealizowaliśmy już blisko 70 zadań audytowych, z czego ponad 30 zadań audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego doceniają jakość, uczciwość i rzetelność obsługi powierzonych nam zleceń, czego dowodzi kontynuowana, wieloletnia współpraca z poszczególnymi Jednostkami. Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym przez naszych Klientów potrzebom, doradzamy również w zakresie wdrożenia: wymagań Ustawy z dnia roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwa informacji, której konieczność wdrożenia w instytucjach realizujących zadania publiczne wynika min. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy. Z poważaniem, Właściciel EAGLE AUDITORS
4 Świadczone usługi Bliskie i trwałe relacje z Klientami mają dla nas znaczenie zasadnicze. Każdy z naszych Klientów jest ważny i wyjątkowy, dlatego każdemu z nich oferujemy kompleksowe usługi, działając według jednolitych, międzynarodowych standardów i metodologii, dostarczając najwyższej jakości porad, opinii i ekspertyz. Nasz sukces jest zasługą komplementarnego zespołu naszych specjalistów o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym i cechach osobowościowych. Ponieważ jesteśmy przekonani, że usługi o wyjątkowej jakości mogą zapewnić Klientom tylko wyjątkowi pracownicy, wraz z naszym Partnerem Zarządzającym audytorem MF 835/2004 z wieloletnim doświadczeniem p. Marcinem Wójtowiczem dokładamy wszelkich starań, żeby właśnie takich ludzi nie zabrakło w naszej firmie. Zatrudniamy specjalistów posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie: 1. doradztwa oraz wdrażania wymagań Ustawy z dnia roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, 2. doradztwa oraz wdrażania wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwa informacji, której konieczność wdrożenia w instytucjach realizujących zadania publiczne wynika min. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; 3. prowadzenia audytów: 1) wewnętrznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, 2) projektów finansowanych ze środków UE, 3) informatycznych, 4) finansowych, 5) wdrożenia normy PN EN ISO 9001: 2001, 6) procedur, 4. wdrażania polityki rachunkowości, 5. optymalizacji procesów biznesowych w organizacji, 6. pozyskiwania środków UE dla wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. Realizujemy projekty na terenie Warszawy oraz wszędzie tam, gdzie pokierują nas Zleceniodawcy. Obsługujemy przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki sektora finansów publicznych.
5 Opinie o współpracy z EAGLE AUDITORS Firma EAGLE AUDITORS od roku 2012 przeprowadza w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria zadania audytowe. Powierzone zadania wykonuje zgodnie ze standardami audytu, rzetelnie i terminowo. Polecam firmę EAGLE AUDITORS jako odpowiedzialnego i profesjonalnego partnera. Góra Kalwaria, Beata Kisiel, Sekretarz - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Tel.: (22) wew. 104 W latach 2013 audyt wewnętrzny w Powiecie Bielskim prowadzony był przez Pana Marcina Wójtowicza, Audytora MF 835/2004, na podstawie kolejnych umów zawieranych z Konsorcjum EAGLE AUDITORS z siedzibą w Warszawie. Dotychczas współpraca z Panem Marcinem Wójtowiczem w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego układała się bardzo dobrze. Pan Wójtowicz zna bardzo dobrze zasady funkcjonowania samorządu powiatowego, strukturę organizacyjną starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego, ich zadania i specyfikę, dlatego też powierzyliśmy kontynuowanie prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Bielskim w 2014 roku. Bielsk Podlaski, Ryszard Anusiewicz, Sekretarz Powiatu - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Tel.: (85) Mając na względzie dwuletnią wzorową współpracę rekomenduję firmę EAGLE AUDITORS do realizacji zadań audytowych w jednostkach samorządowych. Janów Lubelski, Bożena Czajkowska, Sekretarz Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Tel.: (15) , Z pełnym przekonaniem mogę polecić zespół EAGLE AUDITORS reprezentowany przez Państwa Katarzynę i Marcina Wójtowiczów, jako rzetelnego wykonawcę audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zlecone przez nas zadania zostały wykonane z najwyższą starannością oraz dbałością o dobry kontakt z przedstawicielami Fundacji. Warszawa, Dominik Jagiełło, Prezes Zarządu Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lokal 24, Warszawa, Tel.:
6 Niniejszym zaświadczam, iż firma EAGLE AUDITORS Katarzyna Wójtowicz świadczyła usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Leżajsk w roku Realizacja prac audytorskich została przeprowadzona w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi standardami. Zaproponowana i wykorzystana przez firmę EAGLE AUDITORS metodyka prowadzenia prac przyczyniła się do sprawnej realizacji planu audytu przy minimalnym obciążeniu pracowników naszej jednostki. Czynności audytowe zostały wykonane przez zespół audytowy w składzie: Katarzyna Wójtowicz Koordynator audytu, Marcin Wójtowicz Audytor, terminowo i z należytą starannością. Dotychczasowa, pozytywnie oceniana współpraca z firmą EAGLE AUDITORS pozwala nam zarekomendować Katarzynę Wójtowicz jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w prowadzeniu usług audytorskich. Leżajsk, Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy Urząd Gminy Leżajsk, Tel.: (17) Współpraca z Panią Katarzyną Wójtowicz i Panem Marcinem Wójtowiczem przebiegała bez zarzutu. Potwierdzam zaangażowanie i profesjonalizm zespołu audytowego EAGLE AUDITORS oraz terminowość realizacji zadań określonych w umowie na lata 2012 i Czynności realizowane w Powiecie hajnowskim przebiegły sprawnie i bez zakłóceń dla funkcjonowania jednostki a wydane rekomendacje zostały przyjęte do realizacji. Hajnówka, Maria Owerczuk, Sekretarz - Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Tel.: (85) Konsorcjum EAGLE AUDITORS od roku realizuje usługę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. W ramach podpisanej umowy Pan Marcin Wójtowicz audytor wewnętrzny nr MF 835/2004 zrealizował następujące czynności: 1. analiza ryzyka do planu rocznego audytu, 2. opracowanie planu audytu wewnętrznego, 3. opracowanie programu realizacji zadania planowego w Urzędzie Miejskim zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem audytu, 4. przeprowadzenie zaplanowanego audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów, 5. sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz zaleceń, 6. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w siedzibie jednostki. Podczas wykonywania czynności wynikających z zawartej umowy Pan Marcin Wójtowicz wykazał się znajomością procesów kształtujących ład organizacyjny naszej jednostki, procesów zarzadzania ryzykiem i kontroli. Potrafił zidentyfikować słabe ogniwa w działalności jednostki, ocenić jakość i efektywność działań, wskazać obszary, w których należy poprawić przepływ informacji, zidentyfikować potencjalne elementy ryzyka oraz zaproponować ich zminimalizowanie. Mając na względzie dotychczasową współpracę możemy polecić Konsorcjum EAGLE AUDITORS potencjalnym zamawiającym do realizacji zadań w obszarze audytu wewnętrznego. Dąbrowa Białostocka, Ewa Czarniecka, Skarbnik Gminy Gmina Dąbrowa Białostocka, Tel.: (85)
7 Zrealizowane projekty Audyt i doradztwo w ramach projektów zagranicznych. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 S&T Services Polska Sp. z o.o. Usługa Audit Expert dla Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Republiki Turcji/Ankara Projekt UE/ Projekt finansowany przez komisję Europejską ALTUN/SDBM/TR /FWC/031 dot.: przygotowania Ministerstwa Rolnictwa Turcji do wdrożenia wymaganych prawem procedur systemu zarządzania i kontroli w ramach programu IPARD oraz późniejszej akredytacji przez komisję Europejską, w tym: 1. przygotowanie Departamentu Kontroli Wewnętrznej do pełnienia funkcji jednostki zarządzającej programem IPARD w Turcji poprzez przygotowanie pakietu procedur do akredytacji /Procedury: Monitoringu, Raportowania, Ewaluacji, Bezpieczeństwa Informacji, Promocji Programu IPARD, Procedura Główna oraz Procedura informowania o zmianach w legislacji; 2. przygotowanie do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania i kontroli; 3. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wszystkich pracowników Departamentu z zakresu przygotowanych procedur; 4. przeprowadzenie próbnego audytu akredytacyjnego W tym: X.2008 I.2009 czynności prowadzone w Minist. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Republiki Turcji Audyty wewnętrzne realizowane w jednostkach administracji publicznej jako audytor wewnętrzny i audytor usługodawca. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych (1 audyt planowy oraz 1 zadanie sprawdzające) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Umowa na obsługę w roku. Realizacja 6 zadań audytowych (3 audyty planowe oraz 3 zadania sprawdzające). 3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (centrala) Departament Audytu/ Sekcja Audytu Systemów Informatycznych Audyt wewnętrzny i koordynacja audytów w organizacji sektora finansów publicznych zatrudniającej ponad pracowników. Nagroda za koordynację audytów akredytacyjnych przyznana przez Prezesa ARiMR - uzyskanie akredytacji przez ARiMR. Realizacja 14 zadań audytowych
8 Audyty wewnętrzne zrealizowane w jednostkach samorządu terytorialnego jako audytor usługodawca. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 Gmina Góra Kalwaria 2 Powiat Bielsk Podlaski 3 Gmina Janów Lubelski 4 Gmina Góra Kalwaria 5 Gmina Leżajsk 6 Powiat Bielsk Podlaski 7 Gmina Janów Lubelski 8 Powiat Hajnówka 9 Gmina Szczerców 10 Gmina Janów Lubelski 11 Powiat Bielsk Podlaski 12 Gmina Góra Kalwaria 13 Powiat Hajnówka 14 Gmina Dąbrowa Białostocka 15 Gmina Leżajsk 16 Gmina Grębocice 17 Gmina Dąbrowa Białostocka Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego
9 18 Gmina Leżajsk 19 Gmina Kruszwica 20 Powiat Tarnobrzeg 21 Powiat Zgorzelecki 22 Powiat Brodnica 23 Gmina Strumień 24 Powiat Bielsk Podlaski 25 Powiat Tarnobrzeg Umowa na obsługę w roku. Realizacja 2 zadań audytowych. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 2 zadań audytowych. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2010 roku. Realizacja 1 zadania audytowego Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi Fundacja Hereditas w Warszawie Fundacja Hereditas w Warszawie Fundacja Hereditas w Warszawie Urząd Miasta Bolesławiec MAN, ul. Diesla 1, Niepołomice Urząd Miasta Bolesławiec Gmina Miejska Kamienna Góra Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo II. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt: Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Rekreacyjnego w Bolesławcu Krytej Pływalni Sportowo Rekreacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu: 20,3 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Wyjść mocniejszym z kryzysu szkolenia to najlepsza inwestycja współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu 1,5 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Centrum Kulturalno Edukacyjne w Bolesławcu I etap Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wartość projektu 3,8 mln euro. Audyt zewnętrzny. Projekt: Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze etap II w ramach RPO WD na lata
10 Wartość projektu 5,9 mln zł Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Starostwo Powiatowe w Trzebnicy Urząd Gminy Gromadka Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach AGROTEC Polska Sp. z o.o. AGROTEC Polska Sp. z o.o. Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w ramach RPO WS na lata Wartość projektu 80,1 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy pawilon dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy nr projektu WND RPDS /08 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu 11,2 mln zł Audyt zewnętrzny. Projekt:,,Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Motyle, Pasternik Nowa Kuźnia, gmina Gromadka (budowa sieci wodociągowej Pasternik Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia z przesyłem do oczyszczalni w Gromadce)" w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu 9,1 mln Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w ramach RPO WS na lata Wartość projektu 80,1 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt współfinansowany ze środków UE Program EQUAL nr projektu A0345. Wartość projektu 14,250 mln pln. W ramach zadania przeprowadzono audyt w siedzibie Administratora Projektu oraz 4 Partnerów. Audyt zewnętrzny. Projekt współfinansowany ze środków UE Program EQUAL nr EQ/030/A/d2/2006 Wartość projektu 7,5 mln pln. W ramach zadania przeprowadzono audyt w siedzibie Administratora Projektu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości oraz 12 Partnerstwach Audyty zewnętrzne i doradztwo. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania 1 TAKOVA Sp. z o.o. 2 Teatr Wielki Opera Narodowa 3 Gmina Modliborzyce 4 5 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o. w Warszawie Mazowiecki Regionalny Fundusz Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach PROW w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wartość projektu 400 tys. pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Audyt zewnętrzny. 1. Audyt realizacji warunków umowy Op 107/2013 z dnia na wykonanie dla TW ON systemu do rezerwacji i sprzedaży elektronicznej biletów wraz z obsługą płatności online. 2. Audyt realizacji warunków umowy Op 161/2013 z dnia Usługa doradcza. Opracowanie rozwiązań systemowych dla poprawnego sporządzania przez pracowników Gminy sprawozdań Rb PDP z wykonania dochodów podatkowych. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych. Szkolenie dla pracowników. Zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych Rok realizacji usługi
11 Pożyczkowy Sp. z.o.o. w Warszawie Molęda Building Group Urząd Gminy Oleśnica DALIA Jolanta Śliwka Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. Gdynia E.T.J. Nieruchomości w Warszawie Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie oraz zapisami umowy w ramach projektu PO KL Twoja firma krok po kroku. Wartość projektu 2,6 mln zł. Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach RPO dla województwa świętokrzyskiego na lata w ramach działania 1.1. Wartość projektu 1,4 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach PROW w ramach działania Wartość projektu 5,6 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach RPO dla województwa mazowieckiego na lata w ramach działania 5.1. Wartość projektu 1,1 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Opracowanie procedur zarządzania i kontroli w ramach projektu PO KL TEKLA PLUS. Wartość projektu 2 mln zł. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych oraz zapisami umowy w ramach projektu PO KL TEKLA PLUS. Wartość projektu 2 mln zł. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych, konsultacje Zewnętrzny audyt księgowy Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych, szkolenie dla pracowników firmy Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych. Przeprowadzenie szkolenia
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji
Bardziej szczegółowoAudyt funduszy strukturalnych
Audyt funduszy strukturalnych AGROTEC POLSKA SP. Z O.O. Audyt funduszy strukturalnych Planowany czas wykładu: 45 min. Prowadzący: Marcin Wójtowicz. Kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego: Certyfikowany
Bardziej szczegółowoROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,
Bardziej szczegółowoDepartament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2010
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie
Bardziej szczegółowoTytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.
Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS
SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe
Bardziej szczegółowoAnkieta: Badanie zapotrzebowania JST na usługi wsparcia
Ankieta: Badanie zapotrzebowania JST na usługi wsparcia Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którego celem
Bardziej szczegółowoFORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro
Żnin, dnia 24 kwietnia 2012r. OR.272.1.19.2012 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie systemu zarządzania i ochrony zbiorami danych osobowych w 6 JST
Bardziej szczegółowoNajwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Oferta dla pływalni i kąpielisk
Najwyższa jakość badań laboratoryjnych jars.pl Oferta dla pływalni i kąpielisk JARS jest liderem wzrostu na polskim rynku usług laboratoryjnych Świadczymy kompleksowe usługi laboratoryjne w sektorze spożywczym,
Bardziej szczegółowoOpis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej
Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego
Bardziej szczegółowoOpis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD
Załącznik nr 6 do Umowy Nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania w ramach Biura LGD Stowarzyszenia
Bardziej szczegółowoKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich- w nowej perspektywie finansowej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- w nowej perspektywie finansowej Katowice, 9 listopada 2015 roku Utworzenie
Bardziej szczegółowo- Kontrola projektów Inwestycyjnych RPO-2007-2013 pod kątem zamówień
CURRICULUM VITAE 1. Nazwisko i imię: Więckowski Marcin 2. Data urodzenia: 25 SIERPIEŃ 1972 3. Adres: Ul. Kutrzeby 3/2, 10-693 Olsztyn 4. Telefon: 512 098 228 5. Adres e-mail: mar294@wp.pl 6. Strona www:
Bardziej szczegółowoRegionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego. na rok Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Załącznik do uchwały Nr 96/1549/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2008 r. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Bardziej szczegółowoFiszka oferty usług proinnowacyjnych
Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka
Bardziej szczegółowoKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o.
Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do sieci... 4 4 Opis
Bardziej szczegółowoWsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008
Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania
Bardziej szczegółowoURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Organizacyjny i Kadr Wydział Organizacyjny Dział Obsługi Zarządu
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Organizacyjny i Kadr Wydział Organizacyjny Dział Obsługi Zarządu Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 071 776 92 01 Sprawozdanie z
Bardziej szczegółowoPlan działania na lata
Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku
Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Bocheńskim i jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 49 ust.
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.
Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostkach
Bardziej szczegółowoMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
Bardziej szczegółowoFUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości
Bardziej szczegółowoŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną
Bardziej szczegółowoUSŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.
2009 Gmina Kaźmierz 2010 2010- Polsce Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie MDDP Akademia Biznesu Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju
Bardziej szczegółowoNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoKatowice, styczeń 2017r. Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna Katowice, ul. Gallusa 12
Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowanie raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna
Bardziej szczegółowoKrešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.
Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.
Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
Bardziej szczegółowoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 to największy w historii Unii Europejskiej program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego
Bardziej szczegółowoAgenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.
Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA
Bardziej szczegółowoRussell Bedford Oferta usług BranżA FMCG
Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm
Bardziej szczegółowoKoncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu. ElŜbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Koncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego ElŜbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej śeglarz, który nie wie dokąd płynie nigdy
Bardziej szczegółowoOFERTA Usług audytowych i doradczych w zakresie ochrony danych osobowych dla jednostek administracji publicznej
OFERTA Usług audytowych i doradczych w zakresie ochrony danych osobowych dla jednostek administracji publicznej 1. Cel i zakres dokumentu Projekt Zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz dobrymi praktykami
Bardziej szczegółowoWzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie
Bardziej szczegółowoPowiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą
Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika
Bardziej szczegółowoSamoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy
Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania
Bardziej szczegółowoProjekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności
Bardziej szczegółowoKONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2016 ROKU. Dokumentacja efektów kontroli/audytów. Organ. wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2016 ROKU Dokumentacja efektów kontroli/audytów Lp. Organ przeprowadzający kontrolę Temat kontroli wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do Zarządzenia Nr 49/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2012r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nazwa i adres JSFP Gmina Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul Grudziądzkiej 30. Cel dokumentu Umiejscowienie
Bardziej szczegółowoStruktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6.10.2015 r. WSTĘP Karta Audytu Wewnętrznego została opracowana zgodnie z Międzynarodowymi
Bardziej szczegółowoRussell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training
Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2017
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2016 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2017 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności
Bardziej szczegółowoFundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast
Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast Rafał Cieślak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH Standardowe środki rodki własnew kredyty/pożyczki yczki Bezzwrotne fundusze Unii
Bardziej szczegółowoAgencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Bardziej szczegółowoMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz
Bardziej szczegółowobudujemy zaufanie w audycie
budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO zawarta w dniu..
WZÓR UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 pomiędzy: Stowarzyszeniem Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Decybelek z siedzibą 15-868
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Bardziej szczegółowoSpółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy
Bardziej szczegółowoOgólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych
Bardziej szczegółowoREGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm
REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2018
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2017 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2018 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności
Bardziej szczegółowoRussell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA
Russell Oferta usług BranżA KolejowA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych
Bardziej szczegółowoOd ODO do RODO. Informacje o usłudze. 699,00 zł. Czy usługa może być dofinansowana? pracowników. Dostępność usługi
Od ODO do RODO Informacje o usłudze Czy usługa może być dofinansowana? Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników Rodzaj usługi Podrodzaj usługi Dostępność usługi Usługa szkoleniowa
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoZałącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1
Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa
Bardziej szczegółowoInformacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.
Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności
Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa, 23-24 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56; sala: 309 00-922
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016
AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary
Bardziej szczegółowoSkuteczna i efektywna ochrona danych osobowych - dostosowanie firmy do wymagań RODO
Skuteczna i efektywna ochrona danych osobowych - dostosowanie firmy do wymagań RODO Informacje o usłudze Czy usługa może być dofinansowana? Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Bardziej szczegółowoAnkieta: Badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących doradztwo dla JST
Ankieta: Badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących doradztwo dla JST Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Rozwoju,
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017 KIM JESTEŚMY? zrzeszamy 252 przedsiębiorców od 26 lat wspieramy rozwój firm rozwijamy innowacyjność, integrujemy firmy, prowadzimy dialog społeczny NASZ JUBILEUSZ 25 lat DIALOG
Bardziej szczegółowoAUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych 5 września 2013 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2016
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2015 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2016 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności
Bardziej szczegółowoDepartament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bardziej szczegółowoWÓJT GMINY KOŚCIERZYNA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
Kościerzyna, dnia 2012-04-27 WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoStan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE
Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach
Bardziej szczegółowoINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych
Bardziej szczegółowoWYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY
WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SP.Z O.O. W przypadku pytań proszę o kontakt: Piotr Żegliński Menedżer ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 208/2734/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.
UCHWAŁA Nr 208/2734/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
Bardziej szczegółowoMożliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld
Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot
Bardziej szczegółowoKRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH. Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW. Poznań 26 marca 2013 roku
KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW Poznań 26 marca 2013 roku Podstawa prawna utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Prawo wspólnotowe Art. 68 rozporządzenia
Bardziej szczegółowoBiura Audytu Wewnętrznego
Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. Regulamin organizacyjny Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Bardziej szczegółowoSTAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE
Bardziej szczegółowoJAK POWIAT BRZESKI KORZYSTA Z FUNDUSZY UNIJNYCH?
JAK POWIAT BRZESKI KORZYSTA Z FUNDUSZY UNIJNYCH? 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (stan na 10 kwietnia 2013 r.) W ramach RPO WO 2007-2013 beneficjenci z terenu
Bardziej szczegółowoWYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.
Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoLGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK
Bardziej szczegółowoFUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej
Bardziej szczegółowoU Z A S A D N I E N I E
U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia
Bardziej szczegółowoNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-05/2011 P/11/002 Pan Tomasz Mularczyk Wójt Gminy Szastarka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy
Bardziej szczegółowoSPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE
STRESZCZENIE Programy etyczne, kryteria oceny, nowe spojrzenie na audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny a przeciwdziałanie korupcji, audyt bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, proces identyfikacji
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest
Bardziej szczegółowoLIST REFERENCYJNY. Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła 61 30-390 Kraków NIP: 676-21-98-713
Referencje Mellow Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła 61 30-390 Kraków NIP: 676-21-98-713 LIST REFERENCYJNY Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie Mellow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
Bardziej szczegółowoOFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY
OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin:
Bardziej szczegółowoUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa Plan audytu na rok 2017 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki
Bardziej szczegółowoRola miast w polityce spójności
Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Bardziej szczegółowoPolska, a fundusze unijne
Polska, a fundusze unijne Po przystąpieniu do UE 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym beneficjentem środków europejskich przeznaczonych na modernizację i restrukturyzację kraju, zarówno w perspektywie
Bardziej szczegółowo