i wydatków za rok 2013
|
|
- Alojzy Mróz
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 z.. ak MleJakl w Tychach Tychy, ul. Fitelberga 4 ttljfax SPRAWOZDANIE '.r ,REGON 24129Ef@BKA MIEJSKIEGO z wykonania planu dochodów W TYCHACH i wydatków za rok 2013 Glównym zadaniem Zlobka jest sprawowanie opieki nad dziecmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia zycia do konca roku szkolnego, w którym dziecko ukonczy 3 rok zycia lub w przypadku gdy niemozliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok zycia. W okresie sprawozdawczym z uslug Zlobka korzystalo srednio 150 dzieci miesiacu. Dzialalnosc Zlobka prowadzona jest w siedmiu grupach rozwojowych. Grupy zróznicowane wiekowo umozliwiaja wlasciwa opieke oraz organizowanie dzieciom zajec odpowiednich do ich wieku. Dzieci przyjmowane sa do Zlobka w ciagu calego roku w miare wolnych miejsc. W okresie wakacji letnich, kiedy 3-latki odchodza do przedszkoli zwalnia sie ok. 70 miejsc dla dzieci z listy oczekujacych na przyjecia. Odplatnosc za pobyt dziecka w Zlobku wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje: miesieczna oplate stala w wysokosci 200,00 zl za pobyt dziecka wymiarze do 10 godzin dziennie, dzienna oplate za wyzywienie (stawke zywieniowa) w wysokosci 5,50 zl, oplate dodatkowa za kazda godzine pobytu dziecka wydluzona ponad wymiar 10 godzin dziennie lub poza godzinami pracy Zlobka w wysokosci 30 zl. Wysokosc oplat zostala ustalona Uchwala Nr IX/ Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. Przecietny miesieczny koszt zwiazany z pobytem dziecka w Zlobku (bez kosztów zywienia) wynosi 1 194,78 zl, z czego: 200,00 zl - ponoszony jest przez rodziców dziecka, tj. 16,7 % ogólu kosztów, 994,78 zl - ponoszony przez Urzad Miasta, tj. 83,3 % ogólu kosztów. Oplata za wyzywienie dziecka obejmuje wsad do kotla i ponoszona jest w 100% przez jego rodziców/opiekunów. Dzieci z rodzin o szczególnie trudnych warunkach spolecznofinansowych otrzymuja swiadczenia z MOPS pokrywajace ww. koszty. Zlobek prowadzi gospodarke finansowa i rozlicza sie z budzetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budzetowych a srodki finansowe uzyskuje z budzetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Na dzialalnosc biezaca Zlobek otrzymal ze srodków wlasnych miasta kwote ,84 zl oraz dotacje z budzetu panstwa w wysokosci ,64 zl.
2 Podstawa gospodarki finansowej Zlobka jest roczny plan dochodów i wydatków. I. DOCHODY: Zródla dochodów tabela: w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budzetowej przedstawia ponizsza Plan po Wykonanie 870,00 99, ,00 115,1 115,2 101,2 115, ,80 172, , , ,15 002,24 99,8 99,0 150,00 720, ,00 739,00 804,80 320, ,00 720,00 150,00 121,7 100, ,19 365, ,00 300,00 Wplywy Pozostale z97,1 odsetki, uslug, róznych wwdochodów tym: tym: Plan Wyszczególnienie % wyk. 5439,00 Dochody ogólem W omawianym okresie Zlobek uzyskal dochody w Wysokosci ,19 zl, tj. 99,1% planu rocznego, które przekazal na konto Urzedu Miasta. Najwyzsza z przekazanych kwot ,15 zl - stanowily oplaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystajacych z uslug Zlobka, w tym: ,00 zl - oplata za pobyt, ,15 zl - oplata za zywienie. Na pozostale dochody skladaja sie: 5439,80 zl - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, 365,00 zl - wynagrodzenie dla platnika podatku dochodowego, 829,64 zl - odsetki bankowe, 172,60 zl - pozostale odsetki, Odsetki byly naliczane za nieterminowe regulowanie naleznosci za pobyt dziecka w Zlobku. Naleznosci odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosly 17,30 zl.
3 II. WYDATKI W okresie sprawozdawczym wydatki ogólem zamknely sie kwota ,48 zl, co stanowi 98,6% realizacji planu ogólem. Szczególowe zestawienie zrealizowanych wydatków wg klasyfikacji budzetowej w porównaniu do planu przedstawia ponizsza tabela ,00 Odpis zakladowy fundusz swiadczen Zakup Wydatki pomocy osobowe naukowych, niezaliczane dydaktycznych, do% Oplaty zna tytulu zakupu telekomunikacyjnych OpIaty uslug Podatek od nieruchomosci 46675,00 Skladki Dodatkowe Podróze Rózne srodków energii oplaty na sluzbowe ubezpieczenie i397022,00 skladki zywnosci osobowe krajowe pracowników spoleczne roczne Zakup Wynagrodzenia mater. uslug leków Fundusz pozostalych remontowych dostepu I393 wyrobów wyposaz. bezosobowe Pracy do sieci medycznych Wykonanie Internet Plan I , l 142, ,00 400,00 45,2 94,1 98,8 95,2 3100,0 258I47755,00 4wynagrodzenie 4 566,00 506,75 400,00 300, ,00 554,00 022,00 730,00 600,00 500,00 165,00 50,0 99,2 63,0 91,3 95, , ,5 97,1 9zdrowotnych 888,52 632,60 125,00 80,8 98,1 52,9 35,0 89,2 98, , ,00 722,50 270,56 600,00 99,7 996,69 866,03 565,00 554,00 93,3 866,26 99, , , ,87 730,00 850,68 379,00 832, , ,88 200,00 21 l47355,30 232,71 200,97 Wyszczególnienie wykona i ,00 985, ma ,00 Plan po
4 Oplaty Szkolenia na rzecz pracowników budzetówniebedacych jednostek , , ,7 759,84 858,00 100,0 92, ,4 505,00 504,05 762, ,6 938,64 698, OGÓl:.E.\1 W'l'OiUKI w tynt: O 667,00 23l ,00 905,00 Glówna pozycje w strukturze wydatków biezacych Zlobka zajmuja wydatki osobowe. Na dzien roku zatrudnienie ogólem wynosi 42 osoby, z czego: 5 osób pracuje w administracji, 21 opiekunek (w tym dwie osoby na zastepstwo), 3 pielegniarki, 8 pokojowych, 3 kucharki, 2 praczki. Srednie, przecietne 42,7 etatów. miesieczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy wynosilo Srednie przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto liczone bez nagród uznaniowych i jubileuszowych wynioslo w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 2 695,52 zl. Za okres sprawozdawczy wydatki osobowe zamknely sie kwota ,18 zl, co stanowilo 99,2 % wykonania planu i 83,7 % udzialu w wydatkach biezacych. Na wydatki osobowe skladaja sie nastepujace pozycje: ,97 zl wynagrodzenia osobowe, ,29 zl dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 125,00 zl ,68 zl ,71 zl 8 041,88 zl 722,50 zl 47429,15 zl wynagrodzenia bezosobowe, skladki ZUS, Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezal. do wynagrodzen, uslugi zdrowotne (badania wstepne i okresowe pracowników), odpis na ZFSS, 2 762,00 zl szkolenia pracowników. Druga pozycja co do wielkosci, pod wzgledem poniesionych wydatków byly srodki zywnosci. Wykonanie za okres sprawozdawczy bylo na poziomie ,69 zl co stanowilo 97,5 % wykonania planu 6,6 % udzialu w wydatkach biezacych. Znaczna pozycje kosztów stanowily opiaty za media, w tym: ,66 zl energia elektryczna, 28484,74 zl c.o ,4 7 zl gaz, 6 140,73 zl woda.
5 Wydatki na media zamknely sie kwota ,60 zl, co dalo 3,3 % udzialu w wydatkach biezacych. Jedna z wiekszych pozycji kosztowych stanowily uslugi obce. W okresie sprawozdawczym wydatki na uslugi obce zamknely sie kwota ,06 zl, co dalo 91,5 % wykonania planu i 2,4 % udzialu w wydatkach biezacych. Zlozyly sie na to nastepujace pozycje: 6 131,99 zl konserwacja dzwigu, systemu p. poz ,00 zl remont elewacji budynku, 3 425,70 zl pozostale koszty napraw i remontów, ,00 zl obsluga prawna, 1 603,80 zl wywóz smieci, 6 607,44 zl oplata za scieki, 3 832,20 zl przeglad (budynku, instalacji elektrycznej i gazowej,gasnic), 3 754,78 zl uslugi telekomunikacyjne, l 270,56 zl uslugi dostepu do. sieci internetowej, 5 586,59 zl pozostale uslugi Pozostale wydatki obejmuja: (ochrona mienia,pocztowe, transportowe) ,00 zl podatek od nieruchomosci, 1 904,45 zl oplata za trwaly zarzad, 7 509,03 zl zakup zabawek, ksiazek i materialów dla grup dzieciecych, 14909,27 zl srodki czystosci, 14874,47 zl wyposazenie (parawany drewniane, komputer) ,49 zl drobny sprzet (gasnice, sliniaki, reczniki, przescieradla, bujaki), ,36 zl materialy biurowe, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, 4472,02 zl 3 566,00 zl 772,75 zl 1 599,60 zl 734,00 zl pozostale materialy (do konserwacji, opatrunkowe, paliwo, programy), podróze sluzbowe krajowe, ubezpieczenie mienia zlobka, oplata za gospodarowanie odpadami, oplaty za dozór techniczny. W okresie sprawozdawczym ww. wydatki zamknely sie kwota 88772,95 zl co dalo 94,5 % wykonania planu i 4,0 % udzialu w wydatkach biezacych. III. REMONTY Plan 5439,00 Remonty zlobka, wnazwa tym: zadania Wykonanie Klasyfikacja 5439, W okresie Zlobka, uszkodzonej sprawozdawczym w wyniku wykonano gradobicia remont które nastapilo elewacji zachodniej w czerwcu 2013 r. sciany budynku
6 IV. WYDATKI INWESTYCYJNE W okresie sprawozdawczym inwestycyjnych. Tychy, dnia r. Powered by TCPDF ( jednostka nie poniosla wydatków na realizacje zadan
i wydatków za rok 2012
SPRAWOZDANIE ZLOBKA MIEJSKIEGO W TYCHACH z wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2012 Glównym zadaniem Zlobka jest sprawowanie opieki nad dziecmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia zycia do konca roku
Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00
( Jzial Rozdzial Paragraf -l- 80146 Tresc 3020 4040 4240 4260 -- 2"'/...'2J... 80195 2580 CentraksztaJce praktycznegoofaz: zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne materialów
PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP.
PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. Zarzadzenie Nr.1!1.~.../III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia a.q.pazdziernika 2012r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie
tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI
tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 671/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 6 wrzesnia 2004r. Pozostala dzialalnosc 4580 4590 4610 Pozostale odsetki Kary i odszkodowania
Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje
Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok 2005 - dotacje Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 861/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r, 71014 (nieinwestycyjne) Opracowania
UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI. Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1313/05 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 grudnia 2005r.
UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1313/05 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 grudnia 2005r. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie
JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI
i JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 754/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 pazdziernika 2004r. Zakup uslug pozostalych 135900,00 01095 Pozostala dzialalnosc 540629,00
Ogólem 3 000, , , ,00 500, , , , , , ,
UKLAD WYKONAWCZY YDA TK DO BUDZETU- Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 903/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 28 lutego 2005r. 3030 Rózne wydatki 02002 Nadzór nad gospodarka na rzecz osób fizycznych 2570
WYKONAWCZYDO BUDZETU-
Strona ulad WYDA TK WYKONAWCZYDO BUDZETU- Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 789/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 listopada 2004r. 136900.00 01095 Pozostala dzialalnosc 4580 Pozostale odsetki 136627,00
UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI
UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1331/2006 Zarzadu Powiatu Poznanskiegq z dnia 9 stycznia 2006r. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006
ZARZADZENIE NR /:+-( o~ STAROSTY POZNANSKIEGO Z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006 Na podstawie art. 186 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30
-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007.
-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2007. Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca
UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI
~. UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1363/06 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 01 lutego 2006r. otacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie
ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 02 wrzesnia 2013 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2013 rok
ZARZADZENIE NR 0050.197.2013 Burmistrza Ujazdu z dnia 02 wrzesnia 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2013 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku
ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok
ZARZADZENIE NR 0500.64.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op
4300 UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 860/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r. 010 ~i 9220(),Op 01005 Prace geodezyjno-urza na -J 92200,00 rolnictwa
UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU-
~. UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1104/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 26 lipca 2005r. Dzial Rozdzial Paragraf,Rolnictwo i law i
Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009
RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza 17 63- I00 Srem Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009 Na
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%
Realizacja Wydatków Budzetowych
KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300
uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.
uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990
Objasnienia do tabeli Nr 1
Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15
ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok
ZARZADZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl
Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013
ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok
-... _...... _u._ -.... ZARZADZENIE NR 0050.130.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca
o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^
WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02
... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)
Załącznik Nr 1...... (miejscowość i data) Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/ niepublicznego przedszkola* Wnioskuję o udzielenie
UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI
" UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1418/06 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 6 marca 2006r. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie
w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.
Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.
851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741
Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.
Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie
PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część
PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006
PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 3020 PLAN 2006 r. Razem % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 232,48 96,87 3020 środki z miasta 240,00 232,48 96,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r
Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r w sprawie zmian w budzecie Gminy Baranów na 2007r Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie
85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35
Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki
Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh
32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427
-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza
DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza
Uchwala Nr XL VlII/ O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r.
RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Srem Uchwala Nr XL VlII/34 111 O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: analizy planu finansowego (planu rzeczowo-finansowego) Szpitala
BUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA
Budżet, majątek BUDŻET 0 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 0 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/08/15 Z DNIA 0-1-015 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 4 87,00 WYDATKI
Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).
Aie~ko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczno 77-430 KRAJEKKA. ul. Ks. Oomansklflgo l ~I 06726390 86. tel.lfaxo 67 26380~.~ 004611479 * NIP 767-14-4St-. egon (7) Sprawozdanie z wykonania budzetu Miejsko - Gminnego
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół
85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22
Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki
Uchwala NrXXVII/166/2013
Uchwala NrXXVII/166/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
Budżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia
Budżet, majątek BUDŻET 017 R ( wrzesień grudzień) NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 017 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XXXIV/949/17 Z DNIA 0-08-017 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE
Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.
Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca
6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.
851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże
. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków
Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie
Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach
80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki
Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku
RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
u c h wal a Nr L/336/10
u c h wal a Nr L/336/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.l ustawy z dnia 8 marca
Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 165/13 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENE NR 165/13 WÓJTA GMNY JASONÓWKA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
3.Dokonuje sie zmniejszenia w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rzadowej
lo WóJTGMINYCEWICE woj. pomorskie ZARZADZENIE NR 64/07 WÓJTA GMINY CEWICE Zdnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na rok 2007. Na podstawie art. 188 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 30 czerwca
Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*
TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*
5 1.Ustala siq plan finansowy zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrqbnymi ustawami:
1 1 UCHWALA Nr XLl31612015 Zarzqdu Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: planu finansowego zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz wielkoic dochodow zwiqzanych z
ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok
ZARZADZENIE NR 0050.102.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO
ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca
ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.
".. ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budzetu Gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.
ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.
Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001
Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.
Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka
Zarzad Powiatu Nowodworskiego
ZARZl\D w Nowym Dworze Mazowieckim u I. Mazowiecka 10 05-JOO Nowy DwÓr Mazowiecki Uchwala Nr 167 /2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2008
PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku
j / Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku tj~~.:~5'~~ ; ' ~:1"Y ",...r... ld_. W:I'!I"~A: '"..... tjn;~. ~ T." WRr,2aOB...
P L A N F I N AN S O W Y
P L A N F I N AN S O W Y P R Z E D S Z K O L A NR 25 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK Planowane wydatki na nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. 2018 r. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 769,00 2
UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.
UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.
Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015
o Wplywyz róznych oplat ,00
, UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- DOCHODY Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1363/06 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 01 lutego 2006r. o Wplywyz róznych oplat 400 000,00 Pozostale odsetki 590,00 0970 Wplywy
u c h wal a Nr XXXI /216/09
u c h wal a Nr XXXI /216/09 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 i 2 ustawy z
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109
BURMISTRZ Miasta i Gminy Zawichost
woj gwiqtokrzyskie Zarzqdzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Zawichost z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadañ z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadañ zieconych
/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY
1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 7452004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 pazdziernika 2004r 01008 01095 2360 race geodezyjno-urzadzeniowe na- potrz rolnictwa
z dnia 21 marca 2002roku
w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca
Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok
FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy
Protokół Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacółtowie w dniu 23 marca 2015 r.
Protokół Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacółtowie w dniu 23 marca 2015 r. Na podstawie 31 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej
ZARZ1\D ZENIE N r tf519 NIII17 PREZYDENT A MIAST A LODZI. oraz w pianie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok.
ZARZ1\D ZENIE N r tf519 NIII17 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia!29 grudnia 2017 r. zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie zmian w pianie finansowym Urztrdu Miasta Lodzi oraz w pianie wydatk6w budzetu miasta
u c " wal a Nr XVIIII 09108
u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.
Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej
Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012
IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
ZARZ1\D ZENIE N r 1-5 i-.6nii/17 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 2~ grudnia 2017 r.
ZARZ1\D ZENIE N r 1-5 i-.6nii/17 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 2~ grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. Na
PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
IDruk BOI Warszawa, dnia (pieczątka jednostki budżetowej) PLAN FINANSOWY NA ROK 2017 PRZEDSZKOLE NR 320 UL.COKOŁOWA 2 01-384 WARSZAWA (nazwa i adres jednostki budżetowej) 1. Plan finansowy na 2017 rok
PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym
A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 lutego 2014 r.
I l ZARZADZENIE NR 191/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWIE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2014 r- wprowadzenie dotacji celowych do budzetu oraz przeniesienie wydatków budzetowych miedzy
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI. Stan na
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) oku iego XI CIX Amortyzacja WZuzycie Zmiana Zysk Uslugi Koszty Podatki Przychody Wartosc Wynagrodzenia Udzielone Pozostale Dotacje Pokrycie Inne
80104 Przedszkola Stolówki szkolne i przedszkolne O O
PLAN FINANSOWY WYDATKÓ\, PP UJAZD 2014 ROK PP UJAZD pp pp pp DZIAL ROZDZIAL Nazwa dzialu, rozdzialu, OGÓLEM UJAZD STARY UJAZD ZIMNA WÓDKA zl Am1' > O$WIAtA::WYCHo.WANe:: o....... o............ ',:: :::::::::::::::::::
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent
Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006 w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr P. 151-360/ 05 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31.08.2005r. Plan po zmianach
Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1331/2006 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 9 stycznia 2006r. UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY
UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1331/2006 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 9 stycznia 2006r. Pozostale odsetki 0970 Wplywy z róznych dochodów 2710 Wplywy z tytulu
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu
UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r.
UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie
UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości