i wydatków za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i wydatków za rok 2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZLOBKA MIEJSKIEGO W TYCHACH z wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2012 Glównym zadaniem Zlobka jest sprawowanie opieki nad dziecmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia zycia do konca roku szkolnego, w którym dziecko ukonczy 3 rok zycia lub w przypadku gdy niemozliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok zycia. W okresie sprawozdawczym z uslug Zlobka korzystalo srednio 151 dzieci w kazdym miesiacu. Dzialalnosc Zlobka prowadzona jest w siedmiu grupach rozwojowych. Grupy zróznicowane wiekowo umozliwiaja wlasciwa opieke oraz organizowanie dzieciom zajec odpowiednich do ich wieku. Dzieci przyjmowane sa do Zlobka w ciagu calego roku w miare wolnych miejsc. W okresie wakacji letnich, kiedy 3-latki odchodza do przedszkoli zwalnia sie ok. 70 miejsc dla dzieci z listy oczekujacych na przyjecia. Odplatnosc za pobyt dziecka w Zlobku wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje: miesieczna oplate stala w wysokosci 200,00 zl za pobyt dziecka wymiarze do godzin dziennie, dzienna oplate za wyzywienie (stawke zywieniowa) w wysokosci 5,50 zl, oplate dodatkowa za kazda godzine pobytu dziecka wydluzona ponad wymiar godzin dziennie lub poza godzinami pracy Zlobka w wysokosci 30 zl. Wysokosc oplat zostala ustalona Uchwala Nr IX/1601l1 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. Przecietny miesieczny koszt zwiazany zywienia) wynosi l 137,09 zl, z czego: z pobytem dziecka w Zlobku (bez kosztów 200,00 zl - ponoszony jest przez rodziców dziecka, tj. 18,8% ogólu kosztów, 937,09 zl - ponoszony przez Urzad Miasta, tj. 81,2% ogólu kosztów. Oplata za wyzywienie dziecka obejmuje wsad do kotla i ponoszona jest w 0% przez jego rodziców/opiekunów. Dzieci z rodzin o szczególnie trudnych warunkach spolecznofinansowych otrzymuja swiadczenia z MOPS pokrywajace ww. koszty. Zlobek prowadzi gospodarke finansowa i rozlicza sie z budzetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budzetowych, a srodki finansowe uzyskuje z budzetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Na dzialalnosc biezaca Zlobek otrzymal ze srodków wlasnych miasta kwote l 7370,05 zl oraz dotacje z budzetu panstwa na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokosci ,00 zl.

2 Podstawa gospodarki finansowej Zlobka jest roczny plan dochodów i wydatków. I. DOCHODY: Zródla dochodów rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budzetowej przedstawia ponizsza tabela po Wykonanie 0,8 82,1 132,5 125,1 139, , , ,40 1, I , ,00 470,40 Pozostale odsetki, tym: Wplywy z464,13 uslug, wwtym: 360 Wyszczególnienie % wyk. W omawianym okresie Zlobek uzyskal dochody w wysokosci ,53 zl, tj. 1,1% planu rocznego, które przekazal na konto Urzedu Miasta. Najwyzsza z przekazanych kwot ,40 zl - stanowily oplaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystajacych z uslug Zlobka, w tym: ,00 zl - oplata za pobyt, ,40 zl - oplata za zywienie. Na pozostale dochody skladaja sie: 1 324,51 zl - odsetki bankowe, 139,62 zl - pozostale odsetki. Odsetki byly naliczane za nieterminowe regulowanie naleznosci za pobyt dziecka w Zlobku. Naleznosci odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosly. 9,60 zl. II. WYDATKI W okresie sprawozdawczym wydatki ogólem zamknely sie kwota ,05 zl, co stanowi 96,8% realizacji planu ogólem. Szczególowe zestawienie zrealizowanych wydatków wg klasyfikacji budzetowej w porównaniu do planu przedstawia ponizsza tabela. Wydatki osobowe niezaliczane do% 71,4 5wykona 8 854,58 200,00 Wykonanie Wyszczególnienie ma 8 200,00 - po

3 ,00 Odpis Oplaty Szkolenia na zakladowy rzecz pracowników budzetów fundusz niebedacych jednostek swiadczen Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, Oplaty zna tytulu uslug telekomunikacyjnych OpIaty Podatek od nieruchomosci ,00 mater. Ii997,34 wyposaz. Skladki Zakup Dodatkowe Wynagrodzenia Podróze Rózne srodków energii uslug opiaty leków na sluzbowe ubezpieczenie Fundusz wynagrodzenie remontowych zdrowotnych pozostalych dostepu wyrobów skladki zywnosci osobowe bezosobowe krajowe Pracy do sieci medycznych spoleczne pracowników roczne Internet , , ,00 900,00 113,00 84,8 400,00 99,9 90,3 I97,5 904,45 080, I 600,00 820,00 99,7 74,6 95,4 78,0 99,9 3356, , ,00 719, ,7 130,65 113,00 177,00 840,00 75,8 2577,37 73,3 0,0 89,6 I , 99,8 172,00 082, ,00 0,0 91,6 88,2 85,4 98,3 0,0 4517, zakupu 994,48 600,00 117,81 875,77 072, ,8 442, , ,1 248,00 658, , ,39 l146637, ,64 I609,84 440, ,00 820,00 90, ,96 220,69 O 400, l , , , OGÓLDl WVDA'IKI W tync

4 Glówna pozycje w strukturze wydatków biezacych Zlobka zajmuja wydatki osobowe. Na dzien roku zatrudnienie ogólem wynosi 42 osoby, z czego: 5 osób pracuje w administracji, 20 opiekunek (w tym jedna osoba na zastepstwo), 3 pielegniarki, 8 pokojowych, 3 kucharki, 2 praczki, 1 konserwator. Srednie, przecietne miesieczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy wynosilo 41,27 etatów. Srednie przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto liczone bez nagród uznaniowych i jubileuszowych wynioslo w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 2 537,85 zl. Za okres sprawozdawczy wydatki osobowe zamknely sie kwota ,64 zl, co stanowilo 97,2% wykonania planu i 81,8% udzialu w wydatkach biezacych. Na wydatki osobowe skladaja sie nastepujace pozycje: ,64 zl wynagrodzenia osobowe, 67744,23 zl dodatkowe wynagrodzenie roczne zl ,83 zl wynagrodzenia bezosobowe, skladki ZUS, 20379,39 zl 5 854,58 zl wydatki osobowe niezal. do wynagrodzen (odziez robocza, woda), 1 172,00 zl uslugi zdrowotne (badania wstepne i okresowe pracowników), ,77 zl Fundusz Pracy, odpis na ZFSS, 4 517,20 zl szkolenia pracowników Druga pozycja co do wielkosci, pod wzgledem poniesionych wydatków byly srodki zywnosci. Wykonanie za okres sprawozdawczy bylo na poziomie ,02 zl co stanowilo 99,8 % wykonania planu 7,1 % udzialu w wydatkach biezacych. Znaczna pozycje kosztów stanowily oplaty za media, w tym: 36093,73 zl energia elektryczna, ,68 zl 3441,99 zl 6501,44 zl c.o. gaz, woda. Wydatki na media zamknely sie kwota ,84 zl, co dalo 3,3% udzialu w wydatkach biezacych. Jedna z wiekszych pozycji kosztowych stanowily uslugi obce. W okresie sprawozdawczym wydatki na uslugi obce zamknely sie kwota ,93 zl, co dalo 86,6% wykonania planu i 3,4% udzialu w wydatkach biezacych. Zlozyly sie na to nastepujace pozycje: 5 979,65 zl konserwacja dzwigu, systemu p. poz. 451,62 zl naprawa instalacji elektrycznej, alarmu, zmywarek, ,99 zl remont schodów, wygladzenie scian na tarasach ,00 zl obsluga prawna,

5 3 088,80 zl wywóz smieci, 7 117,70 zl oplata za scieki, 4008,70 zl 4 695,18 zl przeglad (budynku, instalacji elektrycznej i gazowej,gasnic), uslugi telekomunikacyjne, 2 220,69 zl uslugi dostepu do sieci internetowej, 1 631,60 zl pozostale uslugi Pozostale wydatki obejmuja: (pocztowe, transportowe, badanie wody) ,00 zl podatek od nieruchomosci, 1 904,45 zl 9 197,87 zl zakup materialów dla grup dzieciecych ,01 zl srodki czystosci, oplata za trwaly zarzad, ,47 zl wyposazenie (przescieradla, sliniaki, chlodziarka, zelazko, talerze, UPS), 8 348,94 zl materialy biurowe, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, 5 171,09 zl 3 356,74 zl pozostale materialy (do konserwacji, opatrunkowe, paliwo, programy), podróze sluzbowe krajowe, 2 852,00 zl ubezpieczenie mienia zlobka, 2 896,09 zl zagospodarowanie placu zabaw (krzewy, grys, ziemia), 1 147,96 zl pozostale oplaty (notarialne, sadowe, za dozór techniczny). W okresie sprawozdawczym ww. wydatki zamknely sie kwota ,62 zl co dalo 98,5% wykonania planu i 4,4 % udzialu w wydatkach biezacych. III. REMONTY ,00 Remonty zlobka, 25789/99 wnazwa tym: zadania 9799/99 Klasyfikacja Wykonanie / W okresie sprawozdawczym wykonano remont schodów zewnetrznych do wschodniego budynku Zlobka. Schody byly popekane i mialy znaczne udytki w stopnicach. co stanowilo zagrozenie bezpieczenstwa przy codziennej ich eksploatacji. Remont polegal na wyrównaniu powierzchni oraz ulozeniu na stopnicach i podescie nowych okladzin z plytek lastrykowych, renowacji podstopnic i balustrad. Wygladzono powierzchnie tynku strukturalnego na tarasach Zlobka do wysokosci 1 m, poniewaz dotychczasowa ich chropowata powierzchnia byla przyczyna skaleczen u dzieci. IV. WYDATKI INWESTYCYJNE W okresie sprawozdawczym inwestycyjnych. Tychy, dnia r. Powered by TCPDF ( jednostka nie poniosla wydatków na realizacje zadan

i wydatków za rok 2013

i wydatków za rok 2013 z.. ak MleJakl w Tychach 443-100 Tychy, ul. Fitelberga 4 ttljfax 32 227 49 93 SPRAWOZDANIE '.r.29099 20,REGON 24129Ef@BKA MIEJSKIEGO z wykonania planu dochodów W TYCHACH i wydatków za rok 2013 Glównym

Bardziej szczegółowo

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00 ( Jzial Rozdzial Paragraf -l- 80146 Tresc 3020 4040 4240 4260 -- 2"'/...'2J... 80195 2580 CentraksztaJce praktycznegoofaz: zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne materialów

Bardziej szczegółowo

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP.

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. Zarzadzenie Nr.1!1.~.../III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia a.q.pazdziernika 2012r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 671/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 6 wrzesnia 2004r. Pozostala dzialalnosc 4580 4590 4610 Pozostale odsetki Kary i odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok 2005 - dotacje Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 861/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r, 71014 (nieinwestycyjne) Opracowania

Bardziej szczegółowo

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI. Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1313/05 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 grudnia 2005r.

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI. Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1313/05 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 grudnia 2005r. UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1313/05 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 grudnia 2005r. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI i JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 754/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 pazdziernika 2004r. Zakup uslug pozostalych 135900,00 01095 Pozostala dzialalnosc 540629,00

Bardziej szczegółowo

Ogólem 3 000, , , ,00 500, , , , , , ,

Ogólem 3 000, , , ,00 500, , , , , , , UKLAD WYKONAWCZY YDA TK DO BUDZETU- Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 903/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 28 lutego 2005r. 3030 Rózne wydatki 02002 Nadzór nad gospodarka na rzecz osób fizycznych 2570

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

WYKONAWCZYDO BUDZETU- Strona ulad WYDA TK WYKONAWCZYDO BUDZETU- Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 789/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 listopada 2004r. 136900.00 01095 Pozostala dzialalnosc 4580 Pozostale odsetki 136627,00

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006 ZARZADZENIE NR /:+-( o~ STAROSTY POZNANSKIEGO Z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006 Na podstawie art. 186 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1331/2006 Zarzadu Powiatu Poznanskiegq z dnia 9 stycznia 2006r. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI ~. UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1363/06 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 01 lutego 2006r. otacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007.

-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007. -. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2007. Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009

Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009 RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza 17 63- I00 Srem Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009 Na

Bardziej szczegółowo

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' wk. powho',o',t~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op 4300 UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 860/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r. 010 ~i 9220(),Op 01005 Prace geodezyjno-urza na -J 92200,00 rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok ZARZADZENIE NR 0500.64.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU-

UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~. UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1104/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 26 lipca 2005r. Dzial Rozdzial Paragraf,Rolnictwo i law i

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 02 wrzesnia 2013 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2013 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 02 wrzesnia 2013 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2013 rok ZARZADZENIE NR 0050.197.2013 Burmistrza Ujazdu z dnia 02 wrzesnia 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2013 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35 Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. 6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole) Załącznik Nr 1...... (miejscowość i data) Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/ niepublicznego przedszkola* Wnioskuję o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok ZARZADZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok -... _...... _u._ -.... ZARZADZENIE NR 0050.130.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 3020 PLAN 2006 r. Razem % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 232,48 96,87 3020 środki z miasta 240,00 232,48 96,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r

Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r w sprawie zmian w budzecie Gminy Baranów na 2007r Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI " UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 1418/06 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 6 marca 2006r. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N AN S O W Y

P L A N F I N AN S O W Y P L A N F I N AN S O W Y P R Z E D S Z K O L A NR 25 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK Planowane wydatki na nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. 2018 r. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 769,00 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok ZARZADZENIE NR 0050.102.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XL VlII/ O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Uchwala Nr XL VlII/ O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r. RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Srem Uchwala Nr XL VlII/34 111 O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: analizy planu finansowego (planu rzeczowo-finansowego) Szpitala

Bardziej szczegółowo

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY : ROK 2011 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII. Zadanie : WE/2011/02w/01 BT - 1. Rozdział : Jednostka : Zatwierdzony

PLAN FINANSOWY : ROK 2011 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII. Zadanie : WE/2011/02w/01 BT - 1. Rozdział : Jednostka : Zatwierdzony ROK Rozdział : 80102 Zadanie : WE//02w/01 BT - 1 I.1 Ilość oddziałów 1,00 1,00 1,00 I.2 Ilość uczniów 16,00 16,00 16,00 I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 1,72 1,55 1,55 73 637,00 65 363,45 67

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. ".. ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budzetu Gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwala NrXXVII/166/2013

Uchwala NrXXVII/166/2013 Uchwala NrXXVII/166/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA

BUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA Budżet, majątek BUDŻET 0 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 0 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/08/15 Z DNIA 0-1-015 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 4 87,00 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów). Aie~ko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczno 77-430 KRAJEKKA. ul. Ks. Oomansklflgo l ~I 06726390 86. tel.lfaxo 67 26380~.~ 004611479 * NIP 767-14-4St-. egon (7) Sprawozdanie z wykonania budzetu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Budżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia

Budżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia Budżet, majątek BUDŻET 017 R ( wrzesień grudzień) NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 017 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XXXIV/949/17 Z DNIA 0-08-017 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

5 1.Ustala siq plan finansowy zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrqbnymi ustawami:

5 1.Ustala siq plan finansowy zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrqbnymi ustawami: 1 1 UCHWALA Nr XLl31612015 Zarzqdu Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: planu finansowego zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz wielkoic dochodow zwiqzanych z

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r. Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku j / Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku tj~~.:~5'~~ ; ' ~:1"Y ",...r... ld_. W:I'!I"~A: '"..... tjn;~. ~ T." WRr,2aOB...

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach 80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki

Bardziej szczegółowo

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016. 851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże

Bardziej szczegółowo

Zarzad Powiatu Nowodworskiego

Zarzad Powiatu Nowodworskiego ZARZl\D w Nowym Dworze Mazowieckim u I. Mazowiecka 10 05-JOO Nowy DwÓr Mazowiecki Uchwala Nr 167 /2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

u c h wal a Nr L/336/10

u c h wal a Nr L/336/10 u c h wal a Nr L/336/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.l ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data)

BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data) Rozdział : 80101 Strona : 1 / 15 ROK: I.1 I.3 I. II Ilość oddziałów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970 osobowe niezaliczone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI ZARZADZENIE NR BP.0050.167.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Warka na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

u c h wal a Nr XXXI /216/09

u c h wal a Nr XXXI /216/09 u c h wal a Nr XXXI /216/09 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109

Bardziej szczegółowo

3.Dokonuje sie zmniejszenia w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rzadowej

3.Dokonuje sie zmniejszenia w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rzadowej lo WóJTGMINYCEWICE woj. pomorskie ZARZADZENIE NR 64/07 WÓJTA GMINY CEWICE Zdnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na rok 2007. Na podstawie art. 188 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ Miasta i Gminy Zawichost woj gwiqtokrzyskie Zarzqdzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Zawichost z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadañ z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadañ zieconych

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2.

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2005 rok A. DOCHODY Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/13 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 165/13 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENE NR 165/13 WÓJTA GMNY JASONÓWKA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW. l.p. ZAKRES OPRACOWANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW. l.p. ZAKRES OPRACOWANIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia 8.07.16 l.p. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZAKRES OPRACOWANIA TERMIN ZŁOŻENIA 1 Sekretarz Miasta, naczelnicy wydziałów/

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 lutego 2014 r.

WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. I l ZARZADZENIE NR 191/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWIE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2014 r- wprowadzenie dotacji celowych do budzetu oraz przeniesienie wydatków budzetowych miedzy

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

RADAGMINY J Waganiec

RADAGMINY J Waganiec 87-73 J Waganiec 10. 758 ROZNE ROZLICZENIA 250.000,00 75818 4810 4810 4810 Rezerwy ogolne i celowe Rezerwa ogolna Rezerwa celowa (zarz^dzanie kryzysowe) Rezerwa celowa (projekty EPS) 250.000,00 22. 31.000,00

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent

1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006 w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr P. 151-360/ 05 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31.08.2005r. Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo