... (miejscowośći data) Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok 2014
|
|
- Zbigniew Niewiadomski
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Strona : 1 / 8 Rozdział : I.1 Ilość oddziałów I.2 Ilość uczniów I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. I. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty II Dochody Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów III Wydatki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych III. Dochody ogółem III.2 Wpływy z różnych opłat III.3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst III. Wpływy z usług SB. Suma bilansowa (I.+III) IV. Wydatki ogółem IV.15 Zakup materiałów i wyposażenia IV.13 Zakup materiałów i wyposażenia IV.18 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek IV.19 Zakup energii IV.20 Zakup usług remontowych IV.22 Zakup usług pozostałych IV.29 Podróże służbowe krajowe ,00 190,00 1,50 3,56 370,00 885, , , , , , , , , , , , , , ,00 900, , , , ,00 80, , , , , ,00 80, , ,00 900, ,00 600,00
2 Strona : 2 / 8 Rozdział : IV.33 IV.6 VII. Podatek od nieruchomości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Suma bilansowa (IV+VI) , , ,00
3 Strona : 3 / 8 Rozdział : I.1 I.2 I.3 I. III Ilość oddziałów Ilość uczniów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Wydatki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników 010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 Składki na Fundusz Pracy 120 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 Zakup energii 260 Zakup usług remontowych 270 Zakup usług zdrowotnych 280 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne 370 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 77,00 9,2 3, , , ,00 7, , , ,00 800, , , , , ,00 900, , ,00 100,00
4 Strona : / 8 Rozdział : III Wydatki 1 71,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00
5 Strona : 5 / 8 Rozdział : III Wydatki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 650,00 350,00
6 Strona : 6 / 8 Rozdział : Stypendia dla uczniów ,00
7 Strona : 7 / 8 Rozdział : Składki na ubezpieczenia społeczne 110 Składki na Fundusz Pracy 120 Wynagrodzenia bezosobowe 170 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 260 Zakup usług pozostałych 12 21, , ,00 900, , ,00
8 Strona : 8 / 8 Rozdział : Składki na ubezpieczenia społeczne 110 Składki na Fundusz Pracy 120 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 159, ,00 Zgodnie z projektem / uchwałą budżetową na rok... Podstawa prawna: Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia (podpis Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz)
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Jednostka : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2. Zadanie. Rozdział : 80110
Rozdział : 80110 Strona : 1 / 8...... I.1 I.2 I.3 I. II Ilość oddziałów Ilość uczniów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z usług 0830 Wpływy z
... (miejscowośći data) Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok 2015
Rozdział : 80101 Strona : 1 / 12...... I.1 I.2 I.3 I. II Ilość oddziałów Ilość uczniów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970
Plan na rok. I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
ROK Zadanie : WE//07/01 BT - 1...... planu na I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8,00 8,00 329 632,00 326 560,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 251 855,00 248 283,00 Dodatkowe wynagrodzenie
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data)
Rozdział : 80101 Strona : 1 / 9 ROK: I.1 I.3 I. II Ilość oddziałów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970 osobowe niezaliczone
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Jednostka : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2. Zadanie. Rozdział : 75515
Rozdział : 75515 Strona : 1 / 9...... 600,00 327,00 Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, -100 Gliwice sekretariat wydziału tel.238-5-55 Rozdział : 80110 Strona : 2 / 9...... I.1 I.2 I.3 I. II Ilość oddziałów
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data)
Rozdział : 80101 Strona : 1 / 15 ROK: I.1 I.3 I. II Ilość oddziałów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970 osobowe niezaliczone
PLAN FINANSOWY : ROK: 2017 BT - 1. Jednostka : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2. Rozdział : Zadanie. Plan na rok 2017
Rozdział : 75515 Strona : 1 / 1...... 210 150,00 2 382,8 1 223,76 Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, -100 Gliwice sekretariat wydziału tel.238-5-55 Rozdział : 80101 Strona : 2 / 1...... I.1 I.2 I.3 I. III
PLAN FINANSOWY : ROK 2011 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII. Zadanie : WE/2011/02w/01 BT - 1. Rozdział : Jednostka : Zatwierdzony
ROK Rozdział : 80102 Zadanie : WE//02w/01 BT - 1 I.1 Ilość oddziałów 1,00 1,00 1,00 I.2 Ilość uczniów 16,00 16,00 16,00 I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 1,72 1,55 1,55 73 637,00 65 363,45 67
Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki
Razem Szkoły Podstawowe 801 Oświata i wychowanie 6 025 450,00 80101 Szkoły podstawowe 6 025 450,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 950 000,00
ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/645/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. ZMIANY ÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R Szkoła Podstawowa
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe
. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
P - 24 Pieczęć. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W KRAKOWIE UL.CHEŁMOŃSKIEGO
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie
PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan budżetu szkoły na rok 2017
Plan budżetu szkoły na rok 2017 Szkoła 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 345 400 143 700 299 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 600 4140 Wpłaty na PFRON 4210 Zakupy materiałów i 4240 Zakup
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym
z dnia 30 września 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 176/2014 BURMISTRZA Opoczna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014. Na podstawie Uchwały
Treść. 1 066,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 621,00 2010
Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku Dział Rozdział Paragra
Zarządzenie Nr VI/ 98 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 29 CZERWCA 2011 r.
Zarządzenie Nr VI/ 98 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 29 CZERWCA 2011 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok Na podstawie
Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.
Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy
Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok plan pierwotny
Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej Status planu: zatwierdzony Wydatki ogółem: 6 004 791,00 Razem wydatki osobowe: 5 622 598,00 Wydatki osobowe nauczycieli: wynagrodzenia: w tym dodatek motywacyjny
Dokształcanie nauczycieli. Wydatki
Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 4 000,00
Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa
Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki - Szkoła Podstawowa nr 355 Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Oświata i wychowanie 01 01 01 01 01 01
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00
PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2018 ROK
Rozdział:..8115... Liczba oddziałów 1 Liczba uczniów / wychowanków 22 3,16 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 24,66 Liczba etatów pracowników administracji 1, Liczba etatów pracowników
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,
Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2014r.
Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
Zarządzenie Nr VI/ 202 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zarządzenie Nr VI/ 202 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok Na podstawie
Zarządzenie Nr V/ 101 / 10 Wójta Gminy Tarnów z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie Nr V/ 101 / 10 Wójta Gminy Tarnów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 rok Na podstawie
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2009 BT A
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść
Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016
Ośrodek Pomocy Społecznej WYDATKI Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 851 Ochrona zdrowia 141 320,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.
21 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/206/2016 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie
Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30
PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść
Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia
Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00
PLAN FINANSOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 56 NA 2018 ROK
Warszawa, dnia 4.1.218 r. NA 218 ROK 81 Rozdział:..811... Liczba oddziałów 5 Liczba uczniów / wychowanków 123 25,37 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 19,23 2, 4,14 32 Nagrody i wydatki
PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK
81 Rozdział:..811... 18 Liczba uczniów / wychowanków 463 52,3 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 37,3 4,25 1,75 83 Wpływy z usług 14 14 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK
Rozdział:..80101... 40 Liczba uczniów / wychowanków 919 107,55 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 80,55 5,50 21,50 083 Wpływy z usług 15 000 15 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok
Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015
Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016
Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2019 ROK
Rozdział:..8115... 13 Liczba uczniów / wychowanków 35 38,74 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 3,74 2, 6, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 89 41 Wynagrodzenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku
OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej
Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015. Na podstawie art.249 ust 1. pkt. 1 ustawy z
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23.09.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.
Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014
UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00
ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających
z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R SK.3021.30.2013.CG B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień
70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00
1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2012r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG.0050.217.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu.
Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody
Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 0830 Wpływy z usług 120 550,00 - Odpłatność rodziców i personelu 58 100,00
Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów
Dochody Lp. 710 71095 Paragraf 1 710-71095-0570 2 710-71095-0580 3 710-71095-0630 4 710-71095-0750 Nazwa Plan Wykonanie [zł] Działalność usługowa 15 252 064,00 15 354 405,99 Pozostała działalność 15 252
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.
Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-11-2017r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017- wydatków przed po 750 Administracja
z dnia 29 września 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 164/2016 BURMISTRZA Opoczna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016. Na podstawie Uchwały
ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019
1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent
Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006 w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr P. 151-360/ 05 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31.08.2005r. Plan po zmianach
ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2013 rok Załącznik Nr 01a
DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 201 rok Załącznik 01a do części opisowej Publiczna 1 Szkoła Publiczny w Opolnie Zdroju Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie Zespół
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00
Zmiany planów finansowych dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Zmiany planów finansowych dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zwiększenia zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 14 402 85206
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00
Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.
Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020
z dnia 30 czerwca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 126/2016 BURMISTRZA Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016. Na podstawie Uchwały
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki
Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)
ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dział 750 Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Dział 750 Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Paragraf Kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 429,21 4040 Dodatkowe
zł * dochody budżetu państwa zł w tym: dz zł dz zł. Dział 750 Administracja publiczna
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE WYDATKI. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.
32 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r. WYDATKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE L.P NAZWA Dział Rozdział Paragraf Wydatki planowane
ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych
Budżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia
Budżet, majątek BUDŻET 017 R ( wrzesień grudzień) NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 017 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XXXIV/949/17 Z DNIA 0-08-017 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,
Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 2241 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
ZARZĄDZENIE Nr 186/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 15 października 2012 r.
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE 86/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok
z dnia 31 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 247/2014 BURMISTRZA Opoczna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014. Na podstawie Uchwały
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport
Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 05 stycznia 2015 roku
Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201
z dnia 31 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA Opoczna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016. Na podstawie Uchwały
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział
Uchwała Nr IX/1/2014. Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. z dnia 22 października 2014 r.
Uchwała Nr IX/1/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2008 BT A
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 28 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -
Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku
Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
4300 Zakup usług pozostałych , ,00
Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
BUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA
Budżet, majątek BUDŻET 0 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 0 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/08/15 Z DNIA 0-1-015 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 4 87,00 WYDATKI
Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050