Zarządzenie Nr 42/ 2006 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budŝecie gminy Ustronie Morskie na 2006 rok. Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz 12 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok Wójt Gminy Ustronie Morskie zarządza, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budŝetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę 3.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budŝetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę 3.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Po dokonanych zmianach budŝet gminy zamyka się kwotami: dochody w kwocie ogólnej 15.843.723 zł - w tym zadania zlecone 1.341.566 zł wydatki w kwocie ogólnej 24.823.911 zł - w tym zadania zlecone 1.341.566 zł wynikiem finansowym ujemnym w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3. 8.980.188 zł 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budŝetu na 2006 rok.
Załącznik Nr 1. Zmiany po stronie dochodów, między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok. L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Do Zarządzenia Nr 42/ 2006 Zwiększenia ( + ) Zmniejszenia ( - ) 1 852 Pomoc społeczna 3 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 3 000 własnych zadań bieżących gmin RAZEM: 3 000 Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie: 1. Zarządzenia Nr 166/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok zwiększono gminie dotację celową na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu.
Załącznik Nr 2. do Zarządzenia Nr 42/ 2006 Zmiany po stronie wydatków, między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok. L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 679 4300 Zakup usług pozostałych -1 679 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 i 0 wodę 40002 Dostarczanie wody 0 4300 Zakup usług pozostałych -500 4410 Podróże służbowe krajowe 500 630 Turystyka 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 677 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne -677 4128 Składki na fundusz pracy 95 4129 Składki na fundusz pracy -95 4178 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4 522 4179 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników -3 158 4218 Zakup materiałów i wyposażenia -3 639 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 639 4300 Zakup usług pozostałych -40 400 4308 Zakup usług pozostałych -3 930 4309 Zakup usług pozostałych 3 366 4428 Podróże służbowe zagraniczne 100 4539 Podatek od towarów i usług 39 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4270 Zakup usług remontowych -10 000 4300 Zakup usług pozstałych -500 4430 Różne opłaty i składki 500 801 Oświata i wychowanie 0 80101 Szkoły podstawowe 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 480 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 160 4418 Podróże służbowe krajowe -480 4419 Podróże służbowe krajowe -160 852 Pomoc społeczna 3 000 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 3 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000
L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000 4260 Zakup energii 10 000 2 90002 Gospodarka odpadami -10 000 4300 Zakup usług pozstałych -12 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 92195 Pozostała działalność 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -10 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 3 000 Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosku: 1. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim: przeniesienie między paragrafami wydatków: w rozdz. 01008 zwiększenie w par. 4210 o 1.679,- zł, zmniejszenie w par. 4300 o 1.679,-zł;w rozdz. 40002 zmniejszenie w par. 4300 o 500,-zł, zwiększenie w par. 4410 o 500,-zł; w rozdz.63003 zmniejszenie w par. 4300 o 40.400,-zł; w rozdz. 70004 zwiększenie w par. 4210 o 10.000,-zł, w par. 4430 o 500,-zł, zmniejszenie w par. 4270 o 10.000,-zł, w par. 4300 o 500,-zł; w rozdz. 90001 zwiększenie w par. 4260 o 10.000,-zł; w rozdz. 90002 zmniejszenie w par. 4300 o 12.000,-zł, zwiększenie w par. 4410 o 2.000,-zł, w rozdz. 92195 zmniejszenie w par. 4210 o 10.000,-zł, zwiększenie w par. 4270 o 10.000,-zł, 2. Program Strzał w dziesiątkę... : przeniesienie między paragrafami wydatków: w rozdz. 63003 zwiększenie w par. 4118 o 677,-zł, w par. 4128 o 95,-zł, w par. 4178 o 3.158,-zł, w par. 4309 o 4.730,-zł, w par. 4539 o 15.500,-zł, zmniejszenie w par. 4119 o 677,-zł, w par. 4129 o 95,-zł, w par. 4179 o 3.158,-zł, w par. 4308 o 3.930,-zł 3. Program Transgraniczna sięć...: przeniesienie między paragrafami wydatków: w rozdz. 63003 zwiększenie w par. 4219 o 3.639,-zł, w par. 4178 o 1.364,-zł, w par. 4428 o 100,-zł, w par. 4539 o 24.000,-zł, zmniejszenie w par. 4218 o 3.639,-zł, w par. 4309 o 1.364,-zł 4. Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim Szkoła Marzeń : przeniesienie między paragrafami wydatków: w rozdz. 80101 zwiększenie w par.4218 o 480,-zł, w par. 4219 o 160,-zł, zmniejszenie w par. 4418 o 480,-zł, w par. 4419 o 160,-zł, 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim: przeniesienie między paragrafami wydatków: w rozdz.85219 zwiększenie w par. 4010 o 3.000,-zł
Załącznik Nr 3. do Zarządzenia Nr 42/ 2006 Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok. Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Prognozowane dochody 15 843 723 2. Prognozowane wydatki Wynik finansowy (deficyt) 24 823 911-8 980 188 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody 1. Prognozowane dochody 15 843 723 0 2. Prognozowane wydatki 0 24 823 911 Lokaty terminowe nadwyżki środków 3. budżetowych na inwestycje z 2005 roku -paragraf 9940 9 000 000 0 4. Przychody z zaciągniętych kredytów 360 188 0 5. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 0 380 000 Suma bilansowa: 25 203 911 25 203 911