Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych



Podobne dokumenty
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

Rozliczanie podróży służbowych

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 32/2017 z 29 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 465/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 kwietnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE Nr 15. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia r.

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia r.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015 roku RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

ZARZĄDZENIE Nr 57. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 maja 2013 r.

I. Postanowienia ogólne

Zarządzenie Nr 22/2013

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 556/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1900/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r.

Regulamin podróży służbowych w kraju i poza granicami kraju Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach.

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

1. Definicja podróży służbowej, różnica pomiędzy podróżą służbową a podróżą. 2. Miejsce świadczenia pracy a podróż służbowa.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2019 roku

Rozliczanie kosztów przejazdów i dojazdów w podróżach służbowych. Autor: Paweł Ziółkowski

Logowanie do systemu EOD

Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe

Regulamin udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

Pojęcie podróży służbowej

INSTRUKCJA w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych CZĘŚĆ I. Krajowe podróże służbowe

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

50 lat historii sukcesów

Program. a. definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie odpowiednie określenie miejsca pracy wpływ na podróż służbową,

Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r.

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

ZARZĄDZENIE NR 1766/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 5 października 2005 r.

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową

1 Polecenie wyjazdu służbowego

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki REGULAMIN

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

II) Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników PZSSan 1) Podstawą do odbycia podróży służbowej jest Polecenie wyjazdu służbowego, wystawione przez

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników

Podróże służbowe. Podróże Służbowe. 10 marca e-software & new technology

SZKOLENIE. Samochód w firmie i zasady rozliczania podróży służbowych. tel: ; fax: ;

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r.

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku

Zarządzenie nr 15/13/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie z dnia: 24 stycznia 2014r.

Kursy Intensywne Erasmusa

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Uchwała nr 15/2018 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 7 czerwca 2018 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 lipca 2014 r.

Polecenie wyjazdu służbowego

Transkrypt:

Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych 1. Cel wprowadzenia Polityki Podróży Celem wprowadzenia w życie niniejszych zasad jest ustalenie spójnych regulacji mających zastosowanie podczas organizacji, realizacji i rozliczania podróży, jak też optymalizacja kosztów ponoszonych z tego tytułu przez Pracodawcę. 2. Zasady ogólne 2.1. Zasady obowiązują w Grupie Żywiec S.A. i spółkach kapitałowo powiązanych, zwanych dalej Pracodawcą. 2.2. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez Pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w zleceniu wyjazdu służbowego. 2.3. Pracownikom w podróży służbowej przysługują świadczenia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr 1. 2.4. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obwiązujących w firmie zasad dotyczących organizowania i rozliczania podróży służbowych oraz dołożenia starań w celu optymalizacji kosztów wyjazdów służbowych. Polega to w szczególności na podjęciu działań związanych z organizacją podróży w każdym możliwym przypadku z jak największym wyprzedzeniem. 2.5. Pracownicy mają obowiązek uzyskać prawidłowo wystawione faktury i rachunki - Załącznik nr 2 i na ich podstawie dokonać rozliczenia podróży służbowej, chyba, że Pracodawca zapewni zbiorcze rozliczenie kosztów podróży poprzez Biuro podróży, zgodnie z punktami 4.5. i 4.6. niniejszej Procedury. 2.6. Kadra kierownicza, autoryzująca zlecenia wyjazdu służbowego, jest odpowiedzialna za kontrolę zgodności wnioskowanych kosztów podróży służbowej swoich pracowników z obowiązującymi w firmie Pracodawcy zasadami. 2.7. Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w tej procedurze wymagają uzasadnienia i zgody przełożonego oraz zgody przełożonego wyższego szczebla. Strona 1 z 8

2.8. Na potrzeby niniejszej procedury pracowników dzieli się na 2 grupy: - Gr. I - pracownicy Pracodawcy zaszeregowani w kategorii Hay 40 i wyższych (Zespół Zarządzający Grupy Żywiec S.A.) - Gr. II - pozostali pracownicy Pracodawcy. 3. Zlecenie wyjazdu służbowego 3.1. Każda podróż służbowa musi być poprzedzona uzyskaniem akceptacji przełożonego w sposób określający miejsce, czas trwania oraz środek transportu. 3.2. Każda zmiana polecenia wyjazdu służbowego w zakresie miejsca, czasu trwania i środka transportu wymaga ponownej akceptacji przełożonego. 3.3. Pracodawca prowadzi rejestr podroży służbowych pracowników w każdej lokalizacji. Za jego prowadzenie i aktualizację odpowiada Dział Personalny lub/i Recepcja. 4. Biuro podróży 4.1. W celu optymalizacji kosztów i zapewnienia swoim pracownikom najlepszej jakości usług podróżnych Pracodawca może podpisywać centralnie stosowne umowy z biurami podróży lub bezpośrednimi dostawcami usług takimi jak: linie lotnicze, sieci hotelowe, firmy wynajmujące samochody, itp. 4.2. Wskazany organizator podróży realizuje usługę organizacji podroży służbowej. Za wybór biura podróży, ustalenie zasad współpracy z Biurem podróży oraz bieżącą administrację systemem odpowiada Dział Zakupów. 4.3. Wybrane biuro podróży jest organizatorem uprawnionym do obsługi indywidualnych podróży służbowych pracowników Pracodawcy. We wszystkich możliwych przypadkach wyznaczeni Pracownicy powinni organizować podróż służbową za pośrednictwem Biura podróży lub udostępnionego przez Biuro podróży narzędzia informatycznego. 4.4. Pracodawca wyznacza w każdej lokalizacji osobę/osoby odpowiedzialne za kontakty z Biurem Podróży, które dokonują organizacji podróży dla pracowników danej lokalizacji. Wyznaczone osoby będą przeszkolone w zakresie obsługi elektronicznego narzędzia do organizacji podróży służbowych oraz innej wiedzy niezbędnej do optymalizacji kosztów podróży służbowych. 4.5. Pracodawca, celem uproszczenia formalności związanych z rozliczaniem podróży służbowych, może zlecić Biuru podróży regulowanie płatności związanych z podróżami służbowymi pracowników na rzecz hoteli, linii lotniczych, etc. W takim przypadku akceptacje kosztów dotyczących podróży służbowych będą dokonywane zbiorczo przez Strona 2 z 8

upoważnioną przez Pracodawcę osobę we wszystkich sytuacjach, w których nie są przekroczone zasady opisane w niniejszej procedurze. Każdy MPK Manager będzie regularnie otrzymywał raporty z wydatków w zakresie podróży służbowych zaksięgowanych na jego MPK. 4.6. Nadzwyczajne przypadki przekroczenia limitów określonych w niniejszej procedurze, które nie zostaną zaakceptowane na etapie autoryzacji zlecenia podróży służbowej, wymagają akceptacji kosztów przez MPK Managera. Brak takiej akceptacji powoduje wystawienie pracownikowi faktury/ noty obciążeniowej w zakresie poniesionych przez niego nieuzasadnionych kosztów. 5. Środki transportu w podróży służbowej Podczas wykonywania obowiązków służbowych w podróży dostępne są następujące środki transportu z uwzględnieniem czasu przejazdu oraz kalkulacji kosztów. 5.1. Przejazdy samochodami służbowymi - celem realizacji zadań służbowych Pracodawca udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe zgodnie z zasadami obowiązującymi u Pracodawcy (Procedura wykorzystania samochodów służbowych). 5.2. Przejazdy samochodami prywatnymi w sporadycznych przypadkach Pracodawca wyraża zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych Pracownikowi przysługuje w takim przypadku zwrot kosztów wg obowiązujących stawek za km przebiegu (szczegóły Załącznik nr 1). 5.3. Przejazdy kolejowe krajowe i zagraniczne wszyscy pracownicy są uprawnieni do podróżowania klasą pierwszą. 5.4. Przejazdy środkami komunikacji miejskiej i taxi - z usług taxi pracownicy mogą korzystać tylko w obrębie miejskim i podmiejskim i tylko w uzasadnionych przypadkach. 5.5. Wynajem samochodów - Wynajem samochodu jest możliwy tylko w sporadycznych, uzasadnionych przypadkach i każdorazowo za zgodą przełożonego, (jeśli wynajem samochodu jest bardziej efektywny niż przelot lub podróż pociągiem czy innym środkiem lokomocji). 5.6. Przeloty - bilety lotnicze będą rezerwowane w terminie jak najdłuższym poprzedzającym wylot w celu uzyskania najtańszych opcji przelotu, wyłącznie poprzez Biuro Podróży lub udostępnione narzędzie informatyczne. 5.6.1. Przeloty krajowe - możliwe są tylko w sporadycznych i uzasadnionych przypadkach, (jeśli przelot jest bardziej efektywny niż podróż innym środkiem Strona 3 z 8

lokomocji. 5.6.2. Przeloty międzynarodowe europejskie wszyscy pracownicy są zobowiązani do korzystania z klasy ekonomicznej. 5.6.3. Przeloty międzynarodowe międzykontynentalne wszyscy pracownicy są zobowiązani do korzystania z klasy ekonomicznej, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyboru klasy biznes. 5.7. Inne środki lokomocji Pracodawca dopuszcza korzystanie w podróży służbowej z innych środków lokomocji (np. autobus dalekobieżny, transport promowy). 6. Noclegi w podróży służbowej 6.1. W podróży służbowej Pracownikowi przysługuje: zwrot kosztów noclegów w hotelach ze śniadaniem, potwierdzonych fakturą VAT, w wysokości za dobę ze śniadaniem zgodnie z Zestawieniem nr 1*. * Ryczałt za nocleg może być wykorzystany w przypadku Kierowców TTŻ - (Załącznik nr 1). 6.2. Wyjątkowo w podróży zagranicznej Pracownik może korzystać z hotelu o wyższym standardzie niż określony w Zestawieniu nr 1 pod warunkiem, że miejsce noclegowe organizuje zagraniczny partner Pracodawcy (np. inna spółka w ramach Heinekena) korzystając ze swoich stawek korporacyjnych. 6.3. Podróżujący w pierwszej kolejności będą korzystali z Hoteli Preferowanych tj. hoteli, z którymi Pracodawca zawarł umowy na specjalne stawki korporacyjne. Z innego hotelu w danej miejscowości można skorzystać tylko wtedy, gdy nie jest dostępny ten z listy Hoteli Preferowanych i gdy cena noclegu jest niższa od stawki korporacyjnej. 6.4. Pracodawca rozlicza udokumentowane koszty parkingów, ale nie rozlicza kosztów minibaru, restauracji, pralni hotelowej i innych dodatkowych usług świadczonych przez hotel. W związku z tym wydatki te nie mogą być umieszczane na fakturach płatnych przez Pracodawcę. Wydatki te są pokrywane przez pracownika i muszą być uregulowane w dniu opuszczenia hotelu. Podstawą rozliczenia kosztów hotelowych jest prawidłowo wystawiony oryginał faktury - Załącznik nr 2, zawierający: nazwę i adres płatnika ( nie nazwisko pracownika) nazwę i adres wystawcy faktury, nr rejestracji VAT (czyli NIP), kwotę z VAT Zgodnie z punktami 4.5. i 4.6. niniejszej Procedury, na zlecenie Pracodawcy koszty Strona 4 z 8

noclegów mogą być zbiorczo rozliczane przez Biuro Podróży. Zestawienie nr 1. Standardy hoteli w podróży służbowej określone kwotowo za dobę w PLN (z VAT) lub klasą hotelu/ Grupa pracownicza/ Employee Group Warszawa/ Warsaw Inne miejsca w Polsce/ Other places in Poland Hotele zagraniczne/ Hotels abroad Gr. I 500 600 4 lub 5 gwiazdkowe/ stars Gr. II 300 350 3 gwiazdkowe/ stars * Stawki te określają kwoty, które należy wziąć pod uwagę tylko wtedy, gdy nie korzystamy z Listy Hoteli Preferowanej 7. Zasady rozliczania podróży służbowych 7.1. Zasady rozliczania diet, ryczałtów i drobnych wydatków gotówkowych 7.1.1. W ciągu 14 dni od zakończenia podróży, pracownik jest zobowiązany dokonać rozliczenia podróży służbowej. 7.1.2. Pracownik jest zobowiązany rozliczyć każdą podróż służbową, nawet wówczas, gdy nie przysługują mu świadczenia pieniężne (diety, ryczałty). 7.1.3. Rozliczenie delegacji wraz z fakturami/rachunkami dot. podróży służbowej pracownik przekazuje do Działu Zobowiązań CFK Żywiec Sp.z o.o., lub właściwego Działu Księgowości dla danej Spółki, który dokonuje zwrotu poniesionych kosztów bezpośrednio na konto bankowe pracownika lub w formie gotówkowej, jeśli Pracodawca w danej lokalizacji dopuszcza rozliczenia gotówkowe z pracownikami. 7.1.4. Zaliczki gotówkowe na delegacje krajowe i zagraniczne zostają, co do zasady zniesione. Istnieje możliwość otrzymania zaliczki przelewem bezpośrednio na konto pracownika. 7.1.5. Zaliczki gotówkowe, z których można korzystać tylko w sporadycznych i uzasadnionych przypadkach, są rozliczane przez pracownika w terminie Strona 5 z 8

rozliczenia podróży służbowej. 7.1.6. Zasady otrzymania oraz rozliczenia zaliczki służbowej zostały szczegółowo opisane w procedurze dotyczącej zaliczek). 7.2. Podróże zagraniczne 7.2.1. Wszyscy pracownicy podróżujący za granicę muszą posiadać służbową kartę kredytową (zaakceptowaną przez bezpośredniego przełożonego). Wniosek o wydanie karty i procedura znajdują się w intranecie. 7.2.2. W celu uzyskania gotówki w obcej walucie na pokrycie wydatków podczas zagranicznej podróży służbowej, pracownicy korzystają z opcji wypłaty gotówki z bankomatów ze służbowych kart kredytowych. Wypłacona gotówka jest zaliczką na wyjazd służbowy. 7.2.3. Kwota dziennej wypłaty z bankomatu nie powinna przekraczać przysługującej pracownikowi na dany dzień diety oraz innych drobnych wydatków ponoszonych danego dnia (np. taxi), przysługujących zgodnie z zasadami niniejszej procedury. 7.2.4. Rozliczenie delegacji wraz z fakturami/rachunkami oraz dowodem wypłaty gotówki z bankomatu, pracownik przekazuje do Działu Zobowiązań CFK Żywiec Sp.z o.o. lub właściwego Działu Księgowości dla danej Spółki. 7.2.5. Wszystkie świadczenia przysługujące pracownikowi w podróży zagranicznej zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury - Tabela nr 2. 7.2.6. Wydatki zapłacone służbową kartą kredytową (rozliczone osobno, zgodnie z procedurą korzystania z kart kredytowych) będą odliczone. 7.2.7. Po dokonaniu rozliczenia kosztów delegacji, pracownik otrzyma informację o saldzie rozliczenia. Jeśli pracownik powinien zwrócić kwotę nadwyżki może to uczynić w dwojaki sposób: przelewem w PLN na konto Pracodawcy (wykaz kont bankowych poszczególnych spółek zawiera Załącznik nr 3), albo w EUR bezpośrednio do Kasy/Punktu rozliczeń. 7.2.8. Przeliczenie z EUR na PLN będzie dokonane zgodnie ze średnim kursem wymiany walut w NBP obowiązującym w ostatnim dniu podróży służbowej. Jest to także kurs obowiązujący przy obliczaniu diety. 7.2.9. Przysługujący pracownikowi zwrot nadwyżki poniesionych kosztów podczas zagranicznej podróży służbowej - po przeliczeniu na PLN, będzie przekazany bezpośrednio na konto bankowe pracownika w terminie 7 dni lub wypłacony z kasy, jeśli Pracodawca w danej lokalizacji dopuszcza rozliczenia gotówkowe z pracownikami. Strona 6 z 8

8. Ubezpieczenia podróżne 8.1. Ubezpieczenie na terenie kraju wszyscy pracownicy są ubezpieczeni wg ogólnych zasad osobistego ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. 8.2 Ubezpieczenie zagraniczne dodatkowo Pracodawca udostępnia każdemu wyjeżdżającemu w podróż zagraniczną Pracownikowi polisę ubezpieczeniową wystawioną na Pracodawcę obejmującą świadczenia lecznicze, ubezpieczenie bagażu Pracownika oraz pomoc w nagłych wypadkach. 8.3 Przed wyjazdem w podróż zagraniczną pracownik zobowiązany jest pobrać kartę ubezpieczeniową, która musi być niezwłocznie zwrócona po powrocie. W przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń objętych ubezpieczeniem, w pierwszej kolejności pracownik musi skontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Obsługi, które udzieli wszelkich informacji i pomocy (numer telefonu alarmowego znajduje się na karcie ubezpieczeniowej). 8.4 W przypadku podróży kobiety w ciąży, wyjazd taki powinien być uprzednio skonsultowany z lekarzem, a informacja na temat ciąży musi być zgłoszona Pracodawcy w celu potwierdzenia zakresu ubezpieczenia. 9. Konsumpcja w podróży służbowej 9.1. Pracownik odbywający podróż służbową jest uprawniony do diety, która pokrywa zwiększone koszty wyżywienia w czasie podróży. Szczegółowe zasady naliczania diety zawiera Załącznik 1. 9.2. Dieta jest jedynym świadczeniem związanym z wyżywieniem pracownika w czasie podróży, w związku, z czym Pracownikom nie wolno rozliczać rachunków za konsumpcję w delegacji. 10. Inne postanowienia 10.1. Jeśli pracownicy Gr. I i II podróżują wspólnie, za zgodą przełożonego pracownika Gr. II, rezerwacja noclegu może być dokonana w klasie przysługującej pracownikowi wyższej grupy. 10.2. Jeśli więcej niż 2 pracowników Gr. II podróżuje wspólnie z pracownikiem Gr. I, Strona 7 z 8

rezerwacji dokonuje się w najtańszej dostępnej klasie dla wszystkich podróżujących wspólnie osób. 10.3. Wydatki reprezentacyjne mogą być ponoszone i rozliczane tylko w następujących przypadkach: - powstają w celach rozwijania i umacniania stosunków z dostawcami i klientami, które przynoszą korzyści biznesowe firmie, - wydatki są akceptowane przez przełożonego, - wydatki są ponoszone w rozsądnych granicach wyklucza się rozrzutność i wszelkie nadmierne wydatki (napiwki nie są rozliczane), - przy rozliczaniu wydatków Pracownik na fakturze opisuje cel spotkania, - jeśli w spotkaniu uczestniczy kilka osób z firmy Pracodawcy, koszt rozlicza osoba zajmująca najwyższe stanowisko. 10.4. Prywatne podróże mogą być łączone z podróżami biznesowymi, jeśli wszystkie dodatkowe koszty są ponoszone i uregulowane bezpośrednio przez Pracownika. 10.5. Z wykonania niniejszej procedury będą regularnie sporządzane raporty dla Członków Zespołu Zarządzającego Grupy Żywiec S.A. Strona 8 z 8