ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2455.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 SIERPNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: OGÓŁEM WYDATKI : 70 587,40 58 769,40 11 818,00 70 587,40 58 769,40 11 818,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 31 734,00 31 734,00 80110 Gimnazja 31 734,00 31 734,00 1. Wydatki bieżące 31 734,00 budżetowych 31 734,00 zadań 31 734,00 4270 Zakup usług remontowych 31 734,00 2. Wydatki majątkowe 31 734,00
2 inwestycyjne 31 734,00 jednostek budżetowych 31 734,00 Dostosowanie pomieszczenia kotłowni w budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. Mazańcowickiej 34 w Bielsku-Białej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej 31 734,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 855 Rodzina 11 818,00 11 818,00 85510 2320 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 11 818,00 1. Wydatki bieżące 11 818,00 b) dotacje na zadania bieżące 11 818,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 818,00 85595 Pozostała działalność 11 818,00 1. Wydatki bieżące 11 818,00 budżetowych 11 818,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 475,00 zadań 11 343,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 4430 Różne opłaty i składki 343,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 035,40 27 035,40 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27 035,40 27 035,40
3 1. Wydatki bieżące 27 035,40 budżetowych 27 035,40 zadań 27 035,40 4300 Zakup usług pozostałych 27 035,40 2. Wydatki majątkowe 27 035,40 inwestycyjne 27 035,40 jednostek budżetowych 27 035,40 Aktualizacja systemu zarządzania energią BEN 2017 27 035,40 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 305 217,00 305 217,00 305 217,00 305 217,00 852 Pomoc społeczna 305 217,00 305 217,00 85203 Ośrodki wsparcia 68 450,00 47 568,00 1. Wydatki bieżące 68 450,00 47 568,00 budżetowych 68 450,00 47 568,00 zadań 68 450,00 47 568,00
4 85214 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 47 568,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 450,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 227 967,00 1. Wydatki bieżące 227 967,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 227 967,00 3110 Świadczenia społeczne 227 967,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 800,00 8 800,00 4040 1. Wydatki bieżące 8 800,00 budżetowych 8 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 800,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 85230 6060 2. Wydatki majątkowe 8 800,00 inwestycyjne 8 800,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800,00 Zakup klimatyzatora manualnego - budynek przy ul. 1 Maja 17a - pomieszczenie serwerowni 8 800,00 Pomoc w zakresie dożywiania 248 849,00 1. Wydatki bieżące 248 849,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 248 849,00 3110 Świadczenia społeczne 248 849,00
5 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 600,00 21 600,00 90013 Schronisko dla zwierząt 21 600,00 21 600,00 1. Wydatki bieżące 6 600,00 6 600,00 budżetowych 6 600,00 6 600,00 zadań 6 600,00 6 600,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 2. Wydatki majątkowe 15 000,00 15 000,00 inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 Budowa ogrodzenia działki oraz utwardzenie pobocza 15 000,00 Wykonanie ogrodzenia wybiegu dla zwierząt 15 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.