ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3290.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg OGÓŁEM WYDATKI : 335 981,03 335 981,03 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 335 981,03 335 981,03 600 Transport i łączność 335 981,03 335 981,03 60011 Drogi publiczne krajowe 160 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 160 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 - Rozbudowa DK 52 /ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej/ w Bielsku-Białej 160 000,00
2 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 175 981,03 335 981,03 1. Wydatki bieżące 70 000,00 budżetowych 70 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 4270 remontowych 70 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 105 981,03 335 981,03 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 981,03 335 981,03 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 175 981,03 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 981,03 160 000,00 - Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych 160 000,00
3 6059 - Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego 105 981,03 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 981,03 - Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego 175 981,03 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 527 080,00 3 743 580,00 581 797,72 3 743 580,00
4 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 527 080,00 3 743 580,00 581 797,72 3 743 580,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 75022 75023 Administracja publiczna 500 000,00 500 000,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 1.Wydatki bieżące 10 000,00 budżetowych 10 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 490 000,00 500 000,00 1.Wydatki bieżące 440 000,00 500 000,00 budżetowych 440 000,00 500 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 000,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 500 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 440 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 120 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 remontowych 90 000,00
5 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 000,00 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kopertownicy Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 Administracja publiczna 25 000,00 25 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 25 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 25 000,00 25 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 25 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 - Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej 25 000,00 - Infrastruktura sieci szerokopasmowej 25 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Funduszy Europejskich) 758 Różne rozliczenia 54 717,72 75818 Rezerwy ogólne i celowe 54 717,72
6 1.Wydatki bieżące 54 717,72 budżetowych 54 717,72 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 717,72 4810 Rezerwy 54 717,72 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 3 743 580,00 3 743 580,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 743 580,00 3 743 580,00 6050 2. Wydatki majątkowe 3 743 580,00 3 743 580,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 743 580,00 3 743 580,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 743 580,00 3 743 580,00 - Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im.komisji Edukacji Narodowej przy ul.michałowicza 55 w Bielsku-Białej 2 243 580,00 inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW 1 074 580,00 - Dostosowanie budynku przy ul.michałowicza 55 dla potrzeb IV Liceum Ogólnokształcącego im.komisji Edukacji Narodowej - II etap 1 500 000,00
7 - Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul.michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im.komisji Edukacji Narodowej 3 743 580,00 inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW 1 074 580,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 080,00 2 080,00 92195 Pozostała działalność 2 080,00 2 080,00 1. Wydatki bieżące 2 080,00 2 080,00 budżetowych 2 080,00 2 080,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 080,00 2 080,00 4300 pozostałych 2 080,00 obejmujących 4380 tłumaczenia 2 080,00 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób:
8 w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 54 717,72 54 717,72 852 Pomoc społeczna 54 717,72 85295 Pozostała działalność 54 717,72 1. Wydatki bieżące 54 717,72 budżetowych 54 717,72 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 717,72 "Kierunek Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców osiedla socjalnego, przy ul.sobieskiego w Bielsku-Białej" 4300 pozostałych 29 991,23 Młodzi Kreatywni Aktywni 4300 pozostałych 24 726,49 4. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób:
9 w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 181 281,94 1 181 281,94 1 181 281,94 1 181 281,94 801 Oświata i wychowanie 1 181 281,94 1 181 281,94 80130 Szkoły zawodowe 1 159 665,44 1 181 281,94 1. Wydatki bieżące 1 159 665,44 1 167 781,94 budżetowych 21 616,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 616,50 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 21 616,50 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 159 665,44 1 146 165,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 146 165,44 Wynagrodzenia 4177 bezosobowe 1 116 608,15 Wynagrodzenia 4179 bezosobowe 29 557,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 159 665,44
10 Zakup materiałów i 4217 wyposażenia 487,10 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 12,90 Zakup pomocy naukowych, 4241 dydaktycznych i książek 3 000,00 4301 pozostałych 5 000,00 4307 pozostałych 1 116 608,15 4309 pozostałych 29 557,29 Podróże służbowe 4421 zagraniczne 5 000,00 6051 6067 2. Wydatki majątkowe 13 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 500,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 13 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 - Wydatki inwestycyjne do projektu "Zielone obszary edukacji " 13 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 487,10
11 6069 - Zakupy inwestycyjne w projekcie pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" 487,10 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12,90 - Zakupy inwestycyjne w projekcie pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" 12,90 80144 2540 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 21 616,50 1. Wydatki bieżące 21 616,50 b) dotacje na zadania bieżące 21 616,50 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 616,50 5. Zmienić plan finansowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
12 630 Turystyka 4 000,00 4 000,00 63095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 1. Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 budżetowych 4 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 4300 pozostałych 3 050,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 950,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 172,20 4309 pozostałych 3 178,68 obejmujących 4389 tłumaczenia 224,00 Podróże służbowe 4419 krajowe 394,64 Podróże służbowe 4429 zagraniczne 30,48
13 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.