Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)



Podobne dokumenty
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)

Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.8)

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Specyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)

Specyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0-

Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)

Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.5)

Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3)

Specyfikacja dokumentu odpowiedź na zamówienie (ORDRSP) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.

Specyfikacja dokumentu cennik/katalog (PRICAT) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Zamówienie v2.3.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Zamówienie v2.4.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6.

Specyfikacja plików wyjścia XML

EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami.

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A

Wydanie 6.7, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT CONSOLIDATED CORRECTING INVOICE

KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EANCOM97/EDIFACT D.96A

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Wydanie 1.0, grudzień 2012

Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja

Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od

Instrukcja użytkownika

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.9.

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu INVRPT EANCOM/EDIFACT.

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Komunikat FAKTURA INVOIC. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A

Faktura xml - struktura

Komunikat INVOIC. Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.

FAKTURY. Spis treści:

Instrukcja użytkownika

Wytyczne tymczasowe dostarczania danych produktowych / Wersja 1.2 Status:

Specyfikacja plików wejścia XML

CDN XL: Wdrożenie ERP

Struktura pliku importu do bazy Shark6

KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI. Wydanie 2.4, Marzec 2018

Wydanie 2.4, Styczeń przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Regulamin sklepu retall.com.pl

Instrukcja obsługi programu ECOD GT

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Wymagania dotyczące fakturowania dla polski

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja dokumentów w formacie XML dost pnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od

Opis plików wymiany danych.

Wydanie 2.3, Sierpień 2009

Eksport dokumentów do systemu ECOD

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

20 czerwca ,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich Gorzów Wielkopolski

Zadanie egzaminacyjne

Quatra Max EDI. Moduł do elektronicznej wymiany danych w modelu B2B oraz B2G

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

Przypadki, w których wystawia się faktury

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.

KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska. Wydanie 6.5, Styczeń 2018

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Wydanie 2.3, Maj przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows


KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 6.4, Grudzień 2012

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.1, Styczeń 2018

Ogólne warunki handlowe.

V. Struktury wyrobów Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.0, kwiecień 2011

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Syriusz Sp. z o.o Rzeszów, Sportowa 3 NIP Opracował: Aleksander Smyk Rzeszów,

3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA INFORMACJI W SYSTEMIE

PROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW P R O T O K Ó Ł. (wzór)

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Wydanie 1.1, Marzec przyjęty przez Grupę Roboczą EDI. Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu PARTIN EANCOM/EDIFACT.

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale

Wydanie 1.0, Grudzień 2012

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Faktura VAT w świetle aktualnych przepisów Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Aneks nr 7 z dnia r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Schematy rozliczeń za transakcje w SP

Wersja 3.40 Firmy++C/S

KARTA WYROBU CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM. - miejscowość (poczta): [WYMAG]

Transkrypt:

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.6 / 18.02.2015 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.edinet-solutions.com 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 1 Strona

Nazwa pola Typ Format Opis <Invoice> M <InvoiceHeader> M Nagłówek faktury <InvoiceNumber>301928</InvoiceNumber> M AN(35) Numer faktury <Date>2009-02-10</Date> M YYYY-MM-DD Data faktury <InvoiceIssueDate>2009-02-10</InvoiceIssueDate> M YYYY-MM-DD Data sprzedaży <InvoiceDueDate>2009-03-16</InvoiceDueDate> O YYYY-MM-DD Data płatności <InvoiceDuplicateDate>2009-02-01</InvoiceDuplicateDate> O YYYY-MM-DD Data oryginału, obligatoryjne dla duplikatu faktury <PaymentTerms>10</PaymentTerms> O N Liczba dni płatności <PaymentTermsReferenceDate>I</PaymentTermsReferenceDate> O I D Odniesienie dni płatności do: I - daty faktury, D - daty dostawy <PaymentMethod> O Sposób płatności <Code>P</Code> O D G P W <Description>Przelew</Description> O AN(100) Opis sposobu płatności </PaymentMethod> <InvoiceCurrencyCoded>PLN</InvoiceCurrencyCoded> M AN(3) Waluta faktury Kod sposobu płatności: D - Gotówka przy dostawie, G - Gotówka terminowo, P Przelew, W - Przelew 'Direct Debit' <InvoicePurposeCoded>O</InvoicePurposeCoded> M O C Typ faktury: O-oryginał, C-korekta <DocumentRole>O</DocumentRole> M O D Rola dokumentu: O-oryginał, D-duplikat <Comment>123ABC</Comment> O AN(350) Komentarz dostawcy <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> M1 AN(35) Numer faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury <RefInvoiceDate>2009-01-10</RefInvoiceDate> M1 YYYY-MM-DD Data faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury <ReasonForCorrection>Rabat 10%</ReasonForCorrection> O AN(1000) Powód korekty <ShipmentDate>2009-01-11</<ShipmentDate> O YYYY-MM-DD Data wykonania usługi / data wykonania dostawy towarów <enumer>12345678</enumer> O N Numer dokumentu nadany przez Operatora EDI </InvoiceHeader> <InvoiceParty> M <OrderParty> M Dane zamówienia <BuyerOrderNumber>123778</BuyerOrderNumber> M AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate>2009-02-05T00:00:00</BuyerOrderDate> </OrderParty> M YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data/Czas zamówienia <OrderPartyAtSupplier> O Dane zamówienia według dostawcy (sprzedającego) <SupplierOrderNumber>123778</SupplierOrderNumber> M AN(35) Numer zamówienia 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 2 Strona

<SupplierOrderDate>2009-02-05T00:00:00</SupplierOrderDate> </OrderPartyAtSupplier> M YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data/Czas zamówienia <DeliveryParty> O Dane dostawy <DeliveryDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> O AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDocumentDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> O AN(35) Numer awiza dostawy (nr DESADV) <DespatchAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</DespatchAdviceDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data awiza dostawy (data DESADV) <DeliveryDescription>Dodatkowy opis dostawy</deliverydescription> O AN(350) Opis warunków transportu <TermsOfDeliveryCode>11E</TermsOfDeliveryCode> O AN(10) </DeliveryParty> <BuyerParty> M Dane Nabywcy <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) ILN nabywcy <SellerBuyerID>101-052</SellerBuyerID> O AN(35) Kod nabywcy <TaxID>1234567890</TaxID> M AN(35) NIP nabywcy Kod wysyłki / kod warunków dostawy: 4 transport odbiorcy, 10E transport dostawcy, 11E - Kurier <BankAccount>1020 0000 3277 7744</BankAccount> O AN(35) Numer konta bankowego nabywcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> O AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> M AN(175) Nazwa nabywcy <Street>Ulica</Street> M AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> M AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> M AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> M AN(35) Miasto <Country>PL</Country> M AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <Description></Description> O AN(175) Opis dodatkowy </BuyerParty> <PayerParty> O Dane płatnika <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) ILN płatnika <SellerPayerID></SellerPayerID> O AN(35) Kod płatnika <TaxID>1234567890</TaxID> O AN(35) NIP płatnika <BankAccount>1020 0000 3277 7711</BankAccount> O AN(35) Numer konta bankowego płatnika <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> O AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> O AN(175) Nazwa płatnika 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 3 Strona

<Street>Ulica</Street> O AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <Description></Description> O AN(175) Opis dodatkowy </PayerParty> <IssuerParty> O Dane przewoźnika <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) ILN przewoźnika <TaxID>1234567890</TaxID> O AN(35) NIP przewoźnika <BankAccount></BankAccount> O AN(35) Numer konta bankowego przewoźnika <Name>Nazwa</Name> O AN(175) Nazwa przewoźnika <Street>Ulica</Street> O AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <Description></Description> O AN(175) Opis dodatkowy </IssuerParty> <InvoiceeParty> O Dane odbiorcy faktury <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) ILN odbiorcy faktury <TaxID>1234567890</TaxID> O AN(35) NIP odbiorcy faktury <BankAccount>1020 000032777722</BankAccount> O AN(35) Numer konta bankowego odbiorcy faktury <Name>Nazwa</Name> O AN(175) Nazwa odbiorcy faktury <Street>Ulica</Street> O AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <Description></Description> O AN(175) Opis dodatkowy </InvoiceeParty> <ShipToParty> M Dane miejsca dostawy <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) ILN miejsca dostawy 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 4 Strona

<SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <Name>Nazwa</Name> O AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa</Street> O AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> O AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> O AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <Description></Description> O AN(175) Opis dodatkowy </ShipToParty> <SellerParty> M Dane dostawcy <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) ILN dostawcy <BuyerSellerID>12345</BuyerSellerID> O AN(35) Kod dostawcy <TaxID>1231231212</TaxID> M AN(35) NIP dostawcy <BankAccount>1020 0000 3277 7733</BankAccount> O AN(35) Numer konta bankowego dostawcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> O AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> M AN(175) Nazwa dostawcy <Street>Nowa</Street> M AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> M AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> M AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> M AN(35) Miasto <Country>PL</Country> M AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <Description></Description> O AN(175) Opis dodatkowy <WEEERegNum>E1234</WEEERegNum> O AN(35) 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 5 Strona Numer rejestrowy (utylizacyjny) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska <RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał zakładowy 12345</RegisterInfo> O AN(350) Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony <Contact> O Dane kontaktowe <Person>Piotr Trzesniewski</Person> O AN(70) Imię Nazwisko, Nazwa <Tel>516011150</Tel> O AN(35) Telefon <Fax>022-7382118</Fax> O AN(35) Fax </Contact> O </SellerParty> <ShipFromParty> O Dane miejsca wywozu <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) ILN miejsca wywozu <BuyerShipFromID>912-101</BuyerShipFromID> O AN(35) Kod miejsca wywozu

<Name>Nazwa</Name> O AN(175) Nazwa miejsca wywozu <Street>Nowa</Street> O AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> O AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> O AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <Description></Description> O AN(175) Opis dodatkowy </ShipFromParty> <SellerHeadquartersParty> O Dane siedziby spółki wystawiającej fakturę <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) Kod lokalizacyjny <Name>Nazwa</Name> O AN(175) Nazwa siedziby spółki <Street>Nowa</Street> O AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> O AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> O AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </SellerHeadquartersParty> <PayeeParty> O Dane odbiorcy płatności <ILN>1234567890123</ILN> M AN(13) Kod lokalizacyjny <TaxID>1231231212</TaxID> O AN(35) NIP odbiorcy płatności <BankAccount>1020 000032777755</BankAccount> O AN(35) Numer konta bankowego <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> O AN(175) Nazwa banku <Name>Nazwa</Name> O AN(175) Nazwa odbiorcy płatności <Street>Nowa</Street> O AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> O AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> O AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </PayeeParty> <ReceivingAdviceParty> Dane potwierdzenia przyjęcia towaru <ReceivingAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</ReceivingAdviceDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data dokumentu przyjęcia <ReceivingAdviceDocumentNumber>17</ReceivingAdviceDocumentNumber> O AN(35) Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy (RECADV) </ReceivingAdviceParty> 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 6 Strona

<ReturnsAnnouncementParty> Dane zawiadomienia o zwrotach faktura korekta <RetAnnDate>2009-02-09T00:00:00</RetAnnDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data dokumentu zawiadomienia o zwrotach <RetAnnNumber>ZW00115</RetAnnNumber> O AN(35) Numer zawiadomienia o zwrotach </ReturnsAnnouncementParty> <SendToParty> O Sekcja wykorzystywana do podania adresów e-mail w PKI <SentToEmail> O* <EmailAddress>infiniti@infinite.pl</EmailAddress> O Adres email </SentToEmail> </SendToParty> </InvoiceParty> <InvoiceDetail> M Pozycje faktury <Item> M* Pozycja faktury <BuyerItemNum>1</BuyerItemNum> O N Numer pozycji wg wystawcy zamówienia <ItemNum>1</ItemNum> M N Numer pozycji faktury <EAN>0000000000001</EAN> M AN(14) Kod EAN towaru <BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID> O AN(35) Indeks towaru według nabywcy <SellerItemID>123ABC</SellerItemID> O AN(35) Indeks towaru według dostawcy <FactoryItemID>123ABC</FactoryItemID> O AN(35) Indeks fabryczny towaru <PKWiU>99.99.99-99.99</PKWiU> O AN(35) Indeks PKWiU towaru <ProductIdentifierExt>CU</ProductIdentifierExt> M CU RC... Typ opakowania: CU = jednostka konsumencka, RC = opakowanie zwrotne, IN = jednostka fakturowana, DU = Jednostka wysyłkowa, TU = jednostka handlowa VQ = towar o zmiennej ilości, SER = serwis - usługa <PacketContentQuantity>2</PacketContentQuantity> O R(2) Ilość jednostek konsumenckich w opakowaniu zbiorczym <QuantityValue>10</QuantityValue> M R(2) Ilość fakturowana <QuantityValueWas>1</QuantityValueWas> M1 R(2) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - było <QuantityValueDiff>9</QuantityValueDiff> M1 R(2) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - różnica <RealQuantityValue>10</RealQuantityValue> O R(2) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro <RealQuantityValueWas>1.00</RealQuantityValueWas> O R(2) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - było <RealQuantityValueDiff>9.00</RealQuantityValueDiff> O R(2) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - różnica <PacketQuantity>5.00</PacketQuantity> O R(2) Ilość opakowań zbiorczych <PacketMeasure>PCE</PacketMeasure> O PF PCE Rodzaj opakowań zbiorczych: PF = paleta PCE = jednostka zbiorcza (karton, pudełko, skrzynka) 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 7 Strona

<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M3 S E AE <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M3 S E Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M3 R(2) Stawka VAT (%) <TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M3 R(2) Stawka VAT (%) - było <TaxPercentDiff>22.00</ TaxPercentDiff > M3 R(2) Stawka VAT (%) - różnica <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M R(2) Wartość VAT pozycji <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M1 R(2) Wartość VAT pozycji - było Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona, AE-odwrotne obciążenie <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M1 R(2) Wartość VAT pozycji - różnica <MonetaryNetValue>10.00</MonetaryNetValue> M R(2) Wartość Netto pozycji <MonetaryNetValueWas>1.00</MonetaryNetValueWas> M1 R(2) Wartość Netto pozycji - było <MonetaryNetValueDiff>9.00</MonetaryNetValueDiff> M1 R(2) Wartość Netto pozycji - różnica <MonetaryGrossValue>12.20</MonetaryGrossValue> O R(2) Wartość Brutto pozycji <DepositAmount>0.00<DepositAmount> O R(2) Wartość kaucji <DepositAmountWas>0.00<DepositAmountWas> O R(2) Wartość kaucji - było <DepositAmountDiff>0.00<DepositAmountDiff> O R(2) Wartość kaucji - różnica <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure> M PCE KGM... Jednostka miary <PackUnitOfMeasure>PCE</PackUnitOfMeasure> O PCE KGM... Jednostka miary opakowania zbiorczego <UnitPriceValue>1.00</UnitPriceValue> M R(3) Cena netto jednostki towaru <UnitPriceValueWas>1.00</UnitPriceValueWas> M1 R(3) Cena netto jednostki towaru - było <UnitPriceValueDiff>0.00</UnitPriceValueDiff> M1 R(3) Cena netto jednostki towaru - różnica <UnitPriceValueGross>1.22</UnitPriceValueGross> O R(3) Cena brutto jednostki towaru <UnitPriceValueGrossWas>1.22</UnitPriceValueGrossWas> O1 R(3) Cena brutto jednostki towaru - było <UnitPriceValueGrossDiff>0.00</UnitPriceValueGrossDiff> O1 R(3) Cena brutto jednostki towaru - różnica <BestBeforeDate>2014-10-10</BestBeforeDate> O YYYY-MM-DD Data ważności <Name>Nazwa produktu</name> M AN(70) Nazwa towaru lub usługi <Description>Dodatkowy opis</description> O AN(170) Dodatkowy opis towaru <Order> O Dane zamówienia jeśli brak w nagłówku <BuyerOrderNumber>123</BuyerOrderNumber> O AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate>2009-02-05T00:00:00</BuyerOrderDate> </Order> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data zamówienia <OrderAtSupplier> O Dane zamówienia według dostawcy (sprzedającego) 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 8 Strona

<SupplierOrderNumber>123</SupplierOrderNumber> O AN(35) Numer zamówienia <SupplierOrderDate>2009-02-05T00:00:00</SupplierOrderDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data zamówienia </OrderAtSupplier> <DeliveryDetail> O Dane dostawy jeśli brak w nagłówku <ILN>1234567890123</ILN> O AN(13) Kod lokalizacyjny ILN <SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <DeliveryDate>2009-02-09T12:00:00</DeliveryDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> O AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDocumentDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> O AN(35) Numer awiza dostawy (DESADV) <DespatchAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</DespatchAdviceDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data awiza dostawy (DESADV) <PartyName>Name</PartyName> O AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa 61</Street> O AN(120) Ulica i numer budynku <CityName>Lublin</CityName> O AN(35) Miasto <PostCode>87-800</PostCode> O AN(9) Kod pocztowy </DeliveryDetail> <ReasonForCorrection>Zmiana ceny</reasonforcorrection> O AN(350) Powód korekty - tekst <ReceivingAdvice> Dane potwierdzenia przyjęcia lub zwrotu towaru <ReceivingAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</ReceivingAdviceDate> O YYYY-MM-DD Thh:mm:ss Data dokumentu przyjęcia lub zwrotu <ReceivingAdviceDocumentNumber>11</ReceivingAdviceDocumentNumber> O AN(35) Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy Faktura korekta: Numer zwrotu </ReceivingAdvice> <RefInvoice> O Dane faktury korygowanej, używane w korekcie do wielu faktur <RefInvoiceDate>2010-01-10</RefInvoiceDate> O YYYY-MM-DD Data faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> O AN(35) Numer faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej </RefInvoice> <SerialNumber>123454321</SerialNumber> O AN(35) Numer seryjny <UnitWeight>5</UnitWeight> O R(3) Waga produktu <KGO> O Koszt Gospodarowania Odpadami <Value>0.03</Value> O R(2) Koszt Gospodarowania Odpadami (wartość) <Description></Description> O AN(35) Koszt Gospodarowania Odpadami (informacja tekstowa) </KGO> 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 9 Strona

<DiscountDetail> Dane bonifikaty na linii towarowej <DiscountNumber>Rabat 112</DiscountNumber> O AN(35) Numer lub opis bonifikaty <YearDiscount>64E</YearDiscount> O 64E 64E = upust obrotu rocznego (kod GS1) <DiscountCode></DiscountCode> O 2 5 6 <DiscountSequence></DiscountSequence> O 1 2 9 Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą, 5 = koszty pokrywa sprzedający, 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2=drugi krok w obliczeniach... 9=dziewiąty krok w obliczeniach <SpecialDiscount>ADS</SpecialDiscount> O ADS ADT... Kody usług specjalnych (pełna lista na końcu dokumentu) <DiscountDescription>Cukrownia</DiscountDescription> O AN(35) Opis słowny <DiscountPercent>1.5</DiscountPercent> O R(2) Wartość procentowa bonifikaty <DiscountValue>1.50</DiscountValue> O R(2) Wartość bonifikaty w walucie <MonetaryNetBaseAmount>1.50</MonetaryNetBaseAmount> O R(2) Wartość sprzed bonifikaty w walucie </DiscountDetail> <ChargeParty> Dane obciążenia na linii towarowej <ChargeNumber>Fee 115</ChargeNumber> O AN(35) Numer lub opis obciążenia <YearCharge>64E</YearCharge> O 64E 64E = obciążenie obrotu rocznego (kod GS1) <ChargeCode></ChargeCode> O 2 5 6 <ChargeSequence></ChargeSequence> O 1 2 9 Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrywa sprzedający, 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2=drugi krok w obliczeniach... 9=dziewiąty krok w obliczeniach <SpecialCharge>ADS</SpecialCharge> O ADS ADT... Kody usług specjalnych (pełna lista na końcu dokumentu) <ChargeDescription>Cukrownia</ChargeDescription> O AN(35) Opis słowny kosztów <ChargePercent>1.5</ChargePercent> O R(2) Wartość procentowa obciążenia <ChargeValue>1.50</ChargeValue> O R(2) Wartość obciążenia w walucie </ChargeDetail> <ItemDescriptions> O Dodatkowy opis pozycji dotyczący obciążenia <Description> O <Text>Odwrotne obciążenie</text> M AN(35) Informacje dotyczące obciążenia: Tekst odwrotne obciążenie <TextType>REG</TextType> M AN(3) Kod obciążenia: REG </Description> </ItemDescriptions> <ShipmentDate>2009-01-11</<ShipmentDate> O YYYY-MM-DD Data wykonania usługi / data wykonania dostawy towarów </Item> </InvoiceDetail> 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 10 Strona

<InvoiceSummary> M Podsumowanie faktury <AmountInWords></AmountInWords> O AN(350) Kwota słownie <NumberOfLines>1</NumberOfLines> M N Liczba pozycji towarowych na fakturze <TotalWeight>55</TotalWeight> O R(2) Waga całkowita <NetValue>10.00</NetValue> M R(2) Wartość netto <NetValueWas>1.00</NetValueWas> M1 R(2) Wartość netto - było <NetValueDiff>9.00</NetValueDiff> M1 R(2) Wartość netto - różnica <DepositValue>0.00</DepositValue> O R(2) Wartość kaucji <DepositValueWas>0.00</DepositValueWas> O R(2) Wartość kaucji - było <DepositValueDiff>0.00</DepositValueDiff> O R(2) Wartość kaucji - różnica <TaxValue>2.20</TaxValue> M R(2) Wartość podatku <TaxValueWas>0.22</TaxValueWas> M1 R(2) Wartość podatku - było <TaxValueDiff>1.98</TaxValueDiff> M1 R(2) Wartość podatku - różnica <TaxableValue>10.00</TaxableValue> M R(2) Kwota podlegająca opodatkowaniu <TaxableValueWas>1.00</TaxableValueWas> M1 R(2) Kwota podlegająca opodatkowaniu - było <TaxableValueDiff>9.00</TaxableValueDiff> M1 R(2) Kwota podlegająca opodatkowaniu - różnica <GrossValue>12.20</GrossValue> M R(2) Wartość brutto <GrossValueWas>1.22</GrossValueWas> M1 R(2) Wartość brutto - było <GrossValueDiff>10.98</GrossValueDiff> M1 R(2) Wartość brutto - różnica <TaxNetValue>10.00</TaxNetValue> O R(2) Wartość netto bez kaucji <TaxNetValueWas>1.00</TaxNetValueWas> O R(2) Wartość netto bez kaucji - było <TaxNetValueDiff>9.00</TaxNetValueDiff> O R(2) Wartość netto bez kaucji - różnica <TaxGrossValue>12.20</TaxGrossValue> O R(2) Wartość brutto bez kaucji <TaxGrossValueWas>1.22</TaxGrossValueWas> O R(2) Wartość brutto bez kaucji - było <TaxGrossValueDiff>10.98</TaxGrossValueDiff> O R(2) Wartość brutto bez kaucji - różnica <DiscountValue>1.83</DiscountValue> O R(2) Wartość kwoty upustu <ChargeValue>1.83</ChargeValue> O R(2) Całkowita wartość obciążeń/bonifikat <CurrencyType>1</CurrencyType> O 1 2 Waluta: 1=lokalna odbiorcy, 2=lokalna wysyłającego <TaxSummary> M <Tax> M* Sekcja danej stawki VAT <TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M S E AE <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M1 S E AE Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M R(2) Stawka VAT(%) Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona, AE- odwrotne obciążenie 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 11 Strona

<TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M1 R(2) Stawka VAT (%)- było <TaxNettoAmount>10.00</TaxNettoAmount> M R(2) Wartość netto dla danej stawki VAT <TaxNettoAmountWas>1.00</TaxNettoAmountWas> M1 R(2) Wartość netto dla danej stawki VAT - było <TaxNettoAmountDiff>9.00</TaxNettoAmountDiff> M1 R(2) Wartość netto dla danej stawki VAT - różnica <TaxableAmount>10.00</TaxableAmount> M2 R(2) Wartość podlegająca opodatkowaniu dla danej stawki VAT <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M R(2) Wartość podatku dla danej stawki <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M1 R(2) Wartość podatku dla danej stawki - było <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M1 R(2) Wartość podatku dla danej stawki - różnica <TaxGrossAmount>12.20</TaxGrossAmount> M2 R(2) Wartość brutto dla danej stawki VAT </Tax> </TaxSummary> </InvoiceSummary> </Invoice> Typ Pola: M Pole obowiązkowe M* Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie M1 Pole obowiązkowe dla dokumentu faktury korekty, nie może wystąpić w fakturze M2 Pole obowiązkowe dla dokumentu faktury nie może wystąpić w korekcie M3 Pole obowiązkowe nie dotyczy opakowań objętych kaucją O Pole opcjonalne O* Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 12 Strona

Dopuszczalne formaty pól: AN(X) ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków YYYY-MM-DD pole daty YYYY-MM-DDThh:mm:ss pole daty i godziny N liczba naturalna R(X) Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator. kropka Jednostki miary : PCE KGM MTR MKT LTR PR TNE KMT PA SET CT PK inne Sztuka Kilogram Metr Metr Kwadratowy Litr Para Tona metryczna Kilometr Opakowanie Komplet Karton Opakowanie zbiorcze Zgodne ze standardem Eancom 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 13 Strona

Kody usług specjalnych: ADS ADT AJ CAC COD DI FC HD IN PC QD Zamówienie pełnej palety Odbiór Korekty Upust gotówkowy Gotówka przy dostawie Upust (np. marża urzędowa) Opłaty przewozowe Koszt obsługi Koszt ubezpieczenia Koszt pakowania Rabat ilościowy Uwagi: 1/ Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty. 2/ Pola : numer zamówienia, data zamówienia, numer dostawy, data dokumentu dostawy, miejsce dostawy mogą być przesyłane na liniach lub w nagłówku. Zasada przesyłania w/w danych w nagłówku dotyczy przypadku gdy wszystkie sprzedawane towary referują do tego samego numeru zamówienia, daty zamówienia, numeru dostawy, daty dokumentu dostawy oraz miejsca dostawy. 3/ Pola zaznaczone na kolor zielony to pola które zostały zmodyfikowane/dodane w stosunku do wersji poprzedniej specyfikacji. 2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 14 Strona