DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 3694 UCHWAŁA NR XXX/303/17 RADY GMINY KORCZYNA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn zm.), Rada Gminy Korczyna uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody Gminy Korczyna na rok 2017 o kwotę 81 111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki Gminy Korczyna na rok 2017 o kwotę 81 111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zwiększa się dotację celową dla Gminy Krościenko Wyżne z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dziecka/dzieci z terenu Gminy Korczyna do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Krościenko Wyżne w wysokości 6 200,00 zł. 2. Zwiększa się dotację celową dla Gminy Haczów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dziecka/dzieci z terenu Gminy Korczyna do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Haczów w wysokości 2 400,00 zł. 3. Zmniejsza się dotację celową dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dziecka/dzieci z terenu Gminy Korczyna do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Domaradz w wysokości 4000,00 zł. 4. Zmniejsza się dotację celową dla Gminy Krosno z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dziecka/dzieci z terenu Gminy Korczyna do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Krosno w wysokości 8 000,00 zł 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola SS NMP w Korczynie o kwotę 27 000,00 zł. 6. Zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola SS NMP w Komborni o kwotę 18 920,00 zł. 7. Szczegółowy podział dotacji udzielonej z budżetu Gminy Korczyna przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Wulw
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 3694 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 0,00 11 518,00 11 518,00 756 63095 Pozostała działalność 0,00 11 518,00 11 518,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 11 518,00 11 518,00 10 516 867,00 65 025,00 10 581 892,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 976 769,00 43 836,00 2 020 605,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 145 000,00 9 000,00 154 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 10 000,00 20 000,00 75618 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 24 836,00 154 836,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 207 000,00 21 189,00 228 189,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 137 000,00 9 120,00 146 120,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 12 069,00 12 069,00 801 Oświata i wychowanie 1 081 329,97 3 000,00 1 084 329,97 80101 Szkoły podstawowe 629 711,65 3 000,00 632 711,65 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 000,00 3 000,00 926 Kultura fizyczna 713 000,00 1 568,00 714 568,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 1 568,00 1 568,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 568,00 1 568,00 Razem: 44 817 498,62 81 111,00 44 898 609,62
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 3694 Załącznik nr 2 Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem wypłaty z tytułu środków, o których poręczeń obsługa długu mowa i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów na programy finansowane oraz wniesienie z udziałem środków, wkładów do o których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 956 435,24 781 365,24 646 065,24 2 000,00 644 065,24 135 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 175 070,00 4 175 070,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 4 996 435,24 781 365,24 646 065,24 2 000,00 644 065,24 135 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 215 070,00 4 215 070,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 197 914,00 358 250,00 358 250,00 2 000,00 356 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 839 664,00 3 839 664,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 4 237 914,00 358 250,00 358 250,00 2 000,00 356 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 879 664,00 3 879 664,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 834 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834 164,00 3 834 164,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 874 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 874 164,00 3 874 164,00 0,00 0,00 630 Turystyka zwiększenie 12 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 503,00 12 503,00 0,00 0,00 po zmianach 12 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 503,00 12 503,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność zwiększenie 12 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 503,00 12 503,00 0,00 0,00 po zmianach 12 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 503,00 12 503,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 12 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 503,00 12 503,00 0,00 0,00 po zmianach 12 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 503,00 12 503,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 578 907,06 13 678 514,31 12 659 639,52 10 768 019,00 1 891 620,52 530 000,00 488 874,79 0,00 0,00 0,00 900 392,75 900 392,75 591 613,83 0,00 zmniejszenie -12 000,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 69 920,00 69 920,00 12 400,00 0,00 12 400,00 54 520,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 636 827,06 13 736 434,31 12 672 039,52 10 768 019,00 1 904 020,52 572 520,00 488 874,79 3 000,00 0,00 0,00 900 392,75 900 392,75 591 613,83 0,00 przed zmianą 7 926 246,97 7 041 354,22 6 783 943,43 5 873 611,00 910 332,43 0,00 257 410,79 0,00 0,00 0,00 884 892,75 884 892,75 591 613,83 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 929 246,97 7 044 354,22 6 783 943,43 5 873 611,00 910 332,43 0,00 257 410,79 3 000,00 0,00 0,00 884 892,75 884 892,75 591 613,83 0,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 3694 przed zmianą 1 771 226,00 1 766 226,00 1 223 409,00 1 006 465,00 216 944,00 500 000,00 42 817,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 000,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 66 920,00 66 920,00 12 400,00 0,00 12 400,00 54 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 826 146,00 1 821 146,00 1 235 809,00 1 006 465,00 229 344,00 542 520,00 42 817,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zmniejszenie -12 000,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu zwiększenie 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego po zmianach 127 600,00 127 600,00 0,00 0,00 0,00 127 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 369 000,00 369 000,00 0,00 0,00 0,00 369 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększenie 45 920,00 45 920,00 0,00 0,00 0,00 45 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 414 920,00 414 920,00 0,00 0,00 0,00 414 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 102 400,00 102 400,00 102 400,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 137 000,00 115 000,00 115 000,00 64 260,00 50 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 9 120,00 9 120,00 9 120,00 0,00 9 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 146 120,00 124 120,00 124 120,00 64 260,00 59 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 135 000,00 113 000,00 113 000,00 63 260,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 9 120,00 9 120,00 9 120,00 0,00 9 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 144 120,00 122 120,00 122 120,00 63 260,00 58 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 440,00 31 440,00 31 440,00 0,00 31 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 9 120,00 9 120,00 9 120,00 0,00 9 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 560,00 40 560,00 40 560,00 0,00 40 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 935 914,17 1 179 958,56 1 159 958,56 155 800,00 1 004 158,56 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755 955,61 755 955,61 0,00 0,00 zmniejszenie -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 895 914,17 1 179 958,56 1 159 958,56 155 800,00 1 004 158,56 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715 955,61 715 955,61 0,00 0,00 przed zmianą 763 070,61 267 200,00 267 200,00 0,00 267 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 870,61 495 870,61 0,00 0,00 zmniejszenie -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 723 070,61 267 200,00 267 200,00 0,00 267 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 870,61 455 870,61 0,00 0,00 przed zmianą 495 870,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 870,61 495 870,61 0,00 0,00 zmniejszenie -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 455 870,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 870,61 455 870,61 0,00 0,00 przed zmianą 1 976 113,35 199 685,00 37 685,00 0,00 37 685,00 146 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 1 776 428,35 1 776 428,35 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 1 568,00 1 568,00 1 568,00 0,00 1 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 977 681,35 201 253,00 39 253,00 0,00 39 253,00 146 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 1 776 428,35 1 776 428,35 0,00 0,00 przed zmianą 173 685,00 173 685,00 11 685,00 0,00 11 685,00 146 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie 1 568,00 1 568,00 1 568,00 0,00 1 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 175 253,00 175 253,00 13 253,00 0,00 13 253,00 146 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 875,00 6 875,00 6 875,00 0,00 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 568,00 1 568,00 1 568,00 0,00 1 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 443,00 8 443,00 8 443,00 0,00 8 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 3694 Wydatki razem: przed zmianą 47 062 298,75 37 950 104,04 21 863 437,25 15 936 946,30 5 926 490,95 1 955 890,00 13 695 289,79 34 487,00 0,00 401 000,00 9 112 194,71 9 112 194,71 1 444 528,52 0,00 zmniejszenie -52 000,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 133 111,00 80 608,00 23 088,00 0,00 23 088,00 54 520,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 52 503,00 52 503,00 0,00 0,00 po zmianach 47 143 409,75 38 018 712,04 21 886 525,25 15 936 946,30 5 949 578,95 1 998 410,00 13 695 289,79 37 487,00 0,00 401 000,00 9 124 697,71 9 124 697,71 1 444 528,52 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 3694 Załącznik nr 3 PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 60004 Gmina Krosno Lokalny transport zbiorowy 17 900,00 60013 Województwo Podkarpackie 150 000,00 Gmina Haczów na pobyt dziecka/dzieci 80104 w przedszkolu niepublicznym 31 800,00 Gmina Krosno na pobyt dziecka/ dzieci 80104 w przedszkolu niepublicznym 63 600,00 Gmina Krościenko Wyżne na pobyt 80104 dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym 25 400,00 Gmina Domaradz na pobyt dziecka/dzieci 80104 w przedszkolu niepublicznym 6 800,00 Gminny Zakład Komunalny w Korczynie- 40002 Samorządowy Zakład Budżetowy 20 000,00 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie 440 000,00 92116 Gminna Biblioteka Gminna w Korczynie 180 000,00 Razem 620 000,00 20 000,00 295 500,00 jednostki nienależące do Nazwa jednostki lub zadania sektora finansów publicznych 80104 Przedszkole SS NMP w Komborni 243 920,00 80104 Przedszkole NMP w Korczynie 171 000,00 Na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka -w drodze ustawy o pożytku 80113 publicznym i wolontariacie 30 000,00 Usługi opiekuńcze w drodze ustawy o pożytku 85228 publicznym i wolontariacie 404 500,00 Dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny w zakresie sportu udzielane na podstawie uchwały Rady 92605 Gminy nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 146 000,00 Razem 414 920,00 20 000,00 580 500,00 1 034 920,00 20 000,00 876 000,00