UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o 6 125,55 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o zł, 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o 1 125,55 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 61 407,14 zł, jak w zestawieniu nr 5 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 58 657,20 zł z tytułu: a) zadań statutowych jednostek budżetowych o 3 zł, b) dotacji z budżetu powiatu zł, 2) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o zł, w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 749,94 zł, 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 200 00 zł. 3. Zestawienie nr 6 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 7 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień z j.s.t. (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 9 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetow e (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o 55 281,59 zł. 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o 55 281,59 zł z tytułu wolnych środków jak w zestawieniu poniżej: L p. Treść Klasyfikacj a Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 55 281,59
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2015 950 55 281,59 3. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 55 281,59 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. 4. Zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: 365B1A6C-F974-44CD-B6E6-399978563639. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 1 - zmiana planowanej łącznej kwoty dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 125,55 80195 Pozostała działalność 1 125,55 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 125,55 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem: 6 125,55
Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 10 256 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 85410 Internaty i bursy szkolne 215 80 220 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 20 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 58 688 102,84 58 693 102,84 53 958,54 53 958,54 8 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 160 00 1 125,55 161 125,55 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 125,55 1 125,55 80195 Pozostała działalność 1 125,55 1 125,55 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 125,55 1 125,55 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 125,55 1 125,55 Strona 1 z 1
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 4 129 686,37 1 125,55 4 130 811,92 152 310,37 1 125,55 153 435,92 Ogółem: 62 817 789,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 206 268,91 6 125,55 62 823 914,76 1 125,55 207 394,46 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: 365B1A6C-F974-44CD-B6E6-399978563639. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 033 508,54 1 125,55 1 034 634,09 80195 Pozostała działalność 105 408,54 1 125,55 106 534,09 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE 1 125,55 1 125,55 1 125,55 1 125,55 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 10 256 10 85410 Internaty i bursy szkolne 215 80 220 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 20 00 1 20 00 Razem: 50 889 384,21 6 125,55 50 895 509,76 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 4 - zmiana planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 033 508,54 1 125,55 1 034 634,09 80195 Pozostała działalność 105 408,54 1 125,55 106 534,09 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 125,55 1 125,55 Organ 1 125,55 1 125,55 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 10 256 10 85410 Internaty i bursy szkolne 215 80 220 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 20 00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 1 20 00 Razem: 62 817 789,21 6 125,55 62 823 914,76 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 5 - zmiana planowanej łącznej kwoty wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 00 801 Oświata i wychowanie 2 749,94 80130 Szkoły zawodowe - 100 00 80140 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100 00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 70 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 70 00 80195 Pozostała działalność 172 749,94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 125,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 624,39 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 4300 Zakup usług pozostałych Razem: 61 407,14
Zestawienie nr 6 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75405 3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 2300 801 Oświata i wychowanie 80130 80140 80195 Szkoły zawodowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 po zmianach 4 354 27 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 324 27 4 311 27 4 087 205,00 3 649 229,00 437 976,00 224 065,00 13 00 13 00 30 00 13 00 30 00 30 00 4 341 27 30 00 30 00 4 117 205,00 3 649 229,00 30 00 467 976,00 224 065,00 13 00 13 00 30 00 po zmianach 43 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 30 00 30 00 po zmianach 18 812 118,11 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 18 809 368,17 16 554 699,98 16 389 85 13 845 833,00 2 544 017,00 50 00 15 60 99 249,98 2 254 668,19 2 254 668,19-200 00 8 443 246,00 16 554 699,98 16 389 85 13 845 833,00 2 544 017,00 50 00 15 60 99 249,98 13 00 13 00-200 00 2 257 418,13 13 00 13 00-200 00 2 257 418,13 7 209 70 7 205 10 6 136 50 1 068 60 4 60 1 233 546,00 1 233 546,00 po zmianach 8 343 246,00 7 209 70 7 205 10 6 136 50 1 068 60 4 60 po zmianach -100 00-100 00 1 133 546,00-100 00 1 133 546,00 1 233 546,00 1 233 546,00 1 233 546,00-100 00 1 133 546,00 2 230 00-100 00 1 133 546,00-100 00 1 133 546,00 2 160 00 2 159 00 1 560 00 599 00 1 00 70 00 70 00 po zmianach 2 160 00 2 160 00 2 159 00 1 560 00 599 00 1 00 po zmianach -70 00 70 00 70 00 70 00-70 00 324 699,98 294 699,98 185 45 178 233,00 7 217,00 10 00 99 249,98 30 00 30 00 po zmianach 497 449,92 294 699,98 185 45 178 233,00 7 217,00 10 00 99 249,98 po zmianach po zmianach -30 00 30 00 30 00 30 00-30 00 200 00 200 00 1 125,55 1 125,55-70 00-70 00-30 00-30 00 200 00 200 00 1 125,55 1 125,55-70 00-70 00-30 00-30 00 200 00 200 00 1 125,55 1 125,55 2 749,94 2 749,94 2 749,94 2 749,94 1 125,55 1 125,55 Strona 1 z 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 852 Pomoc społeczna 85201 3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: 4 po zmianach 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 624,39 po zmianach 7 225 843,20 1 624,39 7 202 186,00 7 052 186,00 4 311 47 3 328 403,00 983 067,00 856 697,00 1 884 019,00 150 00 150 00 975 857,00 7 075 843,20 4 311 47 3 328 403,00 983 067,00 880 354,20 1 884 019,00 975 857,00 112 164,00 71 327,00 40 837,00 665 977,00 197 716,00 po zmianach 999 514,20 999 514,20 112 164,00 71 327,00 40 837,00 689 634,20 197 716,00 po zmianach 586 253,00 586 253,00 586 253,00 po zmianach 7 611 345,00 609 910,20 609 910,20 609 910,20 7 606 345,00 7 436 345,00 2 091 07 1 582 37 508 70 5 329 675,00 15 60 170 00 170 00 42 77 7 441 345,00 2 096 07 1 582 37 513 70 5 329 675,00 15 60 42 77 42 77 24 77 18 00 po zmianach 47 77 47 77 47 77 24 77 23 00 po zmianach 1 50 1 50 1 50 1 50 6 50 6 50 6 50 6 50 64 855 163,65 55 818 355,98 46 176 942,00 32 117 066,81 14 059 875,19 6 445 513,00 2 532 144,00 99 249,98 564 507,00 9 036 807,67 8 236 807,67 219 643,67 800 00-200 00 261 407,14 58 657,20 3 po zmianach 64 916 570,79 55 877 013,18 46 211 942,00 32 117 066,81 14 094 875,19 6 469 170,20 2 532 144,00 99 249,98 3 564 507,00 1 624,39 1 624,39 150 00 170 00-200 00 9 039 557,61 1 624,39 1 624,39 150 00 170 00-200 00 8 239 557,61 1 624,39 1 624,39 2 749,94 222 393,61 800 00 Strona 2 z 2 Id: 365B1A6C-F974-44CD-B6E6-399978563639. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 7 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 324 27 30 00 4 354 27 75405 Komendy powiatowe Policji 13 00 30 00 43 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 00 30 00 Dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 30 00 30 00 801 Oświata i wychowanie 18 809 368,17 2 749,94 18 812 118,11 80130 Szkoły zawodowe 8 443 246,00-100 00 8 343 246,00 80140 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 233 546,00-100 00 1 133 546,00 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej z zapleczem w ZST w Łańcucie - środki własne powiatu Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 100 00-100 00 2 230 00-70 00 2 160 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00-70 00 Projekty przebudowy pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie - środki własne powiatu 70 00-70 00 80195 Pozostała działalność 324 699,98 172 749,94 497 449,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 170 00 200 00 Projekty przebudowy pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie dla projektu pn. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne powiatu Wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej z zapleczem w ZST w Łańcucie dla projektu pn. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne powiatu Wykonanie studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych z zakresu zadań szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego - środki własne powiatu Wykonanie studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych z zakresu zadań szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego m.in. dla projektu pn. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne powiatu 70 00 70 00 100 00 100 00 30 00-30 00 30 00 30 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 125,55 1 125,55 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE 1 125,55 1 125,55 BeSTia Strona 1
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 624,39 1 624,39 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne powiatu 1 624,39 1 624,39 852 Pomoc społeczna 7 202 186,00 7 225 843,20 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 975 857,00 999 514,20 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 586 253,00 609 910,20 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 396 052,00 419 709,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 606 345,00 7 611 345,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 42 77 47 77 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 6 50 1 50 6 50 Razem: 64 855 163,65 61 407,14 64 916 570,79 BeSTia Strona 2 Id: 365B1A6C-F974-44CD-B6E6-399978563639. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 8 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień z j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 367 394,00 1 391 051,20 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 781 457,00 805 114,20 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 586 253,00 609 910,20 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 396 052,00 419 709,20 Razem: 2 896 45 2 920 107,20 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 9 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 324 27 30 00 4 354 27 75405 Komendy powiatowe Policji 13 00 30 00 43 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 00 30 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 30 00 30 00 801 Oświata i wychowanie 18 809 368,17 2 749,94 18 812 118,11 80130 Szkoły zawodowe 8 443 246,00-100 00 8 343 246,00 80140 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 233 546,00-100 00 1 133 546,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 100 00-100 00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 230 00-70 00 2 160 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00-70 00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 70 00-70 00 80195 Pozostała działalność 324 699,98 172 749,94 497 449,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 170 00 200 00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 70 00 70 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 30 00 30 00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 100 00 100 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 125,55 1 125,55 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 125,55 1 125,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 624,39 1 624,39 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 624,39 1 624,39 852 Pomoc społeczna 7 202 186,00 7 225 843,20 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 975 857,00 999 514,20 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 586 253,00 609 910,20 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 586 253,00 609 910,20 BeSTia Strona 1
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 606 345,00 7 611 345,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 42 77 47 77 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 6 50 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 1 50 6 50 Razem: 64 855 163,65 61 407,14 64 916 570,79 BeSTia Strona 2 Id: 365B1A6C-F974-44CD-B6E6-399978563639. Podpisany Strona 2
Załącznik Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 852 Pomoc społeczna 1 367 394,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 781 457,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 586 253,00 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 396 052,00 Po zmianie 1 391 051,20 805 114,20 609 910,20 419 709,20 Razem: 2 896 45 2 920 107,20