Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 roku I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU O G Ó Ł E M 48 603 594,00 28 428 837,00 20 174 757,00 48 603 594,00 28 428 837,00 20 174 757,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 63 626,00 63 626,00 63 626,00 63 626,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 626,00 63 626,00 63 626,00 63 626,00 1) dochody bieżące 63 626,00 63 626,00 realizowane przez powiat 63 626,00 63 626,00 1. Wydatki bieżące 63 626,00 63 626,00 a) wydatki jednostek budżetowych 63 626,00 63 626,00 statutowych zadań 63 626,00 63 626,00 1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 634 228,00 634 228,00 634 228,00 634 228,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 34 116,00 34 116,00 34 116,00 34 116,00 1) dochody bieżące 34 116,00 34 116,00 realizowane przez powiat 34 116,00 34 116,00 1. Wydatki bieżące 34 116,00 34 116,00 a) wydatki jednostek budżetowych 34 116,00 34 116,00 statutowych zadań 34 116,00 34 116,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 83 640,00 83 640,00 83 640,00 83 640,00 1) dochody bieżące 83 640,00 83 640,00 realizowane przez powiat 83 640,00 83 640,00 1. Wydatki bieżące 83 640,00 83 640,00 a) wydatki jednostek budżetowych 83 640,00 83 640,00 statutowych zadań 83 640,00 83 640,00 2
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 13 272,00 13 272,00 13 272,00 13 272,00 1) dochody bieżące 13 272,00 13 272,00 realizowane przez powiat 13 272,00 13 272,00 1. Wydatki bieżące 13 272,00 13 272,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 272,00 13 272,00 statutowych zadań 13 272,00 13 272,00 71015 Nadzór budowlany 503 200,00 503 200,00 503 200,00 503 200,00 1) dochody bieżące 503 200,00 503 200,00 realizowane przez powiat 503 200,00 503 200,00 1. Wydatki bieżące 503 200,00 503 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 503 200,00 503 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455 400,00 455 400,00 statutowych zadań 47 800,00 47 800,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 346 738,00 873 451,00 473 287,00 1 346 738,00 873 451,00 473 287,00 3
75011 Urzędy wojewódzkie 1 299 738,00 873 451,00 426 287,00 1 299 738,00 873 451,00 426 287,00 1) dochody bieżące 873 451,00 873 451,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 873 451,00 873 451,00 1. Wydatki bieżące 873 451,00 873 451,00 a) wydatki jednostek budżetowych 873 451,00 873 451,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873 451,00 873 451,00 1) dochody bieżące 426 287,00 426 287,00 realizowane przez powiat 426 287,00 426 287,00 1. Wydatki bieżące 426 287,00 426 287,00 a) wydatki jednostek budżetowych 426 287,00 426 287,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426 287,00 426 287,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 1) dochody bieżące 47 000,00 47 000,00 4
realizowane przez powiat 47 000,00 47 000,00 751 75101 1. Wydatki bieżące 47 000,00 47 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 46 900,00 46 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 360,00 29 360,00 statutowych zadań 17 540,00 17 540,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 849,00 23 849,00 23 849,00 23 849,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 849,00 23 849,00 23 849,00 23 849,00 1) dochody bieżące 23 849,00 23 849,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 849,00 23 849,00 1. Wydatki bieżące 23 849,00 23 849,00 a) wydatki jednostek budżetowych 23 849,00 23 849,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 032,00 21 032,00 5
statutowych zadań 2 817,00 2 817,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 223 000,00 13 223 000,00 13 223 000,00 13 223 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 219 000,00 13 219 000,00 13 219 000,00 13 219 000,00 1) dochody bieżące 13 219 000,00 13 219 000,00 realizowane przez powiat 13 219 000,00 13 219 000,00 1. Wydatki bieżące 13 219 000,00 13 219 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 477 201,00 12 477 201,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 675 909,00 11 675 909,00 statutowych zadań 801 292,00 801 292,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 741 799,00 741 799,00 75414 Obrona cywilna 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1) dochody bieżące 4 000,00 4 000,00 realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 1. Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 6
a) wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 statutowych zadań 4 000,00 4 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 5 526 077,00 8 361,00 5 517 716,00 5 526 077,00 8 361,00 5 517 716,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 517 716,00 5 517 716,00 5 517 716,00 5 517 716,00 1) dochody bieżące 5 517 716,00 5 517 716,00 realizowane przez powiat 5 517 716,00 5 517 716,00 1. Wydatki bieżące 5 517 716,00 5 517 716,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 517 716,00 5 517 716,00 statutowych zadań 5 517 716,00 5 517 716,00 85195 Pozostała działalność 8 361,00 8 361,00 8 361,00 8 361,00 1) dochody bieżące 8 361,00 8 361,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 361,00 8 361,00 1. Wydatki bieżące 8 361,00 8 361,00 7
a) wydatki jednostek budżetowych 8 361,00 8 361,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 361,00 8 361,00 852 POMOC SPOŁECZNA 27 535 176,00 27 523 176,00 12 000,00 27 535 176,00 27 523 176,00 12 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 453 600,00 453 600,00 453 600,00 453 600,00 1) dochody bieżące 453 600,00 453 600,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 453 600,00 453 600,00 1. Wydatki bieżące 453 600,00 453 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 453 200,00 453 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371 466,00 371 466,00 statutowych zadań 81 734,00 81 734,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 w rodzinie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 1) dochody bieżące 12 000,00 12 000,00 realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 8
85212 85213 1. Wydatki bieżące 12 000,00 12 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 000,00 12 000,00 statutowych zadań 12 000,00 12 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 877 876,00 26 877 876,00 26 877 876,00 26 877 876,00 1) dochody bieżące 26 877 876,00 26 877 876,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 877 876,00 26 877 876,00 1. Wydatki bieżące 26 877 876,00 26 877 876,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 008 516,00 1 008 516,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 778 211,00 778 211,00 statutowych zadań 230 305,00 230 305,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 869 360,00 25 869 360,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 46 648,00 46 648,00 46 648,00 46 648,00 1) dochody bieżące 46 648,00 46 648,00 9
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 46 648,00 46 648,00 1. Wydatki bieżące 46 648,00 46 648,00 a) wydatki jednostek budżetowych 46 648,00 46 648,00 statutowych zadań 46 648,00 46 648,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 052,00 5 052,00 5 052,00 5 052,00 1) dochody bieżące 5 052,00 5 052,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 052,00 5 052,00 1. Wydatki bieżące 5 052,00 5 052,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 052,00 5 052,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 1) dochody bieżące 140 000,00 140 000,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 140 000,00 140 000,00 10
853 1. Wydatki bieżące 140 000,00 140 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 140 000,00 140 000,00 statutowych zadań 140 000,00 140 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 250 900,00 250 900,00 250 900,00 250 900,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 250 900,00 250 900,00 250 900,00 250 900,00 1) dochody bieżące 250 900,00 250 900,00 realizowane przez powiat 250 900,00 250 900,00 1. Wydatki bieżące 250 900,00 250 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 250 900,00 250 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 250,00 200 250,00 statutowych zadań 50 650,00 50 650,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 11