WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta z dnia Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 41 326 43 186 2 869 544 6 3 8 22 197 2 967 793 412 2 144 46 149 1 749 861 751 1 537 533 943 1 284 48 8 1 26 669 682 1 17 658 875 1 137 158 46 1 158 328 45 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 124, z późn. zm.), z tego: zmiana 11 659 343 23 998 86 122 472 12 5 395 1 po zmianie 41 337 72 529 2 893 543 46 3 8 342 669 2 967 85 912 2 144 441 249 1 749 861 751 1 537 533 943 1 284 48 8 1 26 669 682 1 17 658 875 1 137 158 46 1 158 328 45 przed zmianą 32 842 671 8 1 894 283 46 2 82 476 437 2 94 518 311 1 634 993 57 1 442 832 616 1 239 59 84 796 926 34 82 533 79 852 626 355 886 871 486 923 417 245 zmiana -1 472 639 159 71-1 215 28 po zmianie 32 841 198 441 1 894 442 477 2 81 261 49 2 94 518 311 1 634 993 57 1 442 832 616 1 239 59 84 796 926 34 82 533 79 852 626 355 886 871 486 923 417 245 przed zmianą 8 483 372 16 975 261 194 997 743 76 873 275 11 59 52 579 37 29 135 298 24 139 487 481 668 386 135 892 255 32 52 25 286 92 234 911 16 zmiana 13 131 982 23 839 789 1 337 5 12 5 395 1 po zmianie 8 496 54 88 999 1 983 999 81 26 873 287 61 59 447 679 37 29 135 298 24 139 487 481 668 386 135 892 255 32 52 25 286 92 234 911 16 przed zmianą 2 342 153 839 528 358 736 554 369 776 43 611 719 132 291 19 66 5 877 47 1 65 11 zmiana -3 56 797 1 7 437 129 38 po zmianie 2 339 97 42 529 429 173 554 499 156 43 611 719 132 291 19 66 5 877 47 1 65 11 przed zmianą 152 422 836 48 642 16 12 812 334 5 633 37 2 545 55 1 3 877 1.1.1 wydatki bieżące zmiana -118 865 168 437 129 38 po zmianie 152 33 971 48 81 597 12 941 714 5 633 37 2 545 55 1 3 877 1.1.1.3 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu 216 przed zmianą 2 192 465 57 737 2 zmiana -2 12 875-48 41-737 2 po zmianie 89 59 89 59 1.1.1.31 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu 217 222 przed zmianą 1 348 415 28 1 26 26 239 2 zmiana -1 32 51-234 195-26 -26-239 2 po zmianie 45 95 45 95 1.1.1.47 1.1.1.48 URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture Cel: Ochrona środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie idei ogrodów społecznych oraz wprowadzenie polityk miejskich dążących do ich zrównoważonego rozwoju. Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu Zarząd Zieleni Miejskiej 219 Zarząd Inwestycji Miejskich 219 przed zmianą zmiana 297 817 168 437 129 38 po zmianie 297 817 168 437 129 38 przed zmianą zmiana 1 863 817 48 41 737 2 po zmianie 1 863 817 48 41 737 2 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) 1.1.1.49 Cel: Zaplanowanie do 224 przewozów o charakterze Zarząd Inwestycji użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Miejskich i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami 219 222 zrównoważonego rozwoju transportu przed zmianą zmiana 1 124 886 234 195 26 26 239 2 po zmianie 1 124 886 234 195 26 26 239 2
zł 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 Limit zobowiązań 1 1. 1.a. 1.b 1.1 1.1.1 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 1 136 13 13 1 116 671 139 1 161 156 45 932 759 223 983 45 184 1 37 575 453 1 95 389 464 1 157 88 463 1 222 949 9 1 22 62 575 26 367 642 27 25 58 196 383 284 32 42 198 18 67 813 565 21 831 158 1 136 13 13 1 116 671 139 1 161 156 45 932 759 223 983 45 184 1 37 575 453 1 95 389 464 1 157 88 463 1 222 949 9 1 22 62 575 26 367 642 27 25 58 196 383 284 32 42 198 18 629 644 723 962 454 93 1 4 112 939 1 48 597 845 82 21 23 87 891 984 925 17 253 982 831 264 1 44 53 263 1 11 39 89 1 9 62 375 93 89 442 94 647 38 83 825 84 12 42 198 16 529 35 486-86 229 962 454 93 1 4 112 939 1 48 597 845 82 21 23 87 891 984 925 17 253 982 831 264 1 44 53 263 1 11 39 89 1 9 62 375 93 89 442 94 647 38 83 825 84 12 42 198 16 528 49 257 173 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 2 2 78 463 79 22 691 387 173 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 112 558 2 2 2 11 154 466 874 672 741-847 523 873 825 218 36 372 79-85 863 35 521 216 5 15 1.1.1.3-5 15 1 39 3 1.1.1.31-1 39 3 1.1.1.47 168 437 168 437 1.1.1.48 5 15 5 15 1.1.1.49 2 2
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 2 189 731 3 479 716 576 541 557 442 424 978 349 129 745 64 65 2 47 1 65 11 1.1.2 wydatki majątkowe zmiana -2 937 932 92 po zmianie 2 186 793 71 48 618 576 541 557 442 424 978 349 129 745 64 65 2 47 1 65 11 ZDMK/ST8.13/15 1.1.2.4 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) 215 219 Cel:Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. przed zmianą 12 987 83 5 854 913 zmiana -1 86 192 2 po zmianie 11 91 611 5 856 913 1.1.2.16 ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel:Poprawa warunków bytowych pacjentów 215 221 przed zmianą 31 317 568 11 975 4 4 188 528 26 zmiana -13 995 996-6 826 478-4 157 778-26 po zmianie 17 321 572 5 148 526 3 75 1.1.2.17 MOPS/W1.3/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel:Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216 219 przed zmianą 25 758 587 3 24 237 zmiana 9 9 po zmianie 26 658 587 4 14 237 1.1.2.46 ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia z Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków. 219 221 przed zmianą zmiana 11 244 256 6 826 478 4 157 778 26 po zmianie 11 244 256 6 826 478 4 157 778 26 1.3 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące przed zmianą 37 663 286 56 2 34 269 514 2 523 17 721 2 534 348 993 2 8 922 259 1 632 98 653 1 429 812 679 1 158 126 368 1 145 6 992 1 45 51 12 1 74 492 22 1 95 14 6 zmiana 14 716 14 22 928 423-6 98 12 5 395 1 po zmianie 37 678 2 646 2 363 197 937 2 523 1 813 2 534 361 493 2 9 317 359 1 632 98 653 1 429 812 679 1 158 126 368 1 145 6 992 1 45 51 12 1 74 492 22 1 95 14 6 przed zmianą 31 827 681 353 1 845 641 246 2 68 664 13 2 87 884 941 1 631 448 2 1 413 529 718 1 21 356 74 758 33 9 781 429 3 813 26 8 846 763 5 882 787 1 zmiana -1 353 774-9 366-1 344 48 po zmianie 31 826 327 579 1 845 631 88 2 67 319 695 2 87 884 941 1 631 448 2 1 413 529 718 1 21 356 74 758 33 9 781 429 3 813 26 8 846 763 5 882 787 1 1.3.1.6 Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 211 241 przed zmianą 1 16 118 778 71 289 57 78 123 84 725 63 422 43 393 22 391 9 419 5 9 53 5 9 66 5 9 781 5 9 894 5 zmiana -64-64 po zmianie 1 16 54 778 71 225 57 78 123 84 725 63 422 43 393 22 391 9 419 5 9 53 5 9 66 5 9 781 5 9 894 5 1.3.1.9 Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych, a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego 211 239 przed zmianą 18 726 127 3 562 597 27 737 939 3 776 14 285 791 225 2 836 296 2 849 545 7 434 62 9 46 969 3 492 436 8 526 52 5 561 963 1 zmiana -784-6 -5-5 -5-17 -17 po zmianie 18 725 343 3 561 997 27 737 889 3 776 54 285 791 175 2 836 279 2 849 528 7 434 62 9 46 969 3 492 436 8 526 52 5 561 963 1 1.3.1.24 Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 212 221 przed zmianą 8 138 1 2 1 2 1 2 zmiana 5 5 po zmianie 8 638 1 7 1 2 1 2 Utrzymanie i konserwacja zieleni 1.3.1.32 Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów Zarząd Zieleni obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich Miejskiej 215 terenów zieleni 224 przed zmianą 251 4 129 39 338 941 41 233 893 41 76 364 41 345 726 1 346 476 347 264 zmiana -44 674-25 266-19 48 po zmianie 25 959 455 39 313 675 41 214 485 41 76 364 41 345 726 1 346 476 347 264 przed zmianą 167 873 25 39 287 25 41 134 43 726 43 726 1.3.1.44 Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców Urząd Miasta 223 zmiana -1 325-1 325 po zmianie 166 548 25 37 962 25 41 134 43 726 43 726 1.3.1.75 Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Wydział ds. Jakości Powietrza 218 przed zmianą 1 726 3 1 567 55 158 75 zmiana -42 1-42 1 po zmianie 1 36 2 1 147 45 158 75 przed zmianą 1.3.1.98 Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Utrzymanie i rozwój podsystemu transportu rowerowego. Zarząd Transportu Publicznego 219 224 zmiana 784 6 5 5 5 17 17 po zmianie 784 6 5 5 5 17 17
23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 Limit zobowiązań 1 1.1.2 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 838 3 662 3 34 838 34 2 1.1.2.4 3 34 3 34 16 339 695 1.1.2.16-11 244 256 5 95 439 2 765 14 1.1.2.17 2 765 14 1.1.2.46 11 244 256 11 244 256 1.3 1.3.1 1 72 288 5 1 52 395 8 1 96 315 1 867 337 4 917 431 8 97 944 4 1 28 129 2 1 89 182 1 154 378 9 1 133 368 9 136 416 136 535 124 974 5 2 16 412 995 483 22 678 681 1 72 288 5 1 52 395 8 1 96 315 1 867 337 4 917 431 8 97 944 4 1 28 129 2 1 89 182 1 154 378 9 1 133 368 9 136 416 136 535 124 974 5 2 16 435 674 164 921 288 5 962 395 8 1 6 315 1 777 337 4 827 431 8 88 944 4 938 129 2 999 182 1 64 378 9 1 43 368 9 46 416 46 535 34 974 5 15 63 411 516-9 366 921 288 5 962 395 8 1 6 315 1 777 337 4 827 431 8 88 944 4 938 129 2 999 182 1 64 378 9 1 43 368 9 46 416 46 535 34 974 5 15 63 42 15 1 33 5 1 159 5 1 299 5 1 433 5 1 566 5 1 76 5 1 874 5 11 17 5 11 17 5 11 332 5 11 441 5 11 56 5 134 459 624 1.3.1.6-64 1 33 5 1 159 5 1 299 5 1 433 5 1 566 5 1 76 5 1 874 5 11 17 5 11 17 5 11 332 5 11 441 5 11 56 5 134 395 624 6 325 5 641 36 8 685 86 1 731 854 4 781 815 8 835 188 4 892 25 2 953 115 1 18 183 9 997 61 9 12 761 698 8 1.3.1.9-667 6 325 5 641 36 8 685 86 1 731 854 4 781 815 8 835 188 4 892 25 2 953 115 1 18 183 9 997 61 9 12 761 31 8 3 6 1.3.1.24 5 4 1 122 1.3.1.32-25 266 121 974 734 1.3.1.44 1 726 3 1.3.1.75-42 1 1 36 2 1.3.1.98 667 667
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1.3.2 1.3.2.32 wydatki majątkowe NW/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) Cel:Poprawa warunków bytowych pacjentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego 215 219 przed zmianą 5 835 65 153 494 628 268 454 353 618 446 464 52 377 474 239 219 45 935 228 455 939 399 822 468 363 577 692 232 474 32 227 728 72 212 352 96 zmiana 16 69 914 22 937 789 1 337 5 12 5 395 1 po zmianie 5 851 675 67 517 566 57 455 691 118 446 476 552 377 869 339 219 45 935 228 455 939 399 822 468 363 577 692 232 474 32 227 728 72 212 352 96 przed zmianą 28 31 455 13 6 zmiana 2 524 632 2 524 632 po zmianie 3 826 87 16 124 632 1.3.2.45 ZDMK/T1.14/5 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. 25 223 przed zmianą 58 722 318 2 5 2 5 3 2 2 zmiana -1 436 435 3 5 po zmianie 57 285 883 6 2 5 3 2 2 1.3.2.53 ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. Zarząd Transportu Publicznego 211 229 przed zmianą 56 475 34 11 132 772 5 514 6 5 882 4 3 536 96 3 382 4 1 437 52 761 4 169 12 3 974 32 3 128 72 1 352 96 zmiana -5 39 264 po zmianie 55 975 34 11 442 36 5 514 6 5 882 4 3 536 96 3 382 4 1 437 52 761 4 169 12 3 974 32 3 128 72 1 352 96 1.3.2.54 ZDMK/T1.89/1 Przebudowa ul. Lubockiej Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. 21 219 przed zmianą 7 951 816 55 3 zmiana 889 399 1 po zmianie 8 841 215 1 55 3 1.3.2.88 ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. 217 222 przed zmianą 16 186 41 7 4 3 5 5 zmiana -3 16 465 4 8 po zmianie 13 79 576 5 5 4 3 5 5 1.3.2.95 JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel:Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. Wydział ds. Jakości Powietrza 211 przed zmianą 281 936 121 34 7 3 889 2 zmiana 1 691 278 1 691 278 po zmianie 283 627 399 36 391 278 3 889 2 1.3.2.99 ZZM/O1.8/16 Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel:Promowanie zdrowego trybu życia. Zarząd Zieleni Miejskiej 216 przed zmianą 9 58 339 2 4 zmiana -3 5-2 -1 5 po zmianie 5 558 339 2 5 1.3.2.16 ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich Zarząd Zieleni Miejskiej 216 221 przed zmianą 19 32 152 5 4 3 zmiana po zmianie 19 32 152 5 4 3 1.3.2.18 ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Zarząd Zieleni Miejskiej 217 221 przed zmianą 4 776 136 1 2 zmiana 6 6 po zmianie 5 376 136 6 1 2 1.3.2.19 ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku Zarząd Zieleni Miejskiej 217 przed zmianą 7 196 186 3 3 zmiana 3 5 2 1 5 po zmianie 1 696 186 5 4 5 1.3.2.124 ZZM/O1.174/19 Parki kieszonkowe Zarząd Zieleni Miejskiej 219 222 przed zmianą 8 1 8 694 2 2 2 199 36 zmiana 2 2 po zmianie 1 3 8 694 2 2 2 199 36 1.3.2.125 ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Zarząd Zieleni Miejskiej 219 przed zmianą 5 1 4 zmiana 5 5 po zmianie 5 5 1 5 4
23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 Limit zobowiązań 1 1.3.2 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 151 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 782 583 967 22 688 47 151 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 85 272 14 13 71 52 1.3.2.32 2 524 632 15 596 152 23 1.3.2.45-17 31 44 5 698 956 5 1.3.2.53 5 1.3.2.54 1 1 1 937 2 1.3.2.88 7 862 8 9 8 38 589 2 1.3.2.95 1 691 278 4 28 478 6 1.3.2.99-3 5 2 5 5 1.3.2.16 7 12 3 1.3.2.18 6 3 6 1.3.2.19 9 5 9 5 3 8 694 1.3.2.124 4 7 8 694 5 1.3.2.125 5 5 5
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1.3.2.133 MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 212 przed zmianą 59 487 131 3 16 4 zmiana 7 7 po zmianie 66 487 131 1 16 4 1.3.2.17 IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK. Wydział Informatyki 1999 23 przed zmianą 95 839 551 5 55 5 815 2 6 41 7 3 812 5 1 1 1 1 1 1 1 zmiana 164 715 164 715 po zmianie 96 4 266 5 219 715 5 815 2 6 41 7 3 812 5 1 1 1 1 1 1 1 1.3.2.176 ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. 218 219 przed zmianą 1 486 564 865 5 zmiana -1 32 264-747 45 po zmianie 454 3 118 5 1.3.2.177 ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. 218 219 przed zmianą 3 32 92 2 614 761 zmiana -77 112-73 po zmianie 2 261 98 1 884 761 1.3.2.184 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców 26 221 przed zmianą 12 823 146 5 38 84 2 64 75 2 742 zmiana 473 349-714 6 1 325 po zmianie 13 296 495 4 593 484 3 965 75 2 742 1.3.2.2 ZZM/O1.188/19 Rewitalizacja Placu Axentowicza Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast Zarząd Zieleni Miejskiej 219 przed zmianą 1 1 1 1 zmiana po zmianie 1 1 1 1 1.3.2.212 ZBK/A1.33/18 Przebudowa lokali komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. 218 219 przed zmianą zmiana 41 253 145 434 po zmianie 41 253 145 434 1.3.2.213 ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. 217 219 przed zmianą zmiana 1 92 227 638 773 po zmianie 1 92 227 638 773 1.3.2.214 ZBK/K2.38/18 Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3- go Maja 7 Cel: Odnowiony Dom Legionistów im. J. Piłsudskiego. 218 219 przed zmianą zmiana 1 393 41 39 9 po zmianie 1 393 41 39 9 1.3.2.215 ZBK/A1.35/18 Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. 218 219 przed zmianą zmiana 556 324 213 65 po zmianie 556 324 213 65 1.3.2.216 ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych. 214 219 przed zmianą zmiana 2 85 569 439 693 po zmianie 2 85 569 439 693 1.3.2.217 ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. 219 222 przed zmianą zmiana 454 43 12 5 12 5 12 5 395 1 po zmianie 454 43 12 5 12 5 12 5 395 1
23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 Limit zobowiązań 1 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 7 16 1.3.2.133 7 1 1 87 14 16 1.3.2.17 164 715 1 11 34 715 865 5 1.3.2.176-747 45 118 5 2 614 761 1.3.2.177-73 1 884 761 5 285 384 1.3.2.184 995 666 6 281 5 1.3.2.2 1 1 1 1 1.3.2.212 145 434 145 434 1.3.2.213 638 773 638 773 1.3.2.214 39 9 39 9 1.3.2.215 213 65 213 65 1.3.2.216 439 693 439 693 1.3.2.217