, , , , , , , , ,05

Podobne dokumenty
SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

, , , , , , , , ,95

, , , , , , , , ,74

Plan budżetowy. Data planu: Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: Status planu: Data wydruku: Wpływy z różnych opłat

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, Warszawa

Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 grudnia 2018 roku

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 110 im. K. Jeżewskiego ul.bohaterów 41, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41, Warszawa

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera

Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r.

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 im. Pawła E. Strzeleckiego

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018 WYDATKI. Strona: 1 / 6

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku. zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów

4430W Różne opłaty i składki 27,00 1,00 28,00

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan wydatków na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK ,30

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2017 rok.

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018 WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r.

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA BRMISTRZA MIASTA PORĘBA

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

PLAN FINANSOWY OCHOÓW I WYATKÓW BUŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

Plan wydatków na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Uchwała NR XXXVI/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia.. stycznia 2018 roku.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Wydatki budżetu w 2019 r.

Uchwała NR XXXVIII/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku

Plany finansowe Powiat Budżet, Wg uchwały, rok 2015

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Transkrypt:

Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe: Szkoły podstawowe W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo ZS Kielno Koleczkowo ZS BOJANO RAZEM I. WYDATKI OSOBOWE osobowe Dod. wynagrodzenie Roczne 66 595,0 050 70,5 906 560,78 80 69,0 897 68,7 0 8, 0,50 800 8,5 070 7,05 67 0,8 79,5 68 60,90 57 57,05 67 5,99 560 80,59 7 69,0 67 97,6 9 96,08 5 79,50 50,5 989,5 8 667, 07 07,8 9 66,96 96 980,9 7 88 86, 579 750,8 Świadczenia BHP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy 8 9,78 6 0, 7 8,70 7 76,7 5 07, 0 80,80 56 07, 86 77, 556 0,9 społeczne 6,5 0 99,9 506,6 05 6,95 9 595, 0 90,70 86,9 8 9,86 9 08,6 5 5 69,0 8 58,96 5 96, 895,99 776, 8 7,75 78, 7 77,5 69 66, 6 umowy zlecenia 80,00 00,00 00,00 657,00 50,00 900,00 500,00 700,00 9 787,00 7 odpisy na ZFŚS 95 8, 0 6,9 9, 8 500,59 06,9 8 90,56 7 70,0 7,7 0,5 II WYDATKI RZECZOWE Zwrot kosztów podróży służbowych 8 86,8 5 6,90 0 0,86 75 0,99 90 765,56 0 555,8 506,8 7 96,0 8,79 070,7 68, 00,5 79,8 0,5 670, 6,5 58 86, 07, Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie 56 5,0 6 68,08 7,00 7 69,56 8,00 9 5,79 80,07 6 88,05 8 5,95 Zużycie energii elektr. zakup energii cieplnej, paliwa gazowego 7 906,8 97, 7 0,7 6 8,86 6 70,8 77,6 5 0,76 65 000,99 89 889,0 Remonty i konserwacje 6 6,78 0, 8 6,80 0,00 75,0 68,50 57,55 9 75, 9 75,50 5 Zakup usług zdrowotnych 55,00 56,00 60,00,00 58,00 70,57 776,00 9,50 9 699,07 6 Rozmowy telefoniczne 5, 08,9 878,58 875,69 5,8 8, 80, 965,6 6 78,0 7 Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe 07,0 9, 50 76,8 7 9,66 8,65 6 09,9 0 9,8 0,79 56 0,77 8 Szkolenia pracowników 0,00 8,00 50,00 0,00 99,00 59,6 06,6 779,00 5 77,5

9 Ubezpieczenie majątku 7,00 68,5 58,00 88,00 700,00 95,00 0,00 680,00 8 066,5 0 Pomoce naukowe i książki 7 56,98 6 098,0 7 55,9 0 09,70 80, 99,8 07, 8 99, 57 659,56

Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok Wydatki osobowe i rzeczowe : oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku ZS Kielno Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo ZS Bojano RAZEM I WYDATKI OSOBOWE osobowe Dod. roczne 0, 07 87,8 80 875,75 87 9, 0 75, 0 78, 657,0 7 568, 7 7,0 58 555,68 6 98,78 7 67,6 8 0,56 76,90 070,8 6 975,0 56,8 970,8 708, 7 575,8 6 86,5 Dodatek wiejski, BHP, dodatek mieszkaniowy 0 89,7 6 8,8 70,80 570,80 08,80 9, 5 06,5 społeczne 7 05,0 5 07,8 0 5,0 0 75, 5 6,5 6 8,85 8 89,65 5 59, 78,9 5,5 58, 76,59 6,0 0 8,69 6 Odpisy na ZFŚS 9 6,99 809,5 879,9 879,9 879,9 9 0,9 007,08 II WYDATKI RZECZOWE 655,0 58,07 9 79,78 5 68,8 7, 6 80,50 07 5, materiały gospodarcze wyposażenie środki czystości komputery, tonery opał materiały biurowe, prasa 9 96,5 7,89 6 70,00 968,,5 86,9 955,8 zużycie energii woda 6,0 000,00 000,00 90,8 0,00 058, 5 85,9 wywóz nieczystości abonament RTV usługi różne (naprawy), transport, konserwacje,7 8,50 575,78 6,0 7,8 0 885,00 5 56, sprzętu pomoce naukowe i książki 70,7 70,68 0,00 650,6 77,70 0,00 69,7 5 Wydatek inwestycyjny 9 8, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 8,

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok Wydatki osobowe i rzeczowe : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku ZS Kielno I WYDATKI OSOBOWE 88,59. osobowe 70,6. Dod. roczne 7 89,00 Dodatek wiejski Świadczenia BHP Dodatek mieszkaniowy 8 5,07 5 społeczne 5 80,9 66,8 6 Odpisy na ZFŚS II WYDATKI RZECZOWE 9 79,6 6,85 Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie 6 69,85 Usługi pozostałe 7,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 05 rok Wydatki osobowe i rzeczowe: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Koleczkowo Jel. Huta ZS Bojano ZS Kielno RAZEM I WYDATKI OSOBOWE 60 6,5 9 86,6 599,0 865,96 8,69 5 650, 8 5,5 osobowe 705,07 76,68 9 095,8 8 980,9 6,05 797 06,9 897 88, 8,00 90,00 8,00 77,00 0,00 58 0,00 65 8,00 Dodatek wiejski, BHP, 9,00 89,7 86,00 6,60 076,75 6 57,7 65 96, dodatek mieszkaniowy 5 76,9 56,,5 6,85,98 9 675, 07, 6 Odpisy na ZFŚS 6,8 89,68 9,9 75,0 07,6 56 89,0 60 0,6 II WYDATKI RZECZOWE 8,9 59,8 608, 0,6 5,9 0 57,05 06, Dod. roczne społeczne Zwrot kosztów podróży służbowych 8 5,7 90,5 7,8 85,0 966,75 5 755,00 7 70, 7,7 0,00 0,00 6,00,00 07,65 65,9 Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały 5,7 68,00 05,7 58,08 5,00 6,5 5 88,7 biurowe, Wyposażenie Zużycie energii elektr. zakup 8,00 5,00 5,67 0,00 9,00 69, 7 079,90 energii cieplnej Remonty i konserwacje 0,00,00 0,00 0,00 0,00 6,00 06,00 5 Zakup usług zdrowotnych 60,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8, 8, 6 Rozmowy telefoniczne 60,00 5,00 0,00, 0,00 8,00 89, Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język 7 kaszubski wycieczki 06, 60,8 8,00 78,7 0,9 6,6 9 56,99 Wyjazd na basen Usługi pozostałe

pozostałe 8 Szkolenia pracowników 6,00,00 5,00 0,00,00 5,00 89,00 9 Ubezpieczenie majątku 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 87,00 5,00 0 Pomoce naukowe i książki 5, 6,00 0,00 9,00 0,00 7 0,65 7 685,79

Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 05. Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Gim. Szemud ZS Kielno Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM I.. WYDATKI OSOBOWE 88 86,65 655,86 97,8 6 88,70 75 69,89 70,9 699 75,07 osobowe 6,, 8 70, 6 8,8 8 60, 5 88,0 8 9, Dod. roczne 9,0 6, 580,65 9 99,78 9,0,5 8, Dodatek wiejski Świadczenia BHP Dodatek mieszkaniowy 5 08,95 698,00 7,80 7 600,6 5 75, 096,6 0 55,5 społeczne 87, 7,6 5 87,5 0,77 8 67,8 080,5 9 09,7 5 688,5 6,6 9,5 76,9 8,8 96,66 8 76,0 6 Odpisy na ZFŚS 5 6,6 7,5 5 759,8 5 96, 8 69,7 0 9,66 9 66,77

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 05 roku Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Koleczkowo OGÓŁEM I. WYDATKI OSOBOWE osobowe 697 905,0 68 98,0 66 8,60 87,6 9,87 86 86,.. Dod. roczne Dodatek wiejski, Dodatek mieszkaniowy 0 69, 9 6,7 59 55,9 875,6 8 60,7 6 78,87 5 6 Odpisy na ZFŚS II społeczne WYDATKI RZECZOWE 9 87,8 6 0,9 56 69,87 56,00 7 558, 9 09, 9 5,98 68,8 5 06,6 60 5,8 0 69,05 80 9,86 Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie 5 9, 5 05,85 0 7,09 Zakup energii elektrycznej Zakup usług zdrowotnych 8 50,07 7 66,50 5 968,57 65,00 00,00 65,00 Najem sali korekcyjnej Pozostałe usługi 7,70 5 6,5 8 6, 5 Pomoce naukowe i książki 6 Zwrot kosztów podróży służbowych 80,0 8,59,60 0,00 88,60 88,60 7 Rozmowy telefoniczne 657,79 0,00 657,79

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 05. Wydatki osobowe i rzeczowe : GIMNAZJA W rozdziale: oświata i wychowanie GIM Lp. Rodzaj wydatku Szemud ZS KIELNO ZS Bojano RAZEM I.. WYDATKI OSOBOWE osobowe Dod. roczne Świadczenia BHP zasiłek na zagospodarowanie Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy 9 69,9 86 7, 09 55, 78 7,66 676 76,9 59 6,08 70 79,7 00 07, 0,77 6 80,65 5 8,69 78, 9 66,6 06, 5 609, 7, 5 społeczne 6 Umowy - zlecenia 500,00 0,00 0,00 500,00 7 Odpisy na ZFŚS 8 06,8 5, 56,5 575 0,9 899,79 7,5 7,78 6 7,0 0 508,00 6,5 8 56,9 8,70 II. WYDATKI RZECZOWE Zwrot kosztów podróży służbowych 88 8,78 0 60,6 7,7 7 8,59 56, 77,9 67,9 0,8 Opał Środki czystości Materiały gospodarcze Komputery, tonery Wyposażenie apteczki Materiały biurowe, druki Prasa i przepisy Wyposażenie 9 77,8 60 097, 95,9 68,6 Zużycie energii elektrycznej Zakup energii cieplnej Woda 89,6 5 9,07 87 50,0 7 85,79 Remonty usługi,konserw 6 89,05 97,00 0,8, 5 Zakup usług medycznych 0,50 90,00 58,00 509,50 6 Rozmowy telefoniczne 99,60 508,8 790,5 6 8, 7 Wywóz nieczystości Opłaty RTV i abonamenty Język kaszubski Najem hali sportowej Podgrzewanie wody Opłaty rózne, prowizje Usługi różne (naprawy), transport, montaż, malowanie 5 69, 0 05,55 00 6,6 75 66,58 8 9 Zakup inwestycyjny 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Szkolenie pracowników 60,00 7,6 0,00 99,6 Pomoce naukowe i książki opłaty różne - ubezpieczenie sprzętu i budynków 78,5 7 8, 8,90 76 76,7 670,00 0,00 0,00 7,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie STOŁÓWKI Lp. Rodzaj wydatku Gim. ZS Kielno Szemud Łebno Łeb-Huta Jel.Huta Częstkowo Szemud Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM I. WYDATKI OSOBOWE 98 08,77 6 6,6 0,00 0,00 0,00 00 65,9 8 5,97 90 608,0 9 767,68 560 07,07 osobowe 7 59, 7 986,88 0,00 0,00 0,00 75 6,0 6 57, 68 6, 7,60 578,09. Dod. roczne 5 875,69 5,7 0,00 0,00 0,00 6 60,5 0,75 5 68,00 9,60 57,56. Świadczenia BHP 68,0,00 0,00 0,00 0,00 76,6 69,95 69,00 6,0 0,97. społeczne 5,67 5 07,6 0,00 0,00 0,00 75,6 5,6 99,99 0 68,07 76 657,7 5. 6. Odpisy na ZFŚS 797,9 0,00 0,00 0,00 0,00 98,7 66,96 6,05 08,8 7 68,0 6,68 09,9 0,00 0,00 0,00 8,79 7,8 7,8 69,0 8 757,6 II WYDATKI RZECZOWE 09 8,5 095,00 7 57, 9 600,,0 80 8,70 05 89, 6 87,8 8 908,8 65 7,59 Dożywianie uczniów 0 58,5 8 6,00 59, 576, 9 76,0 7 60,70 8 96, 707,8 76 56,8 588 7,59 Wyposażenie stołówek 5 86,00 5 859,00 980,00 6 0,00 85,00 6 508,00 0 99,00 80,00 8 8,00 6 9,00 Koszty wysyłki 67,00,00,00,00,00,00,00,00,00 67,00 Strona

Załącznik nr 0 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi Socjoterapeutyczna Rodzaj wydatku I WYDATKI OSOBOWE. Umowa zlecenia Szemud Łebno Łeb. Huta Jel.Huta Częstkowo ZS Bojano Gim. Szemud ZS Kielno OGÓŁEM 5 5, 7 65,5 7 65,6 7 65,5 85,57 79, 7 58,68 7 656,9 57 99,67 799,9 6 00,00 6 99,96 6 99,96 99,98 609,5 6 0,00 6 99,98 8 6,. społeczne 00, 09,0 09,0 09,9 57,0 0,78 00,5 00,6 8 6,7. 5,0 57, 56,80 56,80 78,9,9 6,6 56,80 98,9 II WYDATKI RZECZOWE 7 7,7 99,97 957,6 98,0 98,0 87,9 0,8 7 8,70 799,0 artykuły biurowe dożywianie uczniów 5 69,7 58,97 5,5 70,0 055,05 87,9 05,8 6 0,70 8, usługi (wyjazdy) 508,00 9,00 5,9 678,00 87,99 0,00 056,00 0,00 9 55,9 Strona