ZARZĄDZENIE Nr 495/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.087.607,80 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.087.607,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.087.607,80 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.087.607,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 517.005.026,53 zł a) dochody bieżące 474.854.349,53 zł b) dochody majątkowe 42.150.677,00 zł 2) wydatki budżetu miasta 537.545.026,53 zł a) wydatki bieżące 464.993.772,53 zł b) wydatki majątkowe 72.551.254,00 zł 3) deficyt budżetu miasta 20.540.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 37.651.985,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 17.111.985,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 495/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 lipca 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 Transport i łączność 290,00 290,00 60095 Pozostała działalność 290,00 290,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 290,00 290,00 2110 URZĄD MIASTA LEGNICA 290,00 290,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 290,00 290,00 710 Działalność usługowa 7 300,00 7 300,00 71035 Cmentarze 7 300,00 7 300,00 2020 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej 7 300,00 7 300,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 7 300,00 7 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej 7 300,00 7 300,00 750 Administracja publiczna 289,00 289,00 75011 Urzędy wojewódzkie 289,00 289,00 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 289,00 289,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 289,00 289,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 289,00 289,00 Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 2
- 2 - Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 Oświata i wychowanie 78 756,80 35 224,80 43 532,00 80101 Szkoły podstawowe 35 224,80 35 224,80 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 224,80 35 224,80 URZĄD MIASTA LEGNICA 35 224,80 35 224,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 224,80 35 224,80 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 132,00 32 132,00 2130 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 32 132,00 32 132,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 32 132,00 32 132,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 32 132,00 32 132,00 80130 Szkoły zawodowe 11 400,00 11 400,00 2130 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 11 400,00 11 400,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 11 400,00 11 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 11 400,00 11 400,00 852 Pomoc społeczna 998 550,00 998 550,00 85216 Zasiłki stałe 970 000,00 970 000,00 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 970 000,00 970 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 970 000,00 970 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 970 000,00 970 000,00 85295 Pozostała działalność 28 550,00 28 550,00 Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 3
- 3 - Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 550,00 28 550,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 28 550,00 28 550,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 550,00 28 550,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 3 000,00 85395 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 2110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 3 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 3 000,00 3 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 000,00 3 000,00 powiat Ogółem, 1 087 896,80 1 041 074,80 46 822,00 289,00 289,00 1) dochody bieżące 1 087 896,80 1 041 074,80 46 822,00 289,00 289,00 - dotacje i subwencje 1 087 896,80 1 041 074,80 46 822,00 289,00 289,00 Razem: 1 087 896,80 1 041 074,80 46 822,00 289,00 289,00 Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 4
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 495/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 lipca 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 290,00 290,00 60095 Pozostała działalność 290,00 290,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242,00 242,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42,00 42,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 6,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 290,00 290,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242,00 242,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42,00 42,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 6,00 710 Działalność usługowa 7 300,00 7 300,00 71035 Cmentarze 7 300,00 7 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 7 300,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 7 300,00 7 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 7 300,00 Wymiana uszkodzonych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych "poduszek" nagrobkowych, wymiana tabliczek memoriałowych i usunięcie zapadlisk na kwaterach cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej 7 300,00 7 300,00 Porozumienia z organami administracji rządowej 7 300,00 7 300,00 750 Administracja publiczna 289,00 289,00 75011 Urzędy wojewódzkie 289,00 289,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241,00 241,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41,00 41,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 289,00 289,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241,00 241,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41,00 41,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 801 Oświata i wychowanie 78 756,80 35 224,80 43 532,00 80101 Szkoły podstawowe 35 224,80 35 224,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 340,80 24 340,80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 004,00 7 004,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 880,00 3 880,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 12 824,80 12 824,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 260,80 9 260,80 Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 5
- 2 - Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 260,80 9 260,80 Dotacja celowa z budżetu państwa 9 260,80 9 260,80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 564,00 3 564,00 3 564,00 3 564,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 564,00 3 564,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 22 400,00 22 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 080,00 15 080,00 15 080,00 15 080,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 15 080,00 15 080,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 440,00 3 440,00 3 440,00 3 440,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 440,00 3 440,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 880,00 3 880,00 3 880,00 3 880,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 880,00 3 880,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 132,00 32 132,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 505,00 14 505,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 835,00 10 835,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 792,00 6 792,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 32 132,00 32 132,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 505,00 14 505,00 14 505,00 14 505,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 14 505,00 14 505,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 835,00 10 835,00 10 835,00 10 835,00 Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 6
- 3 - Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacja celowa z budżetu państwa 10 835,00 10 835,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 792,00 6 792,00 6 792,00 6 792,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 6 792,00 6 792,00 80130 Szkoły zawodowe 11 400,00 11 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 400,00 7 400,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 11 400,00 11 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 4 000,00 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 7 400,00 7 400,00 852 Pomoc społeczna 998 550,00 970 000,00 28 550,00 85216 Zasiłki stałe 970 000,00 970 000,00 3110 Świadczenia społeczne 970 000,00 970 000,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 970 000,00 970 000,00 3110 Świadczenia społeczne 970 000,00 970 000,00 Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - MF071 970 000,00 970 000,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 970 000,00 970 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 550,00 28 550,00 3110 Świadczenia społeczne 28 128,00 28 128,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422,00 422,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 28 550,00 28 550,00 3110 Świadczenia społeczne 28 128,00 28 128,00 Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 7
- 4 - Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF069 28 128,00 28 128,00 4210 Świadczenia społeczne 422,00 422,00 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF069 422,00 422,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 3 000,00 85395 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 3 000,00 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF018 3 000,00 3 000,00 Ogółem, 1 087 896,80 1 005 224,80 43 532,00 28 550,00 3 290,00 7 300,00 289,00 289,00 1) wydatki bieżące 1 087 896,80 1 005 224,80 43 532,00 28 550,00 3 290,00 7 300,00 289,00 289,00 Razem, 1 087 896,80 1 005 224,80 43 532,00 28 550,00 3 290,00 7 300,00 289,00 289,00 Gmina 1 041 074,80 1 005 224,80 28 550,00 7 300,00 289,00 289,00 Powiat 46 822,00 43 532,00 3 290,00 Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 8
Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.087.607,80 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.087.607,80 zł. Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.258.2017.AA z dnia 20 lipca 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę 290,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60095 Pozostała działalność. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.44.2017.GO z dnia 17 lipca 2017 r.. Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów). Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 19. - Transport i infrastruktura transportowa, Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa, Podzadanie 19.1.2. - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej, Działanie 19.1.2.1. - Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.247.2017.AZ z dnia 13 lipca 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej, tj. zwiększeniu o kwotę 7.300,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze. Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3113.3.2017.RS z dnia 7 lipca 2017 r.. Środki przeznaczone są na wymianę uszkodzonych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych poduszek nagrobkowych, wymianę tabliczek memoriałowych i usunięcie zapadlisk na kwaterach cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe, Zadanie 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, Podzadanie 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, Działanie 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.260.2017.KR z dnia 21 lipca 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zmniejszeniu o kwotę 289,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SOC-OP.3121.31.2017.RŁ z dnia 19 lipca 2017 r.. Powyższe zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną w ramach Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 1
kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.48.8.2017 z dnia 7 lipca 2016 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przykazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) i na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 78.756,80 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lipca 2017 roku, Nr MF/FS5.4143.3.113.2017.MF.1852 (numer wewnętrzny decyzji: MF066) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35.224,80 zł, klasyfikacja zadaniowa - Działanie 3.1.7.4. Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym, - w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 32.132,00 zł, klasyfikacja zadaniowa - Działanie 3.1.7.4. Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym, - w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 11.400,00 zł, klasyfikacja zadaniowa - Działanie 3.1.7.4. Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (w cz. 83, poz. 36 ), przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF066, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.249.2017.KR. z dnia 13 lipca 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę 970.000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2017.MF.1807 (nr wewnętrzny MF071) z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF071, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.246.2017.KR z dnia 12 lipca 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę 28.550,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2017.MF.1756 (nr wewnętrzny MF069) z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 2
w budżecie państwa na rok 2017. Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF069, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2017.KR. z dnia 18 lipca 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę 3.000,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017. Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF018. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą 517.005.026,53 a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą 537.545.026,53 zł. zł, Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: DF8A611F-CA88-45C2-89D6-3E88816ABFC5. Przyjęty Strona 3