Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

Stan wdrażania RPO WP (wg stanu na dzień r.) - 11 grudnia 2017 r.-

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r.

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA W 2011 R.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2014 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35, mld PLN

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2011 r.

Stan wdrażania RPO WP i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2010 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za drugie półrocze 2010 r.

WDRAŻANIE RPO WSL działania wdrażane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia r.

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

JEREMIE Efekty i plany

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Lublin, 24 maja 2017 r.

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata

Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP. w ramach RPO WK-P w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

LISTA PODPISANYCH PREUMÓW / PRZYJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ DOT. PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2015 r.

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR

1) W Rozdziale 1 Wprowadzenie, tabela 1 Typy instrumentów finansowych w ramach RPO WiM otrzymuje brzmienie:

7 lutego br. Poddębice

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Aktualny stan wdrażania

LISTA PODPISANYCH PREUMÓW / PRZYJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ DOT. PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO

Osie priorytetowe RPO alokacje

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

Transport miejski i podmiejski

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dla rozwoju sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Transkrypt:

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r.

Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r. Alokacja w EUR 1 192 840 908 Euro Alokacja w PLN* - 4 899 531 082 PLN Obowiązujący kurs 1 Euro = 4,0968 PLN** * Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obowiązująca w miesiącu grudniu 2012 r. **Kurs ustalany przez MRR na podstawie kursu EBC na miesiąc grudzień 2012 r. 2

Realizacja RPO WL - jako % wykorzystania alokacji 200,00% 181,68% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 97,10% 100,00% 77,57% 80,00% 57,57% 53,57% 60,00% 38,80% 40,00% 20,00% 0,00% Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone do realizacji Podpisane umowy Projekty zakończone Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja do KE 3

Konkursy W roku 2012 ogłoszono 15 konkursów, w tym: Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje 9 konkursów, Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna 4 konkursy, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne 1 konkurs, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia 1 konkurs. Na 2013 rok zaplanowano 2 nabory wniosków w ramach II Osi Priorytetowej 4

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 504 205 854 096 2 837 1 665 240 501 157,82% II 78 8 877 269 245 185 142 949 67,02% III 0 6 158 88 479 904 144 159,21% IV 10 28 947 919 75 284 662 553 120,00% V 3 52 802 435 454 2 000 250 472 183,66% VI 111 634 323 785 382 2 270 171 185 306,05% VII 0 0 219 627 035 914 152,44% VIII 0 0 316 1 280 284 586 196,35% IX 8 23 147 328 61 108 975 204 80,59% RPO WL 714 953 958 991 4 677 8 901 667 507 181,68% 5

Wartość wnioskowanego dofinansowania jako % alokacji na Oś 306,05% 320% 280% 240% 200% 157,82% 159,21% 183,66% 152,44% 196,35% 181,68% 160% 120,00% 120% 80% 67,02% 80,59% 40% 0% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL 6

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 166 51 016 437 1 322 687 798 436 65,18% II 31 1 342 180 119 160 561 492 58,12% III 10 35 400 482 39 232 930 005 77,28% IV 1 6 999 345 51 207 183 871 87,34% V 5 40 476 983 147 964 948 908 88,60% VI 24 53 880 926 126 556 380 370 75,01% VII 4 6 046 312 112 267 989 452 65,15% VIII 14 53 711 170 155 627 653 641 96,26% IX 8 22 666 050 60 95 046 569 70,29% RPO WL 263 271 539 885 2 131 3 800 492 744 77,57% 7

Miliony Wartość dofinansowania z EFRR w umowach/wydanych decyzjach w mln PLN 965 1 000 900 800 688 700 556 628 600 500 400 300 161 233 207 268 200 95 100 0 I II III IV V VI VII VIII IX 8

Wartość dofianansowania z EFRR w umowach/wydanych decyzjach o dofinansowaniu jako % alokacji na Oś 96,26% 100% 87,34% 88,60% 90% 80% 70% 65,18% 58,12% 77,28% 75,01% 65,15% 70,29% 77,57% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL 9

Projekty zakończone Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 278 148 188 735 982 469 391 221 44,49% II 38 10 316 311 74 14 351 985 5,20% III 2 1 430 566 7 43 429 282 14,41% IV 5 18 854 969 40 68 571 750 28,91% V 18 248 481 033 127 569 924 450 52,33% VI 28 115 681 652 64 240 587 982 32,43% VII 42 100 947 701 69 134 862 888 32,79% VIII 38 147 918 333 113 309 633 905 47,49% IX 8 14 672 520 44 50 024 085 36,99% RPO WL 457 806 491 820 1 520 1 900 777 548 38,80% 10

Wnioski o płatność Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 978 133 685 149 3 268 536 112 642 50,81% II 136 11 263 697 301 153 389 106 55,53% III 114 73 861 384 142 120 399 940 39,94% IV 44 27 729 586 215 125 107 957 52,74% V 126 328 681 570 724 844 425 547 77,53% VI 257 136 062 073 619 332 908 520 44,88% VII 278 82 211 149 758 200 604 486 48,77% VIII 237 156 578 408 856 440 769 408 67,60% IX 64 20 309 449 309 66 825 344 49,42% RPO WL 2 234 970 382 464 7 192 2 820 542 950 57,57% 11

Miliony Wartość wnioskowanego dofianansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność w mln PLN 844 900 800 700 600 536 500 441 400 333 300 200 153 120 125 201 67 100 0 I II III IV V VI VII VIII IX 12

Certyfikacja do KE - wydatki kwalifikowane w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w części odpowiadającej środkom UE) Oś Priorytetowa Wartość w okresie (PLN) Wartość narastająco (PLN) % alokacji na Oś I 144 069 366 511 215 175 48,45% II 11 269 268 151 958 420 55,01% III 55 784 602 99 719 690 33,08% IV 34 354 109 120 915 749 50,97% V 313 171 227 774 791 760 71,14% VI 123 294 934 306 665 132 41,34% VII 81 147 116 188 041 541 45,71% VIII 150 315 938 410 658 352 62,98% IX 16 465 753 60 621 756 44,83% RPO WL 929 870 302 2 624 587 575 53,57% 13

190,00% 170,00% 150,00% Stopień wykorzystania alokacji w ramach RPO WL w roku 2012 160,24% 160,24% 160,12% 159,77% 152,44% 167,73% 163,38% 159,71% 179,04% 180,29% 180,76% 181,68% 130,00% 110,00% 90,00% 70,00% 50,00% 71,46% 72,61% 72,66% 72,14% 72,99% 73,85% 75,57% 74,64% 75,82% 76,99% 77,57% 68,85% 57,57% 50,47% 51,37% 53,40% 54,67% 38,30% 40,23% 41,89% 43,54% 42,46% 45,95% 47,57% 30,00% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień po formalnej umowy wnioski o płatność 14

Postęp we wdrażaniu RPO WL - przyrost kwot w kolejnych latach (w mln PLN) 5000 4500 4000 3500 3000 272 787 2500 4 900 4 602 970 930 2000 1500 2 742 823 711 1000 500 1 027 984 0 Alokacja Alokacja wykorzystana na konkursy IWIPK i projekty systemowe Umowy Wnioski o płatność Certyfikacja koniec 2010 2011 2012 15

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje Postęp finansowy jako % wartości alokacji na I Oś Priorytetową 44,49% 20,70% 34,82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy I Osi Priorytetowej w mln PLN 469 218 367 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Miliony 16

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach I Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia (szt.) (wartość docelowa - 613) 128,06% 37,52% Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) (wartość docelowa - 5210) 33,70% 20,17% Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) (szt.) (wartość docelowa 400) 59,00% 17,75% Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B + R (wartość docelowa - 21) 80,95% 57,14% Liczba projektów z zakresu B+R (szt.) (wartość docelowa - 36) 47,22% 33,33% Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (szt.) (wartość docelowa - 1540) 41,69% 15,06% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 17

Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na II Oś Priorytetową 5,20% 52,93% 41,88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy II Osi Priorytetowej w mln PLN 14 146 116 Miliony 0 50 100 150 200 250 300 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 18

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach II Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych (wartość docelowa - 28) 275,00% 121,43% Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu (szt.) (wartość docelowa - 816) 137,99% 0,00% Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych (wartość docelowa - 6) 100,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% 400,00% 450,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 19

Miliony Instrumenty inżynierii finansowej Łączna wartość udzielonych pożyczek/poręczeń ostatecznym beneficjentom (w mln EUR) 15,38 16,00 14,00 13,07 12,00 10,00 8,67 8,00 6,19 6,00 4,00 2,00 0,00 Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 20

Instrumenty inżynierii finansowej Wartość udzielonych pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom według sektorów przemysłu (stan na 31.12.2012 r. w EUR) 423 702,96 2 485 815,92 10 383 318,94 4 549 670,73 Produkcja Budownictwo Handel Transport Usługi Przemysł 2 539 076,64 8 068 263,15 21

Postęp finansowy jako % wartości alokacji na III Oś Priorytetową 14,41% 62,87% 22,72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy III Osi Priorytetowej w mln PLN 43 190 68 Miliony 0 50 100 150 200 250 300 350 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 22

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach III Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych (wartość docelowa - 350) 187,14% 482,00% Powierzchnia terenów zrewitalizowanych (ha) (wartość docelowa - 10) 11,40% 1313,30% Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (szt.) (wartość docelowa -75) 308,99% 247,63% 0,00% 200,00% 400,00% 600,00% 800,00% 1000,00% 1200,00% 1400,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 23

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach IV Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba korzystajacych z usług on-line (osoby) (wartość docelowa -1 500 000) 45,09% 82,59% Liczba PIAP (szt.) (wartość docelowa- 750) 86,67% 114,67% Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego (szt.) (wartość docelowa - 52) 76,92% 21,15% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 24

Oś Priorytetowa V Transport Postęp finansowy jako % wartości alokacji na V Oś Priorytetową 52,33% 36,27% 11,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy V Osi Priorytetowej w mln PLN 570 395 124 Miliony 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 25

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach V Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy (wartość docelowa -160 000) 0,00% 63,54% Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej (wartość docelowa - 5 500) 87,40% 1,82% Długość zrekonstruowanych dróg (km) (wartość docelowa - 524,9) 80,95% 7,97% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 26

Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia Postęp finansowy jako % wartości alokacji na VI Oś Priorytetową 32,43% 42,57% 24,99% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy VI Osi Priorytetowej w mln PLN 241 316 185 Miliony 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 27

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach VI Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (ha) (wartość docelowa - 20) 90,00% 65,00% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej (km) (wartość docelowa - 450) 53,53% 49,80% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) (wartość docelowa - 500) 63,20% 69,76% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 28

Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na VII Oś Priorytetową 32,79% 32,36% 34,85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy VII Osi Priorytetowej w mln PLN 135 133 143 Miliony 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 29

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach VII Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba utworzonych miejsc pracy (wartość docelowa - 170) 38,82% 59,71% Liczba projektów współpracy międzynarodowej (szt.) (wartość docelowa - 14) 100,00% 0,00% Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury (szt.) (wartość docelowa - 10) 50,00% 110,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 30

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na VIII Oś Priorytetową 47,49% 48,77% 3,74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy VIII Osi Priorytetowej w mln PLN 310 318 24 Miliony 0 100 200 300 400 500 600 700 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 31

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach VIII Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (szt.) (wartość docelowa - 500 000) 50,07% 30,28% Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (wartość docelowa - 70 000) 3,86% 149,87% Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (szt.) (wartość docelowa - 70) 84,29% 27,14% Liczba projektów z zakresu edukacji (wartość docelowa - 50) 72,00% 40,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%140,00%160,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 32

Oś Priorytetowa IX Pomoc Techniczna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na IX Oś Priorytetową 36,99% 33,29% 29,71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy IX Osi Priorytetowej w mln PLN 50 45 40 Miliony 0 20 40 60 80 100 120 140 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 33

Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach IX Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba zleconych ekspertyz, analiz (wartość wskaźnika dla Osi IX) (wartość docelowa - 22) 68,18% 81,82% Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów (wartość docelowa- 25) 280,00% 28,00% Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach (wartość docelowa - 5 000) 154,14% 12,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 34

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Na koniec roku 2012 na liście IWPIK znajdowało się 45 projektów o ogólnej wartości 1 984 078 886,13 PLN i kwocie dofinansowania 1 094 004 567,36 PLN, co stanowi 22,33% alokacji na Program. Na koniec roku 2012 r. w ramach projektów kluczowych: podpisano 35 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 841 804 779,09 PLN, podpisano 5 preumów na kwotę dofinansowania z EFRR - 156 074 030,00 PLN, bez podpisanej preumowy pozostawało 5 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR - 52 760 390,22 PLN, zakończono realizację 16 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 325 355 316,99 PLN. 35

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych W roku 2012 na listę IWIPK zostało wpisanych 7 nowych projektów o ogólnej wartości 79 548 545,00 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości 59 018 650,00 PLN. Oś Działanie Tytuł projektu V 5.2 V 5.2 V 5.2 dofinansowania z EFRR w wysokości 10 360 000 PLN. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków Czy opisywać poprzez odbudowę ogólnie infrastruktury stan IWPIK mostowej na koniec maja? Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej Wartość ogółem Wartość dofinansowania z EFRR 10 500 000 8 500 000 7 250 000 6 162 500 14 479 000 12 307 150 V 5.3 Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy 11 585 545 2 000 000 V 5.4 V 5.5 Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży 31 234 000 26 284 000 3 600 000 3 000 000 VIII 8.2 Odbudowa gminnego stadionu sportowego Szczekarków 900 000 765 000 RAZEM 79 548 545 59 018 650 W dniu 21.05.2013 r. Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) uchwałą Nr CLXXVII/3643/2013 na listę IWIPK w ramach Działania 2.2 (II Oś Priorytetowa) wpisał projekt pn.,,marketing gospodarczy województwa lubelskiego o ogólnej wartości 24 000 000, 00 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości 18 360 000,00 PLN. 36

STAN WDRAŻANIA RPO WL NA TLE POZOSTAŁYCH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH na dzień 31 maja 2013 r.

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE POPRAWNYCH FORMALNIE 9 131 044 023,87 PLN (3 MIEJSCE)

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI 4 975 184 043,13 PLN (8 MIEJSCE)

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE LICZBA PODPISANYCH UMÓW / WYDANYCH DECYZJI O DOFINANSOWANIU 2 346 (3 MIEJSCE)

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ŚREDNIA WARTOŚĆ 3,0 MLN PLN (15 MIEJSCE)

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI 3 978 581 774,49 PLN (8 MIEJSCE)

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2012 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 80,87% ALOKACJI (15 MIEJSCE)

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WYDATKI KWALIFIKOWANE WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ 3 074 565 385,58 PLN (7 MIEJSCE)

STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - STAN NA 31.05.2013 R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2007 2013 NA DZIEŃ 31.05.2013 R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WYDATKI KWALIFIKOWANE W DEKLARACJACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ IC 2 970 999 822,41 PLN (5 MIEJSCE)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAREK KOWALSKI DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B 20-151 Lublin tel. 81 44 16 738 www.rpo.lubelskie.pl